Утратилсилу - Постановление Правительства Иркутской области от11.12.2018 № 915-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2016 года Иркутск № 750-пп
Овнесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 446-пп
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений оразработке государственных программ Иркутской области и их формирования иреализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 УставаИркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении государственной программыИркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»на 2014 - 2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1) виндивидуализированном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) в пункте 1 цифры«2018» заменить цифрами «2020»;
3) вгосударственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением(далее - государственная программа):
внаименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
впаспорте:
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование государственной программы» цифры «2018»заменить цифрами «2020»;
в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2018»заменить цифрами «2020»;
строку «Подпрограммы государственной программы» изложить вследующей редакции:
« | Подпрограммы государственной программы | 1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (Приложение 1 к государственной программе). 2. «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (Приложение 2 к государственной программе). 3. «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы (Приложение 3 к государственной программе). 4. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (Приложение 4 к государственной программе). 5. «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (Приложение 5 к государственной программе). 6. «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы (Приложение 6 к государственной программе). 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (Приложение 7 к государственной программе). 8. «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы (Приложение 8 к государственной программе) | »; |
строку «Ресурсноеобеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы | Объем финансирования, в том числе: 2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей; 2015 год – 5 627 829,1 тыс. рублей; 2016 год – 7 050 224,9 тыс. рублей; 2017 год – 8 800 803,3 тыс. рублей; 2018 год – 8 361 555,3 тыс. рублей; 2019 год – 8 357 115,7 тыс. рублей; 2020 год – 6 375 724,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей; 2015 год – 3 404 648,9 тыс. рублей; 2016 год – 4 033 130,6 тыс. рублей; 2017 год – 3 420 034,1 тыс. рублей; 2018 год – 3 213 997,2 тыс. рублей; 2019 год – 2 946 033,4 тыс. рублей; 2020 год – 2 946 033,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе: 2014 год – 300 759,7 тыс. рублей; 2015 год – 121 089,5 тыс. рублей; 2016 год – 852 701,3 тыс. рублей; 2017 год – 2 664 003,6 тыс. рублей; 2018 год – 2 131 726,1 тыс. рублей; 2019 год – 2 136 880,0 тыс. рублей; 2020 год – 506 930,5 тыс. рублей. Возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2014 года – 116 383,8 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года – 51 061,3 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе: 2014 год – 149 092,5 тыс. рублей; 2015 год – 74 749,1 тыс. рублей; 2016 год – 196 423,7 тыс. рублей; 2017 год – 658 688,6 тыс. рублей; 2018 год – 536 336,3 тыс. рублей; 2019 год – 548 360,8 тыс. рублей; 2020 год – 196 919,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников, в том числе: 2014 год – 933 513,2 тыс. рублей; 2015 год – 2 027 341,6 тыс. рублей; 2016 год – 1 967 969,3 тыс. рублей; 2017 год – 2 058 077,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 479 495,7 тыс. рублей; 2019 год – 2 725 841,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 725 841,5 тыс. рублей | »; |
в строке «Ожидаемые конечные результатыреализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «34,5» заменитьцифрами «26,6»;
в абзаце втором цифры «9,2» заменитьцифрами «9,6»;
в абзаце тридцатом раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм» изложить в следующейредакции:
«Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Структурагосударственной программы включает в себя 8 подпрограмм:
подпрограмма1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики иэнергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на2014 - 2020 годы;
подпрограмма3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в областигосударственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014- 2020 годы;
подпрограмма5 «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма6 «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территорииИркутской области» на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики иэнергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы включает основныемероприятия:
1.1.Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики иэнергетики Иркутской области.
1.2.Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территорииИркутской области.
Вкачестве целевых показателей используются:
долязаявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленныезаконодательством Российской Федерации сроки от общего числа поданных заявленийо предоставлении лицензии, %;
доляпроведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок, %.
доляневыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежныхсредств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнениябюджетных обязательств министерства, %;
доляаттестованных государственных гражданских служащих от общего количествааттестуемых государственных гражданских служащих, %;
количество,проведенных мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений, ед.
Подпрограмма2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:
2.1.Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификацииспециалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
2.2.Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений.
Вкачестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
количестволиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров повопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чел.;
численностьучастников мероприятий, направленных на повышение информирования населения всфере жилищно-коммунального хозяйства, чел.
Подпрограмма3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в областигосударственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы включаетосновное мероприятие:
3.1.Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядкаценообразования на территории Иркутской области.
Вкачестве целевых индикаторов подпрограммы используются:
долярегулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных врамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих органовмуниципальных образований Иркутской области, %;
снижениенеобходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключенияэкономически необоснованных, в том числе документально неподтвержденных,избыточных затрат), %;
долядолгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочныхпараметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфереэлектро- и теплоэнергетики, %.
Подпрограмма4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014- 2020 годы включает основное мероприятие:
4.1.Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектовтеплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры натерритории Иркутской области.
Вкачестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
количествоаварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед.;
количествовведенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся вмуниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения всоответствии с законодательством, всего, ед.;
доляутечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;
доляпотерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %.
Подпрограмма5 «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы включает основныемероприятия:
5.1.Проектно-изыскательские работы по объектам строительства.
5.2.Модернизация объектов газоснабжения.
5.3.Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов(квартир).
5.4.Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированиюподключения домовладений к газораспределительным сетям.
Вкачестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
долягазифицированных домовладений в общем количестве домовладений, к которымобеспечена подача природного сетевого газа, %;
долятранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общемколичестве приобретаемого автомобильного транспорта, %.
Подпрограмма6 «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:
6.1. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведенияи очистки сточных вод.
6.2.Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.
Вкачестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
удельныйвес проб воды, отбор которых произведен из систем централизованного холодноговодоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам посанитарно-химическим показателям, %;
удельныйвес проб воды, отбор которых произведен из систем нецентрализованного холодноговодоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам посанитарно-химическим показателям, %;
удельныйвес проб воды, отбор которых произведен из систем централизованного холодноговодоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам помикробиологическим показателям, %;
удельныйвес проб воды, отбор которых произведен из систем нецентрализованного холодноговодоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам помикробиологическим показателям, %;
долянаселения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, вобщей численности населения, %;
сокращениесбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природнойтерритории.
Подпрограмма7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территорииИркутской области» на 2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:
7.1.Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных иобщих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды иэлектрической энергии.
7.2.Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе.
7.3.Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечениямероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности натерритории Иркутской области.
7.4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отдельных отрасляхэкономики Иркутской области.
7.5.Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строенийи сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности, натерритории Иркутской области.
7.6.Содействие повышению энергетической эффективности при осуществлениирегулируемых видов деятельности.
7.7.Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктурыгосударственной и муниципальной собственности Иркутской области.
7.8.Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности на территории Иркутской области.
Вкачестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
доляобъема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемыхисточников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объемеэнергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РоссийскойФедерации, %;
отношениеэкономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижениекоторой планируется в результате реализации энергосервисных договоров(контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта РоссийскойФедерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, кобщему объему финансирования настоящей подпрограммы;
энергоемкостьпромышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг),составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территориисубъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства;
доляпотерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общемобъеме переданной электрической энергии, %.
Подпрограмма8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы включаетосновные мероприятия:
8.1.Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственнойдеятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирныхдомов Иркутской области».
8.2.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Вкачестве целевых показателей подпрограммы используются:
долямногоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числамногоквартирных домов, включенных в региональную программу на условиях,предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», %;
долямногоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии скраткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта,от числа многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт всоответствии с краткосрочными планами реализации региональной программыкапитального ремонта, %;
доля многоквартирных домов, в которых проведено техническоеобследование состояния строительных конструкций и инженерных систем, от числамногоквартирных домов, в которых запланировано проведение техническогообследования состояния строительных конструкций и инженерных систем, %.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятийгосударственной программы приведен в приложении 10 к государственнойпрограмме.»;
в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в абзаце втором цифры «34,5» заменить цифрами «26,6»;
в абзаце третьем цифры «9,2» заменить цифрами «9,6»;
в абзаце четвертом цифры «31» заменить цифрами «30»;
в абзаце тринадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) вприложении 1 к государственной программе:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в паспорте подпрограммы «Обеспечениереализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетикиИркутской области» на 2014-2018 годы:
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование государственной программы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами«2020»;
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства, %. 2. Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих. 3. Количество проведенных мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений. 4. Доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки от общего количества поданных заявлений о предоставлении лицензии. 5. Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок | »; |
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Объем финансирования, в том числе: 2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей; 2015 год – 2 470 018,3 тыс. рублей; 2016 год – 3 038 812,4 тыс. рублей; 2017 год – 2 448 432,3 тыс. рублей; 2018 год – 2 247 394,3 тыс. рублей; 2019 год – 2 046 356,4 тыс. рублей; 2020 год – 2 046 356,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей; 2015 год – 2 469 975,3 тыс. рублей; 2016 год – 3 038 767,4 тыс. рублей; 2017 год – 2 448 387,3 тыс. рублей; 2018 год – 2 247 349,3 тыс. рублей; 2019 год – 2 046 311,4 тыс. рублей; 2020 год – 2 046 311,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета: 2014 год – 22,0 тыс. рублей; 2015 год – 43,0 тыс. рублей; 2016 год – 45,0 тыс. рублей; 2017 год – 45,0 тыс. рублей; 2018 год – 45,0 тыс. рублей; 2019 год – 45,0 тыс. рублей; 2020 год – 45,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы | »; |
строку «Ожидаемые конечныерезультаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Объем невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства, - 0,014%. 2. Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих - 100%. 3. Количество проведенных мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений – 24 ед. 4. Доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки от общего количества поданных заявлений о предоставлении лицензии - 100%. 5. Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок - 100% | »; |
в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:
в абзаце пятом слово «Объем» заменить словом «Доля»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«3. Количество проведенных мероприятий по информированию в сфережилищных отношений.»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«4. Доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных вустановленные законодательством Российской Федерации сроки от общего числаподанных заявлений о предоставлении лицензии.»;
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце двадцать втором цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
пункт 10 раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВЫЕМЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» после слов «запасных частей, материалов» дополнитьсловами «для ремонта дизельных электростанций»;
5) вприложении 3 к государственной программе:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в паспорте подпрограммы «Обеспечениепроведения сбалансированной и стабильной политики в области государственногорегулирования цен (тарифов)» на 2014-2018годы:
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование государственной программы» цифры «2018»заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами«2020»;
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 65 344,2 тыс. рублей; 2015 год – 61 363,7 тыс. рублей; 2016 год – 62 251,7 тыс. рублей; 2017 год – 62 387,1 тыс. рублей; 2018 год – 61 649,7 тыс. рублей; 2019 год – 60 906,8 тыс. рублей; 2020 год – 60 906,8 тыс. рублей | »; |
в строке «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «79» заменитьцифрами «81»;
в абзаце третьем цифры «65» заменитьцифрами «75»;
вразделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ»:
вабзаце пятом цифры «79» заменитьцифрами «81»;
вабзаце одиннадцатом цифры «65» заменитьцифрами «75»;
в абзацепятнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
6) вприложении 4 к государственной программе:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в паспорте подпрограммы «Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма 4):
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование государственной программы» цифры «2018»заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование подпрограммы государственной программы» цифры«2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Объем финансирования, в том числе: 2014 год – 753 525,1 тыс. рублей; 2015 год – 568 816,7 тыс. рублей; 2016 год – 898 212,0 тыс. рублей; 2017 год – 629 472,6 тыс. рублей; 2018 год – 627 028,9 тыс. рублей; 2019 год – 605 416,0 тыс. рублей; 2020 год – 605 416,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 716 944,2 тыс. рублей; 2015 год – 529 234,5 тыс. рублей; 2016 год – 688 121,7 тыс. рублей; 2017 год – 587 343,6 тыс. рублей; 2018 год – 584 899,9 тыс. рублей; 2019 год – 549 379,3 тыс. рублей; 2020 год – 549 379,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе: 2016 год – 145 078,3 тыс. рублей; Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета: 2014 год – 36 580,9 тыс. рублей; 2015 год – 39 582,2 тыс. рублей; 2016 год – 65 012,0 тыс. рублей; 2017 год – 42 129,0 тыс. рублей; 2018 год – 42 129,0 тыс. рублей; 2019 год – 56 036,7 тыс. рублей; 2020 год – 56 036,7 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы | »; |
в строке «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы»:
в абзаце третьем цифры «15,6» заменитьцифрами «17,6»;
в абзаце четвертом цифры «13,1» заменитьцифрами «15,5»;
в разделе 1 «ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац шестой дополнить словами « ,находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектовжизнеобеспечения в соответствии с законодательством, всего.»;
в абзаце десятом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в приложении 2 к подпрограмме 4:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в приложении 3 к подпрограмме 4:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в приложении 4 к подпрограмме 4:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в приложении 5 к подпрограмме 4:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
приложение 6 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции(прилагается);
7) вприложении 5 к государственной программе:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в паспорте подпрограммы «ГазификацияИркутской области» на 2014-2018 годы(далее – подпрограмма 5):
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование государственной программы» цифры «2018»заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами«2020»;
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Объем финансирования, в том числе: 2014 год – 91 546,8 тыс. рублей; 2015 год – 76 902,3 тыс. рублей; 2016 год – 23 611,6 тыс. рублей; 2017 год – 45 242,9 тыс. рублей; 2018 год – 94 084,5 тыс. рублей; 2019 год – 19 642,9 тыс. рублей; 2020 год – 19 642,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 90 178,0 тыс. рублей; 2015 год – 67 764,5 тыс. рублей; 2016 год – 18 367,3 тыс. рублей; 2017 год – 44 104,3 тыс. рублей; 2018 год – 91 378,0 тыс. рублей; 2019 год – 19 104,3 тыс. рублей; 2020 год – 19 104,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 4 705,7 тыс. рублей; 2016 год – 4 705,7 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе: 2014 год – 1 368,8 тыс. рублей; 2015 год – 4 432,1 тыс. рублей; 2016 год – 538,6 тыс. рублей; 2017 год – 1 138,6 тыс. рублей; 2018 год – 2 706,5 тыс. рублей; 2019 год – 538,6 тыс. рублей; 2020 год – 538,6 тыс. рублей | »; |
в абзаце тридцать шестом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
8) вприложении 6 к государственной программе:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в паспорте подпрограммы «Чистаявода» на 2014-2018 годы (далее -подпрограмма 6):
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование государственной программы» цифры «2018»заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами«2020»;
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Объем финансирования, в том числе: 2014 год – 394 679,8 тыс. рублей; 2015 год – 513 389,8 тыс. рублей; 2016 год – 1 353 295,4 тыс. рублей; 2017 год – 4 142 219,6 тыс. рублей; 2018 год – 3 387 514,8 тыс. рублей; 2019 год – 3 412 103,4 тыс. рублей; 2020 год – 1 430 712,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе: 2014 год – 86 828,1 тыс. рублей; 2015 год – 68 273,5 тыс. рублей (возвращенный остаток субсидии федерального бюджета 2014 года); 2016 год – 702 917,3 тыс. рублей; 2017 год – 2 664 003,6 тыс. рублей; 2018 год – 2 131 726,1 тыс. рублей; 2019 год – 2 136 880,0 тыс. рублей; 2020 год – 506 930,5 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 150 859,5 тыс. рублей; 2015 год – 89 020,7 тыс. рублей; 2016 год – 122 655,0 тыс. рублей; 2017 год – 78 350,0 тыс. рублей; 2018 год – 78 350,0 тыс. рублей; 2019 год – 100 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 100 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе: 2014 год – 15 869,2 тыс. рублей; 2015 год – 4 701,7 тыс. рублей; 2016 год – 129 838,6 тыс. рублей; 2017 год – 604 751,0 тыс. рублей; 2018 год – 480 830,8 тыс. рублей; 2019 год – 478 615,5 тыс. рублей; 2020 год – 127 174,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников, в том числе: 2014 год – 141 123,0 тыс. рублей; 2015 год – 351 393,9 тыс. рублей; 2016 год – 397 884,5 тыс. рублей; 2017 год – 795 115,0 тыс. рублей; 2018 год – 696 607,9 тыс. рублей; 2019 год – 696 607,9 тыс. рублей; 2020 год – 696 607,9 тыс. рублей | »; |
в строке «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «7,8» заменитьцифрами «7,7»;
в абзаце втором цифры «27,2» заменитьцифрами «27»;
в абзаце третьем цифры «2,5» заменитьцифрами «2,42»;
в абзаце четвертом цифры «9,2» заменитьцифрой «9»;
в абзаце пятом цифры «96,3» заменитьцифрами «96,4»;
в абзаце шестом цифры «290,4» заменитьцифрами «232,3»;
в абзаце восемнадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
в приложении 2 к подпрограмме 6:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в приложении 3 к подпрограмме 6:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции(прилагается);
9) вприложении 7 к государственной программе:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в паспорте подпрограммы «Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма7):
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование государственной программы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами«2020»;
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Объем финансирования, в том числе: 2014 год – 1 144 187,5 тыс. рублей; 2015 год – 901 502,0 тыс. рублей; 2016 год – 375 151,7 тыс. рублей; 2017 год – 166 628,8 тыс. рублей; 2018 год – 113 883,1 тыс. рублей; 2019 год – 132 690,2 тыс. рублей; 2020 год – 132 690,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 278 482,8 тыс. рублей; 2015 год – 105 490,2 тыс. рублей; 2016 год – 20 717,5 тыс. рублей; 2017 год – 129 461,8 тыс. рублей; 2018 год – 80 370,3 тыс. рублей; 2019 год – 100 331,6 тыс. рублей; 2020 год – 100 331,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе: возвращенного в 2015 году остатка субсидии федерального бюджета 2014 года – 48 110,3 тыс. рублей; федерального бюджета 2014 года –160 935,2 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета: 2014 год – 10 294,6 тыс. рублей; 2015 год – 3 995,8 тыс. рублей; 2016 год – 989,5 тыс. рублей; 2017 год – 625,0 тыс. рублей; 2018 год – 625,0 тыс. рублей; 2019 год – 3 125,0 тыс. рублей; 2020 год – 3 125,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников, в том числе: 2014 год – 641 478,5 тыс. рублей; 2015 год – 743 905,7 тыс. рублей; 2016 год – 353 444,7 тыс. рублей; 2017 год – 36 542,0 тыс. рублей; 2018 год – 32 887,8 тыс. рублей; 2019 год – 29 233,6 тыс. рублей; 2020 год – 29 233,6 тыс. рублей; Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы | »; |
строку «Ожидаемые конечныерезультаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, - 6 %. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы – 15 %. Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства, - 8,8 тыс. т.у.т. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии - 5,5% | »; |
в абзаце тринадцатомраздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в подразделе 2.10 «Содействие повышениюэнергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности»раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзацвосьмой изложить в следующей редакции:
«Длярешения задачи обеспечения расположенных на территории Иркутской области жилыхдомов, многоквартирных домов, включая их отдельную категорию (многоквартирныедома с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две десятыхгигакалории в час), приборами учета коммунальных (энергетических) ресурсовприменяется комплексный подход при реализации соответствующих мероприятий подпрограммы«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2020 годы, являющейсяприложением 8 к государственной программе, и настоящей подпрограммы, сприменением информационных мероприятий по оказанию мер содействия истимулирования установки приборов учета, в том числе путем предоставлениясубсидий ресурсоснабжающим организациям из разных источников финансирования.»;
абзацшестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Объемпредоставления субсидий за счет средств областного бюджета составляет:
неболее 95% от суммы, указанной в отчетных документах, представляемыхполучателями субсидий при реализации мероприятия по поддержке проектов построительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источниковэнергии, модернизации и реконструкции существующих объектов, вырабатывающихтепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективногоэнергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии;
неболее 50% от суммы, указанной в отчетных документах, представляемыхполучателями субсидий при реализации мероприятия по поддержке по внедрениюустановок комплексных систем учета ресурсов, обеспечивающих автоматический сборпоказаний.»;
приложение1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции (прилагается);
внумерационном заголовке приложения 2 к подпрограмме 7 цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
внумерационном заголовке приложения 3 к подпрограмме 7 цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
внумерационном заголовке приложения 4 к подпрограмме 7 цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
вприложении 41 к подпрограмме 7:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
внумерационном заголовке приложения 5 к подпрограмме 7 цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
внумерационном заголовке приложения 6 к подпрограмме 7 цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
внумерационном заголовке приложения 7 к подпрограмме 7 цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
внумерационном заголовке приложения 71 к подпрограмме 7 цифры «2018»заменить цифрами «2020»;
внумерационном заголовке приложения 8 к подпрограмме 7 цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
внумерационном заголовке приложения 9 к подпрограмме 7 цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
10)в приложении 8 к государственной программе:
внумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в паспорте подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»на 2014-2018 годы:
в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование государственной программы» цифры «2018»заменить цифрами «2020»;
в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами«2020»;
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Объем финансирования, в том числе: 2014 год – 403 368,7 тыс. рублей; 2015 год – 1 035 836,3 тыс. рублей; 2016 год – 1 298 890,1 тыс. рублей; 2017 год – 1 306 420,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 830 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 080 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 080 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 167 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 800,0 тыс. рублей; 2016 год – 82 250,0 тыс. рублей; 2017 год – 70 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 70 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 70 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 70 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе: 2014 год – 84 957,0 тыс. рублей; 2015 год – 21 994,3 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 10 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 10 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 10 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 10 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников, в том числе: 2014 год – 150 911,7 тыс. рублей; 2015 год – 932 042,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 216 640,1 тыс. рублей; 2017 год – 1 226 420,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 750 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 000 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 000 000,0 тыс. рублей | »; |
в разделе 1 « ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:
вабзаце тринадцатом цифры «530» заменить цифрами «1972»;
в абзаце семнадцатом цифры«2018» заменить цифрами «2020»;
11) приложения 9-12 к государственной программе изложить в новойредакции (прилагаются).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» ( www . pravo . gov . ru ).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1января 2017 года.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области А.С. Битаров
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 ноября 2016 года № 750-пп
«Приложение 6
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Иркутской области»
на 2014-2020 годы государственной
программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области»
на 2014-2020 годы
| |||||||||||||||||||
| Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности, находящихся в государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности, включенных в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы | ||||||||||||||||||
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый период ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС/МС) | | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. | Тех. готовность, (в %) | Исполнитель (наименование ИОГВ, МО) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||
| 2016 год | 2017 год * | 2018 год * | 2019 год * | 2020 год * | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Всего | 417 628,1 | 230 172,6 | 227 728,9 | 175 151,5 | 175 151,5 | |||||||||||
| ОБ | 257 096,6 | 208 043,6 | 205 599,9 | 170 050,0 | 170 050,0 | |||||||||||||
| ФБ | 145 078,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 15 453,2 | 22 129,0 | 22 129,0 | 5 101,5 | 5 101,5 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской области» | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Всего | 417 628,1 | 230 172,6 | 227 728,9 | 175 151,5 | 175 151,5 | |||||||||||
| ОБ | 257 096,6 | 208 043,6 | 205 599,9 | 170 050,0 | 170 050,0 | |||||||||||||
| ФБ | 145 078,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 15 453,2 | 22 129,0 | 22 129,0 | 5 101,5 | 5 101,5 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Техническое перевооружение котельной: Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750. по адресу: Иркутская область, МО г. Свирск, ул. Промучасток | 2016 | 2016 | постан. админ. МО «город Свирск» от 23.01.2015 г. № 12 | № Дк-1943пп-1943пп/05.16 от 22 июня 2016 года | Строительство | МС | | 177 792,0 | 177 792,0 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, муниципальное образование «город Свирск» | Всего | 177 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 31 732,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 145 078,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 981,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реконструкция котельной по ул. Свердлова г. Черемхово со строительством теплотрассы | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | Реконструкция | МС | | 29 088,6 | 29 088,6 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, муниципальное образование «город Черемхово» | Всего | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 3 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство блочно-модульной котельной п. Прибрежный | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Строительство | МС | | 19 000,0 | 19 000,0 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Прибрежнинское муниципальное образование, сельское поселение | Всего | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 6 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей п. Перевоз | 2016 | 2016 | пост. админ. Жуинского МО от 08.02.2016 №19-а | Дк-2921-2921/11.15 от 27.01.2016 | Строительство | МС | | 39 360,6 | 39 360,6 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Жуинское муниципальное образование, сельское поселение | Всего | 19 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 18 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство блочно-модульной котельной в п. Кропоткин ** | 2015 | 2015 | распоряжение главы администрации Кропоткинского МО от 10.03.2016 № 16р | Дк-2403-2403/12.14 от 11.03.2015 | Строительство | МС | | 39 152,4 | 0,0 | 100% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Кропоткинское муниципальное образование, городское поселение | Всего | 25 621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 18 852,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 6 768,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей микрорайона ЗМЗ п. Залари | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | Строительство | МС | | 76 000,0 | 76 000,0 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Заларинскоее муниципальное образование, городское поселение | Всего | 23 695,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 22 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 1 310,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей в п. Плишкино | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | Строительство | МС | | 12 000,0 | 12 000,0 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Иркутское районное муниципальное образование | Всего | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 6 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реконструкция системы теплоснабжения СОШ № 48 г. Нижнеудинск | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Строительство | МС | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Муниципальное образование «Нижнеудинский район» | Всего | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 8 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реконструкция системы теплоснабжения города с закрытием электрокотельных г. Нижнеудинск | 2013 | 2017 | пост. админ. Нижнеудинского МО от 16.05.2013 №538 | № 0579-12/97-37-0693 | Строительство | МС | | 576 400,0 | 81 100,0 | 85% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Нижнеудинское муниципальное образование, городское поселение | Всего | 45 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 43 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 1 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство котельной (водоснабжение вновь строящегося теплоисточника в г. Бирюсинск. 2 этап и ЗРУ, кабельная линия 6 кВ) | 2015 | 2016 | постановления адм. Бирюсинского гор. поселения от 01.07.2015 №225, от 09.06.2015 №275 | № 38-1-4-0361-14 от 19/12/2014, 38-1-5- 0470-15 от 12.08.2015 | Строительство | МС | | 41 023,9 | 14 643,2 | 64% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение», городское поселение | Всего | 14 643,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 14 283,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реконструкция тепловой сети для перевода потребителей тепловой энергии 51 квартала и района ЗАГС на теплоснабжение от котельной ШПЗ г. Тайшета | 2014 | 2017 | распор. Тайшетского городского поселения от 15.12.2014 г. №346 | Дл-0882-0882/06.13 от 30.10.2014 | Реконструкция | МС | | 84 253,8 | 48 531,5 | 42% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, муниципальное образование «Тайшетское городское поселение», городское поселение | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 14 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реконструкция системы теплоснабжения (строительство блочно-модульной котельной) с. Алгатуй ** | 2015 | 2016 | распор. Алгатуйского сельского поселения от 20.07.2015 г. №18 | Дк-2920-2920/11.15 от 18.12.2015 | Строительство | МС | | 47 109,3 | 0,0 | 100% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Алгатуйское муниципальное образование, сельское поселение | Всего | 39 945,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 38 316,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 1 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реконструкция участка теплосети от точки Z до ТК I-3 г. Шелехово | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Реконструкция | МС | | 6 000,0 | 6 000,0 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, город Шелехов, городское поселение | Всего | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 5 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реконструкция теплоисточника с обустройством артезианской скважины и подключением к учреждениям социальной сферы с. Баяндай ** | 2014 | 2016 | распоряжение муниципальное образование «Баяндаевский район» от 22.12.2014 № 22 | Дк-1692-1692/03.14 от 07.05.2014, Дк-2246-2246/10.14 от 30.01.2015 | реконструкция | МС | | 29 004,1 | 4 524,0 | 100% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, муниципальное образование «Баяндаевский район» | Всего | 4 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 4 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ Новоленинская СОШ с. Новоленино | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Строительство | МС | | 12 000,0 | 12 000,0 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, муниципальное образование «Нукутский район» | Всего | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 7 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство блочно-модульной котельной и прокладка инженерных сетей МБОУ Нукутская СОШ с. Нукуты ** | 2015 | 2015 | пост. МО "Нукутский район" от 30.11.2015 №406 | Дк-2384-2384/12.14 от 06.02.2015 | Строительство | МС | | 12 733,0 | 0,0 | 100% | Всего | 5 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ОБ | 5 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство блочно-модульной котельной МОУ Харанутская ООШ д. Харануты | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Строительство | МС | | 6 500,0 | 6 500,0 | 0% | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» | Всего | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 6 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| МБ | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| * Распределение средств по объектам капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности и мероприятиям будет осуществлено в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп. | | |||||||||||||||||
| ** В соответствии с муниципальными контрактами предумотрено выполнение работ в полном объеме в 2015 году и рассрочка платежей за выполненные работы на 2015-2016 годы .». | ||||||||||||||||||
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 ноября 2016 года № 750-пп
«Приложение 4
к подпрограмме «Чистая вода»
на 2014-2020 годы государственной
программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области»
на 2014-2020 годы
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности, включенных в подпрограмму «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы |
| ||||||||||||||||
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый период ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС/МС) | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. | Тех. готовность, (в %) | Исполнитель (наименование ИОГВ, МО) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| ||||
2016 год | 2017 год * | 2018 год * | 2019 год * | 2020 год * |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
Подпрограмма "Чистая вода" на 2014-2020 годы | министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Всего | 1 345 379,4 | 4 134 303,6 | 3 379 598,8 | 3 412 103,4 | 1 430 712,5 |
| |||||||||
ОБ | 114 818,2 | 70 513,2 | 70 513,2 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| |||||||||||
ФБ | 702 917,3 | 2 664 003,6 | 2 131 726,1 | 2 136 880,0 | 506 930,5 |
| |||||||||||
МБ | 129 759,4 | 604 671,8 | 480 751,6 | 478 615,5 | 127 174,1 |
| |||||||||||
ИИ | 397 884,5 | 795 115,0 | 696 607,9 | 696 607,9 | 696 607,9 |
| |||||||||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» |