Утратил силу -Постановление Правительства Иркутской области от11.12.2018 № 915-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
30мая 2016 года Иркутск №328-пп
О внесении измененийв государственную программу Иркутской области "Развитиежилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений оразработке государственных программ Иркутской области и их формирования иреализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 УставаИркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитиежилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы,утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 446-пп (далее - государственная программа), следующиеизменения:
1)в паспорте:
пункт5 строки «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Повышениеуровня газификации и использования природного газа на территории Иркутскойобласти, в том числе в качестве моторного топлива.»;
строку«Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующейредакции:
« | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования составляет 32 981 633,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей; 2015 год – 5 627 829,1 тыс. рублей; 2016 год – 7 176 909,2 тыс. рублей; 2017 год – 7 577 141,1 тыс. рублей; 2018 год – 7 380 090,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 309 942,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей; 2015 год – 3 404 648,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 439 960,9 тыс. рублей; 2017 год – 2 814 517,3 тыс. рублей; 2018 год – 2 814 517,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 315 599,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 300 759,7 тыс. рублей; 2015 год – 121 089,5 тыс. рублей; 2016 год – 938 661,2 тыс. рублей; 2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей; 2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей. Возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2014 года – 116 383,8 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года – 51 061,3 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1 908 777,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 149 092,5 тыс. рублей; 2015 год – 74 749,1 тыс. рублей; 2016 год – 298 034,6 тыс. рублей; 2017 год – 755 410,5 тыс. рублей; 2018 год – 631 490,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 10 447 314,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 933 513,2 тыс. рублей; 2015 год – 2 027 341,6 тыс. рублей; 2016 год – 2 500 252,5 тыс. рублей; 2017 год – 2 542 357,1 тыс. рублей; 2018 год – 2 443 850,0 тыс. рублей | »; |
раздел 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами сто восемьдесят первым -сто восемьдесят восьмым следующего содержания:
« Мероприятия поразвитию рынка газомоторного топлива реализуются только в г. Братске в связи сотсутствием инфраструктуры использования природного газа на остальной частиИркутской области. Выполнение данных мероприятий осуществляется путем замещениябензинового и дизельного пассажирского автопарка автобусами, использующимиприродный газ в качестве моторного топлива, так в течение 2009 - 2013 годовпереоборудовано 35 автобусов и закуплен 41 автобус.
В связи с переподготовкой существующихспециалистов на автопредприятиях и в технических центрах создание новых рабочихмест и сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники, а также центровпо переосвидетельствованию баллонов не планируется.
Экономическая эффективность переводатранспорта на компримированный природный газ достигается за счет следующихфакторов:
стоимость природного газа для потребителявдвое ниже стоимости бензина;
уменьшение эксплуатационных расходов на15-20% за счет увеличения в 1,1-1,5 раза срока службы моторных масел вдвигателях на компримированном природном газе;
повышение моторесурса двигателя накомпримированном природном газе в среднем на 35-40%.
Ежегодная экономия затрат на моторноетопливо составляет около 15 млн. руб.
Служба по охранеприроды и озера Байкал Иркутской области оценивает экологический эффект оттранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, какнезначительный, по г. Братску количество выбросов в атмосферный воздухсоставляет 0,1 тыс. тонн или 0,05%.»;
абзац двадцатый раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:
«5) повышение уровня газификации ииспользования природного газа на территории Иркутской области, в том числе вкачестве моторного топлива;»;
2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»паспорта подпрограммы «Обеспечениереализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетикиИркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 кгосударственной программе, изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет: 10 908 284,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей; 2015 год – 2 470 018,3 тыс. рублей; 2016 год – 2 447 440,1 тыс. рублей; 2017 год – 1 812 885,7 тыс. рублей; 2018 год – 1 812 885,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 10 908 174,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей; 2015 год – 2 469 975,3 тыс. рублей; 2016 год – 2 447 395,1 тыс. рублей; 2017 год – 1 812 885,7 тыс. рублей; 2018 год – 1 812 885,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет: 110,0 тыс. рублей: 2014 год – 22,0 тыс. рублей; 2015 год – 43,0 тыс. рублей; 2016 год – 45,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы | »; |
3) вподпрограмме «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильнойполитики в области государственного регулирования цен (тарифов)», являющейся приложением 3 к государственнойпрограмме:
индивидуализированныйзаголовок паспорта после слов «(тарифов)» дополнить словами « на 2014-2018 годы»;
в разделе 1 «ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:
в абзаце четвертомслова « тарифов организаций коммунального комплекса» заменить словами «тарифов в областиобращения с твердыми коммунальными отходами»;
абзац двенадцатый изложить в следующейредакции:
«В соответствиис Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ «О наделенииорганов местного самоуправления отдельными областными государственнымиполномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердымикоммунальными отходами» и Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года №114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областнымигосударственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» органыместного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделеныотдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов вобласти обращения с твердыми коммунальными отходами, а также тарифов в сфереводоснабжения и водоотведения.»;
в абзаце девятомраздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»слова «на услуги организаций коммунального комплекса» заменить словами «в областиобращения с твердыми коммунальными отходами»;
в абзаце пятомраздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИИ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» слова «организаций коммунального комплекса» заменитьсловами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
в разделе 7«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце первомслова «на услуги организаций коммунального комплекса» заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальнымиотходами»;
в абзаце втором слова «на услуги организаций коммунального комплекса» заменить словами «в областиобращения с твердыми коммунальными отходами»;
в абзаце четвертом слова «на услугиорганизаций коммунального комплекса» заменить словами «в области обращения ствердыми коммунальными отходами»;
в абзаце пятом слова «и на плановые периоды» исключить;
в абзаце шестом слова «на услуги организацийкоммунального комплекса» заменить словами «в области обращения с твердымикоммунальными отходами»;
4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы», являющейся приложением 4 к государственной программе, изложить вследующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 3 544 900,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 753 525,1 тыс. рублей; 2015 год – 568 816,7 тыс. рублей; 2016 год – 733 968,1 тыс. рублей; 2017 год – 744 295,3 тыс. рублей; 2018 год – 744 295,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 320 872,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 716 944,2 тыс. рублей; 2015 год – 529 234,5 тыс. рублей; 2016 год – 670 360,9 тыс. рублей; 2017 год – 702 166,3 тыс. рублей; 2018 год – 702 166,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет 224 028,3 тыс. рублей: 2014 год – 36 580,9 тыс. рублей; 2015 год – 39 582,2 тыс. рублей; 2016 год – 63 607,2 тыс. рублей; 2017 год – 42 129,0 тыс. рублей; 2018 год – 42 129,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы | »; |
5) в подпрограмме «Газификация Иркутскойобласти» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к государственнойпрограмме:
впаспорте:
строку«Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Цель подпрограммы | Повышение уровня газификации и использования природного газа на территории Иркутской области, в том числе в качестве моторного топлива | »; |
строку«Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6.Развитие рынка газомоторного топлива»;
пункт2 строки «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« 2. Долятранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общемколичестве приобретаемого автомобильного транспорта»;
строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 2014 год – 91 546,8 тыс. рублей; 2015 год – 76 902,3 тыс. рублей; 2016 год – 27 491,4 тыс. рублей; 2017 год – 97 231,7 тыс. рублей; 2018 год – 97 231,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 369 239,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 90 178,0 тыс. рублей; 2015 год – 67 764,5 тыс. рублей; 2016 год – 22 247,1 тыс. рублей; 2017 год – 94 525,0 тыс. рублей; 2018 год – 94 525,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9 411,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 4 705,7 тыс. рублей; 2016 год – 4 705,7 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 11 752,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 368,8 тыс. рублей; 2015 год – 4 432,1 тыс. рублей; 2016 год – 538,6 тыс. рублей; 2017 год – 2 706,7 тыс. рублей; 2018 год – 2 706,7 тыс. рублей | »; |
пункт 2 строки «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Доля транспорта, использующего природныйгаз в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемогоавтомобильного транспорта - 100%»;
раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью подпрограммы является повышение уровнягазификации и использования природного газа на территории Иркутской области, втом числе в качестве моторного топлива .
2. Для достижения поставленной целипланируется решить следующие задачи:
1) обеспечение разработки и согласованияпроектной документации и регламентирующих актов по объектам строительства(далее - Задача 1);
2) синхронизация подготовки потребителейИркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатациюмагистральных и межпоселковых газопроводов (далее - Задача 2);
3) усиление государственной поддержкинаселения по возмещению расходов в сфере развития газоснабжения Иркутскойобласти (далее - Задача 3);
4) усиление государственной поддержки муниципальныхобразований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений кгазораспределительным сетям (далее - Задача 4);
5) развитие рынка газомоторного топлива (далее- Задача 5).
Реализация цели и задач будет осуществлятьсяза счет комплексного выполнения мероприятий подпрограммы.
3. Целевыми показателями подпрограммы являются:
1) доля газифицированных домовладений в общемколичестве домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа;
2) доля транспорта, использующего природный газ вкачестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильноготранспорта.
Состав и значения целевых показателейподпрограммы приведены в приложении 9 к государственной программе.
4. Показателями, характеризующими реализациюзадач подпрограммы, являются:
1) по Задаче 1:
количество объектов газификации игазоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы;
2) по Задаче 2:
строительство внутрипоселковыхгазораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельскойместности;
количество котельных, переведенных наиспользование природного газа в качестве основного вида топлива;
число домовладений, к которым обеспеченаподача природного сетевого газа;
3) по Задаче 3:
количество граждан, относящихся к льготнымкатегориям, проживающих на территории Иркутской области, получивших социальныевыплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир),в общем количестве обратившихся;
4) по Задаче 4:
количество домовладений, подключенных кгазораспределительным сетям;
5) по Задаче 5:
количество приобретаемого автотранспорта,работающего на газомоторном топливе;
объем потребления природного газа в качествемоторного топлива (при условии безаварийной работы АГНКС).
5. Реализация мероприятий подпрограммыпозволит:
1) обеспечить разработку и согласованиепроектной документации и регламентирующих актов по объектам строительства;
2) синхронизировать подготовку потребителейИркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатациюмагистральных и межпоселковых газопроводов;
3) усилить государственную поддержку населенияпо возмещению расходов в сфере развития газоснабжения Иркутской области;
4) усилить государственную поддержкумуниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключениядомовладений к газораспределительным сетям;
5) расширить использование природного газа вкачестве моторного топлива.
6. Ожидаемыми конечными результатамиреализации подпрограммы и показателями социально-экономической эффективностиреализации подпрограммы являются следующие:
1) доля газифицированных домовладений в общемколичестве домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа,- 50%;
2) доля транспорта, использующего природныйгаз в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемогоавтомобильного транспорта - 100%.
Срок реализации мероприятий подпрограммы:2014-2018 годы.»;
раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ИОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ИОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма не содержит ведомственных целевыхпрограмм.
Основными мероприятиями подпрограммы являютсяследующие:
1) проектно-изыскательские работы по объектамстроительства.
Основное мероприятие направлено на разработку,подготовку и согласование проектной документации по объектам строительствавнутрипоселковых газораспределительных сетей, объектов коммунальнойтеплоэнергетики, ориентированных на потребление газа, проведениеинженерно-геодезических изысканий и разработку схем газоснабжения, схемтеплоснабжения с учетом газификации территорий, расположенных вдоль трассымагистральных газопроводов от Южного, Северного, Братского иУсть-Кутско-Киренского центров газодобычи;
2) модернизация объектов газоснабжения.
Данное основное мероприятие предусматриваетвыполнение следующего комплекса мероприятий:
строительство на территории Иркутской областивнутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенныхпунктов, расположенных в сельской местности;
осуществление экономически целесообразногоперевода котельных всех форм собственности, расположенных на территорииИркутской области, на использование природного газа в качестве основного видатоплива;
развитие рынка газомоторного топлива:приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, работающих нагазомоторном топливе;
автономная газификация тепловых источниковпутем использования сжиженного природного газа, при экономическойцелесообразности;
3) частичное возмещение расходов населения наоплату газификации жилых домов (квартир).
В рамках реализации данного основногомероприятия подпрограммой предусматривается осуществление социальной поддержкиотдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области иимеющих право на социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплатугазификации домов (квартир);
4) поддержка муниципальных образованийИркутской области по стимулированию подключения домовладений кгазораспределительным сетям.
В городе Братске за период с 2010 по 2014 годыпостроены газораспределительные сети общей протяженностью 32,9 км с подводомгазопровода к 965 домам. По состоянию на 1 января 2016 года газифицированотолько 335 дома (35%), что характеризует фактический уровень газификациидомовладений как неудовлетворительный. В этой связи, в рамках подпрограммыреализуется мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальнымобразованиям Иркутской области для субсидирования организаций на частичноевозмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подачаприродного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территорииИркутской области, за исключением льготных категорий граждан».
Перечень основных мероприятий указан вприложении 10 к государственной программе.»;
6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»паспорта подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 6к государственной программе, изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 8 271 097,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 394 679,8 тыс. рублей; 2015 год – 513 389,8 тыс. рублей; 2016 год – 1 674 092,3 тыс. рублей; 2017 год – 2 942 993,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 745 942,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 044 146,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 86 828,1 тыс. рублей; 2015 год – 68 273,5 тыс. рублей (возвращенный остаток субсидии федерального бюджета 2014 года); 2016 год – 933 955,5 тыс. рублей; 2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей; 2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 505 978,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 150 859,5 тыс. рублей; 2015 год – 89 020,7 тыс. рублей; 2016 год – 109 398,0 тыс. рублей; 2017 год – 78 350,0 тыс. рублей; 2018 год – 78 350,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1 338 848,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 15 869,2 тыс. рублей; 2015 год – 4 701,7 тыс. рублей; 2016 год – 232 854,3 тыс. рублей; 2017 год – 604 671,8 тыс. рублей; 2018 год – 480 751,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 2 382 124,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 141 123,0 тыс. рублей; 2015 год – 351 393,9 тыс. рублей; 2016 год – 397 884,5 тыс. рублей; 2017 год – 795 115,0 тыс. рублей; 2018 год – 696 607,9 тыс. рублей | »; |
7) в подпрограмме «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на2014-2018 годы, являющейся приложением 7 к государственной программе (далее –подпрограмма 7):
в паспорте:
строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 2 588 117,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 144 187,5 тыс. рублей; 2015 год – 901 502,0 тыс. рублей; 2016 год – 414 529,0 тыс. рублей; 2017 год – 63 949,4 тыс. рублей; 2018 год – 63 949,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 560 548,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 278 482,8 тыс. рублей; 2015 год – 105 490,2 тыс. рублей; 2016 год – 58 171,5 тыс. рублей; 2017 год – 59 202,0 тыс. рублей; 2018 год – 59 202,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 262 041,9 тыс. рублей, в том числе: возвращенного в 2015 году остатка субсидии федерального бюджета 2014 года – 48 110,3 тыс. рублей; федерального бюджета 2014 года – 160 935,2 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета возвращенного остатка субсидии федерального бюджета Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет 24 290,5 тыс. рублей: 2014 год – 10 294,6 тыс. рублей; 2015 год – 3 995,8 тыс. рублей; 2016 год – 989,5 тыс. рублей; 2017 год – 4 505,3 тыс. рублей; 2018 год – 4 505,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 1 741 236,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 641 478,5 тыс. рублей; 2015 год – 743 905,7 тыс. рублей; 2016 год – 355 368,0 тыс. рублей; 2017 год – 242,1 тыс. рублей; 2018 год – 242,1 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы | »; |
строку «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, 5,5%; Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы, 15%; Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства, 8,95 тыс. т.у.т.; Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, 5,7% | »; |
абзац восьмой подраздела 2.12 «Информационное обеспечение мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности на территорииИркутской области» раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнитьсловами «, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта»;
приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новойредакции (прилагается);
8) в подпрограмме «Капитальный ремонтмногоквартирных домов» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 8 кгосударственной программе:
в паспорте:
в пункте 1 строки «Целевые показателиподпрограммы» слово «адресную» исключить;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 6 963 000,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 403 368,7 тыс. рублей; 2015 год – 1 035 836,3 тыс. рублей; 2016 год – 1 817 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 853 397,7 тыс. рублей; 2018 год – 1 853 397,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 329 300,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 167 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 800,0 тыс. рублей; 2016 год – 70 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 5 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 5 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 309 746,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 84 957,0 тыс. рублей; 2015 год – 21 994,3 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 101 397,7 тыс. рублей; 2018 год – 101 397,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет: 6 323 953,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 150 911,7 тыс. рублей; 2015 год – 932 042,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 747 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 747 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 747 000,0 тыс. рублей | »; |
строку «Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 100%; Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта, от числа многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта, 100%; Доля многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем, от числа многоквартирных домов, в которых запланировано проведение технического обследования состояния строительных конструкций и инженерных систем, 100% | »; |
в абзаце седьмомраздела 1 « ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слово «адресную» исключить;
в разделе 7«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ»:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«1) включение многоквартирных домов врегиональную программу капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах икраткосрочный план;»;
в абзаце десятом слова «в 2014 году» исключить;
9)приложения 9-12 к государственной программе изложить в новой редакции(прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на«Официальном интернет-портале правовой информации» ( www . pravo . gov . ru ).
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области А.С. Битаров
Приложение1
кпостановлению Правительства
Иркутской области
от 30мая 2016 года № 328-пп
«Приложение 1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 – 2018 годы |
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ ИЗНАЧЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ИПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014- 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕСООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | ||||||
2012 год | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | ||||||||
1 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации | % | 0,149 | 0,283 | 0,183 | 0,182 | 0,181 | 0,180 | 0,179 | |
2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 26,8 | 27,0 | 27,05 | 27,15 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | |
3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 30,3 | 31,3 | 32,1 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | |
4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 30,3 | 31,1 | 32,1 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | |
5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | % | 0,10 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | |
7 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | кВт | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | | ||||||||
8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт*ч/м2 | 0,112 | 0,108 | 0,107 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | |
9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,193 | 0,187 | 0,185 | 0,185 | 0,184 | 0,183 | 0,182 | |
10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 163,8 | 161,8 | 122,6 | 122,6 | 121,0 | 120,0 | 119,0 | |
11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 96,5 | 95,4 | 72,2 | 72,2 | 70,0 | 69,0 | 68,0 | |
12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | ||||||||
13 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,201 | 0,167 | 0,165 | 0,164 | 0,163 | 0,162 | 0,161 | |
14 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 59 | 49,7 | 44,2 | 44,0 | 43,8 | 43,6 | 43,4 | |
15 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 34,3 | 30,7 | 24,4 | 24,0 | 23,7 | 23,5 | 23,4 | |
16 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/м2 | 76,5 | 78,9 | 80,2 | 80,0 | 78,8 | 78,6 | 78,5 | |
17 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 16,12 | 15,55 | 14,9 | 14,76 | 14,62 | 14,48 | 14,34 | |
19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./м2 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | ||||||||
20 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т/тыс.МВт*ч | 336,1 | 330,7 | 325,4 | 325,2 | 325,0 | 324,8 | 324,7 | |
21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т/тыс Гкал | 152,5 | 256,0 | 156,2 | 155,5 | 155,4 | 155,3 | 155,2 | |
22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | 17,5 | 18,0 | 20,6 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | |
23 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 8,1 | 11,7 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | |
24 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,78 | 19,67 | 19,07 | 19,07 | 18,85 | 18,63 | 18,41 | |
25 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт*ч/м3 | 0,697 | 0,648 | 0,623 | 0,621 | 0,620 | 0,619 | 0,618 | |
26 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт*ч/м3 | 0,215 | 0,210 | 0,205 | 0,200 | 0,119 | 0,118 | 0,117 | |
27 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/м2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | ||||||||
28 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | 29 | 42 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
29 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | 12 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации | шт. | 211 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | |
35 | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». |
Приложение 2
к постановлениюПравительства
Иркутскойобласти
от 30 мая 2016года № 328-пп
| «Приложение 9 Иркутской области Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы | |||||||
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) | ||||||||
Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значения целевых показателей | ||||||
2012 год | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области» на 2014-2018 годы | ||||||||
Динамика энергоемкости валового регионального продукта | кг у.т./ тыс.рублей | 33,1 | 30,8 | 29,0 | 28,1 | 28,0 | 27,5 | 27,0 |
Уровень газификации Иркутской области | % | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 15 | 17 | 20 | 16,5 | 21 | 30 | 30 |
Доля площади многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют способ управления, от общей площади многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ управления | % | 78,8 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области" на 2014-2018 годы | ||||||||
Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 |
Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений | чел. | 0 | 190 | _ | 151 | 190 | 190 | 190 |
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области" | ||||||||
Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 |
Доля муниципальных образований, получивших основные средства и материалы из аварийно- технического запаса Иркутской области, от общего количества муниципальных образований обратившихся с ходатайством в установленном порядке о выдаче основных средств и материалов из аварийно-технического запаса Иркутской области | % | _ | _ | _ | 95 | 96 | 97 | 98 |
Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений | чел. | 0 | 190 | _ | 151 | 190 | 190 | 190 |
Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных учреждений | тыс.кВт/час | _ | _ | _ | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче- смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | % | _ | _ | _ | 98 | 98 | 98 | 98 |
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области" | ||||||||
Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предоставлении лицензии | % | 0 | 0 | 0 | 87 | 100 | 100 | 100 |
Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок | % | 79 | 85 | 66 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области" на 2014-2018 годы | ||||||||
Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | чел. | 0 | 70 | 66 | _ | _ | _ | _ |
Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | чел. | 0 | 190 | 170 | _ | _ | _ | _ |
Основное мероприятие 2.1."Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг" | ||||||||
Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | чел. | 0 | 70 | 66 | _ | _ | _ | _ |
Основное мероприятие 2.2. "Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений" | ||||||||
Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере ЖКХ | чел. | 0 | 190 | 170 | _ | _ | _ | _ |
Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 1000 | 2000 | _ | _ | _ | _ |
Подпрограмма 3 "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)" на 2014-2018 годы | ||||||||
Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области | % | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат) | % | 27,4 | 25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики | % | 10 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Основное мероприятие 3.1 "Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области" | ||||||||
Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области | % | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат) | % | 27,4 | 25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики | % | 10 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы | ||||||||
Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего | ед. | 11 | 14 | 9 | 7 | 15 | 15 | 15 |
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16 | 15,8 | 15,6 |
Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 |
Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области» | ||||||||
Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего | ед. | 11 | 14 | 9 | 7 | 15 | 15 | 15 |
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16 | 15,8 | 15,6 |
Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 |
Подпрограмма 5 "Газификация Иркутской области" на 2014-2018 годы | ||||||||
Доля газифицированных домовладений, в общем количестве домовладений к которым обеспечена подача природного сетевого газа | % | 18 | 20 | 22 | 27 | 35 | 43 | 50 |
Доля транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 5.1. "Проектно-изыскательские работы по объектам строительства" | ||||||||
Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Основное мероприятие 5.2. "Модернизация объектов газоснабжения" | ||||||||
Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа | ед. | 129 | 230 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива | ед. | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельской местности | км | 14 | 21,7 | 5 | 0,3 | 0 | 8 | 8 |
Количество приобретаемого автотранспорта, работающего на газомоторном топливе | ед. | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива (при условии безаварийной работы АГНКС) | тыс. м3 в год | 668 | 978 | 1121 | 1169 | 1240 | 1315 | 1315 |
Основное мероприятие 5.3. "Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)" | ||||||||
Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир) в общем количестве обратившемся | чел. | 0 | 0 | 77 | 45 | 121 | 121 | 121 |
Основное мероприятие 5.4. "Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям" | ||||||||
Количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям | ед. | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 5.5. "Научно-исследовательские работы по вопросам газификации Иркутской области" | ||||||||
Количество выполненных научно-исследовательских работ | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 6 "Чистая вода" на 2014-2018 годы | ||||||||
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | % | 83,2 | 83,3 | 83,5 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 |
Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | тыс. м3 в сутки | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 48,7* | 55,5 | 3,5 | 2,2 |
Основное мероприятие 6.1. "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||
Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 141 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 6.2. "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" | ||||||||
Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до | % | 45,6 | 51,8 | 51,6 | 51,5 | 51,4 | 51,3 | 51,2 |
Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до | % | 32,2 | 47,5 | 32,2 | 52,3 | 52,2 | 52,1 | 52 |
Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до | количество аварий в год на 1000 км сетей | 170 | 169 | 169 | 167 | 165 | 163 | 160 |
Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до | % | 97,1 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,8 | 98 |
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до | % | 22,2 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24 | 25 | 26 |
Основное мероприятие 6.3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения" | ||||||||
Доля муниципальных образований, организовавших подвоз питьевой воды населению, от общего количества муниципальных образований, обратившихся за получением субсидии для приобретения специализированного техники | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области" на 2014-2018 годы | ||||||||
Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 35 | 40 | 45 | 50 | _ | _ | _ |
Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 60 | 65 | 70 | 75 | _ | _ | _ |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 35 | 40 | 45 | 50 | _ | _ | _ |
Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | _ | _ | _ |
Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | _ | _ | _ |
Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | _ | _ | _ |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | 32,89 | 33,27 | 33,83 | 35,08 | _ | _ | _ |
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | _ | _ | _ | _ | 5,0 | 5,2 | 5,5 |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы | % | _ | _ | _ | _ | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства | тыс. т.у.т | _ | _ | _ | _ | 9,05 | 9,0 | 8,95 |
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | _ | _ | _ | _ | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
Основное мероприятие 7.1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | ||||||||
Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД, в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета воды на территории субъекта РФ | % | 35 | 40 | 45 | 50 | _ | _ | _ |
Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД, в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ | % | 60 | 65 | 70 | 75 | _ | _ | _ |
Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии (далее - ЭЭ) в многоквартирных домах (далее - МКД), в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ | % | 35 | 40 | 45 | 50 | _ | _ | _ |
Основное мероприятие 7.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии | ||||||||
Количество граждан, получивших социальную поддержку на приобретение и установку индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии | чел. | 193 | 8341 | 6663 | 4250 | 3199 | 1200 | 1200 |
Основное мероприятие 7.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области | ||||||||
Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов | % | 0 | 10 | 15 | 15 | _ | _ | _ |
Снижение потребления электроэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | _ | _ | _ |
Снижение потребления теплоэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | _ | _ | _ |
Снижение потребления воды в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | _ | _ | _ |
Основное мероприятие 7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе | ||||||||
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основное мероприятие 7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области | ||||||||
Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ |
Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудования | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ |
Количество проектно-изыскательских работ, направленных на внедрение генерирующих объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ |
Основное мероприятие 7.6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области | ||||||||
Количество актуализированных информационных систем | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | _ | _ |
Количество организованных мероприятий по обучению | шт. | 1 | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ |
Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации | шт. | 2 | 2 | 3 | 2 | _ | _ | _ |
Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области | ||||||||
Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энергосбережения с промышленными предприятиями Иркутской области | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основное мероприятие 7.8. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальных образований Иркутской области | ||||||||
Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в государственной собственности Иркутской области | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ |
Основное мероприятие 7.9. Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности на территории Иркутской области | ||||||||
Количество объектов соответствующих высокому классу энергоэффективности прощедших реконструкцию, капитальный ремонт и введенных в эксплуатацию | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 7.10. Содействие повышению энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности | ||||||||
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | кВт | _ | _ | _ | _ | 0 | 62 | 62 |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | _ | _ | _ | _ | 70,0 | 71,0 | 73,0 |
Основное мероприятие 7.11. "Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области" | ||||||||
Количество муниципальных образований, в которых проведено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |