Постановление Правительства Иркутской области от 30.05.2016 № 328-пп

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы

Постановление правительства

Утратил силу -Постановление Правительства Иркутской области от11.12.2018 № 915-пп

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

30мая 2016 года                                      Иркутск                                          №328-пп

 

 

О внесении измененийв государственную программу Иркутской области "Развитиежилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы

 

 

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений оразработке государственных программ Иркутской области и их формирования иреализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 УставаИркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитиежилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы,утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 446-пп (далее - государственная программа), следующиеизменения:

1)в паспорте:

пункт5 строки «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Повышениеуровня газификации и использования природного газа на территории Иркутскойобласти, в том числе в качестве моторного топлива.»;

строку«Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующейредакции:


«

Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования составляет 32 981 633,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 627 829,1 тыс. рублей;

2016 год – 7 176 909,2 тыс. рублей;

2017 год – 7 577 141,1  тыс. рублей;

2018 год – 7 380 090,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 309 942,6  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 404 648,9 тыс. рублей;

2016 год – 3 439 960,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 814 517,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 814 517,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 315 599,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 300 759,7 тыс. рублей;

2015 год – 121 089,5 тыс. рублей;

2016 год – 938 661,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

Возвращенного остатка субсидии федерального бюджета

2014 года – 116 383,8 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года – 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1 908 777,0  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 149 092,5 тыс. рублей;

2015 год – 74 749,1 тыс. рублей;

2016 год – 298 034,6 тыс. рублей;

2017 год – 755 410,5 тыс. рублей;

2018 год – 631 490,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 10 447  314,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 933 513,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 027 341,6 тыс. рублей;

2016 год – 2 500  252,5 тыс. рублей;

2017 год – 2 542 357,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 443 850,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

раздел 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами сто восемьдесят первым -сто восемьдесят восьмым следующего содержания:

« Мероприятия поразвитию рынка газомоторного топлива реализуются только в г. Братске в связи сотсутствием инфраструктуры использования природного газа на остальной частиИркутской области. Выполнение данных мероприятий осуществляется путем замещениябензинового и дизельного пассажирского автопарка автобусами, использующимиприродный газ в качестве моторного топлива, так в течение 2009 - 2013 годовпереоборудовано 35 автобусов и закуплен 41 автобус.

В связи с переподготовкой существующихспециалистов на автопредприятиях и в технических центрах создание новых рабочихмест и сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники, а также центровпо переосвидетельствованию баллонов не планируется.

Экономическая эффективность переводатранспорта на компримированный природный газ достигается за счет следующихфакторов:

стоимость природного газа для потребителявдвое ниже стоимости бензина;

уменьшение эксплуатационных расходов на15-20% за счет увеличения в 1,1-1,5 раза срока службы моторных масел вдвигателях на компримированном природном газе;

повышение моторесурса двигателя накомпримированном природном газе в среднем на 35-40%.

Ежегодная экономия затрат на моторноетопливо составляет около  15 млн. руб.

Служба по охранеприроды и озера Байкал Иркутской области оценивает экологический эффект оттранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, какнезначительный, по г. Братску количество выбросов в атмосферный воздухсоставляет 0,1 тыс. тонн или 0,05%.»;

абзац двадцатый раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«5) повышение уровня газификации ииспользования природного газа на территории Иркутской области, в том числе вкачестве моторного топлива;»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»паспорта подпрограммы «Обеспечениереализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетикиИркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 кгосударственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет:

10  908 284,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 470 018,3 тыс. рублей;

2016 год – 2 447 440,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 812 885,7  тыс. рублей;

2018 год – 1 812 885,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 10 908 174,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 469 975,3 тыс. рублей;

2016 год – 2 447 395,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 812 885,7 тыс. рублей;

2018 год – 1 812 885,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет: 110,0 тыс. рублей:

2014 год – 22,0 тыс. рублей;

2015 год – 43,0 тыс. рублей;

2016 год – 45,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

3) вподпрограмме «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильнойполитики в области государственного регулирования цен (тарифов)», являющейся приложением 3 к государственнойпрограмме:

индивидуализированныйзаголовок паспорта после слов «(тарифов)» дополнить словами « на 2014-2018 годы»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце четвертомслова « тарифов организаций коммунального комплекса» заменить словами «тарифов в областиобращения с твердыми коммунальными отходами»;

абзац двенадцатый изложить в следующейредакции:

«В соответствиис Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ «О наделенииорганов местного самоуправления отдельными областными государственнымиполномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердымикоммунальными отходами» и Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года №114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областнымигосударственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» органыместного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделеныотдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов вобласти обращения с твердыми коммунальными отходами, а также тарифов в сфереводоснабжения и водоотведения.»;

в абзаце девятомраздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»слова «на услуги организаций коммунального комплекса» заменить словами «в областиобращения с твердыми коммунальными отходами»;

в абзаце пятомраздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИИ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» слова «организаций коммунального комплекса» заменитьсловами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

в разделе 7«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первомслова «на услуги организаций коммунального комплекса» заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальнымиотходами»;

в абзаце втором слова «на услуги организаций коммунального комплекса» заменить словами «в областиобращения с твердыми коммунальными отходами»;

в абзаце четвертом слова «на услугиорганизаций коммунального комплекса» заменить словами «в области обращения ствердыми коммунальными отходами»;

в абзаце пятом слова «и на плановые периоды» исключить;

в абзаце шестом слова «на услуги организацийкоммунального комплекса» заменить словами «в области обращения с твердымикоммунальными отходами»;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы», являющейся приложением 4 к государственной программе, изложить вследующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 3 544 900,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 753 525,1 тыс. рублей;

2015 год – 568 816,7 тыс. рублей;

2016 год – 733 968,1 тыс. рублей;

2017 год – 744 295,3 тыс. рублей;

2018 год – 744 295,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 320 872,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 716 944,2 тыс. рублей;

2015 год – 529 234,5 тыс. рублей;

2016 год – 670 360,9 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет 224 028,3 тыс. рублей:

2014 год – 36 580,9 тыс. рублей;

2015 год – 39 582,2 тыс. рублей;

2016 год – 63 607,2 тыс. рублей;

2017 год – 42 129,0 тыс. рублей;

2018 год – 42 129,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

5) в подпрограмме «Газификация Иркутскойобласти» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к государственнойпрограмме:

впаспорте:

строку«Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Цель подпрограммы

Повышение уровня газификации и использования природного газа на территории Иркутской области, в том числе в качестве моторного топлива

 

 

»;

строку«Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6.Развитие рынка газомоторного топлива»;

пункт2 строки «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« 2. Долятранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общемколичестве приобретаемого автомобильного транспорта»;

строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет
390 403,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 91 546,8 тыс. рублей;

2015 год – 76 902,3 тыс. рублей;

2016 год – 27 491,4 тыс. рублей;

2017 год – 97 231,7 тыс. рублей;

2018 год – 97 231,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 369 239,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 90 178,0 тыс. рублей;

2015 год – 67 764,5 тыс. рублей;

2016 год – 22 247,1 тыс. рублей;

2017 год – 94 525,0 тыс. рублей;

2018 год – 94 525,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9 411,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 705,7 тыс. рублей;

2016 год – 4 705,7 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 11 752,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 368,8 тыс. рублей;

2015 год – 4 432,1 тыс. рублей;

2016 год – 538,6 тыс. рублей;

2017 год – 2 706,7 тыс. рублей;

2018 год – 2 706,7 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

пункт 2 строки «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2. Доля транспорта, использующего природныйгаз в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемогоавтомобильного транспорта - 100%»;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

 

1.                   Целью подпрограммы является повышение уровнягазификации и использования природного газа на территории Иркутской области, втом числе в качестве моторного топлива .

2. Для достижения поставленной целипланируется решить следующие задачи:

1) обеспечение разработки и согласованияпроектной документации и регламентирующих актов по объектам строительства(далее - Задача 1);

2) синхронизация подготовки потребителейИркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатациюмагистральных и межпоселковых газопроводов (далее - Задача 2);

3) усиление государственной поддержкинаселения по возмещению расходов в сфере развития газоснабжения Иркутскойобласти (далее - Задача 3);

4) усиление государственной поддержки муниципальныхобразований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений кгазораспределительным сетям (далее - Задача 4);

5) развитие рынка газомоторного топлива (далее- Задача 5).

Реализация цели и задач будет осуществлятьсяза счет комплексного выполнения мероприятий подпрограммы.

3.      Целевыми показателями подпрограммы являются:

1)                  доля газифицированных домовладений в общемколичестве домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа;

2)                  доля транспорта, использующего природный газ вкачестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильноготранспорта.

Состав и значения целевых показателейподпрограммы приведены в приложении 9 к государственной программе.

4. Показателями, характеризующими реализациюзадач подпрограммы, являются:

1) по Задаче 1:

количество объектов газификации игазоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы;

2) по Задаче 2:

строительство внутрипоселковыхгазораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельскойместности;

количество котельных, переведенных наиспользование природного газа в качестве основного вида топлива;

число домовладений, к которым обеспеченаподача природного сетевого газа;

3) по Задаче 3:

количество граждан, относящихся к льготнымкатегориям, проживающих на территории Иркутской области, получивших социальныевыплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир),в общем количестве обратившихся;

4) по Задаче 4:

количество домовладений, подключенных кгазораспределительным сетям;

5) по Задаче 5:

количество приобретаемого автотранспорта,работающего на газомоторном топливе;

объем потребления природного газа в качествемоторного топлива (при условии безаварийной работы АГНКС).

5. Реализация мероприятий подпрограммыпозволит:

1) обеспечить разработку и согласованиепроектной документации и регламентирующих актов по объектам строительства;

2) синхронизировать подготовку потребителейИркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатациюмагистральных и межпоселковых газопроводов;

3) усилить государственную поддержку населенияпо возмещению расходов в сфере развития газоснабжения Иркутской области;

4) усилить государственную поддержкумуниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключениядомовладений к газораспределительным сетям;

5) расширить использование природного газа вкачестве моторного топлива.

6. Ожидаемыми конечными результатамиреализации подпрограммы и показателями социально-экономической эффективностиреализации подпрограммы являются следующие:

1) доля газифицированных домовладений в общемколичестве домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа,- 50%;

2) доля транспорта, использующего природныйгаз в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемогоавтомобильного транспорта - 100%.

Срок реализации мероприятий подпрограммы:2014-2018 годы.»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ИОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ИОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

 

Подпрограмма не содержит ведомственных целевыхпрограмм.

Основными мероприятиями подпрограммы являютсяследующие:

1) проектно-изыскательские работы по объектамстроительства.

Основное мероприятие направлено на разработку,подготовку и согласование проектной документации по объектам строительствавнутрипоселковых газораспределительных сетей, объектов коммунальнойтеплоэнергетики, ориентированных на потребление газа, проведениеинженерно-геодезических изысканий и разработку схем газоснабжения, схемтеплоснабжения с учетом газификации территорий, расположенных вдоль трассымагистральных газопроводов от Южного, Северного, Братского иУсть-Кутско-Киренского центров газодобычи;

2) модернизация объектов газоснабжения.

Данное основное мероприятие предусматриваетвыполнение следующего комплекса мероприятий:

строительство на территории Иркутской областивнутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенныхпунктов, расположенных в сельской местности;

осуществление экономически целесообразногоперевода котельных всех форм собственности, расположенных на территорииИркутской области, на использование природного газа в качестве основного видатоплива;

развитие рынка газомоторного топлива:приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, работающих нагазомоторном топливе;

автономная газификация тепловых источниковпутем использования сжиженного природного газа, при экономическойцелесообразности;

3) частичное возмещение расходов населения наоплату газификации жилых домов (квартир).

В рамках реализации данного основногомероприятия подпрограммой предусматривается осуществление социальной поддержкиотдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области иимеющих право на социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплатугазификации домов (квартир);

4) поддержка муниципальных образованийИркутской области по стимулированию подключения домовладений кгазораспределительным сетям.

В городе Братске за период с 2010 по 2014 годыпостроены газораспределительные сети общей протяженностью 32,9 км с подводомгазопровода к 965 домам. По состоянию на 1 января 2016 года газифицированотолько 335 дома (35%), что характеризует фактический уровень газификациидомовладений как неудовлетворительный. В этой связи, в рамках подпрограммыреализуется мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальнымобразованиям Иркутской области для субсидирования организаций на частичноевозмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подачаприродного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территорииИркутской области, за исключением льготных категорий граждан».

Перечень основных мероприятий указан вприложении 10 к государственной программе.»;

6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»паспорта подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 6к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 8 271 097,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 394 679,8 тыс. рублей;

2015 год – 513 389,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 674 092,3 тыс. рублей;

2017 год – 2 942 993,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 745 942,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 044 146,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 86 828,1 тыс. рублей;

2015 год – 68 273,5 тыс. рублей (возвращенный остаток субсидии федерального бюджета 2014 года);

2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 505 978,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 859,5 тыс. рублей;

2015 год – 89 020,7 тыс. рублей;

2016 год – 109 398,0 тыс. рублей;

2017 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 78 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1 338 848,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 15 869,2 тыс. рублей;

2015 год – 4 701,7 тыс. рублей;

2016 год – 232 854,3 тыс. рублей;

2017 год – 604 671,8 тыс. рублей;

2018 год – 480 751,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 2 382 124,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 141 123,0 тыс. рублей;

2015 год – 351 393,9 тыс. рублей;

2016 год – 397 884,5 тыс. рублей;

2017 год – 795 115,0 тыс. рублей;

2018 год – 696 607,9 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

7) в подпрограмме «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на2014-2018 годы, являющейся приложением 7 к государственной программе (далее –подпрограмма 7):

в паспорте:

строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 2 588 117,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 144 187,5 тыс. рублей;

2015 год – 901 502,0 тыс. рублей;

2016 год – 414 529,0 тыс. рублей;

2017 год – 63 949,4 тыс. рублей;

2018 год – 63 949,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 560 548,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 278 482,8 тыс. рублей;

2015 год – 105 490,2 тыс. рублей;

2016 год – 58 171,5 тыс. рублей;

2017 год – 59 202,0 тыс. рублей;

2018 год – 59 202,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 262 041,9 тыс. рублей, в том числе:

возвращенного в 2015 году остатка субсидии федерального бюджета 2014 года – 48 110,3 тыс. рублей;

федерального бюджета 2014 года – 160 935,2 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета
2013 года – 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета
2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет 24 290,5 тыс. рублей:

2014 год – 10 294,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 995,8 тыс. рублей;

2016 год – 989,5 тыс. рублей;

2017 год – 4 505,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 505,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 1 741 236,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 641 478,5 тыс. рублей;

2015 год – 743 905,7 тыс. рублей;

2016 год – 355 368,0 тыс. рублей;

2017 год – 242,1 тыс. рублей;

2018 год – 242,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

строку «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, 5,5%;

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы, 15%;

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства, 8,95 тыс. т.у.т.;

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, 5,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

абзац восьмой подраздела 2.12 «Информационное обеспечение мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности на территорииИркутской области» раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнитьсловами «, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта»;

приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новойредакции (прилагается);

8) в подпрограмме «Капитальный ремонтмногоквартирных домов» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 8 кгосударственной программе:

в паспорте:

в пункте 1 строки «Целевые показателиподпрограммы» слово «адресную» исключить;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 6 963 000,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 403 368,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 035 836,3  тыс. рублей;

2016 год – 1 817 000,0  тыс. рублей;

2017 год – 1 853 397,7 тыс. рублей;

2018 год – 1 853 397,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 329 300,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 167 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 81 800,0 тыс. рублей;

2016 год – 70 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 309 746,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 84 957,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 994,3 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 101 397,7 тыс. рублей;

2018 год – 101 397,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет: 6 323 953,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 911,7 тыс. рублей;

2015 год – 932 042,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 747 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 747 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 747 000,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

строку «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 100%;

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта, от числа многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта, 100%;

Доля многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем, от числа многоквартирных домов, в которых запланировано проведение технического обследования состояния строительных конструкций и инженерных систем, 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в абзаце седьмомраздела 1 « ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слово «адресную» исключить;

в разделе 7«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ»:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«1) включение многоквартирных домов врегиональную программу капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах икраткосрочный план;»;

в абзаце десятом слова «в 2014 году» исключить;

9)приложения 9-12 к государственной программе изложить в новой редакции(прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на«Официальном интернет-портале правовой информации» ( www . pravo . gov . ru ).

 

 

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области                                               А.С. Битаров

 

 

 

 

 

 


 

 

Приложение1

кпостановлению Правительства

Иркутской  области

от 30мая 2016 года № 328-пп

 

«Приложение 1

к подпрограмме «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на

территории Иркутской области»

на 2014 – 2018 годы

 

 

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ ИЗНАЧЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ИПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014- 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕСООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

 

2012 год

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

1

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации

%

0,149

0,283

0,183

0,182

0,181

0,180

0,179

 

2

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

26,8

27,0

27,05

27,15

27,2

27,3

27,4

 

3

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

30,3

31,3

32,1

33,0

34,0

35,0

36,0

 

4

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

30,3

31,1

32,1

33,0

34,0

35,0

36,0

 

5

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

 

6

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования

возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,10

0,21

0,22

0,22

0,23

0,24

0,25

 

7

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

кВт

50

50

0

0

0

62

62

 

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

 

8

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

кВт*ч/м2

0,112

0,108

0,107

0,107

0,106

0,105

0,104

 

9

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м2

0,193

0,187

0,185

0,185

0,184

0,183

0,182

 

10

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

163,8

161,8

122,6

122,6

121,0

120,0

119,0

 

11

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

96,5

95,4

72,2

72,2

70,0

69,0

68,0

 

12

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

 

13

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м2

0,201

0,167

0,165

0,164

0,163

0,162

0,161

 

14

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

59

49,7

44,2

44,0

43,8

43,6

43,4

 

15

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

34,3

30,7

24,4

24,0

23,7

23,5

23,4

 

16

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт*ч/м2

76,5

78,9

80,2

80,0

78,8

78,6

78,5

 

17

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

м3/м2

0

0

0

0

0

0

0

 

18

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

16,12

15,55

14,9

14,76

14,62

14,48

14,34

 

19

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./м2

9,4

9,7

9,9

9,5

9,4

9,3

9,2

 

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

 

20

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т/тыс.МВт*ч

336,1

330,7

325,4

325,2

325,0

324,8

324,7

 

21

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

т.у.т/тыс Гкал

152,5

256,0

156,2

155,5

155,4

155,3

155,2

 

22

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт*ч/м3

17,5

18,0

20,6

21,0

20,9

20,8

20,7

 

23

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

8,1

11,7

7,4

7,2

7,1

7,0

7,0

 

24

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

18,78

19,67

19,07

19,07

18,85

18,63

18,41

 

25

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт*ч/м3

0,697

0,648

0,623

0,621

0,620

0,619

0,618

 

26

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт*ч/м3

0,215

0,210

0,205

0,200

0,119

0,118

0,117

 

27

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт*ч/м2

3,3

3,3

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

 

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

 

28

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

29

42

47

49

50

51

52

 

29

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

1

1

1

1

1

1

1

 

30

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

12

13

5

2

1

1

1

 

31

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

0

0

0

0

0

0

0

 

32

Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

шт.

0

0

0

0

0

0

0

 

33

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации

шт.

0

0

0

0

0

0

0

 

34

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

шт.

211

213

215

216

217

218

219

 

35

Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

шт.

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к постановлениюПравительства

Иркутскойобласти

от 30 мая 2016года № 328-пп

 

 

 

 

 

 

«Приложение 9
к государственной программе

Иркутской области Развитие

жилищно-коммунального

хозяйства Иркутской области"

на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ   (ДАЛЕЕ- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Наименование целевого показателя

Ед.изм.

Значения целевых показателей

2012 год

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг у.т./ тыс.рублей

33,1

30,8

29,0

28,1

28,0

27,5

27,0

Уровень газификации Иркутской области

%

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

15

17

20

16,5

21

30

30

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ

управления, от  общей площади многоквартирных домов, в которых собственники  должны выбрать

способ управления

%

78,8

80

81,5

83

84,5

86

87,5

Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области" на 2014-2018 годы

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих

%

0

100

100

100

100

100

100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

министерства

%

0,02

0,02

0,02

0,017

0,016

0,015

0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений

чел.

0

190

_

151

190

190

190

 Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления  в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области"

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих

%

0

100

100

100

100

100

100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

министерства

%

0,02

0,02

0,02

0,017

0,016

0,015

0,014

Доля муниципальных образований, получивших  основные средства и материалы из аварийно-

технического запаса Иркутской области, от общего количества муниципальных образований

обратившихся с ходатайством  в установленном порядке о выдаче основных средств и материалов из

аварийно-технического запаса Иркутской области

%

_

_

_

95

96

97

98

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений

чел.

0

190

_

151

190

190

190

Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных

учреждений

тыс.кВт/час

_

_

_

1600

1600

0

0

Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-

смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

%

_

_

_

98

98

98

98

Основное мероприятие 1.2.  "Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области"

Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предоставлении лицензии

%

0

0

0

87

100

100

100

Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок

%

79

85

66

95

95

95

95

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области" на 2014-2018 годы

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

чел.

0

70

66

_

_

_

_

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

чел.

0

190

170

_

_

_

_

Основное мероприятие 2.1."Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг"

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

чел.

0

70

66

_

_

_

_

Основное мероприятие 2.2. "Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений"

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере

 ЖКХ

чел.

0

190

170

_

_

_

_

Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ

ед.

0

1000

2000

_

_

_

_

Подпрограмма 3 "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)" на 2014-2018 годы

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований

Иркутской области

%

75

75

75

76

77

78

79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)

%

27,4

25

10

11

12

13

14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики

%

10

40

45

50

55

60

65

Основное мероприятие 3.1 "Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области"

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований

Иркутской области

%

75

75

75

76

77

78

79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)

%

27,4

25

10

11

12

13

14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики

%

10

40

45

50

55

60

65

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения 

ед.

25

25

24

23

22

21

20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего

ед.

11

14

9

7

15

15

15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

16,8

16,6

16,4

16,2

16

15,8

15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

13,8

13,6

13,5

13,4

13,3

13,2

13,1

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры

на территории Иркутской области»

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения 

ед.

25

25

24

23

22

21

20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего

ед.

11

14

9

7

15

15

15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

16,8

16,6

16,4

16,2

16

15,8

15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

13,8

13,6

13,5

13,4

13,3

13,2

13,1

Подпрограмма 5 "Газификация Иркутской области" на 2014-2018 годы

Доля газифицированных домовладений, в общем количестве домовладений к которым обеспечена подача природного сетевого газа

%

18

20

22

27

35

43

50

Доля транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта

%

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.1. "Проектно-изыскательские работы по объектам строительства"

Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские

работы

ед.

1

2

4

1

0

4

4

Основное мероприятие 5.2. "Модернизация объектов газоснабжения"

Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа

ед.

129

230

50

0

0

50

50

Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида

топлива

ед.

-

-

0

3

0

3

3

Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся

к сельской местности

км

14

21,7

5

0,3

0

8

8

Количество приобретаемого автотранспорта, работающего на газомоторном топливе

ед.

12

13

5

2

3

5

5

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива (при условии безаварийной работы

АГНКС)

тыс. м3 в год

668

978

1121

1169

1240

1315

1315

Основное мероприятие 5.3. "Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)"

Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на

оплату газификации домов (квартир) в общем количестве обратившемся

чел.

0

0

77

45

121

121

121

Основное мероприятие 5.4. "Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям"

Количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям

ед.

0

0

0

26

52

0

0

Основное мероприятие 5.5. "Научно-исследовательские работы по вопросам газификации Иркутской области"

Количество выполненных научно-исследовательских работ

ед.

0

0

0

1

0

0

0

Подпрограмма 6 "Чистая вода" на 2014-2018 годы

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

5,9

5,9

5,9

7,3

7,2

7,1

7,0

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

2,0

2,6

2,5

2,6

2,5

2,4

2,3

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей

численности населения

%

83,2

83,3

83,5

96,1

96,2

96,3

96,4

Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории

тыс. м3 в сутки

0,0

0,0

64,7

48,7*

55,5

3,5

2,2

Основное мероприятие 6.1. "Развитие государственно-частного партнерства"

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до

тыс.руб.

0,0

0,0

141 123,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2. "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"

Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до

%

45,6

51,8

51,6

51,5

51,4

51,3

51,2

Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до

%

32,2

47,5

32,2

52,3

52,2

52,1

52

Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до

количество аварий в

 год на 1000 км сетей

170

169

169

167

165

163

160

Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до

%

97,1

97,3

97,4

97,5

97,6

97,8

98

Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до

%

22,2

23,3

23,5

23,8

24

25

26

Основное мероприятие 6.3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения"

Доля муниципальных образований, организовавших подвоз питьевой воды населению, от общего

количества муниципальных образований, обратившихся за получением субсидии для приобретения специализированного техники

%

0

0

0

100

0

0

0

Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области" на 2014-2018 годы

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую

 осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

35

40

45

50

_

_

_

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии,

 потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

60

65

70

75

_

_

_

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

35

40

45

50

_

_

_

Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

%

100

100

100

100

_

_

_

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

%

100

100

100

100

_

_

_

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

%

100

100

100

100

_

_

_

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

%

32,89

33,27

33,83

35,08

_

_

_

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

%

_

_

_

_

5,0

5,2

5,5

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы

%

_

_

_

_

15,0

15,0

15,0

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта

Российской Федерации в сфере промышленного производства

тыс. т.у.т

_

_

_

_

9,05

9,0

8,95

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме

переданной электрической энергии

%

_

_

_

_

5,9

5,8

5,7

Основное мероприятие 7.1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета воды на территории субъекта РФ

%

35

40

45

50

_

_

_

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в

МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ

%

60

65

70

75

_

_

_

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии (далее  -

 ЭЭ)  в многоквартирных домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих оснащению

приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ

%

35

40

45

50

_

_

_

Основное мероприятие 7.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и

электрической энергии

Количество граждан, получивших социальную поддержку на приобретение и установку индивидуальных

и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии

чел.

193

8341

6663

4250

3199

1200

1200

Основное мероприятие 7.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области

Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизированного сбора

 данных о потреблении коммунальных ресурсов

 

%

0

10

15

15

_

_

_

Снижение потребления электроэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году)

 

%

3

3

3

3

_

_

_

Снижение потребления теплоэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году)

 

%

3

3

3

3

_

_

_

Снижение потребления воды в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году)

 

%

3

3

3

3

_

_

_

Основное мероприятие 7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

шт.

0

3

6

4

4

4

4

Основное мероприятие 7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области

Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо

шт.

0

0

1

1

_

_

_

Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудования

шт.

0

0

1

0

_

_

_

Количество проектно-изыскательских работ, направленных на внедрение генерирующих объектов

шт.

0

0

0

2

_

_

_

Основное мероприятие 7.6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на

территории Иркутской области

Количество актуализированных информационных систем

шт.

0

0

1

1

1

_

_

Количество организованных мероприятий по обучению

шт.

1

2

2

0

_

_

_

Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации

шт.

2

2

3

2

_

_

_

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области

Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энергосбережения с промышленными предприятиями Иркутской области

шт.

3

3

2

1

1

1

1

Основное мероприятие 7.8. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальных образований Иркутской области

Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого

 хозяйства в государственной собственности Иркутской области

шт.

0

0

0

0

_

_

_

Основное мероприятие 7.9. Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности  на

 территории Иркутской области

Количество объектов соответствующих высокому классу энергоэффективности прощедших

реконструкцию, капитальный ремонт и введенных в эксплуатацию

шт.

0

0

0

1

0

0

0

Основное мероприятие 7.10. Содействие повышению энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии

кВт

_

_

_

_

0

62

62

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов

 учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

_

_

_

_

70,0

71,0

73,0

Основное мероприятие 7.11. "Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области"

Количество муниципальных образований, в которых проведено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства

шт.

0

0

0

0

1