Утратил силу -Постановление Правительства Иркутской области от02.11.2018 № 800-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26мая 2015 года № 253-пп
Иркутск
Овнесении изменений в государственную программу Иркутской области «Социальнаяподдержка населения» на 2014 - 2018 годы
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственныхпрограмм Иркутской области и их формирования и реализации , утвержденногопостановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 УставаИркутской области, Правительство Иркутской области
П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственнуюпрограмму Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 437-пп (далее – государственная программа), следующиеизменения:
1) в паспорте государственнойпрограммы:
в строке «Участникигосударственной программы» слова «министерство транспорта Иркутской области»заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспортаИркутской области»;
строку «Ресурсное обеспечениегосударственной программы» паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 96 940 334,4 тыс. руб., из них: 2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.; 2015 год – 18 971 588,6 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.; 2016 год – 20 588 539,6 тыс. руб.; 2017 год – 20 710 361,6 тыс. руб.; 2018 год – 16 898 681,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 81 885 819,3 тыс. руб., из них: 2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.; 2015 год – 15 388 989,1 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.; 2016 год – 16 979 795,5 тыс. руб.; 2017 год – 16 966 995,7 тыс. руб.; 2018 год – 16 887 176,3 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 14 897 523,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.; 2015 год – 3 517 702,4 тыс. руб.; 2016 год – 3 597 150,3 тыс. руб.; 2017 год – 3 731 860,3 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 145 106,8 тыс. руб., из них: 2014 год – 57 490,0 тыс. руб.; 2015 год – 53 100,0 тыс. руб.; 2016 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2017 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2018 год – 11 505,6 тыс. руб. Иные источники (средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 11 885,3 тыс. руб., из них: 2015 год – 11 797,1 тыс. руб.; 2016 год – 88,2 тыс. руб. | »; |
2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:
абзац второйизложить в следующей редакции:
«В рамках государственнойпрограммы финансирование мероприятий осуществляется, в том числе за счетсредств Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование расходныхобязательств Иркутской области, связанных с реализацией мероприятий социальнойпрограммы, направленных на укрепление материально-технической базы учрежденийсоциального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощинеработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старостии по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающихпенсионеров, а также на социальную поддержку Героев Социалистического Труда,Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы вобъеме 47 260,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 269,4 тыс.рублей;
2015 год – 30 228,4 тыс.рублей, в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фондаРоссийской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.»;
дополнить новым абзацем третьим следующегосодержания:
«Кроме того, производитсяфинансирование мероприятий за счет остатков целевых средств федеральногобюджета, возвращенных в доход областного бюджета в соответствии с решениемглавного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетныхтрансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году.»;
3) в подпрограмме «Социальноеобслуживание населения» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 1 кгосударственной программе (далее – подпрограмма):
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 23 785 012,5 тыс. руб., из них: 2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.; 2015 год – 4 131 709,7 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.; 2016 год – 5 284 130,8 тыс. руб.; 2017 год – 5 284 130,8 тыс. руб.; 2018 год – 5 282 633,9 тыс. руб. | »; |
абзац второй раздела 4 «РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«В 2014-2015 годах финансированиестроительства корпуса № 8 на 117 человек для проживания психохроников вПуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области осуществляется за счетсредств Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование расходныхобязательств Иркутской области, связанных с реализацией мероприятий социальнойпрограммы, направленных на укрепление материально-технической базы учрежденийсоциального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощинеработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости ипо инвалидности, в 2014 году по основному мероприятию «Осуществление бюджетныхинвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферысоциального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельскойместности» подпрограммы в объеме 36 820,8 тыс. рублей, в 2015 году за счетвозвращенного остатка субсидии 2014 года по основному мероприятию «Осуществлениебюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственнойсобственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения»подпрограммы в объеме 26 237,0 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограммеизложить в новой редакции (прилагается);
4) в подпрограмме «Обеспечениеусловий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительстваИркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 кгосударственной программе:
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 5 389 396,7 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.; 2015 год – 1 094 346,3 тыс. руб.; 2016 год – 1 044 996,4 тыс. руб.; 2017 год – 1 044 996,4 тыс. руб.; 2018 год – 1 044 996,4 тыс. руб. | »; |
5) в подпрограмме 3 «Социальнаяподдержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейсяприложением 3 к государственной программе:
в паспорте:
строку «Задачи подпрограммы»дополнить пунктом следующего содержания:
«5) обеспечение предоставленияединовременных пособий членам семей погибших (умерших) работников пожарных иаварийно-спасательных служб»;
строку «Перечень основных мероприятийподпрограммы» дополнить пунктом следующего содержания:
«5) выплата единовременныхпособий членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренныхЗаконом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарнойбезопасности в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36 153 080,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.; 2015 год – 6 968 938,4 тыс. руб.; 2016 год – 7 662 284,3 тыс. руб.; 2017 год – 7 707 479,7 тыс. руб.; 2018 год – 5 878 730,7 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 29 028 520,8 тыс. руб., из них: 2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.; 2015 год – 5 370 777,5 тыс. руб.; 2016 год – 5 954 937,8 тыс. руб.; 2017 год – 5 943 729,8 тыс. руб.; 2018 год – 5 878 730,7 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7 124 559,2тыс. руб., из них: 2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.; 2015 год – 1 598 160,9 тыс. руб.; 2016 год – 1 707 346,5 тыс. руб.; 2017 год – 1 763 749,9 тыс. руб. | »; |
абзацы десятый-пятнадцатыйпризнать утратившими силу;
раздел 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнитьновым абзацем седьмым следующего содержания:
«5) обеспечение предоставленияединовременных пособий членам семей погибших (умерших) работников пожарных иаварийно-спасательных служб.»;
раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацем седьмымследующего содержания:
«5) обеспечение предоставленияединовременных пособий членам семей погибших (умерших) граждан, в случаяхпредусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «Опожарной безопасности в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 8июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутскойобласти.»;
в абзаце пятом раздела 4 «РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» цифру «38,4» заменить цифрой «41,7»;
6) в подпрограмме «Развитиесистемы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы,являющейся приложением 4 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 977 940,4 тыс. руб., из них: 2014 год – 632 726,2 тыс. руб.; 2015 год – 611 310,4 тыс. руб.; 2016 год – 606 649,2 тыс. руб.; 2017 год – 606 649,2 тыс. руб.; 2018 год – 520 605,4 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 809 674,6 тыс. руб., из них: 2014 год – 515 144,0 тыс. руб.; 2015 год – 595 143,6 тыс. руб.; 2016 год – 595 143,6 тыс. руб.; 2017 год – 595 143,6 тыс. руб.; 2018 год – 509 099,8 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 106 200,3 тыс. руб. на 2014 год. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 62 065,5 тыс. руб., из них: 2014 год – 11 381,9 тыс. руб.; 2015 год – 16 166,8 тыс. руб.; 2016 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2017 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2018 год – 11 505,6 тыс. руб. | »; |
приложение 6 кподпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
7) в подпрограмме «ДетиПриангарья» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к государственнойпрограмме:
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28 137 538,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.; 2015 год – 5 950 272,3 тыс. руб.; 2016 год – 5 961 048,7 тыс. руб.; 2017 год – 6 039 267,1 тыс. руб.; 2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 20 690 663,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.; 2015 год – 4 143 885,6 тыс. руб.; 2016 год – 4 071 156,7 тыс. руб.; 2017 год – 4 071 156,7 тыс. руб.; 2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7 434 988,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.; 2015 год – 1 794 589,6 тыс. руб.; 2016 год – 1 889 803,8 тыс. руб.; 2017 год – 1 968 110,4 тыс. руб. Иные источники (средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 11 885,3 тыс. руб., из них: 2015 год – 11 797,1 тыс. руб.; 2016 год – 88,2 тыс. руб. |
»; |
раздел 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
« Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственные внебюджетные фонды в реализацииподпрограммы не участвуют.»;
раздел 9 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
« Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ
В Подпрограмме принимает участие Фонд поддержкидетей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;
8) в подпрограмме «Старшеепоколение» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 6 к государственнойпрограмме:
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 74 129,3 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 21 556,3 тыс. руб.; 2015 год – 12 543,4 тыс. руб.; 2016 год – 13 343,2 тыс. руб.; 2017 год – 13 343,2 тыс. руб.; 2018 год – 13 343,2 тыс. руб. | »; |
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПОДПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами пятым - седьмым следующего содержания:
«В 2015 годуфинансирование осуществляется, в том числе за счет средств Пенсионного фондаРоссийской Федерации насофинансирование расходных обязательств Иркутской области, связанных среализацией мероприятий социальной программы, направленных на укреплениематериально-технической базы учреждений социального обслуживания населения,оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимсяполучателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучениемкомпьютерной грамотности неработающих пенсионеров в объеме 3 949,7 тыс.рублей, в том числе на реализацию следующих мероприятий:
проведениекапитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания гражданпожилого возраста Иркутской области - 3 022,2 тыс. рублей;
обучениекомпьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети Интернет- 927,5 тыс. рублей.»;
9) в подпрограмме 7«Государственная региональная поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы, являющейсяприложением 7 к государственной программе (далее – подпрограмма):
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 68 883,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 37 292,0 тыс. руб.; 2015 год – 31 591,5 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 14 969,3 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 8 161,0 тыс. руб.; 2015 год – 6 808,3 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 31 416,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 17 989,0 тыс. руб.; 2015 год – 13 427,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 22 498,2 тыс. руб., из них: 2014 год – 11 142,0 тыс. руб.; 2015 год – 11 356,2 тыс. руб. | »; |
10) в подпрограмме 8 «Доступнаясреда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016годы, являющейся приложением 8 к государственной программе (далее –подпрограмма):
в паспорте:
в строке«Участники подпрограммы» слова«министерство транспорта Иркутской области» заменить словами «министерствожилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 354 354,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 138 400,0 тыс. руб.; 2015 год – 170 876,6 тыс. руб.; 2016 год – 16 087,0 тыс. руб.; 2017 год – 14 495,2 тыс. руб.; 2018 год – 14 495,2 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 93 452,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 14 600,1 тыс. руб.; 2015 год – 33 774,7 тыс. руб.; 2016 год – 16 087,0 тыс. руб.; 2017 год – 14 495,2 тыс. руб.; 2018 год – 14 495,2 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 200 358,7 тыс. руб., из них: 2014 год – 88 833,8 тыс. руб.; 2015 год – 111 524,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 60 543,1 тыс. руб., из них: 2014 год – 34 966,1 тыс. руб.; 2015 год – 25 577,0 тыс. руб. | »; |
абзац тридцатьседьмой изложить в следующей редакции:
«В сферефизической культуры и спорта действует ведомственная целевая программа«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы, утвержденная приказомминистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутскойобласти от 21 октября 2013 года № 86-мпр, целью которой является привлечениелиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий ксистематическим занятиям физической культурой и спортом.»;
абзац тридцатьвосьмой признать утратившим силу;
в абзацесороковом слово «подпрограммой» заменить словами «указанной ведомственнойцелевой программой»;
в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показателиподпрограммы, сроки реализации» в абзаце двадцать первом слово«приоритетных» исключить;
в разделе 3 «Меры государственного регулирования,направленные на достижение цели и задач подпрограммы»:
в абзаце десятомцифры «163» заменить цифрами «181»;
в абзацедвенадцатом цифры «27» заменить цифрами «29»;
в абзацетринадцатом слова «91 объект» заменить словами «109 объектов»;
в абзацепятнадцатом цифры «12» заменить цифрами «10»;
в разделе 6«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГОБЮДЖЕТА»:
в абзаце первомцифры «169 862,2» заменить цифрами «200 358,7»;
в абзаце пятомцифры «81 028,4» заменить цифрами «111 524,9»;
в абзаце шестомцифры «39 500,0» заменить цифрами «69 996,5»;
в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образованийИркутской области в реализации подпрограммы»:
в абзаце второмцифры «54 609,8» заменить цифрами «60 543,1»;
в абзацечетвертом цифры «19 643,7» заменить цифрами «25 577,0»;
в абзаце шестомслова «министерство транспорта Иркутской области» заменить словами«министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
в абзацедвадцать седьмом слова «министерство транспорта Иркутской области» заменитьсловами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутскойобласти»;
в разделе 11 «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:
абзацпятнадцатый изложить в следующей редакции:
«7)доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальнаябезбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общемколичестве общеобразовательных организаций Иркутской области увеличится с 1,5%до 16,5%;»;
в абзацевосемнадцатом цифры «85» заменить цифрами «80»;
приложения 4, 5,6 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
11) приложения 9 - 13 кгосударственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу черездесять календарных дней после его официального опубликования.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Иркутской области С.В. Ерощенко
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутскойобласти от 26 мая 2015 года № 253-пп
«Приложение 1
к подпрограмме 1 «Социальноеобслуживание населения» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутскойобласти «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙСОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВКАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМСТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС/ МС) | Сметная стоимость (на 1 января текущего финансового года), тыс.руб. | Остаток сметной стоимости (на 1 января текущего финансового года), тыс.руб. | Тех. готовность на отчетную дату (в %) | Исполнитель (наименование ИОГВ, МО) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 54 658,6 | 0,0 | 0,0 | 54 658,6 | ||||||||||||
ОБ** | 54 658,6 | 0,0 | 0,0 | 54 658,6 | ||||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 54 658,6 | 0,0 | 0,0 | 54 658,6 | ||||||||||||
ОБ** | 54 658,6 | 0,0 | 0,0 | 54 658,6 | ||||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района | 2015 | 2015 | распоряжение ОГКУ «УКС Иркутской области» от 28.04.2014 № 6-р | от 23.04.2014 № Дк-1343-1343/10.13 | строительство (расширение существующих) | ОС | 29445,9* | 29445,9 | 0 | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 28 421,6 | 0,0 | 0,0 | 28 421,6 | |||
ОБ | 28 421,6 | 0 | 0 | 28 421,6 | ||||||||||||||
ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Строительство корпуса № 8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области | 2014 | 2015 | распоряжение заместителя председателя Правительства Иркутской области от 22.04.2013г. № 43-рзп | от 20.02.2013 № ДС-0091-0091/12.12 | строительство | ОС | 73641,72 | 26 237,0 | 64% | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 26 237,0 | 0,0 | 0,0 | 26 237,0 | |||
ОБ** | 26 237,0 | 0,0 | 0,0 | 26 237,0 | ||||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
|
*Расчетсметной стоимости выполнен с учетом индексов-дефляторов, установленныхМинистерством экономического развития Российской Федерации письмом от07.10.2014г. №24484-ЕЕ/Д14и В случаеизменения индексов-дефляторов, стоимость строительства для проведения аукциона подлежит пересчету
**В2015 году за счет возвращенного остатка субсидии 2014 года Пенсионного фондаРоссийской Федерации предусмотрены средства в сумме 26 237,0 тыс. рублей
Приложение 2 к постановлению
Правительства Иркутской области
от 26 мая 2015 года № 253-пп
«Приложение 5 к подпрограмме 4
«Развитие системы отдыха и оздоровлениядетей в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программыИркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
СписОк победителей конкурсного отбора дляпредоставления в 2015 году субсидий бюджетам муниципальных образованийИркутской, области в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений,оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
№ п/п | Наименование муниципальных оздоровительных учреждений | Муниципальное образование | Размер субсидий за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | Размер субсидий за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) | |
1 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей; «Станция юных натуралистов», детский оздоровительный лагерь «Звездочка» | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 5 844,0 | 1168,8 | |
2 | База отдыха «Ангара» отдела образования муниципального образования «город Свирск» | Муниципальное образование «город Свирск» | 7 484,6 | 1122,7 | |
3 | Муниципальное образовательное учреждение детский оздоровительный лагерь «Баяр» | Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» | 240,0 | 24,0 | |
4 | Муниципальное учреждение Качугский детский оздоровительный лагерь «Лена» | Муниципальное образование «Качугский район» | 2 000,0 | 200,0 | |
5 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительный образовательный лагерь «Орленок» | Муниципальное образование «Куйтунский район» | 723,0 | 72,3 | |
6 | Муниципальное бюджетное учреждение загородный оздоровительный лагерь «Чайка» | Муниципальное образование «Боханский район» | 1 142,3 | 114,2 | |
7 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития, физической культуры и спорта» оздоровительный лагерь «Молодежный» | Муниципальное образование «город Черемхово» | 2 255,1 | 338,3 | |
8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» «Байкал» | Муниципальное образование «Ольхонский район» | 311,0 | 31,1 | |
9 | Муниципальное бюджетное учреждение детский лагерь «Березка» | Муниципальное образование «Нукутский район» | 3 123,4 | 320,0 | |
| ИТОГО: | | 23 123,4 | 3 391,4 | »; |
Приложение 3 к постановлениюПравительства Иркутской области
от 26 мая 2015 года № 253-пп
«Приложение 4 к подпрограмме 8
«Доступная среда для инвалидов и другихмаломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы государственной программыИркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы
Переченьмуниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятияподпрограммы в сфере транспортной инфраструктуры за счет средств местныхбюджетов в 2014-2015 годах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Средства местных бюджетов (тыс. руб.) | Субсидия из федерального бюджета | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2014 год | | |||
1 | Муниципальное образование города Братска | 5 000,0 | 3 650,0 | |
2 | город Ангарск | 2 000,0 | 2 000,0 | |
ИТОГО: | 7 000,0 | 5 650,0 | | |
2015 год | | |||
1 | город Ангарск | 5 623,0 | 13 120,4 | |
ИТОГО: | 5 623,0 | 13 120,4 | »; |
Приложение 4 к постановлениюПравительства Иркутской области
от 26 мая 2015 года № 253-пп
Приложение 5 к подпрограмме 8 «Доступнаясреда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годыгосударственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на2014 - 2018 годы
Переченьмуниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятияподпрограммы в сфере образования за счет средств местных бюджетов в 2014-2015годах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Средства местных бюджетов (тыс. руб.) | Субсидия из федерального бюджета (тыс. руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2014 год | | |||
1 | город Иркутск | 8 000,0 | 16 700,0 | |
2 | Муниципальное образование «город Саянск» | 500,0 | 1 000,0 | |
3 | Ангарское муниципальное образование | 8 162,3 | 12 500,0 | |
4 | Иркутское районное муниципальное образование | 2 000,0 | 3 000,0 | |
5 | Муниципальное образование Киренский район | 600,0 | 2 000,0 | |
6 | Усольское районное муниципальное образование | 2 000,0 | 4 000,0 | |
7 | Муниципальное образование «Баяндаевский район» | 400,0 | 1 000,0 | |
8 | Муниципальное образование «Боханский район» | 370,0 | 1 000,0 | |
9 | Усть-Кутское муниципальное образование | 910,0 | 3 000,0 | |
10 | Муниципальное образование Нижнеудинский район | 409,5 | 3 800,0 | |
11 | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 1 494,0 | 2 500,0 | |
12 | Муниципальное образование «Осинский район» | 300,0 | 1000,0 | |
13 | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 1 459,0 | 2 500,0 | |
14 | Муниципальное образование города Братска | 90,0 | 1 000,0 | |
15 | Муниципальное образование «Заларинский район» | 345,0 | 2 000,0 | |
16 | Муниципальное образование Слюдянский район | 378,8 | 2 500,0 | |
17 | Зиминское городское муниципальное образование | 152,5 | 1 000,0 | |
18 | Муниципальное образование Балаганский район | 395,0 | 3 000,0 | |
ИТОГО: | 27 966,1 | 63 500,0 | | |
2015 год | | |||
1 | город Иркутск | 6 000,0 | 12 000,0 | |
2 | Зиминское городское муниципальное образование | 100,0 | 250,0 | |
3 | Шелеховский район | 1 320,5 | 3 000,0 | |
4 | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 510,8 | 1 100,0 | |
5 | Усольское районное муниципальное образование | 1 025,0 | 2 500,0 | |
6 | Муниципальное образование Киренский район | 50,0 | 150,0 | |
7 | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 1 360,0 | 3 200,0 | |
8 | Муниципальное образование Нижнеудинский район | 629,5 | 1 550,0 | |
9 | Муниципальное образование города Братска | 100,0 | 250,0 | |
10 | Ангарское муниципальное образование | 5 193,0 | 9 100,0 | |
11 | Муниципальное образование Слюдянский район | 300,0 | 700,0 | |
12 | Муниципальное образование «Баяндаевский район» | 300,0 | 750,0 | |
13 | Чунское районное муниципальное образование | 100,0 | 300,0 | |
14 | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района | 758,2 | 1 750,0 | |
15 | Муниципальное образование Балаганский район | 330,0 | 850,0 | |
16 | Усть-Кутское муниципальное образование | 1 300,0 | 3 050,0 | |
17 | Муниципальное образование «город Черемхово» | 300,0 | 700,0 | |
18 | Муниципальное образование «Братский район» | 150,0 | 350,0 | |
ИТОГО: | 19 827,0 | 41 550,0 | »; |
Приложение 5 к постановлениюПравительства Иркутской области
от 26 мая 2015 года № 253-пп
Приложение 6 к подпрограмме 8 «Доступнаясреда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2014 - 2018годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержканаселения» на 2014 - 2018 годы
Переченьмуниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятияподпрограммы в сфере культуры за счет средств местных бюджетов в 2015 году
№ п/п | Наименование муниципального образования | Средства местных бюджетов (тыс. руб.) | Субсидия из федерального бюджета | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Муниципальное образование города Братска | 100,00 | 233,3 | |
2 | Усть-Кутское муниципальное образование | 27,0 | 63,0 | |
ИТОГО: | 127,0 | 296,3 | »; |
Приложение 6
к постановлению Правительства Иркутскойобласти
от 26 мая 2015 года № 253-пп
«Приложение 9
к государственной программе Иркутскойобласти «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
ВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ИЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей | |||||||
2012 год | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы | ||||||||||
1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 97,5 | 97,8 | 98,1 | 98,4 | 99 | 99,2 | 99,4 | |
3 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей | % | 48,5 | 48,3 | 48,3 | 48,2 | 48,2 | 48,1 | 48 | |
4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | - | 96,12 | 96,15 | 96,20 | 96,25 | 96,30 | 96,35 | |
5 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет | % | 65,3 | 65,4 | 65,5 | 65,6 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | |
Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы | ||||||||||
1 | Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания | чел. | 762 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | |
2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе | % | 45 | 47,5 | 58 | 68,5 | 79 | 100 | 100 | |
3 | Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих право на получение услуг социального обслуживания населения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги | % | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 90 | 95 | |
2 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0 | |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» | ||||||||||
1 | Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области | % | - | - | 3 | - | - | - | - | |
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» | ||||||||||
1 | Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации от общего числа обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию зданий | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» | ||||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы | ||||||||||
1 | Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности | % | 48 | 36 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | |
3 | Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности | % | 48 | 36 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | |
3 | Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы | ||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным категориям гражданам в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» | ||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением | % | - | - | 100 | 100 | - | - | - | |
Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» | ||||||||||
1 | Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов | % | - | - | 60 | - | - | - | - | |
2 | Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных путевок | % | - | - | 100 | - | - | - | - | |
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» | ||||||||||
1 | Количество семей, получивших выплату | семей | - | - | - | 1 |
|
|
| |
Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы | ||||||||||
1 | Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 600 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | % | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | |
2 | Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | ед. | 6547 | 6807 | 6807 | 6857 | 6807 | 6807 | 6807 | |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 53,5 | 54,5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения оздоровительной кампании | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | % | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | |
2 | Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | ед. | 954 | 1100 | 1100 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях | % | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | Количество детей, принявших участие в профильных сменах | чел. | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей | % | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» | ||||||||||
1 | Доля одаренных детей, привлеченных при реализации программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздоровление | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2 | Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам исскуств | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | Удельный вес одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа одаренных детей, подавших заявления на обеспечение отдыха и оздоровления в текущем году | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2 | Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Удельный вес детей - инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа нуждающихся в данном виде оздоровления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» | ||||||||||
1 | Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, подлежащих оздоровлению | % | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы | ||||||||||
1 | Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей | чел. | 1400 | 1400 | 1450 | 1200 | 1550 | 1600 | 1600 | |
2 | Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период | чел. | 2628 | 2404 | 2200 | 2013 | 1842 | 1685 | 1677 | |
3 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет | % | _ | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | |
4 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | - | 70,86 | 72,86 | 74,86 | 76,86 | 78,86 | 79,9 | |
5 | Численность детей, родители которых лишены родительских прав | чел. | 1643 | 1404 | 1264 | 1138 | 1025 | 923 | 820 | |
6 | Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей | % | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,2 | |
7 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | чел. | 17678 | 17949 | 18218 | 18491 | 18768 | 18769 | 18780 | |
8 | Количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | семьи | 2322 | 2328 | 2351 | 2374 | 2397 | 2420 | 2435 | |
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства | ед. | - | 6500 | 2240 | 2140 | 2240 | 2240 | 2340 | |
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области | % | - | 65,4 | 65,4 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | |
2 | Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области | % | 47,7 | 41,9 | 41,5 | 41,3 | 41,2 | 41 | 41 | |
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» | ||||||||||
1 | Доля семей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности обратившихся за компенсацией | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2 | Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому | чел. | - | 363 | 363 | 373 | 380 | 385 | 390 | |
3 | Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители (законные представители) обратились в консультативные центры (службы) областных государственных образовательных учреждений | чел. | - | 35 | 71 | 99 | 120 | 125 | 135 | |
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных в различных областях интеллектуальной, творческой спортивной деятельности принимающих участие в мероприятиях | чел. | - | - | 1500 | 1200 | 1550 | 1550 | 1600 | |
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному сопровождению | ед. | 19397 | 24499 | 24600 | 24650 | 24680 | 24690 | 24690 | |
2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 7799 | 6045 | 4529 | 45000 | 4480 | 4460 | 4440 | |
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» | ||||||||||
1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях на территории Иркутской области | чел. | 3852 | 3581 | 3550 | 3520 | 3500 | 3490 | 3482 | |
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет | % | - | - | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | |
2 | Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно | чел. | - | 907 | 857 | 756 | 656 | 556 | 456 | |
3 | Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в ночное время | чел. | - | 5900 | 5000 | 4700 | 4200 | 3750 | 3550 | |
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» | ||||||||||
1 | Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года) | % | - | - | 62 | 68 | 70 | 72 | 75 | |
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации | ед. | 10 | 15 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | ||||||||||
1 | Количество видео продукции | ед. | - | - | 100 | 44 | 50 | 50 | 50 | |
Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов» | ||||||||||
1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | чел. | 6731 | 5916 | 5206 | 4581 | 4031 | 3547 | 3200 | |
Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий» | ||||||||||
1 | Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, специалистов социальной сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО, волонтеров из числа студентов социальных факультетов ВУЗов и СПО принявших участие в учебно-методических мероприятиях | чел. | - | 50 | 550 | 550 | - | 550 | 550 | |
Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы | ||||||||||
1 | Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми мероприятиями | чел. | 6689 | 11189 | 11510 | 12010 | 12510 | 13010 | 13510 | |
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» | ||||||||||
1 | Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление | чел. | - | - | 73 | 146 | 220 | 292 | 368 | |
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» | ||||||||||
1 | Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области | % | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, обеспеченных основными средствами, от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» | ||||||||||
1 | Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет | чел. | - | - | 72 | 180 | 72 | 72 | 72 | |
Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» | ||||||||||
1 | Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной социальной службы, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности | % | - | - | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | |
2 | Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, ежегодно получающих услуги мобильной социальной службы | чел. | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |
Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» | ||||||||||
1 | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях | чел. | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» | ||||||||||
1 | Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, конференций, совещаний, методических семинаров по организации, практической деятельности и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста | чел. | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2017 годы | ||||||||||
1 | Динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (прирост) | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | |
2 | Количество органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), созданных на территории Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические лица), всего | ед. | 3 | 5 | 3 | 10 | - | - |