N
п/п |
Мероприятие |
План, тыс. руб. |
|
|
Местный
бюджет |
Федеральный
и областной
бюджет |
Внебюджетные
источники |
Направление 1. Развитие человеческого
потенциала: |
32376,429 |
15198,0 |
79026,0 |
1. |
Мероприятия в социальной сфере |
4078,2 |
150,0 |
1576,0 |
2. |
Развитие сферы образования |
16494,0 |
15048,0 |
5100,0 |
3. |
Развитие физической культуры и
массового спорта |
1666,876 |
- |
700,0 |
4. |
Повышение культурного потенциала
Шелеховского района |
2244,5 |
- |
- |
5. |
Молодежная политика |
591,5 |
- |
- |
6. |
Пространственное развитие
Шелеховского района |
- |
- |
- |
7. |
Совершенствование инженерной
инфраструктуры, улучшение
экологической ситуации |
- |
- |
71650,0 |
8. |
Обеспечение безопасной среды
проживания жителей Шелеховского
района |
7301,353 |
- |
- |
Направление 2. Создание конкурентной
среды, стимулирующей
предпринимательскую активность и
привлечение капитала в экономику
района: |
7601,7 |
2010,8 |
320,0 |
1. |
Содействие развитию
экономического потенциала
существующих, в том числе
базовых, организаций
расположенных на территории
Шелеховского района |
- |
1866,8 |
- |
2. |
Развитие предпринимательства в
сфере потребительского рынка,
развитие сельского хозяйства |
- |
- |
30,0 |
3. |
Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства |
100,0 |
- |
- |
4. |
Развитие информационных ресурсов,
средств массовой информации и
международного сотрудничества |
7501,7 |
144,0 |
290,0 |
Направление 3. Внедрение эффективных
технологий в управление развитием
Шелеховского района: |
33992,696 |
- |
813,6 |
1. |
Повышение эффективности бюджетных
расходов и результативности
реализации муниципальных целевых
программ |
31075,196 |
- |
813,6 |
2. |
Повышение эффективности
управления муниципальным
имуществом |
402,5 |
- |
- |
3. |
Формирование системы планирования
социально-экономического развития
Шелеховского района |
- |
- |
- |
4. |
Повышение инвестиционной
привлекательности Шелеховского
района |
- |
- |
- |
5. |
Реализация муниципальной тарифной
политики |
- |
- |
- |
6. |
Реализация мероприятий по
снижению административных
барьеров и повышению качества
предоставления муниципальных
услуг |
2515,0 |
- |
- |
|
Сумма финансирования мероприятий
Прогнозного плана |
73970,825 |
17208,8 |
80159,6 |