ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
14 февраля 2019года Иркутск № 105-пп
О внесенииизменений в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения»на 2019 - 2024 годы ипризнании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутскойобласти
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решенийо разработке государственных программ Иркутской области и их формирования иреализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 УставаИркутской области, Правительство Иркутской области
П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственнуюпрограмму Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 6ноября 2018 года № 816-пп (далее – государственная программа), следующиеизменения:
1) в паспорте:
в строке«Участники государственной программы» слова «министерство строительства ижилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» заменить словами«министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
строку « Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы » изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2019 год – 53 880 521,5 тыс. рублей; 2020 год – 56 278 522,8 тыс. рублей; 2021 год – 58 999 221,0 тыс. рублей; 2022 год – 58 004 830,3 тыс. рублей; 2023 год – 58 004 830,3 тыс. рублей; 2024 год – 58 004 830,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 654 053,3 тыс. рублей; 2020 год – 653 735,2 тыс. рублей; 2021 год – 653 784,8 тыс. рублей; 2022 год – 653 784,8 тыс. рублей; 2023 год – 653 784,8 тыс. рублей; 2024 год – 653 784,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 27 766 623,0 тыс. рублей; 2020 год – 27 036 264,6 тыс. рублей; 2021 год – 26 852 021,0 тыс. рублей; 2022 год – 25 857 630,3 тыс. рублей; 2023 год – 25 857 630,3 тыс. рублей; 2024 год – 25 857 630,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области по годам реализации составляет: 2019 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2020 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2021 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2022 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2023 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2024 год – 7 825,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников, средства обязательного медицинского страхования (за исключением страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области) по годам реализации составляет: 2019 год – 25 452 019,6 тыс. рублей; 2020 год – 28 580 697,4 тыс. рублей; 2021 год – 31 485 589,6 тыс. рублей; 2022 год – 31 485 589,6 тыс. рублей; 2023 год – 31 485 589,6 тыс. рублей; 2024 год – 31 485 589,6 тыс. рублей | »; |
2)в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включаяпрофилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2019 - 2024годы, являющейся приложением 1 к государственной программе:
строку «Задачиподпрограммы» дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Обеспечениесвоевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованиемсанитарной авиации»;
строку « Целевыепоказатели подпрограммы » дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43. Число лиц(пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации»;
строку «Переченьпроектов, входящих в состав подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы | Проект «Мероприятия по организации первичной медико-санитарной помощи и экстренной помощи, ориентированной на пациента» (Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи») на 2019 - 2021 годы | »; |
строку « Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы » изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2019 год – 8 763 888,0 тыс. рублей; 2020 год – 8 653 464,9 тыс. рублей; 2021 год – 8 662 121,5 тыс. рублей; 2022 год – 8 430 381,6 тыс. рублей; 2023 год – 8 430 381,6 тыс. рублей; 2024 год – 8 430 381,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 602 342,5 тыс. рублей; 2020 год – 601 984,8 тыс. рублей; 2021 год – 601 984,8 тыс. рублей; 2022 год – 601 984,8 тыс. рублей; 2023 год – 601 984,8 тыс. рублей; 2024 год – 601 984,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 8 153 719,9 тыс. рублей; 2020 год – 8 043 654,5 тыс. рублей; 2021 год – 8 052 311,1 тыс. рублей; 2022 год – 7 820 571,2 тыс. рублей; 2023 год – 7 820 571,2 тыс. рублей; 2024 год – 7 820 571,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области по годам реализации составляет: 2019 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2020 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2021 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2022 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2023 год – 7 825,6 тыс. рублей; 2024 год – 7 825,6 тыс. рублей | »; |
строку « Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы »дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43. Число лиц(пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации,составит не менее 2320 человек за весь период реализации подпрограммы»;
3)в паспорте подпрограммы «Развитие государственно-частного партнерства» на 2019 - 2024годы, являющейся приложением 2 к государственной программе:
в строке«Участники подпрограммы» слова «министерство строительства ижилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» заменить словами«министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2019 год – 800 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 754 468,0 тыс. рублей; 2021 год – 800 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 800 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 754 468,0 тыс. рублей; 2021 год – 800 000 тыс. рублей | »; |
4)в паспорте подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2019 - 2024годы, являющейся приложением 4 к государственной программе:
строку «Задачиподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Задачи подпрограммы | 1. Внедрение новых методов информатизации, направленных на повышение оперативности, полноты и достоверности информационного обеспечения управленческой деятельности. 2. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы и внедрение цифровых технологий и платформенных решений | »; |
строку «Целевыепоказатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. 2. Доля медицинских работников, актуальная информация о которых содержится в регистре, в общем числе медицинских работников | »; |
строку «Переченьпроектов, входящих в состав подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы | Проект «Создание механизмов цифрового взаимодействия медицинских организаций» (Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)» на 2019 - 2021 год | »; |
строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2019 год – 60 866,9 тыс. рублей; 2020 год – 84 136,5 тыс. рублей; 2021 год – 55 893,6 тыс. рублей; 2022 год – 44 929,4 тыс. рублей; 2023 год – 44 929,4 тыс. рублей; 2024 год – 44 929,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 60 866,9 тыс. рублей; 2020 год – 84 136,5 тыс. рублей; 2021 год – 55 893,6 тыс. рублей; 2022 год – 44 929,4 тыс. рублей; 2023 год – 44 929,4 тыс. рублей; 2024 год – 44 929,4 тыс. рублей | »; |
строку «Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации подпрограммы: 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ составит 100%. 2. Доля медицинских работников, актуальная информация о которых содержится в регистре, в общем числе медицинских работников составит 100% | »; |
5)в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системыздравоохранения» на 2019 - 2024 годы,являющейся приложением 5 к государственной программе:
в строке«Участники подпрограммы» слова «министерство строительства ижилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» заменить словами«министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
строку «Прогнозная (справочная)оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» изложитьв следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2019 год – 2 414 089,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 829 598,6 тыс. рублей; 2021 год – 1 619 458,9 тыс. рублей; 2022 год – 1 667 772,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 667 772,3 тыс. рублей; 2024 год – 1 667 772,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 3 710,8 тыс. рублей; 2020 год – 3 750,4 тыс. рублей; 2021 год – 3 800,0 тыс. рублей; 2022 год – 3 800,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 800,0 тыс. рублей; 2024 год – 3 800,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 2 410 378,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 825 848,2 тыс. рублей; 2021 год – 1 615 658,9 тыс. рублей; 2022 год – 1 663 972,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 663 972,3 тыс. рублей; 2024 год – 1 663 972,3 тыс. рублей | »; |
6) приложения 7 - 12 к государственнойпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутскойобласти от23 ноября 2018 года № 853-пп «О внесении изменений в государственнуюпрограмму Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020годы»;
2) постановлениеПравительства Иркутской области от 11декабря 2018 года № 914-пп «О внесении изменений в государственнуюпрограмму Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020годы»;
3) постановлениеПравительства Иркутской области от 28декабря 2018 года № 972-пп «О внесении изменений в государственнуюпрограмму Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020годы».
3. Настоящее постановление подлежитофициальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-порталправовой информации Иркутской области» ( ogirk . ru ), а также на «Официальном интернет-портале правовойинформации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области | Р.Н. Болотов |
Приложение 1
к постановлениюПравительства
Иркутской области
от 14 февраля 2019года № 105-пп
«Приложение 7
к государственнойпрограмме Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2019-2024годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы | ||||||||||
|
|
| ||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | |||||||
2017 год | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы | ||||||||||
1 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 7.0 | 6.98 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.8 |
2 | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 614.2 | 614.1 | 600.1 | 575.2 | 550 | 525 | 500 | 450 |
3 | Смертность от всех причин | случаев на 1000 чел. населения | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.5 |
4 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 217.6 | 217.5 | 212.2 | 209.7 | 207.2 | 204.4 | 202.2 | 189 |
5 | Смертность от туберкулёза | случаев на 100 тыс. населения | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 |
6 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 69.19 | 70 | 70.2 | 71.2 | 72.2 | 73.2 | 74.2 | 75.2 |
7 | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | чел. | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
8 | Обеспеченность врачами | чел на 10 000 населения | 37.98 | 37.25 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.7 |
9 | Обеспечение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Иркутской области | % | 166.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | Обеспечение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Иркутской области | % | 66.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Обеспечение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Иркутской области | % | 88.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 8.3 | 8.3 | 6.72 | 6.6 | 6.5 | 6.38 | 6.28 | 6.16 |
13 | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | % | 43.1 | 43.1 | 46.6 | 48.7 | 56.6 | 67.6 | 78.9 | 90 |
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2019-2024 годы | ||||||||||
1 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | 75 | 79.5 | 84.7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | % | 20.4 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 |
3 | Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года | % | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 |
4 | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. | % | 52.9 | 53 | 54.3 | 55.3 | 56.3 | 57.3 | 58.3 | 61.9 |
5 | Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки | % | 96.4 | 96.5 | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
6 | Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | % | 99.7 | 96.9 | 97.0 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
7 | Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки | % | 99.6 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
8 | Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки | % | 99.6 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
9 | Охват иммунизации взрослого населения против пневмококовой инфекции | % | 2.26 | 3 | 4.0 | 5.25 | 6.5 | 7.75 | 9.0 | 10.0 |
10 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | 93.4 | 93.5 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
11 | Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола | лет | 29.44 | 30.0 | 30.5 | 31 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.2 |
12 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского назначения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственных препаратах для медицинского назначения, медицинских изделиях | % | 99.97 | 98 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
13 | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | % | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | % | 85.8 | 87 | 90 | 93 | 93.1 | 93.2 | 93.3 | 93.3 |
15 | Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением | % | 60.1 | 64 | 65 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
16 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | % | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 |