Утратилсилу - Постановление Правительства Иркутской области от02.11.2018 № 800-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
18ноября 2016 года Иркутск № 745-пп
О внесенииизменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013года № 437-пп
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядкепринятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и ихформирования и реализации ,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясьчастью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, ПравительствоИркутской области
П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 437-пп « Обутверждении государственной программы Иркутской области «Социальная поддержканаселения» на 2014 – 2018 годы» (далее – постановление), следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014– 2020»;
2) в пункте 1цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
3) в государственной программе Иркутской области«Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением (далее – государственнаяпрограмма):
впаспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Подпрограммы государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020», цифры «2014 – 2015» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку«Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения государственной программы | Объем финансирования государственной программы составляет: 2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.; 2015 год – 20 195 618,8 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.; 2016 год – 21 471 598,7 тыс. руб.; 2017 год – 20 470 270,3 тыс. руб.; 2018 год – 20 050 914,3 тыс. руб.; 2019 год – 19 162 650,7 тыс. руб.; 2020 год – 15 812 998,2 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.; 2015 год – 16 566 576,0 тыс. руб.; 2016 год – 17 864 085,7 тыс. руб.; 2017 год – 17 114 031,4 тыс. руб.; 2018 год – 16 723 004,8 тыс. руб.; 2019 год – 15 837 270,7 тыс. руб.; 2020 год – 15 801 492,6 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет: 2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.; 2015 год – 3 564 951,4 тыс. руб.; 2016 год – 3 576 932,8 тыс. руб.; 2017 год – 3 342 033,3 тыс. руб.; 2018 год – 3 316 403,9 тыс. руб.; 2019 год – 3 313 874,4 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет: 2014 год – 57 490,0 тыс. руб.; 2015 год – 53 092,3 тыс. руб.; 2016 год – 22 372,6 тыс. руб.; 2017 год – 14 205,6 тыс. руб.; 2018 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2020 год – 11 505,6 тыс. руб. Объем финансирования за счет иных источников составляет: 2015 год – 10 999,1 тыс. руб.; 2016 год – 8 207,6 тыс. руб. | »; |
в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» цифры«2018», «41», «96,35» заменить соответственно цифрами «2020», «32,8», «96,45»;
в разделе 2«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;
в разделе 3«ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:
в абзаце третьемцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в абзацечетвертом цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в абзаце пятомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в абзаце шестомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в абзаце седьмомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в абзаце восьмомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в абзаце девятомцифры «2014 – 2015» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в абзаце десятомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в разделе 7«ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:
в абзаце второмцифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в абзаце третьемцифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в абзацечетвертом цифры «41», «2018» заменить соответственно цифрами «32,8», «2020»;
в абзаце пятомцифры «2018», «96,35» заменить соответственно цифрами «2020», «96,45»;
в абзаце шестомцифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) вподпрограмме «Социальное обслуживание населения» на 2014 – 2018 годы,являющейся приложением 1 к государственной программе (далее – подпрограмма 1):
в паспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Переченьосновных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктами 4, 5 следующегосодержания:
«4)осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственностиИркутской области в сфере социального обслуживания граждан на территориях,относящихся к сельской местности, на 2014 год;
5)информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социальногообслуживания на 2017– 2020 годы»;
в строке«Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы» цифры«2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.; 2015 год – 4 124 728,1 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.; 2016 год – 4 357 144,5 тыс. руб.; 2017 год – 4 586 050,8 тыс. руб.; 2018 год – 4 586 050,8 тыс. руб.; 2019 год – 4 645 738,2 тыс. руб.; 2020 год – 4 645 738,2 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.; 2015 год – 4 124 728,1 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.; 2016 год – 4 357 144,5 тыс. руб.; 2017 год – 4 586 050,8 тыс. руб.; 2018 год – 4 586 050,8 тыс. руб.; 2019 год – 4 645 738,2 тыс. руб.; 2020 год – 4 645 738,2 тыс. руб. | »; |
в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
в абзацепятнадцатом раздела 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;
в разделе 2«ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце первомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020», слово «трех» заменитьсловом «пяти»;
дополнить новымиабзацами пятым, шестым следующего содержания:
«4)осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственностиИркутской области в сфере социального обслуживания граждан на территориях,относящихся к сельской местности, на 2014 год;
5)информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социальногообслуживания на 2017 – 2020 годы.»;
в абзаце пятомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
приложение 1 к подпрограмме1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) вподпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития,опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейсяприложением 2 к государственной программе:
в паспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.; 2015 год – 1 102 342,8 тыс. руб.; 2016 год – 1 144 359,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 103 053,6 тыс. руб.; 2018 год – 1 103 052,6 тыс. руб.; 2019 год – 1 103 053,6 тыс. руб.; 2020 год – 1 103 053,6 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.; 2015 год – 1 102 342,8 тыс. руб.; 2016 год – 1 144 359,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 103 053,6 тыс. руб.; 2018 год – 1 103 052,6 тыс. руб.; 2019 год – 1 103 053,6 тыс. руб.; 2020 год – 1 103 053,6 тыс. руб. | »; |
в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
в абзаце восьмомраздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
6) вподпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 – 2018годы, являющейся приложением 3 к государственной программе:
в паспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.; 2015 год – 7 628 585,1 тыс. руб.; 2016 год – 7 862 578,6 тыс. руб.; 2017 год – 7 345 938,7 тыс. руб.; 2018 год – 6 914 040,7 тыс. руб.; 2019 год – 6 990 471,1 тыс. руб.; 2020 год – 5 658 527,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.; 2015 год – 6 036 012,7 тыс. руб.; 2016 год – 6 314 753,7 тыс. руб.; 2017 год – 5 979 814,7 тыс. руб.; 2018 год – 5 581 986,0 тыс. руб.; 2019 год – 5 658 527,9 тыс. руб.; 2020 год – 5 658 527,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет: 2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.; 2015 год – 1 592 572,4 тыс. руб.; 2016 год – 1 547 824,9 тыс. руб.; 2017 год – 1 366 124,0 тыс. руб.; 2018 год – 1 332 054,7 тыс. руб.; 2019 год – 1 331 943,2 тыс. руб. | »; |
в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
в абзацечетырнадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;
в абзаце сорокпятом раздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НАДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
7) в подпрограмме «Развитие системыотдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы,являющейся приложением 4 к государственной программе:
в паспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 632 726,2 тыс. руб.; 2015 год – 611 286,9 тыс. руб.; 2016 год – 633 235,3 тыс. руб.; 2017 год – 634 723,9 тыс. руб.; 2018 год – 634 537,1 тыс. руб.; 2019 год – 634 172,1 тыс. руб.; 2020 год – 634 172,1 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 515 144,0 тыс. руб.; 2015 год – 595 127,8 тыс. руб.; 2016 год – 595 143,6 тыс. руб.; 2017 год – 623 218,3 тыс. руб.; 2018 год – 623 031,5 тыс. руб.; 2019 год – 622 666,5 тыс. руб.; 2020 год – 622 666,5 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет: 2014 год – 106 200,3 тыс. руб.; 2016 год – 20 471,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет: 2014 год – 11 381,9 тыс. руб.; 2015 год – 16 159,1 тыс. руб.; 2016 год – 17 620,7 тыс. руб.; 2017 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2018 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2020 год – 11 505,6 тыс. руб. | »; |
в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018»заменить цифрами «2014 – 2020»;
в абзацетринадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
8) в подпрограмме «Дети Приангарья»на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе:
в паспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.; 2015 год – 6 512 956,6 тыс. руб.; 2016 год – 7 373 622,9 тыс. руб.; 2017 год – 6 763 529,8 тыс. руб.; 2018 год – 6 778 959,6 тыс. руб.; 2019 год – 5 754 942,2 тыс. руб.; 2020 год – 3 737 232,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.; 2015 год – 4 654 530,4 тыс. руб.; 2016 год – 5 399 286,4 тыс. руб.; 2017 год – 4 787 620,5 тыс. руб.; 2018 год – 4 794 610,4 тыс. руб.; 2019 год – 3 773 011,0 тыс. руб.; 2020 год – 3 737 232,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет: 2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.; 2015 год – 1 847 427,1 тыс. руб.; 2016 год – 1 966 128,9 тыс. руб.; 2017 год – 1 975 909,3 тыс. руб.; 2018 год – 1 984 349,2 тыс. руб.; 2019 год – 1 981 931,2 тыс. руб. Объем финансирования за счет иных источников составляет: 2015 год – 10 999,1 тыс. руб.; 2016 год – 8 207,6 тыс. руб. | »; |
строку«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к 2020 году снизится до 1800 человек; 2) количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей, к 2020 году достигнет 1600 человек; 3) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0 - 17 лет к 2020 году достигнет 3,2%; 4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2020 году достигнет 80,5%; 5) численность детей, родители которых лишены родительских прав, к 2020 году снизится до 992 человек; 6) удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей к 2020 году достигнет 0,1%; 7) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, к 2020 году достигнет 18800 человек; 8) количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2020 году достигнет 2450 семей | »; |
в абзацедвадцать пятом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;
9) в подпрограмме «Старшеепоколение» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 6 к государственнойпрограмме:
в паспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 21 556,3 тыс. руб.; 2015 год – 12 015,9 тыс. руб.; 2016 год – 17 408,0 тыс. руб.; 2017 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2018 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2020 год – 11 963,6 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 21 556,3 тыс. руб.; 2015 год – 12 015,9 тыс. руб.; 2016 год – 17 408,0 тыс. руб.; 2017 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2018 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2020 год – 11 963,6 тыс. руб. | »; |
в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;
в абзацетринадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;
10) в подпрограмме«Государственная региональная поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являющейсяприложением 7 к государственной программе:
в паспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 37 292,0 тыс. руб.; 2015 год – 31 163,6 тыс. руб.; 2016 год – 18 880,0 тыс. руб.; 2017 год – 5 880,0 тыс. руб.; 2018 год – 5 880,0 тыс. руб.; 2019 год – 5 880,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 880,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 8 161,0 тыс. руб.; 2015 год – 6 380,4 тыс. руб.; 2016 год – 18 880,0 тыс. руб.; 2017 год – 5 880,0 тыс. руб.; 2018 год – 5 880,0 тыс. руб.; 2019 год – 5 880,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 880,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 2014 год – 17 989,0 тыс. руб.; 2015 год – 13 427,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет: 2014 год – 11 142,0 тыс. руб.; 2015 год – 11 356,2 тыс. руб. | »; |
строку«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (прирост), к 2020 году составит 350 ед.; 2) количество органов ТОС, созданных на территории Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические лица), к 2020 году составит 63 ед.; 3) количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из средств областного бюджета к 2020 году составит 258 ед.; 4) количество НКО, получивших имущественную поддержку, к 2020 году составит 35 ед.; 5) доля граждан, принимающих участие в деятельности НКО на территории Иркутской области, к 2020 году составит 12,5%; 6) доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования НКО на территории Иркутской области, к 2020 году составит 8,2% | »; |
в абзацедевятнадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;
11) в подпрограмме «Доступнаясреда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018годы, являющейся приложением 8 к государственной программе:
в паспорте:
в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;
в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
строку «Целевые показателиподпрограммы» дополнить пунктом
29 следующего содержания:
«29) количествоинвалидов и других МГН, принявших участие в спартакиаде «И невозможноевозможно...»;
строку «Переченьосновных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) организацияи проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей,принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН врамках полномочий министерства спорта Иркутской области»;
строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования реализации подпрограммы составляет: 2014 год – 138 400,0 тыс. руб.; 2015 год – 172 539,8 тыс. руб.; 2016 год – 64 370,4 тыс. руб.; 2017 год – 19 129,9 тыс. руб.; 2018 год – 16 429,9 тыс. руб.; 2019 год – 16 429,9 тыс. руб.; 2020 год – 16 429,9 тыс. руб. Объем средств областного бюджета составляет: 2014 год – 14 600,1 тыс. руб.; 2015 год – 35 437,9 тыс. руб.; 2016 год – 17 110,5 тыс. руб.; 2017 год – 16 429,9 тыс. руб.; 2018 год – 16 429,9 тыс. руб.; 2019 год – 16 429,9 тыс. руб.; 2020 год – 16 429,9 тыс. руб. Объем средств федерального бюджета составляет: 2014 год – 88 833,8 тыс. руб.; 2015 год – 111 524,9 тыс. руб.; 2016 год – 42 508,0 тыс. руб. Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет: 2014 год – 34 966,1 тыс. руб.; 2015 год – 25 577,0 тыс. руб.; 2016 год – 4 751,9 тыс. руб.; 2017 год – 2 700,0 тыс. руб. | »; |
в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018», «70,1»заменить соответственно цифрами «2020», «68,2»;
в разделе 1«ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»
дополнить новым абзацем сорок седьмым следующего содержания:
«29) количествоинвалидов и других МГН, принявших участие в спартакиаде «И невозможноевозможно...»;
в абзаце сороквосьмом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
раздел 2«ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
дополнить новымабзацем пятнадцатым следующего содержания:
«13) организацияи проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей,принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН врамках полномочий министерства спорта Иркутской области.»;
дополнить новымабзацем тридцать пятым следующего содержания:
«организацияи проведение спартакиады «И невозможное возможно...»;
в разделе 4«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце пятомцифры «60 769,8» заменить цифрами «64 370,4»;
в абзаце шестомцифры «13 570,7» заменить цифрами «19 129,9»;
в абзаце седьмомцифры «13 570,7» заменить цифрами «16 429,9»;
дополнить новымиабзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«2019 год - 16429,9 тыс. руб.;
2020 год - 16429,9 тыс. руб.»;
в абзацеодиннадцатом цифры «17 112,8» заменить цифрами «17 110,5»;
в абзацедвенадцатом цифры «13 570,7» заменить цифрами «16 429,9»;
в абзацетринадцатом цифры «13 570,7» заменить цифрами «16 429,9»;
дополнить новымиабзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего содержания:
«2019 год - 16429,9 тыс. руб.;
2020 год - 16429,9 тыс. руб.»;
в абзацесемнадцатом цифры «38 275,1» заменить цифрами «42 508,0»;
в абзацедвадцать первом цифры «5 381,9» заменить цифрами «4 751,9»;
дополнить новымабзацем двадцать вторым следующего содержания:
«2017 год – 2700,0 тыс. руб.»;
в разделе 6«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГОБЮДЖЕТА»:
в абзаце восьмомцифры «38 275,1» заменить цифрами «42 508,0»;
в абзаце девятомцифры «14 214,5» заменить цифрами «4 232,9»;
в абзаце десятомцифры «24 056,6» заменить цифрами «38 275,1»;
в разделе 7«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце пятомцифры «5 381,9» заменить цифрами «4 751,9»;
дополнить новымабзацем шестым следующего содержания:
«2017 год – 2700,0 тыс. руб.»;
в разделе 11 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце девятомцифры «64» заменить цифрами «68,2»;
в абзацеодиннадцатом цифры «59» заменить цифрами «76,1»;
в абзацедвенадцатом цифры «56,2» заменить цифрами «75,8»;
в абзацетринадцатом цифры «13,4» заменить цифрами «16,8»;
в абзацедвадцать первом цифры «37,9» заменить цифрами «27,2»;
в абзацедвадцать втором цифры «29,3» заменить цифрами «48,3»;
в абзацедвадцать четвертом цифры «70,6» заменить цифрами «82,3»;
в абзацедвадцать пятом цифры «15» заменить цифрами «55,5»;
в абзацедвадцать восьмом цифры «16» заменить цифрами «80»;
в абзацедвадцать девятом цифры «100» заменить цифрами «500»;
в абзацетридцатом цифры «39» заменить цифрами «177»;
в абзацетридцать первом цифры «8000» заменить цифрами «39000»;
в абзацетридцать третьем цифры «10417» заменить цифрами «50626»;
в абзацетридцать четвертом цифры «43,2» заменить цифрами «100»;
12) приложения9, 10, 12, 13 к государственной программе изложить в новой редакции(прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановлениевступает в силу с 1 января 2017 года.
Первыйзаместитель Губернатора
Иркутскойобласти – Председатель
ПравительстваИркутской области А.С. Битаров
Приложение 1
к постановлениюПравительства
Иркутскойобласти
от 18 ноября2016 года №745-пп
«Приложение 1
к подпрограмме 1«Социальное
обслуживаниенаселения»
на 2014 - 2020годы государственной программы
Иркутскойобласти «Социальная поддержка
населения» на2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС/МС) | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс.руб. ‹*› | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. ‹*› | Тех. готовность (в %) ‹*› | Исполнитель (наименование ИОГВ, МО) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 42 604,3 | 19 358,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
(ОБ) | 42 604,3 | 19 358,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания граждан» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 42 604,3 | 19 358,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
(ОБ) | 42 604,3 | 19 358,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных вод мощностью 75 куб.м/сутки ОГБУ РЦ "Сосновая горка" в с. Самара Зиминского района Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ "Сосновая горка" в с. Самара Зиминского района | 2015 | 2016 | Распоряжение |
| строительство (расширение существующих) | ОС | 27 437,70 | 27 437,7 | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 16 280,3 | 19 265,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
(ОБ) | 16 280,3 | 19 265,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Строительство корпуса № 8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области | 2014 | 2016 | Распоряжение заместителя председателя Правительства Иркутской области | № Дс-0091-0091/12.12 | строительство | ОС | 73641,72 | 26 237,0 | 64% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 26 324,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
(ОБ) <**> | 26 324,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
<*> Показатели указываются по состоянию на дату включения объекта (мероприятия) в государственную программу Иркутской области |
|
| ||||||||||||||||
<**> В 2015 году за счет возвращенного остатка субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 26237,0 тыс. рублей | ». | |||||||||||||||||
Приложение 2
к постановлениюПравительства
Иркутскойобласти
от 18 ноября2016 года № 745-пп
«Приложение 9
кгосударственной программе
Иркутскойобласти «Социальная поддержка
населения» на2014 - 2018 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевых показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения | % | 97.5 | 97.8 | 98.1 | 98.4 | 98.7 | 99 | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей | % | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 33.3 | 41.2 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | - | 96.12 | 96.15 | 96.2 | 96.25 | 96.3 | 96.35 | 96.4 | 96.45 |
5 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет | % | 65.3 | 65.4 | 65.5 | 65.6 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих право на получение услуг социального обслуживания населения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Очередь на получение места в стационарных организациях социального обслуживания | чел. | 762 | 728 | 728 | 728 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе | % | 45 | 47.5 | 58 | 55.8 | 66 | 80 | 100 | 100 | 100 |
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги | % | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 |
2 | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014 год | |||||||||||
1 | Динамика вводимых мест в организациях социального обслуживания Иркутской области | % | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, от общего числа обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 год | |||||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию зданий | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 2015-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания» на 2017-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности | % | 48 | 36 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности | % | 48 | 36 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области,имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным категориям гражданам в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014 год | |||||||||||
1 | Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов | % | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
2 | Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных путевок | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» на 2015-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество получивших единовременные пособия работников противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных | чел. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Количество получивших единовременные пособия семей погибших (умерших) работников противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, спасателей аварийно-спасательных служб | ед. | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» на 2015-2016 годы | |||||||||||
1 | Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области | чел. | - | - | - | 273 | 359 | - | - | - | - |
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | % | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2 | Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | ед. | 6547 | 6807 | 6807 | 6857 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 53.5 | 54.5 | 55 | 55 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения оздоровительной кампании | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | % | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 |
2 | Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | ед. | 954 | 1100 | 1100 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях | % | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
2 | Количество детей, принявших участие в профильных сменах | чел. | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - |
4 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей | % | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздоровление | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам исскуств | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
4 | Удельный вес детей - инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа нуждающихся в данном виде оздоровления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства спорта Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, подлежащих оздоровлению | % | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период | чел. | 2628 | 2404 | 2200 | 2013 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
2 | Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей | чел. | 1400 | 1400 | 1450 | 1200 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
3 | Количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 2322 | 2328 | 2351 | 2374 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 |
4 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет | % | - | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
5 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | - | 70.86 | 72.86 | 74,86 | 76.86 | 78.86 | 79.9 | 80 | 80.5 |
6 | Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей | % | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
7 | Численность детей, родители которых лишены родительских прав | чел. | 1643 | 1404 | 1264 | 1138 | 1100 | 1073 | 1046 | 1019 | 992 |
8 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | чел. | 17678 | 17949 | 18218 | 18491 | 18768 | 18769 | 18780 | 18790 | 18800 |
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства | ед. | - | 6500 | 2240 | 2140 | 2240 | 2240 | 2340 | 2340 | 2340 |
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области | % | - | 65.4 | 65.4 | 53 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
2 | Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области | % | 47.7 | 41.9 | 41.5 | 33.3 | 41.2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля семей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности обратившихся за компенсацией | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2 | Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому | чел. | - | 363 | 363 | 373 | 380 | 385 | 390 | 390 | 390 |
3 | Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители (законные представители) обратились в консультативные центры (службы) областных государственных образовательных учреждений | чел. | - | 35 | 71 | 99 | 120 | 250 | 260 | 260 | 260 |
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных в различных областях интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, принимающих участие в мероприятиях | чел. | - | - | 1500 | 1200 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 |
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 7799 | 6045 | 4529 | 4500 | 3170 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному сопровождению | ед. | 19397 | 24499 | 24600 | 24650 | 24680 | 24690 | 24690 | 24690 | 24690 |
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях на территории Иркутской области | чел. | 3852 | 3581 | 3550 | 3520 | 3500 | 1211 | 1200 | 1200 | 1200 |
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес несовершеннолетних детей, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет | % | - | - | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5 |
2 | Удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | - | - | 21.1 | 18.3 | 17.6 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.4 |
3 | Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах, запрещенных для посещения детьми в т.ч. в ночное время | чел. | - | - | 4314 | 2526 | 2500 | 2474 | 2448 | 2422 | 2396 |
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года) | % | - | - | 62 | 68 | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 |
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации | ед. | 10 | 15 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество видеопродукции | ед. | - | - | 100 | 44 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов» на 2015-2020 годы | |||||||||||
1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | чел. | 6731 | 5916 | 5206 | 4581 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий» на 2015-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, специалистов социальной сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО, волонтеров из числа студентов социальных факультетов ВУЗов и СПО принявших участие в учебно-методических мероприятиях | чел. | - | 50 | 550 | 550 | - | 550 | 550 | 550 | 550 |
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми мероприятиями | чел. | 6689 | 11189 | 11510 | 12010 | 12510 | 13010 | 13510 | 13510 | 13510 |
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление | чел. | - | - | 73 | 146 | 220 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области | % | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Доля организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, обеспеченных основными средствами, от общего количества организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет | чел. | - |