Постановление от 13.11.2013 г № 5097

Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы


И СПОРТА В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского района постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете "Ангарские огни".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Пура Г.И.
Мэр района
И.В.НАУМОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ИРМО (далее - отдел ФКС и МП, АИРМО)
Соисполнители муниципальной программы -
Участники муниципальной программы Отдел ФКС и МП. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - Министерство по ФКС и МП Иркутской области). Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Муниципальные образования Иркутского района (далее - МО). Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ")
Цель муниципальной программы Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта
Задачи муниципальной программы 1) реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; 2) совершенствование системы физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района; 3) создание и развитие условий для занятий физической культурой и спортом населения Иркутского района
Сроки реализации муниципальной программы 2014 - 2016 годы
Целевые показатели муниципальной программы 1. Единовременная пропускная способность объектов спорта. 2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями. 3. Количество детей, подростков и учащейся молодежи, занимающихся в МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ". 4. Количество граждан регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Подпрограммы муниципальной программы 1) подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" на 2014 - 2016 годы; 2) подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" на 2014 - 2016 годы; 3) подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2014 - 2016 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 2014 - 2016 гг. Всего - 478066,0 тыс. руб., в т.ч.: - областной бюджет - 402000,0 тыс. руб.; - местные бюджеты поселений - 20100,0 тыс. руб.; - районный бюджет - 55966,0 тыс. руб. 2014 г. Всего - 436905,0 тыс. руб., в т.ч.: - областной бюджет - 402000,0 тыс. руб.; - местные бюджеты поселений - 20100,0 тыс. руб.; - районный бюджет - 14805,0 тыс. руб. 2015 г. Всего - 19131,7 тыс. руб., в т.ч.: - областной бюджет - 0 тыс. руб.; - местные бюджеты поселений - 0 тыс. руб.; - районный бюджет - 19131,7 тыс. руб. 2016 г. Всего - 22029,3 тыс. руб., в т.ч.: - областной бюджет - 0 тыс. руб.; - местные бюджеты поселений - 0 тыс. руб.; - районный бюджет - 22029,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 1. Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с 4707 человек в 2012 году до 5050 человек в 2016 году. 2. Рост обеспеченности населения Иркутского района спортивными сооружениями с 47% в 2012 году до 49% в 2016 году. 3. Увеличение количества детей, подростков и учащейся молодежи, занимающихся в МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ", с 1205 чел. в 2013 году до 1350 чел. в 2016 году. 4. Увеличение числа граждан Иркутского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с 8247 чел. в 2012 году до 13000 чел. в 2016 году

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Роль физической культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. В последнее время растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни населения необходимо акцентировать внимание на развитии массового спорта, массовой физической культуры, адаптивной физической культуры и детско-юношеского спорта.
Развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением в поддержании здоровья и формировании здорового образа жизни среди населения Иркутского района. Спорт популярен в Иркутском районе, хотя переживал разные этапы своего развития. Новый импульс сельское спортивное движение получило в последние годы, когда каждый успех наших спортсменов становится важным и значимым событием в жизни территории. Село, как никогда, остро нуждается в физически крепких, подготовленных молодых людях.
Одним из основных показателей, отражающих эффективность проводимых мероприятий, является доля населения, вовлеченного в регулярные занятия физической культурой и спортом, от общего числа жителей района. По состоянию на 1 января 2013 года физической культурой и спортом в Иркутском районе регулярно занимается 8247 человек, что составляет 10% от общей численности населения района, при среднем значении в Иркутской области - 14,2%, в Российской Федерации - 22,5%.
В настоящее время на территории Иркутского района расположено 206 спортивных сооружений разных форм собственности (18 - федеральной, 4 - субъекта РФ, 174 - муниципальной, 10 - другой), в том числе: 153 плоскостных спортивных сооружения, 40 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 2 лыжных базы, 1 тир и 4 др. Имеющаяся материально-техническая база в техническом отношении изношена, морально устарела, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением. Большая часть спортивных сооружений в основном предназначена для проведения занятий в общеобразовательных учреждениях, которые полностью загружены.
В Иркутской области по доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, Иркутский район занимает 26 место из 42 муниципальных образований. В Сибирском федеральном округе Иркутская область по данному показателю занимает 12 место из 12 регионов.
Несмотря на данные статистические показатели спортсмены Иркутского района показывают высокие результаты на всероссийских и областных соревнованиях. Достижениями наших спортсменов по праву гордится не только наш район. На протяжении пяти лет сборная команда Иркутского района является неизменным победителем областных летних и зимних сельских спортивных игр, а ее ведущие атлеты успешно защищают честь Иркутской области на всероссийских соревнованиях.
Вместе с тем, в сфере физической культуры и спорта Иркутского района существует ряд проблем и нерешенных вопросов, требующих неотложного решения:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, особенно инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- недостаточное обеспечение объектами спорта;
- недостаточное финансирование спортивных мероприятий.
В современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие отрасли физической культуры и спорта на территории района без наличия четкой, сбалансированной и научно-обоснованной муниципальной политики в данной сфере.
Реализация муниципальной программы позволит решать указанные проблемы и добиться значительного роста основных показателей развития физической культуры и спорта в Иркутском районе.
3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной программы является обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
2) совершенствование системы физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района;
3) создание и развитие условий для занятий физической культурой и спортом населения Иркутского района.
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2016 годов. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.
Значения целевых показателей
N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
2012 г. 2013 г. (оценка) 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" на 2014 - 2016 годы
Задача 1. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
1.1 Единовременная пропускная способность объектов спорта чел. 4707 4750 4850 4950 5050
1.2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями % 47 47 48 48 49
1.3. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя кв.м 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4
Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом
2.1. Объем расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря тыс. руб. 124,4 121,1 227,3 566,5 585,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" на 2014 - 2016 годы
Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района систематическими занятиями физической культурой и спортом
1.1. Количество детей, подростков и учащейся молодежи, занимающихся в МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ" чел. 1342 1205 1250 1300 1350
Задача 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд Иркутского района и Иркутской области
2.1. Численность воспитанников МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ", являющихся членами сборных команд Иркутского района чел. 30 32 35 40 45
2.2. Численность воспитанников, являющихся членами сборных команд Иркутской области чел. 2 6 8 10 12
2.3. Количество занятых призовых мест воспитанниками МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ" на соревнованиях различного ранга мест 161 165 171 176 180
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2014 - 2016 годы
Задача 1. Обеспечение условий проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях
1.1 Количество граждан Иркутского района, принявших участие в районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях чел. 6000 7300 7500 7800 8000
1.2. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Иркутского района в соревнованиях различного ранга ед. 163 170 180 195 210
Задача 2. Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения
2.1. Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом чел. 8247 10500 11000 12000 13000
Задача 3. Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом
3.1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом чел. 130 133 136 139 142

4.ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:
1) подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" на 2014 - 2016 годы;
2) подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" на 2014 - 2016 годы;
3) подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2014 - 2016 годы.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на значительный рост показателей развития сферы физической культуры и спорта в Иркутском районе.
Основные мероприятия подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" на 2014 - 2016 годы, направленные на совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом:
- проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием для занятий физической культурой и спортом.
Основные мероприятия подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта" на 2014 - 2016 годы, направленные на совершенствование системы физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района:
- организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МОУ ДОД ИРМО "ДЮСШ";
- обеспечение организации и проведения соревнований;
- профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;
- пропаганда среди детей, подростков и учащейся молодежи здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- подготовка спортивного резерва для спортивных команд Иркутского района и Иркутской области.
Основные мероприятия подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2014 - 2016 годы, направленные на создание и развитие условий для занятий физической культурой и спортом населения Иркутского района:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- вовлечение населения Иркутского района в занятия физической культурой и спортом;
- реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта;
- организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства областного и районного бюджетов, местных бюджетов поселений Иркутского района.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 457358454,29 тыс. руб.
Период реализации программы Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
Финансовые средства, всего в том числе
ФБ ОБ МБ МБ поселений
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" на 2014 - 2016 годы
2014 - 2016 гг. 423478,8 402000,0 1378,8 20100,0
2014 г. 422327,3 402000,0 227,3 20100,0
2015 г. 566,5 566,5
2016 г. 585,0 585,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" на 2014 - 2016 годы
2014 - 2016 гг. 51530,6 51530,6
2014 г. 13573,2 13573,2
2015 г. 17539,9 17539,9
2016 г. 20417,5 20417,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2014 - 2016 годы
2014 - 2016 гг. 3056,6 3056,6
2014 г. 1004,5 1004,5
2015 г. 1025,3 1025,3
2016 г. 1026,8 1026,8
ИТОГО по муниципальной программе
2014 - 2016 гг. 478066,0 402000,0 55966,0 20100,0
2014 г. 436905,0 402000,0 14805,0 20100,0
2015 г. 19131,7 19131,7
2016 г. 22029,3 22029,3

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета; ОБ - средства областного бюджета; МБ - средства местного бюджета.
6.АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице:
N п/п Описание рисков Меры по снижению рисков
1. Риски изменения законодательства
1.1. Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Иркутского района в сфере реализации муниципальной программы
2. Экономические риски
2.1. Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы
3. Финансовые риски
3.1. Возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень финансирования из средств районного бюджета. Данный риск может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы. Своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей программы
4. Организационные риски
4.1. Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы

7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает своевременное решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в комитет по экономике;
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.
Соисполнители:
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм;
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;
- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;
- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.
Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.
Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комитет по экономике ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
Если срок реализации муниципальной программы завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период ее реализации, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации ИРМО);
2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ ИРМО);
3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Комитет по экономике организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы на заседании Экспертного совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.
В случае если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом, Экспертным советом формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Учитывая решение Экспертного совета об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу ИРМО может быть принято решение о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением администрации ИРМО о внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании Административного совета.
8.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1.Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с 4707 человек в 2012 году до 5050 человек в 2016 году.
2.Рост обеспеченности населения Иркутского района спортивными сооружениями с 47% в 2012 году до 49% в 2016 году.
3.Увеличение количества детей, подростков и учащейся молодежи, занимающихся в МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ", с 1205 чел. в 2013 году до 1350 чел. в 2016 году.
4.Увеличение числа граждан Иркутского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с 8247 чел. в 2012 году до 13000 чел. в 2016 году.
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы
Наименование подпрограммы Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ИРМО (далее - отдел ФКС и МП, АИРМО)
Участники подпрограммы Отдел ФКС и МП. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - Министерство по ФКС и МП Иркутской области). Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Муниципальные образования Иркутского района (далее - МО). Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ")
Цель подпрограммы Реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы 1. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
Целевые показатели подпрограммы 1. Единовременная пропускная способность объектов спорта. 2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями. 3. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя. 4. Объем расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2014 - 2016 гг. Всего - 423478,8 тыс. руб., в т.ч.: - областной бюджет - 402000,0 тыс. руб.; - местные бюджеты поселений - 20100,0 тыс. руб.; - районный бюджет - 638,8 тыс. руб.; - иные источники - 740,0 тыс. руб. 2014 г. Всего - 422327,3 тыс. руб., в т.ч.: - областной бюджет - 402000,0 тыс. руб. - местные бюджеты поселений - 20100,0 тыс. руб.; - районный бюджет - 227,3 тыс. руб. 2015 г. Всего - 566,5 тыс. руб., в т.ч.: - областной бюджет - 0 тыс. руб.; - местные бюджеты поселений - 0 тыс. руб.; - районный бюджет - 206,5 тыс. руб.; - иные источники - 360,0 тыс. руб. 2016 г. Всего - 585,0 тыс. руб., в т.ч.: - областной бюджет - 0 тыс. руб.; - местные бюджеты поселений - 0 тыс. руб.; - районный бюджет - 205,0 тыс. руб.; - иные источники - 380,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1. Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с 4707 человек в 2012 году до 5050 человек в 2016 году. 2. Увеличение площади спортивных сооружений в расчете на одного жителя с 2,2 кв.м в 2012 году до 2,4 кв.м в 2016 году. 3. Рост обеспеченности населения Иркутского района спортивными сооружениями с 47% в 2012 году до 49% в 2016 году. 4. Рост расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря с 124,4 тыс. руб. в 2012 году до 585,0 тыс. руб. в 2016 году

В настоящее время на территории Иркутского района расположено 206 спортивных сооружений разных форм собственности (18 федеральной, 4 субъекта РФ, 174 муниципальной, 10 другой). В том числе: 153 плоскостных спортивных сооружения, 40 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 2 лыжных базы, 1 тир и 4 др.
Уровень обеспеченности населения Иркутского района спортивными объектами от нормативной потребности составляет 47%, в том числе:
- спортивными залами - 57,2%;
- плавательными бассейнами - 8,8%;
- плоскостными сооружениями - 47,2%.
В Иркутской области этот показатель составляет 60,9%, 8%, 20,3%. В Сибирском федеральном округе уровень обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными сооружениями составляет 64,8%, 8,3%, 30,9%. В России соответственно 60,4%, 20,5%, 30,7%.
Имеющаяся материально-техническая база в техническом отношении изношена, морально устарела, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением. Большая часть спортивных сооружений, в основном, предназначена для проведения учебных занятий в общеобразовательных учреждениях, которые полностью загружены.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1.Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.
2.Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2016 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Значения целевых показателей
N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
2012 г. 2013 г. (оценка) 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Задача 1. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
1.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта чел. 4707 4750 4850 4950 5050
1.2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями % 47 47 48 48 49
1.3. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя кв.м 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4
Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом
2.1. Объем расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря тыс. руб. 124,4 121,1 227,3 566,5 585,0

4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства областного и районного бюджетов, средства бюджетов поселений Иркутского района.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет тыс. руб.
Период реализации программы Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
Финансовые средства, всего в том числе
ФБ ОБ РБ МБ поселений Иные источники
2014 - 2016 гг. 423478,8 402000,0 638,8 20100,0 740,0
2014 г. 422327,3 402000,0 227,3 20100,0
2015 г. 566,5 206,5 360,0
2016 г. 585,0 205,0 380,0

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета; ОБ - средства областного бюджета; РБ - средства районного бюджета.
3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
┌──────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┐
│  N   │Наименование основного мероприятия│ Наименование │Срок реализации│ Источник финансирование │     Объем     │Наименование│ Значение  │
│ п/п  │          (мероприятия)           │  участника   │               │                         │финансирования,│ показателя │показателя │
│      │                                  │  (участника  │               │                         │   тыс. руб.   │   объема   │  объема   │
│      │                                  │ мероприятия) │               │                         │               │мероприятия,│мероприятия│
│      │                                  │              │               │                         │               │  единица   │           │
│      │                                  │              │               │                         │               │ измерения  │           │
├──────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┤
│                       Задача 1. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений                        │
├──────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┤
│1.1.  │Основное  мероприятие  "Проведение│Отдел ФКС и МП│               │                         │               │            │           │
│      │строительства,   реконструкции   и│              │               │                         │               │            │           │
│      │капитального               ремонта│              │               │                         │               │            │           │
│      │физкультурно-оздоровительных     и│              │               │                         │               │            │           │
│      │спортивных сооружений"            │              │               │                         │               │            │           │
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.1.│Строительство многофункционального│Министерство  │2014 - 2016 гг.│ИТОГО                    │        84000,0│Количество  │          1│
│      │физкультурно-оздоровительного     │строительства,│               ├─────────────────────────┼───────────────┤объектов,   │           │
│      │комплекса   (ФОК)   в    Мамонском│дорожного     │               │Областной бюджет         │        80000,0│ед.         │           │
│      │муниципальном образовании         │хозяйства     │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │Иркутской     │               │Местные бюджеты поселений│         4000,0│            │           │
│      │                                  │области;      ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │МО            │2014 г.        │ИТОГО                    │        84000,0│            │          1│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │        80000,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│         4000,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2015 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2016 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселении│            0,0│            │           │
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.2.│Строительство многофункционального│Министерство  │2014 - 2016 гг.│ИТОГО                    │        84000,0│Количество  │          1│
│      │физкультурно-оздоровительного     │строительства,│               ├─────────────────────────┼───────────────┤объектов,   │           │
│      │комплекса   (ФОК)   в   Уриковском│дорожного     │               │Областной бюджет         │        80000,0│ед.         │           │
│      │муниципальном образовании         │хозяйства     │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │Иркутской     │               │Местные бюджеты поселений│         4000,0│            │           │
│      │                                  │области;      ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │МО            │2014 г.        │ИТОГО                    │        84000,0│            │          1│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │        80000,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│         4000,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2015 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2016 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.3.│Строительство многофункционального│Министерство  │2014 - 2016 гг.│ИТОГО                    │        84000,0│Количество  │          1│
│      │физкультурно-оздоровительного     │строительства,│               ├─────────────────────────┼───────────────┤объектов,   │           │
│      │комплекса   (ФОК)   в   Карлукском│дорожного     │               │Областной бюджет         │        80000,0│ед.         │           │
│      │муниципальном образовании         │хозяйства     │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │Иркутской     │               │Местные бюджеты поселений│         4000,0│            │           │
│      │                                  │области;      ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │МО            │2014 г.        │ИТОГО                    │        84000,0│            │          1│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │        80000,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│         4000,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2015 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2016 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.4.│Строительство  крытого  хоккейного│Министерство  │2014 - 2016 гг.│ИТОГО                    │       126000,0│Количество  │          1│
│      │дворца в Молодежном  муниципальном│строительства,│               ├─────────────────────────┼───────────────┤объектов,   │           │
│      │образовании                       │дорожного     │               │Областной бюджет         │       120000,0│ед.         │           │
│      │                                  │хозяйства     │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │Иркутской     │               │Местные бюджеты поселений│         6000,0│            │           │
│      │                                  │области;      ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │МО            │2014 г.        │ИТОГО                    │       126000,0│            │          1│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │       120000,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│         6000,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2015 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2016 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.5.│Строительство  крытого  хоккейного│Министерство  │2014 - 2016 гг.│ИТОГО                    │        22050,0│Количество  │          1│
│      │корта в Хомутовском  муниципальном│по  ФКС  и  МП│               ├─────────────────────────┼───────────────┤объектов,   │           │
│      │образовании                       │Иркутской     │               │Областной бюджет         │        21000,0│ед.         │           │
│      │                                  │области;      │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │МО            │               │Местные бюджеты поселений│         1050,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2014 г.        │ИТОГО                    │        22050,0│            │          1│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │        21000,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│         1050,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2015 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2016 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.6.│Строительство  крытого  хоккейного│Министерство  │2014 - 2016 гг.│ИТОГО                    │        22050,0│Количество  │          1│
│      │корта в  Марковском  муниципальном│по  ФКС  и  МП│               ├─────────────────────────┼───────────────┤объектов,   │           │
│      │образовании                       │Иркутской     │               │Областной бюджет         │        21000,0│ед.         │           │
│      │                                  │области;      │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │МО            │               │Местные бюджеты поселений│         1050,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2014 г.        │ИТОГО                    │        22050,0│            │          1│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │        21000,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│         1050,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2015 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2016 г.        │ИТОГО                    │            0,0│            │          0│
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
├──────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┤
│             Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом              │
├──────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┤
│1.2.  │Основное мероприятие  "Обеспечение│Отдел ФКС и МП│               │                         │               │            │           │
│      │спортивным      инвентарем       и│              │               │                         │               │            │           │
│      │оборудованием     для      занятий│              │               │                         │               │            │           │
│      │физической культурой и спортом"   │              │               │                         │               │            │           │
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.1.│Приобретение спортивного инвентаря│Отдел  ФКС   и│2014 - 2016 гг.│Иные источники           │          740,0│-           │          -│
│      │и         оборудования         для│МП;           ├───────────────┤                         ├───────────────┤            │           │
│      │детско-юношеской спортивной школы │МОУ  ДОД  ИРМО│2014 г.        │                         │            0,0│            │           │
│      │                                  │"ДЮСШ"        ├───────────────┤                         ├───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │2015 г.        │                         │          360,0│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┤                         ├───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │2016 г.        │                         │          380,0│            │           │
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.2.│Приобретение спортивного инвентаря│Отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│Районный бюджет          │          110,4│Количество  │         10│
│      │для  сборных   команд   Иркутского│              ├───────────────┤                         ├───────────────┤сборных     ├───────────┤
│      │района                            │              │2014 г.        │                         │           32,3│команд.     │          3│
│      │                                  │              ├───────────────┤                         ├───────────────┤ед.         ├───────────┤
│      │                                  │              │2015 г.        │                         │           45,8│            │          4│
│      │                                  │              ├───────────────┤                         ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2016 г.        │                         │           32,3│            │          3│
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.3.│Приобретение спортивной формы  для│Отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│Районный бюджет          │          528,4│Количество  │         14│
│      │сборных команд Иркутского района  │              ├───────────────┤                         ├───────────────┤сборных     ├───────────┤
│      │                                  │              │2014 г.        │                         │          195,0│команд.     │          6│
│      │                                  │              ├───────────────┤                         ├───────────────┤ед.         ├───────────┤
│      │                                  │              │2015 г.        │                         │          160,7│            │          4│
│      │                                  │              ├───────────────┤                         ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                  │              │2016 г.        │                         │          172,7│            │          4│
├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│      │ВСЕГО по подпрограмме             │              │2014 - 2016 гг.│ИТОГО                    │       422738,8│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │       402000,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│        20100,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Районный бюджет          │          638,8│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │2014 г.        │ИТОГО                    │       422327,3│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │       402000,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│        20100,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Районный бюджет          │          227,3│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │2015 г.        │ИТОГО                    │          206,5│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Иные источники           │          360,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Районный бюджет          │          206,5│            │           │
│      │                                  │              ├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │2016 г.        │ИТОГО                    │          205,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Областной бюджет         │            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Иные источники           │          380,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Местные бюджеты поселений│            0,0│            │           │
│      │                                  │              │               ├─────────────────────────┼───────────────┤            │           │
│      │                                  │              │               │Районный бюджет          │          205,0│            │           │
└──────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┘

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы
Наименование подпрограммы Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ИРМО (далее - отдел ФКС и МП, АИРМО)
Участники подпрограммы Отдел ФКС и МП. Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ")
Цель подпрограммы Совершенствование системы физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района
Задачи подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района систематическими занятиями физической культурой и спортом. 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд Иркутского района и Иркутской области
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
Целевые показатели подпрограммы 1. Количество детей, подростков и учащейся молодежи, занимающихся в МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ". 2. Численность воспитанников МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ", являющихся членами сборных команд Иркутского района. 3. Численность воспитанников, являющихся членами сборных команд Иркутской области. 4. Количество занятых призовых мест воспитанниками МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ" на соревнованиях различного ранга
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2014 - 2016 гг. Всего - 51530,6 тыс. руб., в т.ч.: - районный бюджет - 51530,6 тыс. руб. 2014 г. Всего - 13573,2 тыс. руб., в т.ч.: - районный бюджет - 13573,2 тыс. руб. 2015 г. Всего - 17539,9 тыс. руб., в т.ч.: - районный бюджет - 17539,9 тыс. руб. 2016 г. Всего - 20417,5 тыс. руб., в т.ч.: - районный бюджет - 20417,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1. Увеличение количества детей, подростков и учащейся молодежи, занимающихся в МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ", с 1205 чел. в 2013 году до 1350 чел. в 2016 году. 2. Увеличение численности воспитанников МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ", являющихся членами сборных команд Иркутского района, с 32 чел. в 2013 году до 45 чел. в 2016 году. 3. Увеличение численности воспитанников, являющихся членами сборных команд Иркутской области, с 6 чел. в 2013 году до 12 чел. в 2016 году. 4. Увеличение количества занятых призовых мест воспитанниками МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ" на соревнованиях различного ранга с 161 в 2013 году до 180 мест в 2016 году

Укрепление здоровья, физическое развитие детей и молодежи является инструментом для решения социальных и экономических задач, в том числе особое внимание уделяется развитию системы детско-юношеского спорта как одного из важнейших приоритетов по воспитанию будущего здорового населения и пополнения спортивного резерва сборных команд Иркутской области и России перспективными и одаренными спортсменами.
В системе дополнительного образования детей в Иркутском районе осуществляет деятельность МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ". Численность занимающихся в ДЮСШ в 2013 году составляет 1205 чел. Педагоги ДЮСШ работают на территории 19 муниципальных образований района.
В течение 2013 г. воспитанники ДЮСШ участвовали в районных, областных и всероссийских соревнованиях, по результатам которых становились победителями и призерами. Достижения воспитанников значимы, так на основании Единой всероссийской спортивной классификации 822 воспитанникам присвоены спортивные разряды, из них 1-го спортивного разряда - 20, массовых разрядов - 802. В 46 областных мероприятиях приняли участие 349 воспитанников, занято призовых мест 149. В 5-ти всероссийских мероприятиях приняли участие 19 воспитанников, занято 12 призовых мест, 3 воспитанников стали участниками международных соревнований; 6 воспитанников - члены сборных команд Иркутской области по рукопашному бою, борьбе греко-римской и вольной борьбе.
Вместе с тем существует ряд проблем, не позволяющих привлекать к занятиям физической культурой и спортом всех желающих детей и обучающуюся молодежь Иркутского района:
- территориальная отдаленность муниципальных образований между собой;
- ограниченность транспортных средств, обеспечивающих доставку воспитанников к местам обучения;
- недостаток финансовых средств для участия в выездных соревнованиях;
- низкий уровень материально-технического обеспечения;
- недостаточное количество спортивных сооружений.
МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ" не имеет собственной спортивной базы. Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности в основном осуществляется на базах образовательных учреждений ИРМО.
Реализация мер по развитию детско-юношеского спорта в Иркутском районе позволит:
1) повысить доступность занятий физической культурой и спортом для детей, подростков и учащейся молодежи;
2) увеличить количество и качество проводимых мероприятий;
3) улучшить результативность воспитанников в спортивных соревнованиях.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является совершенствование системы физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района.
Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1.Создание благоприятных условий для увеличения охвата детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района систематическими занятиями физической культурой и спортом.
2.Подготовка спортивного резерва для спортивных команд Иркутского района и Иркутской области.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2016 годов.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Значение целевых показателей
N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
2012 г. 2013 г. (оценка) 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района систематическими занятиями физической культурой и спортом
1.1. Количество детей, подростков и учащейся молодежи, занимающихся в МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ" чел. 1342 1205 1250 1300 1350
Задача 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд Иркутского района и Иркутской области
2.1. Численность воспитанников МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ", являющихся членами сборных команд Иркутского района чел. 30 32 35 40 45
2.2. Численность воспитанников, являющихся членами сборных команд Иркутской области чел. 2 6 8 10 12
2.3. Количество занятых призовых мест воспитанниками МОУ ИРМО ДОД "ДЮСШ" на соревнованиях различного ранга мест 161 165 171 176 180

4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 51530,6 тыс. руб.
Период реализации программы Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
Финансовые средства, всего в том числе
ФБ ОБ МБ
2014 - 2016 гг. 51530,6 51530,6
2014 г. 13573,2 13573,2
2015 г. 17539,9 17539,9
2016 г. 20417,5 20417,5

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета; ОБ - средства областного бюджета; МБ - средства местного бюджета.
3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
┌──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┐
│  N   │     Наименование основного     │ Наименование │Срок реализации│    Источник    │     Объем     │Наименование│ Значение  │
│ п/п  │   мероприятия (мероприятия)    │  участника   │               │ финансирования │финансирования,│ показателя │показателя │
│      │                                │  (участника  │               │                │   тыс. руб.   │   объема   │  объема   │
│      │                                │ мероприятия) │               │                │               │мероприятия,│мероприятия│
│      │                                │              │               │                │               │  единица   │           │
│      │                                │              │               │                │               │ измерения  │           │
├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┤
│     Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата детей, подростков и учащейся молодежи Иркутского района     │
│                                   систематическими занятиями физической культурой и спортом                                    │
├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┤
│1.1.  │Основное             мероприятие│Отдел ФКС и МП│               │                │               │            │           │
│      │"Организация    и     проведение│              │               │                │               │            │           │
│      │учебно-тренировочного процесса в│              │               │                │               │            │           │
│      │МОУ ДОД ИРМО "ДЮСШ"             │              │               │                │               │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.1.│Выплата заработной платы        │МОУ ДОД ИРМО  │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет │       37913,6 │-           │          -│
│      │                                │"ДЮСШ"        ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2014 г.        │                │        9925,3 │            │           │
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2015 г.        │                │       13012,7 │            │           │
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2016 г.        │                │       14975,5 │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.2.│Начисления на заработную плату  │МОУ ДОД ИРМО  │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет │       12312,3 │-           │          -│
│      │                                │"ДЮСШ"        ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2014 г.        │                │        3176,1 │            │           │
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2015 г.        │                │        4164,1 │            │           │
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2016 г.        │                │        4972,2 │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.3.│Аренда       помещения       для│МОУ ДОД ИРМО  │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет │         263,1 │-           │          -│
│      │администрации ДЮСШ              │"ДЮСШ"        ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2014 г.        │                │          87,7 │            │           │
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2015 г.        │                │          87,7 │            │           │
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2016 г.        │                │          87,7 │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.4.│Прочие расходы                  │МОУ ДОД ИРМО  │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет │         236,9 │-           │          -│
│      │                                │"ДЮСШ"        ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2014 г.        │                │         115,8 │            │           │
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2015 г.        │                │           7,2 │            │           │
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            │           │
│      │                                │              │2016 г.        │                │         113,9 │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.  │Основное             мероприятие│Отдел ФКС и МП│               │                │               │            │           │
│      │"Обеспечение    организации    и│              │               │                │               │            │           │
│      │проведения соревнований"        │              │               │                │               │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.1.│Организация     и     проведение│МОУ ДОД ИРМО  │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет │         355,05│Количество  │        156│
│      │согласно   календарному    плану│"ДЮСШ"        ├───────────────┤                ├───────────────┤мероприятий,├───────────┤
│      │районных      спортивно-массовых│              │2014 г.        │                │         118,35│ед.         │         52│
│      │мероприятий  для   воспитанников│              ├───────────────┤                ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │ДЮСШ                            │              │2015 г.        │                │         118,35│            │         52│
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │                │         118,35│            │         52│
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.2.│Приобретение наградной продукции│Отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│Районный бюджет │         194,9 │Количество, │         45│
│      │(грамот,                 кубков,│              ├───────────────┤                ├───────────────┤мероприятий ├───────────┤
│      │благодарственных писем и т.д.)  │              │2014 г.        │                │          65,0 │            │         15│
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                │              │2015 г.        │                │          65,0 │            │         15│
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │                │          65,0 │            │         15│
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.  │Основное             мероприятие│Отдел ФКС и МП│               │                │               │            │           │
│      │"Профессиональная  подготовка  и│              │               │                │               │            │           │
│      │повышение           квалификации│              │               │                │               │            │           │
│      │специалистов      в      области│              │               │                │               │            │           │
│      │физической культуры и спорта"   │              │               │                │               │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.1.│Обеспечение  научно-методической│МОУ ДОД ИРМО  │Ежегодно       │-               │           -   │-           │          -│
│      │и специализированной литературой│"ДЮСШ"        │2014 - 2016 гг.│                │               │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.2.│Участие    в    межрегиональных,│МОУ ДОД ИРМО  │Ежегодно       │#ЗНАЧ!          │           -   │-           │          -│
│      │всероссийских,         областных│"ДЮСШ"        │2014 - 2016 гг.│                │               │            │           │
│      │конференциях,         семинарах,│              │               │                │               │            │           │
│      │совещаниях                      │              │               │                │               │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.3.│Проведение          тематических│МОУ ДОД ИРМО  │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет │          74,7 │Количество  │          3│
│      │семинаров                    для│"ДЮСШ"        ├───────────────┤                ├───────────────┤семинаров,  ├───────────┤
│      │тренеров-преподавателей         │              │2014 г.        │                │          24,9 │ед.         │          1│
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                │              │2015 г.        │                │          24,9 │            │          1│
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │                │          24,9 │            │          1│
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.4.│Обучение  на  курсах   повышения│МОУ ДОД ИРМО  │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет │         180,0 │Количество  │         44│
│      │квалификации работников  ДЮСШ  и│"ДЮСШ"        ├───────────────┤                ├───────────────┤обучающихся,├───────────┤
│      │участие     в     курсах      по│              │2014 г.        │                │          60,0 │чел.        │         14│
│      │информационно-коммуникационным  │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │технологиям                     │              │2015 г.        │                │          60,0 │            │         20│
│      │                                │              ├───────────────┤                ├───────────────┤            ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │                │          60,0 │            │         10│
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.4.  │Основное мероприятие "Пропаганда│Отдел ФКС и МП│               │                │               │            │           │
│      │среди   детей,   подростков    и│              │               │                │               │            │           │
│      │учащейся   молодежи    здорового│              │               │                │               │            │           │
│      │образа  жизни,   потребности   в│              │               │                │               │            │           │
│      │занятиях физической культурой  и│              │               │                │               │            │           │
│      │спортом"                        │              │               │                │               │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│1.4.2 │Размещение в средствах  массовой│МОУ ДОД ИРМО  │Ежегодно       │                │               │            │          -│
│      │информации           материалов,│"ДЮСШ"        │2014 - 2016 гг.│                │               │            │           │
│      │направленных  на   популяризацию│              │               │                │               │            │           │
│      │физической  культуры  и   спорта│              │               │                │               │            │           │
│      │среди   детей,   подростков    и│              │               │                │               │            │           │
│      │учащейся молодежи               │              │               │                │               │            │           │
├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┤
│        Задача 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд Иркутского района и Иркутской области        │
├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┤
│2.1.  │Основное мероприятие "Подготовка│Отдел ФКС и МП│               │                │               │            │           │
│      │спортивного     резерва      для│              │               │                │               │            │           │
│      │спортивных   команд   Иркутского│              │               │                │               │            │           │
│      │района и Иркутской области"     │              │               │                │               │            │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│2.1.1.│Подготовка  спортивного  резерва│МОУ ДОД ИРМО  │Ежегодно       │-               │           -   │-           │          -│
│      │для спортивных команд Иркутского│"ДЮСШ"        │2014 - 2016 гг.│                │               │            │           │
│      │района и Иркутской области      │              │               │                │               │            │           │
├──────┴────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│ВСЕГО по подпрограмме                  │              │2014 - 2016 гг.│Всего, в т.ч.   │       51530,6 │            │           │
│                                       │              │               ├────────────────┼───────────────┤            │           │
│                                       │              │               │районный бюджет │       51530,6 │            │           │
│                                       │              ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤            │           │
│                                       │              │2014 г.        │Всего, в т.ч.   │       13573,2 │            │           │
│                                       │              │               ├────────────────┼───────────────┤            │           │
│                                       │              │               │районный бюджет │       13573,2 │            │           │
│                                       │              ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤            │           │
│                                       │              │2015 г.        │Всего, в т.ч.   │       17539,9 │            │           │
│                                       │              │               ├────────────────┼───────────────┤            │           │
│                                       │              │               │районный бюджет │       17539,9 │            │           │
│                                       │              ├───────────────┼────────────────┼───────────────┤            │           │
│                                       │              │2016 г.        │Всего, в т.ч.   │       20417,5 │            │           │
│                                       │              │               ├────────────────┼───────────────┤            │           │
│                                       │              │               │районный бюджет │       20417,5 │            │           │
└───────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┘

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МАССОВОГО СПОРТА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа)
Наименование подпрограммы Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ИРМО (далее - отдел ФКС и МП, АИРМО)
Участники подпрограммы Отдел ФКС и МП. Муниципальные образования Иркутского района (далее - МО)
Цель подпрограммы Создание и развитие условий для занятий физической культурой и спортом населения Иркутского района
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение условий проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 2. Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения. 3. Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
Целевые показатели подпрограммы 1. Количество граждан Иркутского района, принявших участие в районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 2. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Иркутского района в соревнованиях различного ранга. 3. Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 4. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2014 - 2016 гг. Всего - 3056,6 тыс. руб., в т.ч.: - районный бюджет - 3056,6 тыс. руб. 2014 г. Всего - 1004,5 тыс. руб., в т.ч.: - районный бюджет - 1004,5 тыс. руб. 2015 г. Всего - 1025,3 тыс. руб., в т.ч.: - районный бюджет - 1025,3 тыс. руб. 2016 г. Всего - 1026,8 тыс. руб., в т.ч.: - районный бюджет - 1026,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1. Увеличение числа граждан Иркутского района, принявших участие в районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, с 6 тыс. чел. в 2012 году до 8 тыс. чел. в 2016 году. 2. Увеличение числа призовых мест, завоеванных спортсменами Иркутского района на соревнованиях различного ранга, со 163 чел. в 2012 году до 210 чел. в 2016 году. 3. Увеличение числа граждан Иркутского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с 8247 чел. в 2012 году до 13000 чел. в 2016 году. 4. Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, со 130 чел. в 2012 году до 142 чел. в 2016 году

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни населения необходимо акцентировать внимание на развитии массовой физической культуры и спорта среди всех возрастных категорий. Особое внимание в последние годы уделяется развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов как одному из важнейших приоритетов в области развития человеческого потенциала. Адаптивная физическая культура является эффективным средством комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Одним из основных показателей является доля населения, вовлеченного в регулярные занятия физической культурой и спортом, от общего числа жителей района. Физической культурой и спортом регулярно занимается 8247 человек, что составляет 10% от общей численности населения района. Из общего количества доля занимающихся по возрастным категориям составляет: до 14 лет - 44,6%, 15 - 17 лет - 21,9%, 18 - 29 лет - 20,2%, 30 - 59 лет - 7,5%, от 60 лет и старше - 5,9%.
В Иркутском районе проживает 8052 инвалида, в том числе детей-инвалидов - 444, что составляет 8,4% от общей численности населения Иркутского района. Из общего числа инвалидов адаптивной физической культурой и адаптивным спортом регулярно занимается 130 человек (2%).
В настоящее время общая ситуация в сфере массовой физической культуры и массового спорта в Иркутском районе характеризуется:
- невысоким процентом занимающихся физической культурой и массовым спортом, в том числе среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями;
- недостаточным количеством проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства;
- отсутствием материально-технической базы для занятий инвалидов адаптивной физической культурой и спортом, отсутствием профессиональных кадров;
- низким уровнем привлечения граждан в возрасте от 30 лет и старше к занятиям физической культурой и спортом.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит добиться комплексного подхода к решению существующих проблем и нерешенных задач, объединить усилия администрации Иркутского района и администраций муниципальных образований района в решении задач по повышению уровня физической подготовленности и уровня здоровья населения.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является создание и развитие условий для занятий физической культурой и спортом населения Иркутского района.
Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1.Обеспечение условий проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
2.Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения.
3.Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2016 годов.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Значения целевых показателей
N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
2012 г. 2013 г. (оценка) 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Задача 1. Обеспечение условий проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
1.1. Количество граждан Иркутского района, принявших участие в районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях чел. 6000 7300 7500 7800 8000
1.2. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Иркутского района в соревнованиях различного ранга ед. 163 170 180 195 210
Задача 2. Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения
2.1. Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом чел. 8247 10500 11000 12000 13000
Задача 3. Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом
3.1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом чел. 130 133 136 139 142

4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета.
Период реализации программы Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
Финансовые средства, всего в том числе
ФБ ОБ МБ
2014 - 2016 гг. 3056,6 3056,6
2014 г. 1004,5 1004,5
2015 г. 1025,3 1025,3
2016 г. 1026,8 1026,8

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета; ОБ - средства областного бюджета; МБ - средства местного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 3056,6 тыс. руб.
3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
┌──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┐
│  N   │     Наименование основного     │ Наименование │Срок реализации│   Источник    │     Объем     │Наименование │ Значение  │
│ п/п  │   мероприятия (мероприятия)    │  участника   │               │финансирование │финансирования,│ показателя  │показателя │
│      │                                │  (участника  │               │               │   тыс. руб.   │   объема    │  объема   │
│      │                                │ мероприятия) │               │               │               │мероприятия, │мероприятия│
│      │                                │              │               │               │               │   единица   │           │
│      │                                │              │               │               │               │  измерения  │           │
├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┤
│             Задача 1. Обеспечение условий проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий             │
├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┤
│1.1.  │Основное             мероприятие│Отдел ФКС и МП│               │               │               │             │           │
│      │"Организация    к     проведение│              │               │               │               │             │           │
│      │физкультурно-оздоровительных   и│              │               │               │               │             │           │
│      │спортивно-массовых мероприятий" │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│1.1.1.│Организация   и   проведение   в│Отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│Районный бюджет│          621,1│Количество   │         68│
│      │соответствии    с    календарным│              ├───────────────┤               ├───────────────┤мероприятий, ├───────────┤
│      │планом    районных    первенств,│              │2014 г.        │               │          195,6│ед.          │         22│
│      │турниров,    соревнований     по│              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │отдельным видам спорта          │              │2015 г.        │               │          212,0│             │         23│
│      │                                │              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │               │          213.5│             │         23│
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│1.1.2.│Организация   и   проведение   в│Отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│Районный бюджет│         1415,6│Количество   │         36│
│      │соответствии    с    календарным│              ├───────────────┤               ├───────────────┤мероприятий, ├───────────┤
│      │планом               комплексных│              │2014 г.        │               │          471,9│ед.          │         12│
│      │физкультурно-оздоровительных   а│              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │спортивно-массовых мероприятий  │              │2015 г.        │               │          471,9│             │         12│
│      │                                │              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │               │          471,9│             │         12│
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│1.1.3.│Обеспечение   участия    сборных│Отдел ФКС и   │Ежегодно       │-              │            -  │-            │          -│
│      │команд  поселений   в   районных│МП, МО        │2014 - 2016 гг.│               │               │             │           │
│      │физкультурно-оздоровительных   и│              │               │               │               │             │           │
│      │спортивно-массовых мероприятиях │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│1.1.4.│Обеспечение участия  спортсменов│МО района,    │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет│          262,8│Количество   │         60│
│      │Иркутского    района    согласно│отдел ФКС и МП├───────────────┤               ├───────────────┤мероприятий, ├───────────┤
│      │календарному       плану       в│              │2014 г.        │               │           87,6│ед.          │         20│
│      │соревнованиях различного ранга  │              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │                                │              │2015 г.        │               │           87,6│             │         20│
│      │                                │              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │               │           87,6│             │         20│
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│1.1.5.│Приобретение наградной продукции│Отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│Районный бюджет│          662,0│Количество   │         80│
│      │(грамот,                 кубков,│              ├───────────────┤               ├───────────────┤мероприятий, ├───────────┤
│      │благодарственных писем и т.д.)  │              │2014 г.        │               │          217,7│ед.          │         26│
│      │                                │              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │                                │              │2015 г.        │               │          222,1│             │         27│
│      │                                │              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │               │          222,1│             │         27│
├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┤
│   Задача 2. Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категории населения    │
├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┤
│2.1.  │Основное мероприятие "Вовлечение│Отдел ФКС и МП│               │               │               │             │           │
│      │населения  Иркутского  района  в│              │               │               │               │             │           │
│      │занятия физической  культурой  и│              │               │               │               │             │           │
│      │спортом"                        │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│2.1.1.│Организация     и     проведение│МО района,    │Ежегодно       │-              │            -  │-            │          -│
│      │систематических    занятий     с│отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│               │               │             │           │
│      │населением по месту жительства  │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│2.1.2.│Организация     и     проведение│МО района,    │Ежегодно       │-              │            -  │-            │          -│
│      │спортивных мероприятий по  месту│отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│               │               │             │           │
│      │жительства                      │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│2.2.  │Основное мероприятие "Реализация│Отдел ФКС И МП│               │               │               │             │           │
│      │муниципальной политики  в  сфере│              │               │               │               │             │           │
│      │физической культуры, спорта"    │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│2.2.1.│Методическое         обеспечение│Отдел ФКС и МП│Ежегодно       │-              │            -  │-            │          -│
│      │деятельности в сфере  физической│              │2014 - 2016 гг.│               │               │             │           │
│      │культуры и спорта               │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│2.2.2.│Разработка      и       принятие│Отдел ФКС и МП│Ежегодно       │-              │            -  │-            │          -│
│      │муниципальных        нормативных│              │2014 - 2016 гг.│               │               │             │           │
│      │правовых   актов    в    области│              │               │               │               │             │           │
│      │физической культуры и спорта    │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│2.2.3.│Организация     и     проведение│Отдел ФКС и   │Ежегодно       │-              │            -  │Количество   │6 в год    │
│      │повышения           квалификации│МП, МО        │2014 - 2016 гг.│               │               │специалистов,│           │
│      │специалистов      в      области│              │               │               │               │чел          │           │
│      │физической культуры и спорта    │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│2.2.4.│Размещение в средствах  массовой│Отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│Районный бюджет│            0,0│Количество   │        150│
│      │информации           материалов,│              ├───────────────┤               ├───────────────┤публикаций,  ├───────────┤
│      │направленных  на   популяризацию│              │2014 г.        │               │            0,0│ед.          │         50│
│      │физической культуры и спорта    │              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │                                │              │2015 г.        │               │            0,0│             │         50│
│      │                                │              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │                                │              │2016 г.        │               │            0,0│             │         50│
├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┤
│            Задача 3. Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям             │
│                                                 физической культурой и спортом                                                 │
├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┤
│3.1.  │Основное             мероприятие│МО района,    │               │               │               │             │           │
│      │"Организация    и     проведение│отдел ФКС и МП│               │               │               │             │           │
│      │мероприятий,   направленных   на│              │               │               │               │             │           │
│      │привлечение лиц с  ограниченными│              │               │               │               │             │           │
│      │возможностями     здоровья     и│              │               │               │               │             │           │
│      │инвалидов   всех   категорий   к│              │               │               │               │             │           │
│      │систематическим         занятиям│              │               │               │               │             │           │
│      │физической культурой и спортом" │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│3.1.1.│Организация   и   проведение   в│МО района,    │2014 - 2016 гг.│Районный бюджет│           95,1│Количество   │          6│
│      │соответствии    с    календарным│отдел ФКС и МП├───────────────┤               ├───────────────┤мероприятий, ├───────────┤
│      │планом                  районных│              │2014 г.        │               │           31,7│ед.          │          2│
│      │физкультурно-оздоровительных   и│              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │спортивно-массовых   мероприятий│              │2015 г.        │               │           31,7│             │          2│
│      │для   инвалидов    и    лиц    с│              ├───────────────┤               ├───────────────┤             ├───────────┤
│      │ограниченными      возможностями│              │2016 г.        │               │           31,7│             │          2│
│      │здоровья                        │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│3.1.2.│Организация     и     проведение│МО района,    │Ежегодно       │-              │            -  │-            │          -│
│      │систематических    занятий     с│отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│               │               │             │           │
│      │инвалидами    и     лицами     с│              │               │               │               │             │           │
│      │ограниченными  возможностями  по│              │               │               │               │             │           │
│      │месту жительства                │              │               │               │               │             │           │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│3.1.3.│Организация     и     проведение│МО района,    │Ежегодно       │-              │            -  │Количество   │          -│
│      │физкультурно-оздоровительных   и│отдел ФКС и МП│2014 - 2016 гг.│               │               │мероприятий, │           │
│      │спортивно-массовых   мероприятий│              │               │               │               │ед.          │           │
│      │для   инвалидов    и    лиц    с│              │               │               │               │             │           │
│      │ограниченными      возможностями│              │               │               │               │             │           │
│      │здоровья по месту жительства    │              │               │               │               │             │           │
├──────┴────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤
│ВСЕГО по подпрограмме                  │              │2014 - 2016 гг.│Всего, в т.ч.  │         3056,6│             │           │
│                                       │              │               ├───────────────┼───────────────┤             │           │
│                                       │              │               │Районный бюджет│         3056,6│             │           │
│                                       │              ├───────────────┼───────────────┼───────────────┤             │           │
│                                       │              │2014 г.        │Всего, в т.ч.  │         1004,5│             │           │
│                                       │              │               ├───────────────┼───────────────┤             │           │
│                                       │              │               │Районный бюджет│         1004,5│             │           │
│                                       │              ├───────────────┼───────────────┼───────────────┤             │           │
│                                       │              │2015 г.        │Всего, в т.ч.  │         1025,3│             │           │
│                                       │              │               ├───────────────┼───────────────┤             │           │
│                                       │              │               │Районный бюджет│         1025,3│             │           │
│                                       │              ├───────────────┼───────────────┼───────────────┤             │           │
│                                       │              │2016 г.        │Всего, в т.ч.  │         1026,8│             │           │
│                                       │              │               ├───────────────┼───────────────┤             │           │
│                                       │              │               │Районный бюджет│         1026,8│             │           │
└───────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┘