Постановление Правительства Иркутской области от 18.11.2016 № 745-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп

(Текст жирным)

Утратилсилу - Постановление Правительства Иркутской области от02.11.2018 № 800-пп

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

18ноября 2016 года                 Иркутск                              № 745-пп

 

 

О внесенииизменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013года № 437-пп

 

 

Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядкепринятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и ихформирования и реализации ,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясьчастью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, ПравительствоИркутской области

П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 437-пп « Обутверждении государственной программы Иркутской области «Социальная поддержканаселения» на 2014 2018 годы» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014– 2020»;

2) в пункте 1цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

3) в государственной программе Иркутской области«Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением (далее – государственнаяпрограмма):

впаспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Подпрограммы государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020», цифры «2014 – 2015» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку«Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения государственной программы

Объем финансирования государственной программы составляет:

2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.;

2015 год – 20 195 618,8 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;

2016 год – 21 471 598,7 тыс. руб.;

2017 год – 20 470 270,3 тыс. руб.;

2018 год – 20 050 914,3 тыс. руб.;

2019 год – 19 162 650,7 тыс. руб.;

2020 год – 15 812 998,2 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.;

2015 год – 16 566 576,0 тыс. руб.;

2016 год – 17 864 085,7 тыс. руб.;

2017 год – 17 114 031,4 тыс. руб.;

2018 год – 16 723 004,8 тыс. руб.;

2019 год – 15 837 270,7 тыс. руб.;

2020 год – 15 801 492,6 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет:

2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.;

2015 год – 3 564 951,4 тыс. руб.;

2016 год – 3 576 932,8 тыс. руб.;

2017 год – 3 342 033,3 тыс. руб.;

2018 год – 3 316 403,9 тыс. руб.;

2019 год – 3 313 874,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет:

2014 год – 57 490,0 тыс. руб.;

2015 год – 53 092,3 тыс. руб.;

2016 год – 22 372,6 тыс. руб.;

2017 год – 14 205,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2019 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2020 год – 11 505,6 тыс. руб.

Объем финансирования за счет иных источников составляет:

2015 год – 10 999,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 207,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» цифры«2018», «41», «96,35» заменить соответственно цифрами «2020», «32,8», «96,45»;

в разделе 2«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;

в разделе 3«ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:

в абзаце третьемцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в абзацечетвертом цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в абзаце пятомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в абзаце шестомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в абзаце седьмомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в абзаце восьмомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в абзаце девятомцифры «2014 – 2015» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в абзаце десятомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в разделе 7«ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце второмцифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце третьемцифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзацечетвертом цифры «41», «2018» заменить соответственно цифрами «32,8», «2020»;

в абзаце пятомцифры «2018», «96,35» заменить соответственно цифрами «2020», «96,45»;

в абзаце шестомцифры «2018» заменить цифрами «2020»;

4) вподпрограмме «Социальное обслуживание населения» на 2014 – 2018 годы,являющейся приложением 1 к государственной программе (далее – подпрограмма 1):

в паспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Переченьосновных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктами 4, 5 следующегосодержания:

«4)осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственностиИркутской области в сфере социального обслуживания граждан на территориях,относящихся к сельской местности, на 2014 год;

5)информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социальногообслуживания на 2017– 2020 годы»;

в строке«Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы» цифры«2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.;

2015 год – 4 124 728,1 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;

2016 год – 4 357 144,5 тыс. руб.;

2017 год – 4 586 050,8 тыс. руб.;

2018 год – 4 586 050,8 тыс. руб.;

2019 год – 4 645 738,2 тыс. руб.;

2020 год – 4 645 738,2 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.;

2015 год – 4 124 728,1 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;

2016 год – 4 357 144,5 тыс. руб.;

2017 год – 4 586 050,8 тыс. руб.;

2018 год – 4 586 050,8 тыс. руб.;

2019 год – 4 645 738,2 тыс. руб.;

2020 год – 4 645 738,2 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;

в абзацепятнадцатом раздела 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;

в разделе 2«ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020», слово «трех» заменитьсловом «пяти»;

дополнить новымиабзацами пятым, шестым следующего содержания:

«4)осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственностиИркутской области в сфере социального обслуживания граждан на территориях,относящихся к сельской местности, на 2014 год;

5)информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социальногообслуживания на 2017 – 2020 годы.»;

в абзаце пятомцифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

приложение 1 к подпрограмме1 изложить в новой редакции (прилагается);

5) вподпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития,опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейсяприложением 2 к государственной программе:

в паспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.;

2015 год – 1 102 342,8 тыс. руб.;

2016 год – 1 144 359,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 103 053,6 тыс. руб.;

2018 год – 1 103 052,6 тыс. руб.;

2019 год – 1 103 053,6 тыс. руб.;

2020 год – 1 103 053,6 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.;

2015 год – 1 102 342,8 тыс. руб.;

2016 год – 1 144 359,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 103 053,6 тыс. руб.;

2018 год – 1 103 052,6 тыс. руб.;

2019 год – 1 103 053,6 тыс. руб.;

2020 год – 1 103 053,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;

в абзаце восьмомраздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

6) вподпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 – 2018годы, являющейся приложением 3 к государственной программе:

в паспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.;

2015 год – 7 628 585,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 862 578,6 тыс. руб.;

2017 год – 7 345 938,7 тыс. руб.;

2018 год – 6 914 040,7 тыс. руб.;

2019 год – 6 990 471,1 тыс. руб.;

2020 год – 5 658 527,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.;

2015 год – 6 036 012,7 тыс. руб.;

2016 год – 6 314 753,7 тыс. руб.;

2017 год – 5 979 814,7 тыс. руб.;

2018 год – 5 581 986,0 тыс. руб.;

2019 год – 5 658 527,9 тыс. руб.;

2020 год – 5 658 527,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет:

2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.;

2015 год – 1 592 572,4 тыс. руб.;

2016 год – 1 547 824,9 тыс. руб.;

2017 год – 1 366 124,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 332 054,7 тыс. руб.;

2019 год – 1 331 943,2 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;

в абзацечетырнадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;

в абзаце сорокпятом раздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НАДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

7) в подпрограмме «Развитие системыотдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы,являющейся приложением 4 к государственной программе:

в паспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

2014 год – 632 726,2 тыс. руб.;

2015 год – 611 286,9 тыс. руб.;

2016 год – 633 235,3 тыс. руб.;

2017 год – 634 723,9 тыс. руб.;

2018 год – 634 537,1 тыс. руб.;

2019 год – 634 172,1 тыс. руб.;

2020 год – 634 172,1 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год – 515 144,0 тыс. руб.;

2015 год – 595 127,8 тыс. руб.;

2016 год – 595 143,6 тыс. руб.;

2017 год – 623 218,3 тыс. руб.;

2018 год – 623 031,5 тыс. руб.;

2019 год – 622 666,5 тыс. руб.;

2020 год – 622 666,5 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет:

2014 год – 106 200,3 тыс. руб.;

2016 год – 20 471,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет:

2014 год – 11 381,9 тыс. руб.;

2015 год – 16 159,1 тыс. руб.;

2016 год – 17 620,7 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2019 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2020 год – 11 505,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018»заменить цифрами «2014 – 2020»;

в абзацетринадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

8) в подпрограмме «Дети Приангарья»на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе:

в паспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.;

2015 год – 6 512 956,6 тыс. руб.;

2016 год – 7 373 622,9 тыс. руб.;

2017 год – 6 763 529,8 тыс. руб.;

2018 год – 6 778 959,6 тыс. руб.;

2019 год – 5 754 942,2 тыс. руб.;

2020 год – 3 737 232,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.;

2015 год – 4 654 530,4 тыс. руб.;

2016 год – 5 399 286,4 тыс. руб.;

2017 год – 4 787 620,5 тыс. руб.;

2018 год – 4 794 610,4 тыс. руб.;

2019 год – 3 773 011,0 тыс. руб.;

2020 год – 3 737 232,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет:

2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.;

2015 год – 1 847 427,1 тыс. руб.;

2016 год – 1 966 128,9 тыс. руб.;

2017 год – 1 975 909,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 984 349,2 тыс. руб.;

2019 год – 1 981 931,2 тыс. руб.

Объем финансирования за счет иных источников составляет:

2015 год – 10 999,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 207,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

строку«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1) количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к 2020 году снизится до 1800 человек;

2) количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей, к 2020 году достигнет 1600 человек;

3) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0 - 17 лет к 2020 году достигнет 3,2%;

4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2020 году достигнет 80,5%;

5) численность детей, родители которых лишены родительских прав, к 2020 году снизится до 992 человек;

6) удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей к 2020 году достигнет 0,1%;

7) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, к 2020 году достигнет 18800 человек;

8) количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2020 году достигнет 2450 семей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в абзацедвадцать пятом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;

9) в подпрограмме «Старшеепоколение» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 6 к государственнойпрограмме:

в паспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;

2015 год – 12 015,9 тыс. руб.;

2016 год – 17 408,0 тыс. руб.;

2017 год – 11 963,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 963,6 тыс. руб.;

2019 год – 11 963,6 тыс. руб.;

2020 год – 11 963,6 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;

2015 год – 12 015,9 тыс. руб.;

2016 год – 17 408,0 тыс. руб.;

2017 год – 11 963,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 963,6 тыс. руб.;

2019 год – 11 963,6 тыс. руб.;

2020 год – 11 963,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018» заменитьцифрами «2020»;

в абзацетринадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;

10) в подпрограмме«Государственная региональная поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являющейсяприложением 7 к государственной программе:

в паспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

2014 год – 37 292,0 тыс. руб.;

2015 год – 31 163,6 тыс. руб.;

2016 год – 18 880,0 тыс. руб.;

2017 год – 5 880,0 тыс. руб.;

2018 год – 5 880,0 тыс. руб.;

2019 год – 5 880,0 тыс. руб.;

2020 год – 5 880,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год – 8 161,0 тыс. руб.;

2015 год – 6 380,4 тыс. руб.;

2016 год – 18 880,0 тыс. руб.;

2017 год – 5 880,0 тыс. руб.;

2018 год – 5 880,0 тыс. руб.;

2019 год – 5 880,0 тыс. руб.;

2020 год – 5 880,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:

2014 год – 17 989,0 тыс. руб.;

2015 год – 13 427,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет:

2014 год – 11 142,0 тыс. руб.;

2015 год – 11 356,2 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

строку«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1) динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (прирост), к 2020 году составит 350 ед.;

2) количество органов ТОС, созданных на территории Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические лица), к 2020 году составит 63 ед.;

3) количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из средств областного бюджета к 2020 году составит 258 ед.;

4) количество НКО, получивших имущественную поддержку, к 2020 году составит 35 ед.;

5) доля граждан, принимающих участие в деятельности НКО на территории Иркутской области, к 2020 году составит 12,5%;

6) доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования НКО на территории Иркутской области, к 2020 году составит 8,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в абзацедевятнадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 –2020»;

11) в подпрограмме «Доступнаясреда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018годы, являющейся приложением 8 к государственной программе:

в паспорте:

в наименованиицифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке«Наименование государственной программы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами«2014 – 2020»;

в строке«Наименование подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

в строке «Срокиреализации подпрограммы» цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;

строку «Целевые показателиподпрограммы» дополнить пунктом
29 следующего содержания:

«29) количествоинвалидов и других МГН, принявших участие в спартакиаде «И невозможноевозможно...»;

строку «Переченьосновных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13) организацияи проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей,принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН врамках полномочий министерства спорта Иркутской области»;

строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования реализации подпрограммы составляет:

2014 год – 138 400,0 тыс. руб.;

2015 год – 172 539,8 тыс. руб.;

2016 год – 64 370,4 тыс. руб.;

2017 год – 19 129,9 тыс. руб.;

2018 год – 16 429,9 тыс. руб.;

2019 год – 16 429,9 тыс. руб.;

2020 год – 16 429,9 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета составляет:

2014 год – 14 600,1 тыс. руб.;

2015 год – 35 437,9 тыс. руб.;

2016 год – 17 110,5 тыс. руб.;

2017 год – 16 429,9 тыс. руб.;

2018 год – 16 429,9 тыс. руб.;

2019 год – 16 429,9 тыс. руб.;

2020 год – 16 429,9 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета составляет:

2014 год – 88 833,8 тыс. руб.;

2015 год – 111 524,9 тыс. руб.;

2016 год – 42 508,0 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет:

2014 год – 34 966,1 тыс. руб.;

2015 год – 25 577,0 тыс. руб.;

2016 год – 4 751,9 тыс. руб.;

2017 год – 2 700,0 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в строке«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «2018», «70,1»заменить соответственно цифрами «2020», «68,2»;

в разделе 1«ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»

дополнить новым абзацем сорок седьмым следующего содержания:

«29) количествоинвалидов и других МГН, принявших участие в спартакиаде «И невозможноевозможно...»;

в абзаце сороквосьмом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

раздел 2«ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

дополнить новымабзацем пятнадцатым следующего содержания:

«13) организацияи проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей,принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН врамках полномочий министерства спорта Иркутской области.»;

дополнить новымабзацем тридцать пятым следующего содержания:

«организацияи проведение спартакиады «И невозможное возможно...»;

в разделе 4«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятомцифры «60 769,8» заменить цифрами «64 370,4»;

в абзаце шестомцифры «13 570,7» заменить цифрами «19 129,9»;

в абзаце седьмомцифры «13 570,7» заменить цифрами «16 429,9»;

дополнить новымиабзацами восьмым, девятым следующего содержания:

«2019 год - 16429,9 тыс. руб.;

2020 год - 16429,9 тыс. руб.»;

в абзацеодиннадцатом цифры «17 112,8» заменить цифрами «17 110,5»;

в абзацедвенадцатом цифры «13 570,7» заменить цифрами «16 429,9»;

в абзацетринадцатом цифры «13 570,7» заменить цифрами «16 429,9»;

дополнить новымиабзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего содержания:

«2019 год - 16429,9 тыс. руб.;

2020 год - 16429,9 тыс. руб.»;

в абзацесемнадцатом цифры «38 275,1» заменить цифрами «42 508,0»;

в абзацедвадцать первом цифры «5 381,9» заменить цифрами «4 751,9»;

дополнить новымабзацем двадцать вторым следующего содержания:

«2017 год – 2700,0 тыс. руб.»;

в разделе 6«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГОБЮДЖЕТА»:

в абзаце восьмомцифры «38 275,1» заменить цифрами «42 508,0»;

в абзаце девятомцифры «14 214,5» заменить цифрами «4 232,9»;

в абзаце десятомцифры «24 056,6» заменить цифрами «38 275,1»;

в разделе 7«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятомцифры «5 381,9» заменить цифрами «4 751,9»;

дополнить новымабзацем шестым следующего содержания:

«2017 год – 2700,0 тыс. руб.»;

в разделе 11 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце девятомцифры «64» заменить цифрами «68,2»;

в абзацеодиннадцатом цифры «59» заменить цифрами «76,1»;

в абзацедвенадцатом цифры «56,2» заменить цифрами «75,8»;

в абзацетринадцатом цифры «13,4» заменить цифрами «16,8»;

в абзацедвадцать первом цифры «37,9» заменить цифрами «27,2»;

в абзацедвадцать втором цифры «29,3» заменить цифрами «48,3»;

в абзацедвадцать четвертом цифры «70,6» заменить цифрами «82,3»;

в абзацедвадцать пятом цифры «15» заменить цифрами «55,5»;

в абзацедвадцать восьмом цифры «16» заменить цифрами «80»;

в абзацедвадцать девятом цифры «100» заменить цифрами «500»;

в абзацетридцатом цифры «39» заменить цифрами «177»;

в абзацетридцать первом цифры «8000» заменить цифрами «39000»;

в абзацетридцать третьем цифры «10417» заменить цифрами «50626»;

в абзацетридцать четвертом цифры «43,2» заменить цифрами «100»;

12) приложения9, 10, 12, 13 к государственной программе изложить в новой редакции(прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановлениевступает в силу с 1 января 2017 года.

 

 

Первыйзаместитель Губернатора

Иркутскойобласти – Председатель

ПравительстваИркутской области                                                   А.С. Битаров


 

 

 

Приложение 1

к постановлениюПравительства

Иркутскойобласти

от 18 ноября2016 года №745-пп

 

«Приложение 1

к подпрограмме 1«Социальное

обслуживаниенаселения»

на 2014 - 2020годы государственной программы

Иркутскойобласти «Социальная поддержка

населения» на2014 - 2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)

Год начала строительства

Плановый год ввода в эксплуатацию

Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД)

Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения)

Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение)

Форма собственности (ОС/МС)

Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс.руб. ‹*›

Остаток сметной стоимости, тыс.руб.  ‹*›

Тех. готовность (в %)  ‹*›

Исполнитель (наименование ИОГВ, МО)

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Всего

42 604,3

19 358,1

0,0

0,0

0,0

0,0

(ОБ)

42 604,3

19 358,1

0,0

0,0

0,0

0,0

(ФБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(МБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области  в сфере социального обслуживания граждан»

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Всего

42 604,3

19 358,1

0,0

0,0

0,0

0,0

(ОБ)

42 604,3

19 358,1

0,0

0,0

0,0

0,0

(ФБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(МБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных вод мощностью 75 куб.м/сутки ОГБУ РЦ "Сосновая горка" в с. Самара Зиминского района Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ "Сосновая горка" в с. Самара Зиминского района

2015

2016

Распоряжение
ОГКУ "УКС Иркутской области" от 28.04.2014 № 6-р


 № Дк-1343-1343/10.13
от 23.04.2014

строительство (расширение существующих)

ОС

27 437,70

27 437,7

0%

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Всего

16 280,3

19 265,2

0,0

0,0

0,0

0,0

(ОБ)

16 280,3

19 265,2

0,0

0,0

0,0

0,0

(ФБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(МБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство корпуса № 8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области

2014

2016

Распоряжение заместителя председателя Правительства Иркутской области
от 22.02.2013 № 43-рзп

№ Дс-0091-0091/12.12
от 20.02.2013

строительство

ОС

73641,72

26 237,0

64%

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Всего

26 324,0

92,9

0,0

0,0

0,0

0,0

(ОБ) <**>

26 324,0

92,9

0,0

0,0

0,0

0,0

(ФБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(МБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*>  Показатели указываются по состоянию на дату включения объекта (мероприятия) в государственную программу Иркутской области

 

 

<**> В 2015 году за счет возвращенного остатка субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 26237,0 тыс. рублей

».


 

 

 

Приложение 2

к постановлениюПравительства

Иркутскойобласти

от 18 ноября2016 года № 745-пп

 

«Приложение 9

кгосударственной программе

Иркутскойобласти «Социальная поддержка

населения» на2014 - 2018 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевых показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы

1

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения

%

97.5

97.8

98.1

98.4

98.7

99

100

100

100

3

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей

%

48.5

48.3

48.3

33.3

41.2

32.8

32.8

32.8

32.8

4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

-

96.12

96.15

96.2

96.25

96.3

96.35

96.4

96.45

5

Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет

%

65.3

65.4

65.5

65.6

65.7

65.7

65.7

65.7

65.7

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020 годы

1

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих право на получение услуг социального обслуживания населения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Очередь на получение места в стационарных организациях социального обслуживания

чел.

762

728

728

728

150

50

0

0

0

3

Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе

%

45

47.5

58

55.8

66

80

100

100

100

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги

%

83

83

85

85

87

90

95

95

95

2

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

1.1

1.1

1

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014 год

1

Динамика вводимых мест в организациях социального обслуживания Иркутской области

%

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» на 2014-2020 годы

1

Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, от общего числа обучающихся

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 год

1

Количество введенных в эксплуатацию зданий

ед.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 2015-2020 годы

1

Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства

ед.

-

-

-

2

1

-

-

-

-

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания» на 2017-2020 годы

1

Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности

%

48

36

55

65

75

75

75

75

75

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности

%

48

36

55

65

75

75

75

75

75

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области,имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

2

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

2

Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным категориям гражданам в денежной форме

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

2

Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014 год

1

Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

%

-

-

60

-

-

-

-

-

-

2

Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных путевок

%

-

-

100

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» на 2015-2020 годы

1

Количество получивших единовременные пособия работников противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных

чел.

-

-

-

-

1

1

1

1

1

2

Количество получивших единовременные пособия семей погибших (умерших) работников противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, спасателей аварийно-спасательных служб

ед.

-

-

-

1

0

1

1

1

1

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» на 2015-2016 годы

1

Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области

чел.

-

-

-

273

359

-

-

-

-

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления

чел.

260000

260000

260000

260000

260000

260000

260000

260000

260000

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

%

98

98

98

97

96

96

96

96

96

2

Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

ед.

6547

6807

6807

6857

6807

6807

6807

6807

6807

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

53.5

54.5

55

55

59

55

55

55

55

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях

%

80

85

90

90

90

90

90

90

90

2

Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения оздоровительной кампании

ед.

30

30

30

30

30

30

30

30

30

3

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха

ед.

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области

%

100

100

100

98

96

94

94

94

94

2

Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской области

ед.

954

1100

1100

480

480

480

480

480

480

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях

%

14

16

20

20

20

-

-

-

-

2

Количество детей, принявших участие в профильных сменах

чел.

370

400

400

400

400

400

400

400

400

3

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха

ед.

110

110

110

110

110

-

-

-

-

4

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей

%

30

30

30

29

29

29

29

29

29

Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» на 2014-2020 годы

1

Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздоровление

%

30

30

30

30

100

100

100

100

100

2

Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам исскуств

ед.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях

%

30

30

30

30

25

30

30

30

30

2

Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

ед.

100

100

100

100

100

0

100

0

100

3

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха

ед.

100

100

100

100

0

100

0

100

0

4

Удельный вес детей - инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа нуждающихся в данном виде оздоровления

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства спорта Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха

ед.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, подлежащих оздоровлению

%

7.5

7.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы

1

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период

чел.

2628

2404

2200

2013

2200

2100

2000

1900

1800

2

Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей

чел.

1400

1400

1450

1200

1550

1600

1600

1600

1600

3

Количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ед.

2322

2328

2351

2374

2250

2300

2350

2400

2450

4

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет

%

-

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

5

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

-

70.86

72.86

74,86

76.86

78.86

79.9

80

80.5

6

Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей

%

0,46

0,41

0,36

0,32

0,28

0,25

0.2

0.15

0.1

7

Численность детей, родители которых лишены родительских прав

чел.

1643

1404

1264

1138

1100

1073

1046

1019

992

8

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи

чел.

17678

17949

18218

18491

18768

18769

18780

18790

18800

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства

ед.

-

6500

2240

2140

2240

2240

2340

2340

2340

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области

%

-

65.4

65.4

53

65.5

65.5

65.5

65.5

65.5

2

Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области

%

47.7

41.9

41.5

33.3

41.2

41

41

41

41

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля семей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности обратившихся за компенсацией

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2

Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому

чел.

-

363

363

373

380

385

390

390

390

3

Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители (законные представители) обратились в консультативные центры (службы) областных государственных образовательных учреждений

чел.

-

35

71

99

120

250

260

260

260

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных в различных областях интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, принимающих участие в мероприятиях

чел.

-

-

1500

1200

1550

1550

1600

1600

1600

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Количество семей, находящихся в социально опасном положении

ед.

7799

6045

4529

4500

3170

3150

3150

3150

3150

2

Количество семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному сопровождению

ед.

19397

24499

24600

24650

24680

24690

24690

24690

24690

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях на территории Иркутской области

чел.

3852

3581

3550

3520

3500

1211

1200

1200

1200

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Удельный вес несовершеннолетних детей, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет

%

-

-

0.63

0.55

0.54

0.53

0.52

0.51

0.5

2

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав

%

-

-

21.1

18.3

17.6

17.2

17.1

16.9

16.4

3

Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах, запрещенных для посещения детьми в т.ч. в ночное время

чел.

-

-

4314

2526

2500

2474

2448

2422

2396

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» на 2014-2020 годы

1

Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года)

%

-

-

62

68

70

72

75

75

75

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации

ед.

10

15

18

10

10

10

10

10

10

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Количество видеопродукции

ед.

-

-

100

44

40

38

38

38

38

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов» на 2015-2020 годы

1

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

чел.

6731

5916

5206

4581

3000

2900

2800

2700

2600

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий» на 2015-2020 годы

1

Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, специалистов социальной сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО, волонтеров из числа студентов социальных факультетов ВУЗов и СПО принявших участие в учебно-методических мероприятиях

чел.

-

50

550

550

-

550

550

550

550

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2020 годы

1

Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми мероприятиями

чел.

6689

11189

11510

12010

12510

13010

13510

13510

13510

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 2014-2020 годы

1

Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление

чел.

-

-

73

146

220

222

222

222

222

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на 2014-2020 годы

1

Доля государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области

%

-

-

0

0

0

0

0

0

0

2

Доля организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, обеспеченных основными средствами, от общего количества организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» на 2014-2020 годы

1

Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет

чел.

-