Постановление от 05.10.2012 г № 1870

О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 17.08.2011 N 1833 «Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на период до 2013 года», с изменениями и дополнениями от 13.07.2012 N 1303


В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2011 N 346-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2013 годы", с изменениями от 07.03.2012 N 80-пп, от 16.03.2012 N 91-пп, от 31.05.2012 N 268-пп, от 08.08.2012 N 419-пп, от 03.09.2012 N 475-пп, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:
1.Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 17.08.2011 N 1833 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на период до 2013 года", с изменениями и дополнениями от 13.07.2012 N 1303 (далее - постановление), изменения следующего содержания:
1.1.Индивидуализированный заголовок постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы".

1.2.Заменить в заголовке Приложения N 1 к постановлению слова "на период до 2013 года" на слова "на 2011 - 2015 годы".
1.3.Раздел 12 "Ожидаемые результаты Программы повышения эффективности бюджетных расходов" Приложения N 1 к постановлению изложить в новой редакции:
"В результате исполнения Перечня мероприятий Программы (Приложение N 1) по утвержденным Индикаторам результативности Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы (Приложение N 2) ожидаются следующие результаты:
N Результат исполнения перечня мероприятий Программы по утвержденным Индикаторам результативности Программы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7
1. Сокращение долговой нагрузки на бюджет города на (начиная с 2012 года), что позволит повысить финансовую устойчивость бюджета города - на 5% на 5% на 5% на 5%
2. Сокращение бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга к уровню 2010 года (в случае неизменности в сторону увеличения ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации) не менее 2000 руб., или на 36% не менее 2000 руб., или на 36% не менее 2000 руб., или на 36% не менее 2000 руб., или на 36% не менее 2000 руб., или на 36%
3. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ от общих расходов бюджета - не менее 10% не менее 20% не менее 30% не менее 50%
4. Недопущение роста просроченной кредиторской задолженности да да да да да
5. Количество муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме - 10% 15% 20% 25%
6. Внедрение мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов к уровню 2009 года, % не менее 3% не менее 3% не менее 6% не менее 9% не менее 12%
7. Переход к трехлетнему планированию бюджета города начиная с проекта бюджета города на 2014 год и плановый период на 2015 - 2016 годы - - - да да

1.4.Заголовок Приложения N 1 к Программе изложить в новой редакции:
"План мероприятий по реализации в 2011 - 2015 годах Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы".
1.5.Приложение N 2 к постановлению изложить в новой редакции:
"ИНДИКАТОРЫ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
N п/п Индикатор Значение индикатора 2012 года Значение индикатора 2013 года Значение индикатора 2014 года Значение индикатора 2015 года
1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города
1.1. Отношение объема прироста просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным годом, % 0 0 0 0
1.2. Сокращение долговой нагрузки на бюджет города с 2012 года, % 5 5 5 5
1.3. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов в сторону уменьшения (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана, % < 5 < 5 < 5 < 5
1.4. Включение в бюджет действующих обязательств, % 100 100 100 100
1.5. Использование для целей бюджетного планирования консервативного прогноза СЭР да да да да
1.6. Отношение объема кредиторской задолженности к расходам бюджета города за отчетный год, % < 20 < 20 < 20 < 20
Раздел 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское
2.1. Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, % > 10 > 20 > 30 > 50
2.2. Создание системы управленческого учета в части расходов, осуществляемых программно-целевым методом да да да да
Раздел 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1. Доля казенных учреждений (без учета ОМС) в общем числе муниципальных учреждений города, % < 10 < 10 < 10 < 10
3.2. Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, % 100 100 100 100
3.3. Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения (до 2013 года), культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немуниципальными организациями и муниципальными учреждениями (в случаях предусмотренных законодательством), % > 3 > 3 > 3 > 3
3.4. Прогноз сводных (отраслевых показателей) муниципальных заданий для целей их использования в отраслевых программах и в процессе бюджетного планирования да да да да
Раздел 4. Повышение эффективности распределении бюджетных средств
4.1. Наличие порядка и методики планирования бюджетных ассигнований, предусматривающих планирования и составление обоснований бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств да да да да
4.2. Доля долгосрочных и ведомственных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 5 процентов от первоначального в сторону уменьшения, % < 2 < 2 < 2 < 2
4.3. Доля расходов бюджета города, планируемых методом индексации, % < 50 < 50 < 50 < 50
4.4. Наличие утвержденного бюджета города да да да да
Раздел 5. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов
5.1. Сокращение бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга (к отчетному финансовому году) > 10 > 10 > 10 > 10
Раздел 6. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения
6.1. Количество муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, % > 10 > 10 > 10 > 10
6.2. Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств да да да да
Раздел 7. Внедрение мероприятий но повышению энергетической эффективности
7.1. Внедрение мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов к уровню 2009 года, % не менее 3 не менее 6 не менее 9 не менее 12

1.6.Приложение N 3 к постановлению изложить в новой редакции:
"НАПРАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
N п/п Наименование мероприятия Сумма на 2012 год, руб. Сумма на 2013 год, руб. Сумма на 2014 год, руб. Сумма на 2015 год, руб.
1.1. Текущий ремонт кровель на ветхом жилом фонде города 686000,00 0 0 0
1.2. Изготовление и установка ограждения детской городской поликлиники по ул. Ленина, 77 429120,77 0 0 0
1.3. Приобретение клинико-диагностического и лечебного оборудования, медицинского инструментария для оснащения офиса врача общей практики (семейного врача), ул. Луначарского, 7 73302,16 0 0 0
1.4. Капитальный ремонт прилегающей территории к МБКДУ "Дворец культуры" 352785,00 0 0 0
1.5. Изготовление и установка скамеек на территории, прилегающей к МБКДУ "Дворец культуры" 9986,90 0 0 0
1.6. Текущий ремонт подвального помещения МБОУ "СОШ N 16" для занятия городошным спортом 40500,00 0 0 0
1.7. Капитальный ремонт ограждений стационара N 1 и N 2 МБЛПУ "Городская многопрофильная больница" 371600,73 0 0 0
1.8. Текущий ремонт трамвайных посадочных площадок 50600,00 0 0 0
1.9. Капитальный ремонт наружного освещения на прилегающей территории к МБКДУ "Дворец культуры" 15206,10 0 0 0
1.10. Благоустройство прилегающей территории к МБКДУ "Дворец культуры" 37622,00 0 0 0
1.11. Капитальный ремонт шиферной кровли на стационаре N 2 МБЛПУ "Городская многопрофильная больница" 34399,27 0 0 0
1.12. Приобретение вспомогательного оборудования и оргтехники для оснащения офиса врача общей практики (семейного врача), ул. Луначарского, 7 17897,84 0 0 0
Итого: 2119020,77 0 0 0

И.о. главы администрации города
Н.В.АНТОНОВ