Приложение к Решению от 18.05.2006 г № 21-141/РД Отчет

Отчет об исполнении районного бюджета за 2005 Г. По ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)


Наименование Мин. Рз Пр ЦСР ВР Экр Уточнен. план Исполн. за 2005 г. % исполн. к году
Финансовое управление администрации Иркутского района 000 00 00 0000000 000 455183 431825 95
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" 47699 46421 97
Здравоохранение и спорт 055 09 00 0000000 000 000 47699 46421 97
Здравоохранение 055 09 01 0000000 000 000 47699 46421 97
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части, обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 000 000 47699 46421 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 000 47699 46421 97
РАСХОДЫ 055 09 01 4700000 327 200 41210 40084 97
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 35621 35432 99
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 27634 27618 100
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 212 129 73 57
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 7858 7741 99
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 5346 4410 82
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 221 168 168 100
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 222 16 13 81
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 223 3058 2361 77
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4700000 327 224 79 68 86
Услуги на содержание имущества 055 09 01 4700000 327 225 1772 1606 91
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 226 253 194 77
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 243 242 100
Поступление нефинансовых активов 055 99 01 4700000 327 300 6489 6337 98
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 310 612 462 75
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 340 5877 5875 100
Управление культуры администрации Иркутского района 20250 19022 94
Управление культуры администрации Иркутского района 057 07 3560 3481 98
Образование 057 07 3560 3481 98
Общее образование 057 07 02 0000000 000 000 3560 3481 98
Учреждение по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 000 3560 3481 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 000 3560 3481 98
Расходы 057 07 02 4230000 327 200 3489 3427 98
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 210 3372 3348 99
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 211 2615 2609 100
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 212 54 38 70
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 213 703 701 100
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 111 79 71
Услуги связи 057 07 02 4230000 327 221 12 12 100
Транспортные услуги 057 07 02 4230000 327 222 2 0
Коммунальные услуги 057 07 02 4230000 327 223 76 58 76
Услуги на содержание имущества 057 07 02 4230000 327 225 6 0
Прочие услуги 057 07 02 4230000 327 226 15 9 60
Прочие расходы 057 07 02 4230000 327 290 6 0
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 4230000 327 300 71 54 76
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 4230000 327 310 48 38 79
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 4230000 327 340 23 16 70
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 16690 15541 93
Культура 057 08 01 0000000 000 000 15954 14416 93
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры - средства массовой информации 057 08 01 4400000 000 000 12319 11598 94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 000 12319 11598 94
РАСХОДЫ 057 08 01 4400000 327 200 11930 11246 94
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 210 8204 7956 97
Заработная плата 057 08 01 4400000 327 211 6354 6144 97
Прочие выплаты 057 08 01 4400000 327 212 27 25 93
Начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 213 1823 1787 98
Приобретение услуг 057 08 01 4400000 327 220 3565 3208 90
Услуги связи 057 08 01 4400000 327 221 29 28 97
Транспортные услуги 057 08 01 4400000 327 222 5 0
Коммунальные услуги 057 08 01 4400000 327 223 2407 2247 93
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4400000 327 224 0
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4400000 327 225 984 827 84
Прочие услуги 057 08 01 4400000 327 226 140 106 76
Прочие расходы 057 08 01 4400000 327 290 161 82 51
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4400000 327 300 389 352 90
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4400000 327 310 114 105 92
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4400000 327 340 275 247 90
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 4410000 000 000 293 234 80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4410000 327 000 293 234 80
РАСХОДЫ 057 08 01 4410000 327 200 293 234 80
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 210 230 208 90
Заработная плата 057 08 01 4410000 327 211 181 164 91
Прочие выплаты 057 08 01 4410000 327 212 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 213 49 44 90
Приобретение услуг 057 08 01 4410000 327 220 63 26
Услуги связи 057 08 01 4410000 327 221 4 4 100
Транспортные услуги 057 08 01 4410000 327 222 0
Коммунальные услуги 057 08 01 4410000 327 223 56 22 39
Прочие услуги 057 08 01 4410000 327 226 3 0
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 2374 2170 91
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 2374 2170 91
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 2340 2140 91
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 2118 1982 94
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 1679 1563 93
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 439 419 95
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 222 158 71
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 24 23 96
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 148 85 57
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4420000 327 224 0
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4420000 327 225 0
Прочие услуги 057 08 01 4420000 327 226 50 50 100
Прочие расходы 057 08 01 4420000 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4420000 327 300 34 30 88
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4420000 327 310 23 23 100
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4420000 327 340 11 7 64
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 08 01 4520000 000 000 968 914 94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4520000 327 000 968 914 94
Расходы 057 08 01 4520000 327 200 949 895 94
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4520000 327 210 906 852 94
Заработная плата 057 08 01 4520000 327 211 692 667 96
Прочие выплаты 057 08 01 4520000 327 212 21 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 4520000 327 213 193 185 96
Приобретение услуг 057 08 01 4520000 327 220 43 43 100
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4520000 327 225 0
Прочие услуги 057 08 01 4520000 327 226 43 43 100
Прочие расходы 057 08 01 4520000 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4520000 327 300 19 19 100
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4520000 327 310 19 19 100
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4520000 327 340 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 0000000 000 000 736 625 85
Руководство и управление в сфере установленных услуг 057 08 06 0010000 000 000 686 625 91
Центральный аппарат 057 08 06 0010000 005 000 686 625 91
Расходы 057 08 06 0010000 005 200 627 581 93
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 210 624 581 93
Заработная плата 057 08 06 0010000 005 211 492 459 93
Прочие выплаты 057 08 06 0010000 005 212 3 0
Начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 213 129 122 95
Приобретение услуг 057 08 06 0010000 005 220 3 0 0
Услуги связи 057 08 06 0010000 005 221 0
Транспортные услуги 057 08 06 0010000 005 222 3 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 0010000 005 300 59 44 75
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 0010000 005 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 0010000 005 340 59 44 75
Региональные целевые программы 057 08 06 5220000 000 000 50 0 0
Строительство объектов для нужд отрасли 057 08 06 5220000 213 000 50 0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 52200000 213 300 50 0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 52200000 213 310 50 0
МУ "Редакция газеты "Ангарские огни" 1000 997 100
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 0000000 000 000 1000 997 100
Периодическая печать и издательства 057 08 04 0000000 000 000 1000 997 100
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 4570000 000 000 1000 997 100
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 4570000 453 000 1000 997 100
Расходы 057 08 04 4570000 453 200 1000 997 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 4570000 453 240 1000 997 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 4570000 453 241 1000 997 100
Социальная политика 061 10 20697 19963 96
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 18261 17628 97
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 1298 1156 89
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 16963 16472 97
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 10 06 0010000 000 000 47 47 100
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 5140000 000 000 2389 2288 96
МУ "Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних" Иркутского района 7421 7285 98
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 7421 7285 98
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 7421 7285 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 7421 7285 98
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 6074 6017 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 5435 5419 100
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 211 4346 4345 100
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 212 29 15 52
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 213 1060 1059 100
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 620 580 94
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 221 4 4 100
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 222 5 3 60
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 223 477 450 94
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 224 0
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 25 25 100
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 226 109 98 90
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 290 19 18 95
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 1347 1268 94
Увеличение стоимости основных средств 061 10 07 5060000 327 310 210 185 88
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 340 1137 1083 95
МУСЗН "Социальный приют для несовершеннолетних Иркутского района" 5524 5292 96
Социальное обслуживание населения 061 10 02 5060000 000 000 5524 5292 96
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 5524 5292 96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 5524 5292 96
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 4488 4437 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 4155 4123 99
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 211 3281 3279 100
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 212 36 7 19
Начисление на оплату труда 061 10 02 5060000 327 213 838 837 100
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 311 304 98
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 221 5 4 80
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 222 8 8 100
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 223 278 278 100
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 224 0
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 2 0
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 0
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 226 18 14 78
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 290 22 10 45
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 1036 855 83
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 310 104 52 50
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 340 932 803 86
МУСЗН "Социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан Иркутского района" 2572 2465 96
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 2572 2465 96
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 2572 2465 96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 2572 2465 96
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 1802 1742 97
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 1424 1388 97
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 211 1127 1100 98
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 213 297 288 97
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 373 351 94
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 221 0
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 222 0
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 223 106 91 86
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 224 9 9 100
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 223 221 99
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 226 35 30 86
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 290 5 3 60
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 770 723 94
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 310 45 45 100
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 340 725 678 94
МУСЗН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 50 мест в п. Усть-Балей Иркутского района" 1298 1156 89
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1298 1156 89
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 1298 1156 89
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5010000 327 000 1298 1156 89
Расходы 061 10 02 5010000 327 200 1241 1100 89
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 210 409 300 73
Заработная плата 061 10 02 5010000 397 211 325 238 73
Прочие выплаты 061 10 02 5010000 327 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 213 84 62 74
Приобретение услуг 061 10 02 5010000 327 220 820 800 98
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5010000 327 225 800 800 100
Прочие услуги 061 10 02 5010000 327 226 20 0
Прочие расходы 061 10 02 5010000 327 290 12 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5010000 327 300 57 56 98
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5010000 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5010000 327 340 57 56 98
МУСЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского района" 1446 1430 99
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1446 1430 99
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 1446 1430 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 1446 1430 99
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 1352 1336 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 1303 1301 100
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 211 1041 1040 100
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 213 262 261 100
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 44 32 73
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 221 11 11 100
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 11 3 27
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 226 22 18 82
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 290 5 3 60
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 94 94 100
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 340 94 94 100
Управление социальной защиты населения администрации Иркутского района 061 47 47 100
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 0000000 000 000 47 47 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 10 06 0010000 000 000 47 47 100
Центральный аппарат 061 10 06 0010000 005 000 47 47 100
Расходы 061 10 06 0010000 005 200 47 47 100
Начисления на оплату труда 061 10 06 0010000 005 213 47 47 100
Иркутская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 061 2389 2288 96
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 0000000 000 000 2389 2288 96
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 5140000 000 000 2389 2288 96
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 5140000 482 000 2389 2288 96
Расходы 061 10 06 5140000 482 200 2389 2288 96
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 061 10 06 5140000 482 240 2389 2288 96
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 061 10 06 5140000 482 242 2389 2288 96
Управление образования администрации Иркутского района 222120 211936 95
Образование 073 07 00 0000000 000 000 222120 211936 95
Дошкольное образование 073 07 01 0000000 000 000 27948 26548 95
Детские дошкольные учреждения 00000 07 01 4200000 000 000 27948 26548 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4200000 327 000 27948 26548 95
Расходы 073 07 01 4200000 327 200 24362 23262 95
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 210 19600 19402 99
Заработная плата 073 07 01 4200000 327 211 15228 15112 99
Прочие выплаты 073 07 01 4200000 327 212 285 278 98
Начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 213 4087 4012 98
Приобретение услуг 073 07 01 4200000 327 220 4750 3852 81
Услуги связи 073 07 01 4200000 327 221 65 61 94
Транспортные услуги 073 07 01 4200000 327 222 70 61 87
Коммунальные услуги 073 07 01 4200000 327 223 4198 3715 88
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 4200000 327 224 0
Услуги на содержание имущества 073 07 01 4200000 327 225 93 12 13
Прочие услуги 073 07 01 4200000 327 226 324 3 1
Прочие расходы 073 07 01 4200000 327 290 12 8 67
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 4200000 327 300 3586 3286 92
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 4200000 327 310 60 58 97
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 4200000 327 340 3526 3228 92
Общее образование 073 07 02 0000000 000 000 176825 171501 97
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 000 000 170163 164929 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4210000 327 000 170163 164929 97
Расходы 073 07 02 4210000 327 200 160225 155519 97
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 210 136954 136923 100
Заработная плата 073 07 02 4210000 327 211 106988 106988 100
Прочие выплаты 073 07 02 4210000 327 212 1484 1453 98
Начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 213 28482 28482 100
Приобретение услуг 073 07 02 4210000 327 220 23191 18516 80
Услуги связи 073 07 02 4210000 327 221 147 130 88
Транспортные услуги 073 07 02 4210000 327 222 550 342 62
Коммунальные услуги 073 07 02 4210000 327 223 15732 13520 86
Аренда, плата за пользов. имущ. 073 07 02 4210000 327 224 498 497 100
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4210000 327 225 5130 3627 71
Прочие услуги 073 07 02 4210000 327 226 1134 400 35
Прочие расходы 073 07 02 4210000 327 200 80 80 100
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4210000 327 300 9938 9410 95
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4210000 327 310 4550 4475 98
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4210000 327 340 5388 4935 92
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 000 000 6662 6572 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4230000 327 000 6662 6572 99
Расходы 073 07 02 4230000 327 200 6643 6553 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 210 6569 6491 99
Заработная плата 073 07 02 4230000 327 211 5125 5053 99
Прочие выплаты 073 07 02 4230000 327 212 86 86 100
Начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 213 1358 1352 100
Приобретение услуг 073 07 02 4230000 327 220 48 37 77
Услуги связи 073 07 02 4230000 327 221 0
Транспортные услуги 073 07 02 4230000 327 222 0
Коммунальные услуги 073 07 02 4230000 327 223 0
Аренда, плата за пользов. имущ. 073 07 02 4230000 327 224 25 23 92
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4230000 327 225 0
Прочие услуги 073 07 02 4230000 327 226 23 14 61
Прочие расходы 073 07 02 4230000 327 290 26 25 96
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4320000 327 300 19 19 100
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4230000 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4230000 327 340 19 19 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 073 07 07 4320000 000 000 458 457 100
Оздоровление детей и подростков 073 07 07 4320000 452 000 458 457 100
Расходы 073 07 07 4320000 452 200 458 457 100
Приобретение услуг 073 07 07 4320000 452 220 458 457 100
Прочие услуги 073 07 07 4320000 452 226 458 457 100
Прочие расходы 073 07 07 4320000 452 290 0
Другие вопросы в области образования 073 07 09 0000000 000 000 16889 13430 80
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки 073 07 09 4520000 000 000 7231 6744 93
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4520000 327 000 7231 6744 93
Расходы 073 07 09 4520000 327 200 6735 6279 93
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 210 6348 5928 93
Заработная плата 073 07 09 4520000 327 211 3963 3817 96
Прочие выплаты 073 07 09 4520000 327 212 10 7 70
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 213 2375 2104 89
Приобретение услуг 073 07 09 4520000 327 220 234 231 99
Услуги связи 073 07 09 4520000 327 221 13 13 100
Транспортные услуги 073 07 09 4520000 327 222 2 0
Коммунальные услуги 073 07 09 4520000 327 223 0
Услуги на содержание имущества 073 07 09 4520000 327 225 8 7 88
Прочие услуги 073 07 09 4520000 327 226 211 211 100
Прочие расходы 073 07 09 4520000 327 290 153 120 78
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 4520000 327 300 496 465 94
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 4520000 327 310 260 244 94
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 4520000 327 340 236 221 94
Региональные целевые программы 073 07 09 5220000 000 000 6577 4000 61
Строительство объектов для нужд отрасли 073 07 09 5220000 213 000 6577 4000 61
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 5220000 213 300 6577 4000 61
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 5220000 213 310 6577 4000 61
Руководство и управление в сфере установленных услуг 073 07 09 0010000 000 000 3081 2686 87
Центральный аппарат 073 07 09 0010000 005 000 3081 2686 87
Расходы 073 07 09 0010000 005 200 3081 2686 87
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 210 3072 2677 87
Заработная плата 073 07 09 0010000 005 211 2038 1961 96
Прочие выплаты 073 07 09 0010000 005 212 0
Начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 213 1034 716 69
Приобретение услуг 073 07 09 0010000 005 220 9 9 100
Услуги связи 073 07 09 0010000 005 221 9 9 100
Национальная экономика 082 04 000 0000000 000 000 16900 16600 98
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 16900 16600 98
ОАО "Хомутовское" 8000 8000 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 8000 8000 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 8000 8000 100
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 8000 8000 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 8000 8000 100
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 8000 8000 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 8000 8000 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 8000 8000 100
ОАО "Родники" 4402 4402 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 4402 4402 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 4402 4402 100
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 4402 4402 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 4402 4402 100
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 4402 4402 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 4402 4402 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 4402 4402 100
ОАО "Максимовское" 3000 3000 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 3000 3000 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 3000 3000 100
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 3000 3000 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 3000 3000 100
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 3000 3000 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 3000 3000 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 3000 3000 100
ОАО "Барки" 1498 1198 80
Национальная экономика 082 04 05 000000 000 000 1498 1198 80
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 5220000 000 000 1498 1198 80
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 1498 1198 80
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 1498 1198 80
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 1498 1198 80
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 1498 1198 80
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 1498 1198 80
Финансовое управление администрации Иркутского района 4824 3665 76
Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 000 4529 3539 78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 092 01 06 0000000 000 000 3375 3187 94
Руководство и управление в сфере установленных услуг 092 01 06 0010000 000 000 3375 3187 94
Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 000 3375 3187 94
Расходы 092 01 06 0010000 005 200 3104 2921 94
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 210 2884 2707 94
Заработная плата 092 01 06 0010000 005 211 2285 2157 94
Прочие выплаты 092 01 06 0010000 005 212 0
Начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 213 599 550 92
Приобретение услуг 092 01 06 0010000 005 220 219 214 98
Услуги связи 092 01 06 0010000 005 221 21 16 76
Транспортные услуги 092 01 06 0010000 005 222 2 2 100
Услуги на содержание имущества 092 01 06 0010000 005 225 0
Прочие услуги 092 01 06 0010000 005 226 196 196 100
Социальное обеспечение 092 01 06 0010000 005 260 0
Прочие расходы 092 01 06 0010000 005 290 1 0
Поступление нефинансовых активов 092 01 06 0010000 005 300 271 266 98
Увеличение стоимости основных средств 092 01 06 0010000 005 310 175 171 98
Увеличение стоимости материальных запасов 092 01 06 0010000 005 340 96 95 99
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 0000000 000 000 500 352 70
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 0650000 000 000 500 352 70
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 0650000 152 000 500 352 70
Расходы 092 01 12 0650000 152 200 500 352 70
Обслуживание долговых обязательств 092 01 12 0650000 152 230 500 352 70
Обслуживание внутренних долговых обязательств 092 01 12 0650000 152 231 500 352 70
Резервные фонды 092 01 13 0000000 000 000 654 0 0
Резервные фонды 092 01 13 0700000 000 000 654 0 0
Резервный фонды органов местного самоуправления 092 01 13 0700000 184 000 654 0 0
Расходы 092 01 13 0700000 184 200 654 0 0
Прочие расходы 092 01 13 0700000 184 290 654 0
Национальная экономика 092 04 50 32 64
Сельское хозяйство и рыболовство 092 04 05 0000000 000 000 50 32 64
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства (Ликвидационная комиссия "Иркутская РСППЖ") 092 04 05 2630000 000 000 50 32 64
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 04 05 2630000 327 000 50 32 64
Расходы 092 04 05 2630000 327 200 50 32 64
Прочие расходы 092 04 05 2630000 327 290 50 32 64
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03 150 0 0
Обеспечение противопожарной безопасности 092 03 10 0000000 000 000 150 0 0
Гражданский персонал 092 03 10 2020000 240 000 150 0 0
Расходы 092 03 10 2020000 240 200 150 0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 03 10 2020000 240 210 150 0 0
Заработная плата 092 03 10 2020000 240 211 119 0
Начисления на оплату труда 092 03 10 2020000 240 213 31 0
Здравоохранение и спорт 092 09 00 0000000 000 000 95 94 99
Здравоохранение 092 09 01 0000000 000 000 95 94 99
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 09 01 7710000 000 000 95 94 99
Субсидия на обязательное медицинское страхование неработающего населения 092 09 01 7710000 775 000 95 94 99
РАСХОДЫ 092 09 01 7710000 775 200 95 94 99
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 092 09 01 7710000 775 250 95 94 99
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 092 09 01 7710000 775 251 95 94 99
Администрация Иркутского района 82017 74043 90
Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 000 58603 51641 88
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 092 01 02 0010000 010 000 2172 1629 75
Расходы 092 01 02 0010000 010 200 2172 1629 75
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 02 0010000 010 210 2172 1629 75
Заработная плата 092 01 02 0010000 010 211 1718 1290 75
Прочие выплаты 092 01 02 0010000 010 212 5 2 40
Начисления на оплату труда 092 01 02 0010000 010 213 449 337 75
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 092 01 03 0000000 000 000 144 141 98
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 03 0010000 000 000 144 141 98
Центральный аппарат 092 01 03 0010000 005 000 144 141 98
Расходы 092 01 03 0010000 005 200 144 141 98
Приобретение услуг 092 01 03 0010000 005 220 144 141 98
Транспортные услуги 092 01 03 0010000 005 222 144 141 98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 092 01 04 0000000 000 000 45376 40416 89
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 04 0010000 000 000 45376 40416 89
Центральный аппарат 092 01 04 0010000 005 000 45376 40416 89
Расходы 092 01 04 0010000 005 200 41999 37061 88
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 04 0010000 005 210 35195 31898 91
Заработная плата 092 01 04 0010000 005 211 28002 25052 89
Прочие выплаты 092 01 04 0010000 005 212 13 9 69
Начисления на оплату труда 092 01 04 0010000 005 213 7180 6837 95
Приобретение услуг 092 01 04 0010000 005 220 6550 4932 75
Услуги связи 092 01 04 0010000 005 221 385 366 95
Транспортные услуги 092 01 04 0010000 005 222 110 60 55
Коммунальные услуги 092 01 04 0010000 005 223 1103 836 76
Аренда, плата за пользов. имущ. 092 01 04 0010000 005 224 90 60 67
Услуги на содержание имущества 092 01 04 0010000 005 225 3159 2430 77
Прочие услуги 092 01 04 0010000 005 226 1703 1180 69
Прочие расходы 092 01 04 0010000 005 290 254 231 91
Поступление нефинансовых активов 092 01 04 0010000 005 300 3377 3355 99
Увеличение стоимости основных средств 092 01 04 0010000 005 310 437 435 100
Увеличение стоимости материальных запасов 092 01 04 0010000 005 340 2940 2920 99
Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 0000000 000 000 10911 9455 87
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 15 0920000 000 000 921 897 97
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 0920000 216 000 921 897 97
Расходы 092 01 15 0920000 216 200 874 850 97
Приобретение услуг 092 01 15 0920000 216 220 195 192 98
Транспортные услуги (мер. с/х) 092 01 15 0920000 216 222 10 10 100
Услуги на содержание имущества (мер. с/х) 092 01 15 0920000 216 225 5 5 100
Прочие услуги 092 01 15 0920000 216 226 180 177 98
Прочие расходы 092 01 15 0920000 216 290 679 658 97
Поступление нефинансовых активов 092 01 15 0920000 216 300 47 47 100
Увеличение стоимости материальных запасов (мероприятия по с/х) 092 01 15 0920000 216 340 47 47 100
Региональные целевые программы 092 01 15 5220000 000 000 9990 8558 86
Строительство объектов для нужд отрасли 092 01 15 5220000 213 000 9990 8558 86
Поступление нефинансовых активов 092 01 15 5220000 213 300 9990 8558 86
Увеличение стоимости основных средств 092 01 15 5220000 213 310 9990 8558 86
национальная экономика 092 04 00 0000000 000 000 32 32 100
Связь и информатика 092 04 09 0000000 000 000 32 32 100
Информационные технологии и связь 092 04 09 3300000 000 000 32 32 100
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 092 04 09 3300000 382 000 32 32 100
Расходы 092 04 09 3300000 382 200 32 32 100
Безвозвратные и безвозмездные перечисления 092 04 09 3300000 382 240 32 32 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 092 04 09 3300000 382 241 32 32 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 00 0000000 000 000 21560 20668 96
Жилищное хозяйство 092 05 01 0000000 000 000 200 200 100
Региональные целевые программы 092 05 01 5220000 000 000 200 200 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 092 05 01 5220000 410 000 200 200 100
Поступление нефинансовых активов 092 05 01 5220000 410 300 200 200 100
Увеличение стоимости основных средств 092 05 01 5220000 410 310 200 200 100
Коммунальное хозяйство 092 05 02 0000000 000 000 11204 10573 94
Региональные целевые программы 092 05 02 5220000 000 000 9750 9750 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 092 05 02 5220000 411 000 9750 9750 100
Поступление нефинансовых активов 092 05 02 5220000 411 300 9750 9750 100
Увеличение стоимости основных средств 092 05 02 5220000 411 310 9750 9750 100
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 000 000 1454 823 57
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 092 05 02 3510000 411 000 1130 500 44
Расходы 092 05 02 3510000 411 200 1130 500 44
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 092 05 02 3510000 411 240 1130 500 44
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 092 05 02 3510000 411 241 1000 500 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 092 05 02 3510000 411 242 130 0 0
Мероприятия по благоустройству гор. и сел. пос. 092 05 02 3510000 412 000 324 323 100
Расходы 092 05 02 3510000 412 200 84 84 100
Приобретение услуг 092 05 02 3510000 412 220 84 84 100
Прочие услуги 092 05 02 3510000 412 226 84 84 100
Поступление нефинансовых активов 092 05 02 3510000 412 300 240 239 100
Увеличение стоимости основных средств 092 05 02 3510000 412 310 240 239 100
Другие вопросы в области ЖКХ 092 05 04 0000000 000 000 10156 9895 97
Фонд софинансирования социальных расходов 092 05 04 5150000 000 000 10156 9895 97
Субсидии 092 05 04 5150000 197 000 10156 9895 97
Расходы 092 05 04 5150000 197 200 10156 9895 97
Безвозвратные и безвозмездные перечисления организациям 092 05 04 5150000 197 240 10156 9895 97
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 092 05 04 5150000 197 241 6949 6841 98
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 092 05 04 5150000 197 242 3207 3054 95
Охрана окружающей среды 092 06 00 0000000 000 000 1030 930 90
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 092 06 01 0000000 000 000 950 879 93
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 092 06 01 4000000 000 000 950 879 93
Сбор и удаление твердых отходов 092 06 01 4000000 440 000 950 879 93
Расходы 092 06 01 4000000 440 200 950 879 93
Прочие услуги 092 06 01 4000000 440 226 950 879 93
Охрана растительных и животных видов и среды обитания 092 06 02 0000000 000 000 80 51 64
Состояние окружающей среды и природопользования 092 06 02 4100000 000 000 80 51 64
Природоохранные мероприятия 092 06 02 4100000 443 000 80 51 64
Расходы 092 06 02 4100000 443 200 80 51 64
Прочие услуги 092 06 02 4100000 443 226 80 51 64
Социальная политика 092 10 00 0000000 000 000 792 772 97
Пенсионное обеспечение 092 10 01 0000000 000 000 421 412 98
Пенсии 092 10 01 4900000 000 000 421 412 98
Доплата к пенсии государственных служащих объектов РФ и муниципальных служащих 092 10 01 4900000 714 000 421 412 98
Расходы 092 10 01 4900000 714 200 421 412 98
Социальное обеспечение 092 10 01 4900000 714 260 421 412 98
Пособия по социальной помощи населению 092 10 01 4900000 714 263 421 412 98
Другие вопросы в области социальной политики 092 10 06 5140000 000 000 371 360 97
Реализация государственных функций в области социальной политики 092 10 06 5140000 000 000 371 360 97
Мероприятия в области социальной политики 092 10 06 5140000 482 000 371 360 97
Расходы 092 10 06 5140000 482 200 371 360 97
Социальное обеспечение 092 10 06 5140000 482 260 371 360 97
Пособия по социальной помощи населению 092 10 06 5140000 482 262 371 360 97
Территориальная избирательная комиссия Иркутского района 3038 2970 98
Обеспечение и проведение выборов и референдумов 092 01 07 0000000 000 000 3038 2970 98
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 092 01 07 0200000 097 000 3038 2970 98
Расходы 092 01 07 0200000 097 200 3038 2970 98
Прочие расходы 092 01 07 0200000 097 290 3038 2970 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 32486 32485 100
МУП "ЖКХ Иркутского района "Энергия" 10361 10360 100
Жилищное хозяйство 132 05 01 0000000 000 000 629 628 100
Поддержка жилищного хозяйства 132 05 01 3500000 000 000 629 628 100
Субсидии 132 05 01 3500000 197 000 629 628 100
Расходы 132 05 01 3500000 197 200 629 628 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 01 3500000 197 240 629 628 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 05 01 3500000 197 241 629 628 100
Коммунальное хозяйство 132 05 02 0000000 000 000 9732 9732 100
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3510000 000 000 9732 9732 100
Субсидии 132 05 02 3510000 197 000 9732 9732 100
Расходы 132 05 02 3510000 197 200 9732 9732 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 02 3510000 197 240 9732 9732 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 05 02 3510000 197 241 9732 9732 100
МУПКХ Иркутского района "Южно-Байкальское" 1691 1691 100
Жилищное хозяйство 132 05 01 0000000 000 000 162 162 100
Поддержка жилищного хозяйства 132 05 01 3500000 000 000 162 162 100
Субсидии 132 05 01 3500000 197 000 162 162 100
Расходы 132 05 01 3500000 197 200 162 162 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 01 3500000 197 240 162 162 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 05 01 3500000 197 241 162 162 100
Коммунальное хозяйство 132 05 02 0000000 000 000 1529 1529 100
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3510000 000 000 1529 1529 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 132 05 02 3510000 197 000 1529 1529 100
Расходы 132 05 02 3510000 197 200 1529 1529 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 02 3510000 197 240 1529 1529 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 05 02 3510000 197 241 1529 1529 100
МУП "ЖКХ "Коммунальник" 4741 4741 100
Жилищное хозяйство 132 05 01 0000000 000 000 856 856 100
Поддержка жилищного хозяйства 132 05 01 3500000 000 000 856 856 100
Субсидии 132 05 01 3500000 197 000 856 856 100
Расходы 132 05 01 3500000 197 200 856 856 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 01 3500000 197 240 856 856 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 05 01 3500000 197 241 856 856 100
Коммунальное хозяйство 132 05 02 0000000 000 000 3885 3885 100
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3510000 000 000 3885 3885 100
Субсидии 132 05 02 3510000 197 000 3885 3885 100
Расходы 132 05 02 3510000 197 200 3885 3885 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 02 3510000 197 240 3885 3885 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 05 02 3510000 197 241 3885 3885 100
Управляющая компания "КОМИНВЕСТ" 15693 15693 100
Жилищное хозяйство 132 05 01 0000000 000 000 5505 5505 100
Поддержка жилищного хозяйства 132 05 01 3500000 000 000 5505 5505 100
Субсидии 132 05 01 3500000 197 000 5505 5505 100
Расходы 132 05 01 3500000 197 200 5505 5505 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 01 3500000 197 240 5505 5505 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 05 01 3500000 197 242 5505 5505 100
Коммунальное хозяйство 132 05 02 0000000 000 000 10188 10188 100
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3510000 000 000 10188 10188 100
Субсидии 132 05 02 3510000 197 000 10188 10188 100
Расходы 132 05 02 3510000 197 200 10188 10188 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 02 3510000 197 240 10188 10188 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 05 02 3510000 197 242 10188 10188 100
Комитет по управлению муниципальным имуществом Иркутского района 1726 1557 90
Общегосударственные вопросы 166 01 00 0000000 000 000 1726 1557 90
Другие общегосударственные вопросы 166 01 15 0000000 000 000 1726 1557 90
Руководство и управление в сфере установленных функций 166 01 15 0010000 000 000 1726 1557 90
Центральный аппарат 166 01 15 0010000 005 000 1126 957 85
РАСХОДЫ 166 01 15 0010000 005 200 1096 927 85
Оплата труда и начисления на оплату труда 166 01 15 0010000 005 210 1042 878 84
Заработная плата 166 01 15 0010000 005 211 824 699 85
Прочие выплаты 166 01 15 0010000 005 212 2 0
Начисления на заработную плату 166 01 15 0010000 005 213 216 179 83
Приобретение услуг 166 01 15 0010000 005 220 54 49 91
Транспортные услуги 166 01 15 0010000 005 222 3 3 100
Услуги на содержание имущества 166 01 15 0010000 005 225 51 46 90
Прочие услуги 166 01 15 0010000 005 226 0
Прочие расходы 166 01 15 0010000 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 166 01 15 0010000 005 300 30 30 100
Увеличение стоимости основных средств 166 01 15 0010000 005 310 0
Увеличение стоимости и материальных запасов 166 01 15 0010000 005 340 30 30 100
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 166 01 15 0010000 202 000 600 600 100
Расходы 166 01 15 0010000 202 200 600 600 100
Приобретение услуг 166 01 15 0010000 202 220 600 600 100
Прочие услуги 166 01 15 0010000 202 226 600 600 100
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Иркутского района 2226 1966 88
Здравоохранение и спорт 167 09 00 0000000 000 000 1770 1590 90
Спорт и физическая культура 167 09 02 0000000 000 000 1770 1590 90
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 167 09 02 5120000 000 000 1770 1590 90
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 02 5120000 455 000 1770 1590 90
РАСХОДЫ 167 09 02 5120000 455 200 1728 1548 90
Оплата труда и начисления на оплату труда 167 09 02 5120000 455 210 974 973 100
Заработная плата 167 09 02 5120000 455 211 777 776 100
Начисления на заработную плату 167 09 02 5120000 455 213 197 197 100
Приобретение услуг 167 09 02 5120000 455 220 504 332 66
Прочие услуги 167 09 02 5120000 455 226 504 332 66
Прочие расходы 167 09 02 5120000 455 290 250 243 97
Поступление нефинансовых активов 167 09 02 5120000 455 300 42 42 100
Увеличение стоимости материальных запасов 167 09 02 5120000 455 340 42 42 100
Образование 073 07 00 0000000 000 000 456 376 82
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 0000000 000 000 456 376 82
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 4310000 000 000 456 376 82
Расходы на проведение мероприятий для детей и учащихся молодежи 073 07 07 4310000 447 000 456 376 82
РАСХОДЫ 073 07 07 4310000 447 200 425 360 85
Приобретение услуг 073 07 07 4310000 447 220 425 360 85
Приобретение услуги 073 07 07 4310000 447 226 425 360 85
Прочие расходы 073 07 07 4310000 447 290 0
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 4310000 447 300 31 16 52
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 4310000 447 310 31 16 52
ОВД администрации Иркутского района Иркутской области 200 200 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 0000000 000 000 200 200 100
Органы внутренних дел 188 03 02 0000000 000 000 200 200 100
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 000 000 200 200 100
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 2020000 253 000 200 200 100
РАСХОДЫ 188 03 02 2020000 253 200 200 200 100
Приобретение услуг 188 03 02 2020000 253 220 200 200 100
Услуги на содержание имущества 188 03 02 2020000 253 225 200 200 100