Постановление от 05.10.2012 г № 1870
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 17.08.2011 N 1833 «Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на период до 2013 года», с изменениями и дополнениями от 13.07.2012 N 1303
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2011 N 346-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2013 годы", с изменениями от 07.03.2012 N 80-пп, от 16.03.2012 N 91-пп, от 31.05.2012 N 268-пп, от 08.08.2012 N 419-пп, от 03.09.2012 N 475-пп, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:
1.Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 17.08.2011 N 1833 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на период до 2013 года", с изменениями и дополнениями от 13.07.2012 N 1303 (далее - постановление), изменения следующего содержания:
1.1.Индивидуализированный заголовок постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы".
1.2.Заменить в заголовке Приложения N 1 к постановлению слова "на период до 2013 года" на слова "на 2011 - 2015 годы".
1.3.Раздел 12 "Ожидаемые результаты Программы повышения эффективности бюджетных расходов" Приложения N 1 к постановлению изложить в новой редакции:
"В результате исполнения Перечня мероприятий Программы (Приложение N 1) по утвержденным Индикаторам результативности Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы (Приложение N 2) ожидаются следующие результаты:
N |
Результат исполнения перечня
мероприятий Программы по
утвержденным Индикаторам
результативности Программы |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Сокращение долговой нагрузки
на бюджет города на (начиная с
2012 года), что позволит
повысить финансовую
устойчивость бюджета города |
- |
на 5% |
на 5% |
на 5% |
на 5% |
2. |
Сокращение бюджетных расходов
на обслуживание муниципального
долга к уровню 2010 года (в
случае неизменности в сторону
увеличения ставки
рефинансирования ЦБ Российской
Федерации) |
не менее
2000 руб.,
или на 36% |
не менее
2000 руб.,
или на 36% |
не менее
2000 руб.,
или на 36% |
не менее
2000 руб.,
или на 36% |
не менее
2000 руб.,
или на 36% |
3. |
Удельный вес расходов бюджета,
формируемых в рамках
долгосрочных и ведомственных
целевых программ от общих
расходов бюджета |
- |
не менее
10% |
не менее
20% |
не менее
30% |
не менее
50% |
4. |
Недопущение роста просроченной
кредиторской задолженности |
да |
да |
да |
да |
да |
5. |
Количество муниципальных услуг
по осуществлению юридически
значимых действий,
предоставляемых в электронной
форме |
- |
10% |
15% |
20% |
25% |
6. |
Внедрение мероприятий по
сокращению потребления
энергоресурсов к уровню 2009
года, % |
не менее
3% |
не менее
3% |
не менее
6% |
не менее
9% |
не менее
12% |
7. |
Переход к трехлетнему
планированию бюджета города
начиная с проекта бюджета
города на 2014 год и плановый
период на 2015 - 2016 годы |
- |
- |
- |
да |
да |
1.4.Заголовок Приложения N 1 к Программе изложить в новой редакции:
"План мероприятий по реализации в 2011 - 2015 годах Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы".
1.5.Приложение N 2 к постановлению изложить в новой редакции:
"ИНДИКАТОРЫ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
N
п/п |
Индикатор |
Значение
индикатора
2012 года |
Значение
индикатора
2013 года |
Значение
индикатора
2014 года |
Значение
индикатора
2015 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Раздел 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города |
1.1. |
Отношение объема прироста
просроченной кредиторской
задолженности к расходам
бюджета города по состоянию на
1 число месяца следующего за
отчетным годом, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Сокращение долговой нагрузки на
бюджет города с 2012 года, % |
5 |
5 |
5 |
5 |
1.3. |
Процент абсолютного отклонения
фактического объема доходов в
сторону уменьшения (без учета
безвозмездных поступлений) за
отчетный год от первоначального
плана, % |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
1.4. |
Включение в бюджет действующих
обязательств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.5. |
Использование для целей
бюджетного планирования
консервативного прогноза СЭР |
да |
да |
да |
да |
1.6. |
Отношение объема кредиторской
задолженности к расходам
бюджета города за отчетный год,
% |
< 20 |
< 20 |
< 20 |
< 20 |
Раздел 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов
местного самоуправления города Усолье-Сибирское |
2.1. |
Удельный вес расходов бюджета
города, формируемых в рамках
долгосрочных и ведомственных
целевых программ, % |
> 10 |
> 20 |
> 30 |
> 50 |
2.2. |
Создание системы
управленческого учета в части
расходов, осуществляемых
программно-целевым методом |
да |
да |
да |
да |
Раздел 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг |
3.1. |
Доля казенных учреждений (без
учета ОМС) в общем числе
муниципальных учреждений
города, % |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
3.2. |
Доля муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, для
которых установлены
муниципальные задания, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3. |
Соотношение расходов на
оказание муниципальных услуг в
сфере образования,
здравоохранения (до 2013 года),
культуры, физкультуры и спорта,
оказываемых немуниципальными
организациями и муниципальными
учреждениями (в случаях
предусмотренных
законодательством), % |
> 3 |
> 3 |
> 3 |
> 3 |
3.4. |
Прогноз сводных (отраслевых
показателей) муниципальных
заданий для целей их
использования в отраслевых
программах и в процессе
бюджетного планирования |
да |
да |
да |
да |
Раздел 4. Повышение эффективности распределении бюджетных средств |
4.1. |
Наличие порядка и методики
планирования бюджетных
ассигнований, предусматривающих
планирования и составление
обоснований бюджетных
ассигнований в разрезе
отдельных расходных
обязательств |
да |
да |
да |
да |
4.2. |
Доля долгосрочных и
ведомственных целевых программ,
по которым утвержденный объем
финансирования изменился в
течение отчетного года более
чем на 5 процентов от
первоначального в сторону
уменьшения, % |
< 2 |
< 2 |
< 2 |
< 2 |
4.3. |
Доля расходов бюджета города,
планируемых методом индексации,
% |
< 50 |
< 50 |
< 50 |
< 50 |
4.4. |
Наличие утвержденного бюджета
города |
да |
да |
да |
да |
Раздел 5. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов |
5.1. |
Сокращение бюджетных расходов
на обслуживание муниципального
долга (к отчетному финансовому
году) |
> 10 |
> 10 |
> 10 |
> 10 |
Раздел 6. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его
обеспечения |
6.1. |
Количество муниципальных услуг
по осуществлению юридически
значимых действий,
предоставляемых в электронной
форме, % |
> 10 |
> 10 |
> 10 |
> 10 |
6.2. |
Публикация данных мониторинга
качества финансового
менеджмента главных
распорядителей бюджетных
средств |
да |
да |
да |
да |
Раздел 7. Внедрение мероприятий но повышению энергетической эффективности |
7.1. |
Внедрение мероприятий по
сокращению потребления
энергоресурсов к уровню 2009
года, % |
не менее 3 |
не менее 6 |
не менее 9 |
не менее 12 |
1.6.Приложение N 3 к постановлению изложить в новой редакции:
"НАПРАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Сумма на
2012 год,
руб. |
Сумма на
2013 год,
руб. |
Сумма на
2014 год,
руб. |
Сумма на
2015 год,
руб. |
1.1. |
Текущий ремонт кровель на ветхом
жилом фонде города |
686000,00 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Изготовление и установка
ограждения детской городской
поликлиники по ул. Ленина, 77 |
429120,77 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Приобретение
клинико-диагностического и
лечебного оборудования,
медицинского инструментария для
оснащения офиса врача общей
практики (семейного врача), ул.
Луначарского, 7 |
73302,16 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Капитальный ремонт прилегающей
территории к МБКДУ "Дворец
культуры" |
352785,00 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Изготовление и установка скамеек
на территории, прилегающей к
МБКДУ "Дворец культуры" |
9986,90 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Текущий ремонт подвального
помещения МБОУ "СОШ N 16" для
занятия городошным спортом |
40500,00 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Капитальный ремонт ограждений
стационара N 1 и N 2 МБЛПУ
"Городская многопрофильная
больница" |
371600,73 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Текущий ремонт трамвайных
посадочных площадок |
50600,00 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Капитальный ремонт наружного
освещения на прилегающей
территории к МБКДУ "Дворец
культуры" |
15206,10 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Благоустройство прилегающей
территории к МБКДУ "Дворец
культуры" |
37622,00 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Капитальный ремонт шиферной
кровли на стационаре N 2 МБЛПУ
"Городская многопрофильная
больница" |
34399,27 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
Приобретение вспомогательного
оборудования и оргтехники для
оснащения офиса врача общей
практики (семейного врача), ул.
Луначарского, 7 |
17897,84 |
0 |
0 |
0 |
Итого: |
|
2119020,77 |
0 |
0 |
0 |
И.о. главы администрации города
Н.В.АНТОНОВ