Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 78/5 Отчет

№ 78/5 отчет об исполнении бюджета города Усолье-сибирское по ведомственной структуре расходов бюджета города Усолье-сибирское за 2009 год


Наименование Мин. РзПр ЦСР ВР Эконом. статья Бюджет с изменениями и дополнениями на 2009 год Исполнение бюджета за 2009 год Отклонение % исполнения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0 0102 002 03 00 000 0 1990 1872 -118 94,1
Городская Дума - расходы на оплату труда и начислений на оплату труда высшего должностного лица субъекта и муниципального образования 901 0102 002 03 00 500 0 1990 1872 -118 94,1
Расходы 901 0102 002 03 00 500 0 1990 1872 -118 94,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 901 0102 002 03 00 500 210 1990 1872 -118 94,1
Заработная плата 901 0102 002 03 00 500 211 1795 1742 -53 97,0
Прочие выплаты 901 0102 002 03 00 500 212 1 1 0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 901 0102 002 03 00 500 213 194 129 -65 66,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 002 04 00 0 0 2776 2378 -398 85,7
Городская Дума 901 0103 002 04 00 0 0 2776 2378 -398 85,7
Расходы 901 0103 002 04 00 0 200 2629 2274 -355 86,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда аппарат городской Думы 901 0103 002 04 00 500 210 2282 1970 -312 86,3
Заработная плата 901 0103 002 04 00 500 211 1809 1613 -196 89,2
Прочие выплаты 901 0103 002 04 00 500 212
Начисления на выплаты по оплате труда 901 0103 002 04 00 500 213 473 357 -116 75,5
Оплата работ, услуг 901 0103 002 04 00 500 220 198 155 -43 78,3
Услуги связи 901 0103 002 04 00 500 221 60 46 -14 76,7
Транспортные услуги 901 0103 002 04 00 500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 901 0103 002 04 00 500 223 0 0 0
Арендная плата за пользование имуществом 901 0103 002 04 00 500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 901 0103 002 04 00 500 225 26 26 0 100,0
Прочие работы, услуги 901 0103 002 04 00 500 226 112 83 -29 74,1
Прочие расходы 901 0103 002 04 00 500 290 149 149 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 901 0103 002 04 00 500 300 147 104 -43 70,7
Увеличение стоимости основных средств 901 0103 002 04 00 500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 901 0103 002 04 00 500 340 147 104 -43 70,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 902 0104 002 00 00 0 0 63139 57602 -5537 91,2
Администрация города 902 0104 002 04 00 500 0 59910 54680 -5230 91,3
Расходы 902 0104 002 04 00 500 200 57723 52769 -4954 91,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 002 04 00 500 210 53424 49083 -4341 91,9
Заработная плата 902 0104 002 04 00 500 211 43140 41086 -2054 95,2
Прочие выплаты 902 0104 002 04 00 500 212 4 4 0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 002 04 00 500 213 10280 7993 -2287 77,8
Оплата работ, услуг 902 0104 002 04 00 500 220 3734 3147 -587 84,3
Услуги связи 902 0104 002 04 00 500 221 947 825 -122 87,1
Транспортные услуги 902 0104 002 04 00 500 222 127 122 -5 96,1
Коммунальные услуги 902 0104 002 04 00 500 223 612 493 -119 80,6
Арендная плата за пользование имуществом 902 0104 002 04 00 500 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0104 002 04 00 500 225 634 514 -120 81,1
Прочие работы, услуги 902 0104 002 04 00 500 226 1414 1193 -221 84,4
Прочие расходы 902 0104 002 04 00 500 290 565 539 -26 95,4
Поступление нефинансовых активов 902 0104 002 04 00 500 300 2187 1911 -276 87,4
Увеличение стоимости основных средств 902 0104 002 04 00 500 310 474 472 -2 99,6
Увеличение стоимости материальных активов 902 0104 002 04 00 500 340 1713 1439 -274 84,0
Администрация города - глава исполнительной власти местного самоуправления 902 0104 002 08 00 500 0 563 293 -270 52,0
Расходы 902 0104 002 08 00 500 200 563 293 -270 52,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 002 08 00 500 210 563 293 -270 52,0
Заработная плата 902 0104 002 08 00 500 211 436 234 -202 53,7
Прочие выплаты 902 0104 002 08 00 500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 002 08 00 500 213 127 59 -68 46,5
Администрация города субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание 7 единиц) 902 0104 505 48 00 500 0 2666 2629 -37 98,6
Расходы 902 0104 505 48 00 500 200 2546 2509 -37 98,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 505 48 00 500 210 2537 2500 -37 98,5
Заработная плата 902 0104 505 48 00 500 211 2046 2046 0 100,0
Прочие выплаты 902 0104 505 48 00 500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 505 48 00 500 213 491 454 -37 92,5
Оплата работ, услуг 902 0104 505 48 00 500 220 9 9 0 100,0
Прочие работы, услуги 902 0104 505 48 00 500 226 9 9 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 902 0104 505 48 00 500 300 120 120 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0104 505 48 00 500 310 102 102 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0104 505 48 00 500 340 18 18 0 100,0
Судебная система 902 0105 000 00 00 000 0 65 17 -48 26,2
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 001 40 00 500 0 65 17 -48 26,2
Администрация города 902 0105 001 40 00 500 0 65 17 -48 26,2
Расходы 902 0105 001 40 00 500 200 55 17 -38 30,9
Оплата работ, услуг 902 0105 001 40 00 500 220 55 17 -38 30,9
Услуги связи 902 0105 001 40 00 500 221 1 1 0 100,0
Прочие работы, услуги 902 0105 001 40 00 500 226 54 16 -38 29,6
Поступление нефинансовых активов 902 0105 001 40 00 500 300 10 0 -10 0,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0105 001 40 00 500 310 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0105 001 40 00 500 340 10 0 -10 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора 0 0106 002 04 00 0 0 791 618 -173 78,1
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское 913 0106 002 04 00 500 0 791 618 -173 78,1
Расходы 913 0106 002 04 00 500 200 756 587 -169 77,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 913 0106 002 04 00 500 210 746 585 -161 78,4
Заработная плата 913 0106 002 04 00 500 211 605 501 -104 82,8
Прочие выплаты 913 0106 002 04 00 500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 913 0106 002 04 00 500 213 141 84 -57 59,6
Оплата работ, услуг 913 0106 002 04 00 500 220 10 2 -8 20,0
Услуги связи 913 0106 002 04 00 500 221 0 0 0
Транспортные услуги 913 0106 002 04 00 500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 913 0106 002 04 00 500 223 0 0 0
Прочие услуги 913 0106 002 04 00 500 226 10 2 -8 20,0
Поступление нефинансовых активов 913 0106 002 04 00 500 300 35 31 -4 88,6
Увеличение стоимости основных средств 913 0106 002 04 00 500 310 26 26 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 913 0106 002 04 00 500 340 9 5 -4 55,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 0107 0 0 0 4211 4041 -170 96,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0 0107 020 00 02 0 0 4211 4041 -170 96,0
Усолье-Сибирская городская территориальная избирательная комиссия 919 0107 020 00 02 500 0 4211 4041 -170 96,0
Расходы 919 0107 020 00 02 500 200 4211 4041 -170 96,0
прочие расходы 919 0107 020 00 02 500 290 4211 4041 -170 96,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 0111 065 03 00 013 0 4500 4240 -260 94,2
Финансовое управление 915 0111 065 03 00 013 0 4500 4240 -260 94,2
Расходы 915 0111 065 03 00 013 200 4500 4240 -260 94,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 0111 065 03 00 013 230 4500 4240 -260 94,2
Обслуживание внутреннего долга 915 0111 065 03 00 013 231 4500 4240 -260 94,2
Резервные фонды 902 0112 070 05 00 013 0 500 0 -500 0,0
Администрация города резервный фонд бюджета города 902 0112 070 05 00 013 0 500 0 -500 0,0
Расходы 902 0112 070 05 00 013 200 500 0 -500 0,0
Прочие расходы 902 0112 070 05 00 013 290 500 0 -500 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0 0114 0 0 0 17048 13374 -3674 78,4
МУ "Муниципальный архив" 904 0114 440 99 00 001/500 0 4596 4162 -434 90,6
Расходы 904 0114 440 99 00 001/500 200 4418 4010 -408 90,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 904 0114 440 99 00 001/500 210 4052 3799 -253 93,8
Заработная плата 904 0114 440 99 00 001/500 211 3199 3069 -130 95,9
Прочие выплаты 904 0114 440 99 00 001/500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 904 0114 440 99 00 001/500 213 853 730 -123 85,6
Оплата работ, услуг 904 0114 440 99 00 001/500 220 365 210 -155 57,5
Услуги связи 904 0114 440 99 00 001/500 221 47 41 -6 87,2
Транспортные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 222 6 6 0 100,0
Коммунальные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 223 110 60 -50 54,5
Арендная плата за пользование имуществом 904 0114 440 99 00 001/500 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 904 0114 440 99 00 001/500 225 68 66 -2 97,1
Прочие работы, услуги 904 0114 440 99 00 001/500 226 134 37 -97 27,6
Прочие расходы 904 0114 440 99 00 001/500 290 1 1 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 904 0114 440 99 00 001/500 300 178 152 -26 85,4
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 440 99 00 001/500 310 112 94 -18 83,9
Увеличение стоимости материальных активов 904 0114 440 99 00 001/500 340 66 58 -8 87,9
МУ "Муниципальный архив" субвенция по госполномочиям комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда 904 0114 521 02 01 001 0 1288 1288 0 100,0
Расходы 904 0114 521 02 01 001 200 1114 1114 0 100,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 904 0114 521 02 01 001 210 991 991 0 100,0
Заработная плата 904 0114 521 02 01 001 211 805 805 0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 904 0114 521 02 01 001 213 186 186 0 100,0
Оплата работ, услуг 904 0114 521 02 01 001 220 123 123 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 904 0114 521 02 01 001 225 0 0 0
Прочие работы, услуги 904 0114 521 02 01 001 226 123 123 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 904 0114 521 02 01 001 300 174 174 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 521 02 01 001 310 174 174 0 100,0
Администрация города субвенция по госполномочиям государственное управление охраной труда 902 0114 521 02 06 500 0 1182 1142 -40 96,6
Расходы 902 0114 521 02 06 500 200 876 857 -19 97,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0114 521 02 06 500 210 815 796 -19 97,7
Заработная плата 902 0114 521 02 06 500 211 653 653 0 100,0
Прочие выплаты 902 0114 521 02 06 500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0114 521 02 06 500 213 162 143 -19 88,3
Оплата работ, услуг 902 0114 521 02 06 500 220 61 61 0 100,0
Услуги связи 902 0114 521 02 06 500 221 39 39 0 100,0
Транспортные услуги 902 0114 521 02 06 500 222 0
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0114 521 02 06 500 225 0
Прочие работы, услуги 902 0114 521 02 06 500 226 22 22 0 100,0
Прочие расходы 902 0114 521 02 06 500 290 0
Поступление нефинансовых активов 902 0114 521 02 06 500 300 306 285 -21 93,1
Увеличение стоимости основных средств 902 0114 521 02 06 500 310 126 126 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0114 521 02 06 500 340 180 159 -21 88,3
Администрация города субвенция по госполномочиям определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 902 0114 521 02 04 500 0 220 200 -20 90,9
Расходы 902 0114 521 02 04 500 200 214 194 -20 90,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0114 521 02 04 500 210 210 190 -20 90,5
Заработная плата 902 0114 521 02 04 500 211 159 152 -7 95,6
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0114 521 02 04 500 213 51 38 -13 74,5
Приобретение услуг 902 0114 002 04 00 500 220 4 4 0 100,0
Услуги связи 902 0114 002 04 00 500 221 3 3 0 100,0
Прочие работы, услуги 902 0114 002 04 00 500 226 1 1 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 902 0114 002 04 00 500 300 6 6 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0114 002 04 00 500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0114 002 04 00 500 340 6 6 0 100,0
КУМИ администрации города оценка, транспортный налог, изготовление тех. паспортов 903 0114 090 02 00 500 0 3674 1987 -1687 54,1
Расходы 903 0114 090 02 00 500 200 3674 1987 -1687 54,1
Оплата работ, услуг 903 0114 090 02 00 500 220 3674 1987 -1687 54,1
Прочие работы, услуги 903 0114 090 02 00 500 226 3674 1987 -1687 54,1
Прочие расходы 903 0114 090 02 00 500 310 0 0 0
Выполнение других обязательств государства 902 0114 092 00 00 0 0 6027 4570 -1457 75,8
Администрация города статинформация 902 0114 092 03 00 500 0 151 116 -35 76,8
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 151 116 -35 76,8
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 151 116 -35 76,8
Администрация города расходы по оплате помощникам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 902 0114 092 03 00 500 0 193 193 0 100,0
Расходы 902 0114 092 03 00 500 200 193 193 0 100,0
Приобретение услуг 902 0114 092 03 00 500 220 193 193 0 100,0
Прочие работы, услуги 902 0114 092 03 00 500 226 193 193 0 100,0
Оплата по исполнительным листам 0 0114 092 03 00 500 0 3801 3457 -344 90,9
Прочие расходы 0 0114 092 03 00 500 200 3801 3457 -344 90,9
Прочие расходы 0 0114 092 03 00 500 290 3801 3457 -344 90,9
МУ "Школьник" - оплата по исполнительным листам 902 0114 092 03 00 500 0 1882 804 -1078 42,7
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 1882 804 -1078 42,7
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 1882 804 -1078 42,7
Целевые программы муниципальных образований 902 0114 795 00 00 500 0 61 25 -36 41,0
Администрация города - МЦП "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское на 2006 2010 годы" 902 0114 795 12 00 500 0 61 25 -36 41,0
Расходы 902 0114 795 12 00 500 200 61 25 -36 41,0
Прочие расходы 902 0114 795 12 00 500 290 61 25 -36 41,0
Итого по разделу "Общегосударственные вопросы" 0 0 0 0 0 95020 84142 -10878 88,6
Расходы 0 0100 0 0 200 91857 81359 -10498 88,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0100 0 0 210 67610 62079 -5531 91,8
Заработная плата 0 0100 0 0 211 54647 51901 -2746 95,0
Прочие выплаты 0 0100 0 0 212 5 5 0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0100 0 0 213 12958 10173 -2785 78,5
Оплата работ, услуг 0 0100 0 0 220 8487 5933 -2554 69,9
Услуги связи 0 0100 0 0 221 1097 955 -142 87,1
Транспортные услуги 0 0100 0 0 222 133 128 -5 96,2
Коммунальные услуги 0 0100 0 0 223 722 553 -169 76,6
Арендная плата за пользование имуществом 0 0100 0 0 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0100 0 0 225 728 606 -122 83,2
Прочие работы, услуги 0 0100 0 0 226 5807 3691 -2116 63,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0 0100 0 0 230 4500 4240 -260 94,2
Обслуживание внутреннего долга 0 0100 0 0 231 4500 4240 -260 94,2
Прочие расходы 0 0100 0 0 290 11260 9107 -2153 80,9
Поступление нефинансовых активов 0 0100 0 0 300 3163 2783 -380 88,0
Увеличение стоимости основных средств 0 0100 0 0 310 1014 994 -20 98,0
Увеличение стоимости материальных активов 0 0100 0 0 340 2149 1789 -360 83,2
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 000 00 00 000 0 25 19 -6 76,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 902 0204 209 01 00 000 0 25 19 -6 76,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 209 01 00 500 0 25 19 -6 76,0
Администрация города 902 0204 209 01 00 500 0 25 19 -6 76,0
Расходы 902 0204 209 01 00 500 200 25 19 -6 76,0
Прочие расходы 902 0204 209 01 00 500 290 25 19 -6 76,0
Итого по разделу "Национальная оборона" 0 0200 0 0 0 25 19 -6 76,0
Расходы 0 0200 0 0 200 25 19 -6 76,0
Прочие расходы 0 0200 0 0 290 25 19 -6 76,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел 0 0302 0 0 0 11 11 0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0 0302 0 0 0 11 11 0 100,0
Администрация города - ГЦП "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2009 годы" 902 0302 795 14 00 500 0 11 11 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 902 0302 795 14 00 500 300 11 11 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0302 795 14 00 500 340 11 11 0 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0 0309 0 0 0 3852 3479 -373 90,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 0309 247 99 00 001 0 3852 3468 -384 90,0
ГО ЧС 914 0309 247 99 00 001 0 3852 3468 -384 90,0
Расходы 914 0309 247 99 00 001 200 3800 3430 -370 90,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 914 0309 247 99 00 001 210 3578 3275 -303 91,5
Заработная плата 914 0309 247 99 00 001 211 2848 2664 -184 93,5
Начисления на выплаты по оплате труда 914 0309 247 99 00 001 213 730 611 -119 83,7
Оплата работ, услуг 914 0309 247 99 00 001 220 221 155 -66 70,1
Услуги связи 914 0309 247 99 00 001 221 70 68 -2 97,1
Коммунальные услуги 914 0309 247 99 00 001 223 61 20 -41 32,8
Работы, услуги по содержанию имущества 914 0309 247 99 00 001 225 27 4 -23 14,8
Прочие работы, услуги 914 0309 247 99 00 001 226 63 63 0 100,0
Прочие расходы 914 0309 247 99 00 001 290 1 0 -1 0,0
Поступление нефинансовых активов 914 0309 247 99 00 001 300 52 38 -14 73,1
Увеличение стоимости основных средств 914 0309 247 99 00 001 310 10 7 -3 70,0
Увеличение стоимости материальных активов 914 0309 247 99 00 001 340 42 31 -11 73,8
Итого по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 0 0300 0 0 0 3863 3479 -384 90,1
Расходы 0 0300 0 0 200 3800 3430 -370 90,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0300 0 0 210 3578 3275 -303 91,5
Заработная плата 0 0300 0 0 211 2848 2664 -184 93,5
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0300 0 0 213 730 611 -119 83,7
Оплата работ, услуг 0 0300 0 0 220 221 155 -66 70,1
Услуги связи 0 0300 0 0 221 70 68 -2 97,1
Коммунальные услуги 0 0300 0 0 223 61 20 -41 32,8
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0300 0 0 225 27 4 -23 14,8
Прочие работы, услуги 0 0300 0 0 226 63 63 0 100,0
Прочие расходы 0 0300 0 0 290 1 0 -1 0,0
Поступление нефинансовых активов 0 0300 0 0 300 63 49 -14 77,8
Увеличение стоимости основных средств 0 0300 0 0 310 10 7 -3 70,0
Увеличение стоимости материальных активов 0 0300 0 0 340 53 42 -11 79,2
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы 0 0401 0 0 0 311 305 -6 98,1
Администрация города субвенция по госполномочиям лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 0401 521 02 05 500 0 311 305 -6 98,1
Расходы 902 0401 521 02 05 500 200 212 207 -5 97,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0401 521 02 05 500 210 212 207 -5 97,6
Заработная плата 902 0401 521 02 05 500 211 168 167 -1 99,4
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0401 521 02 05 500 213 44 40 -4 90,9
Оплата работ, услуг 902 0401 521 02 05 500 220 0 0 0
Услуги связи 902 0401 521 02 05 500 221 0 0 0
Поступление нефинансовых активов 902 0401 521 02 05 500 300 99 98 -1 99,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0401 521 02 05 500 310 97 97 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0401 521 02 05 500 340 2 1 -1 50,0
Транспорт 902 0408 0 0 0 6888 6888 0 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 303 02 00 500 0 2066 2066 0 100,0
Администрация города приобретение автобусов для транспортного обслуживания населения за счет средств бюджета города 902 0408 303 02 00 500 0 2066 2066 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 902 0408 303 02 00 500 300 2066 2066 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0408 303 02 00 500 310 2066 2066 0 100,0
Администрация города приобретение автобусов для транспортного обслуживания населения за счет средств федерального бюджета 902 0408 340 07 02 500 0 4822 4822 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 902 0408 340 07 02 500 300 4822 4822 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0408 340 07 02 500 310 4822 4822 0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0 0412 0 0 0 7678 7270 -408 94,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 0412 092 99 00 000 0 7668 7260 -408 94,7
МУ "ГУКС" 912 0412 092 99 00 001 0 7668 7260 -408 94,7
Расходы 912 0412 092 99 00 001 200 7325 6937 -388 94,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 912 0412 092 99 00 001 210 6727 6379 -348 94,8
Заработная плата 912 0412 092 99 00 001 211 5340 5240 -100 98,1
Прочие выплаты 912 0412 092 99 00 001 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 912 0412 092 99 00 001 213 1387 1139 -248 82,1
Оплата работ, услуг 912 0412 092 99 00 001 220 568 528 -40 93,0
Услуги связи 912 0412 092 99 00 001 221 61 61 0 100,0
Транспортные услуги 912 0412 092 99 00 001 222 0
Коммунальные услуги 912 0412 092 99 00 001 223 28 17 -11 60,7
Арендная плата за пользование имуществом 912 0412 092 99 00 001 224 66 66 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 912 0412 092 99 00 001 225 44 41 -3 93,2
Прочие работы, услуги 912 0412 092 99 00 001 226 369 343 -26 93,0
Прочие расходы 912 0412 092 99 00 001 290 30 30 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 912 0412 092 99 00 001 300 343 323 -20 94,2
Увеличение стоимости основных средств 912 0412 092 99 00 001 310 151 151 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 912 0412 092 99 00 001 340 192 172 -20 89,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0 0 0 0 0 10 10 0 100,0
Администрация города 902 0412 338 00 00 500 0 10 10 0 100,0
Расходы 902 0412 338 00 00 500 200 10 10 0 100,0
Прочие услуги 902 0412 338 00 00 500 226 10 10 0 100,0
Итого по разделу "Национальная экономика" 0 0400 0 0 0 14877 14463 -414 97,2
Расходы 0 0400 0 0 200 7547 7154 -393 94,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0400 0 0 210 6939 6586 -353 94,9
Заработная плата 0 0400 0 0 211 5508 5407 -101 98,2
Прочие выплаты 0 0400 0 0 212 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0400 0 0 213 1431 1179 -252 82,4
Оплата работ, услуг 0 0400 0 0 220 578 538 -40 93,1
Услуги связи 0 0400 0 0 221 61 61 0 100,0
Транспортные услуги 0 0400 0 0 222 0 0 0
Коммунальные услуги 0 0400 0 0 223 28 17 -11 60,7
Арендная плата за пользование имуществом 0 0400 0 0 224 66 66 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0400 0 0 225 44 41 -3 93,2
Прочие работы, услуги 0 0400 0 0 226 379 353 -26 93,1
Прочие расходы 0 0400 0 0 290 30 30 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 0 0400 0 0 300 7330 7309 -21 99,7
Увеличение стоимости основных средств 0 0400 0 0 310 7136 7136 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 0 0400 0 0 340 194 173 -21 89,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство 0 0501 0 0 0 159697 145210 -14487 90,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0 0501 098 00 00 000 0 139719 129919 -9800 93,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 01 000 0 99281 99281 0 100,0
Администрация города субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 3-я заявка 902 0501 098 01 01 006 0 99281 99281 0 100,0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 01 01 006 0 99281 99281 0 100,0
Расходы 902 0501 098 01 01 006 200 99281 99281 0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 01 01 006 240 99281 99281 0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 01 01 006 242 99281 99281 0 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 02 0 0 24050 14250 -9800 59,3
МУ "ГУКС" - выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда строительство жилья за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ 912 0501 098 01 02 0 0 24050 14250 -9800 59,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0501 098 01 02 500 0 24050 14250 -9800 59,3
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 01 02 500 300 24050 14250 -9800 59,3
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 01 02 500 310 24050 14250 -9800 59,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 02 0 0 6989 6989 0 100,0
МУ "ГУКС" - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 02 0 0 6989 6989 0 100,0
в том числе:
1-я заявка - 2008 год 912 0501 098 02 02 0 0 6989 6989 0 100,0
в том числе:
МУ "ГУКС" - строительство жилого дома по ул. Стопани, 31 912 0501 098 02 02 500 0 6989 6989 0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0501 098 02 02 500 0 6989 6989 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 500 300 6989 6989 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 500 310 6989 6989 0 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 01 006 0 9399 9399 0 100,0
КУМИ администрации города (на исполнение 2-й и 3-й заявок) - 5% стоимости капремонта, как средства собственника муниципального имущества 903 0501 098 02 01 006 0 1599 1599 0 100,0
Субсидии юридическим лицам 903 0501 098 02 01 006 0 1599 1599 0 100,0
Расходы 903 0501 098 02 01 006 200 1599 1599 0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям 903 0501 098 02 01 006 240 1599 1599 0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 903 0501 098 02 01 006 242 1599 1599 0 100,0
Администрация города субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета - 3-я заявка 902 0501 098 02 01 0 0 7800 7800 0 100,0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 006 0 7800 7800 0 100,0
Расходы 902 0501 098 02 01 006 200 7800 7800 0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 006 240 7800 7800 0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 006 242 7800 7800 0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0 0501 102 02 00 0 0 5318 4192 -1126 78,8
Администрация города - снос жилья 0 0501 102 02 00 0 0 915 259 -656 28,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0501 102 02 00 500 0 915 259 -656 28,3
Оплата работ, услуг 902 0501 102 02 00 500 200 915 259 -656 28,3
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 102 02 00 500 226 915 259 -656 28,3
МУ "ГУКС" - экспертиза проекта по ул. Шевченко, 13б 912 0501 102 02 00 500 0 550 550 0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0501 102 02 00 500 0 550 550 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 500 300 550 550 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 500 310 550 550 0 100,0
МУ "ГУКС" - проектирование ПСД 9-этажного 36-квартирного жилого дома по проспекту Ленинский 912 0501 102 02 00 500 0 517 47 -470 9,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0501 102 02 00 500 0 517 47 -470 9,1
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 500 300 517 47 -470 9,1
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 500 310 517 47 -470 9,1
МУ "ГУКС" - проверка проекта 3-этажного жилого дома по ул. Московская, 20 912 0501 102 02 00 500 0 13 13 0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0501 102 02 00 500 0 13 13 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 500 300 13 13 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 500 310 13 13 0 100,0
МУ "ГУКС" - проведение научно-исследовательских работ "Обеспечение сейсмостойкости 9-этажной блок-секции серии 97с на кинематических фундаментах по Ленинскому проспекту" 912 0501 102 02 00 003 0 502 502 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 003 300 502 502 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 003 310 502 502 0 100,0
МУ "ГУКС" - выполнение проектно-сметной документации на строительство жилого дома ул. Шевченко, 13б 912 0501 102 02 00 003 0 2821 2821 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 003 300 2821 2821 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 003 310 2821 2821 0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 0 0501 350 00 00 0 0 716 281 -435 39,2
Администрация города капитальный ремонт жилого фонда 902 0501 350 03 00 500 0 229 39 -190 17,0
Расходы 902 0501 350 03 00 500 200 229 39 -190 17,0
Оплата работ, услуг 902 0501 350 03 00 500 220 229 39 -190 17,0
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0501 350 03 00 500 225 229 39 -190 17,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом капитальный ремонт Дома ветеранов 903 0501 350 03 00 500 0 487 242 -245 49,7
Расходы 903 0501 350 03 00 500 200 487 242 -245 49,7
Оплата работ, услуг 903 0501 350 03 00 500 220 487 242 -245 49,7
Работы, услуги по содержанию имущества 903 0501 350 03 00 500 225 487 242 -245 49,7
Целевые программы муниципальных образований 0 0501 795 00 00 000 0 13944 10818 -3126 77,6
Администрация города программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда в г. Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы" 902 0501 795 15 00 500 0 1074 1018 -56 94,8
Расходы 902 0501 795 15 00 500 200 1074 1018 -56 94,8
Оплата работ, услуг 902 0501 795 15 00 500 220 1074 1018 -56 94,8
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0501 795 15 00 500 225 1074 1018 -56 94,8
МУ "ГУКС" - МЦП "Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда в МО г. Усолье-Сибирское" строительство жилого дома по ул. Стопани, 31 912 0501 795 02 00 500 0 12870 9800 -3070 76,1
Поступление нефинансовых активов 912 0501 795 02 00 500 300 12870 9800 -3070 76,1
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 795 02 00 500 310 12870 9800 -3070 76,1
Коммунальное хозяйство 0 0502 0 0 0 3898 3854 -44 98,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0 0502 351 05 00 000 0 2398 2354 -44 98,2
Администрация города подготовка объектов ЖКХ к зиме 902 0502 351 05 00 500 0 898 854 -44 95,1
Расходы 902 0502 351 05 00 500 200 898 854 -44 95,1
Оплата работ, услуг 902 0502 351 05 00 500 220 898 854 -44 95,1
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0502 351 05 00 500 225 898 854 -44 95,1
Администрация города установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) за счет средств областного бюджета 902 0502 351 05 00 500 0 1500 1500 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 902 0502 351 05 00 500 300 1500 1500 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0502 351 05 00 500 310 1500 1500 0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0 0502 795 00 00 000 0 1500 1500 0 100,0
Администрация города ведомственная целевая программа "Оборудование приборами учета коммунальных ресурсов тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское в 2009 году" 902 0502 795 22 00 500 0 1500 1500 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 902 0502 795 22 00 500 300 1500 1500 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0502 795 22 00 500 310 1500 1500 0 100,0
Благоустройство 0 0503 0 0 0 28556 19961 -8595 69,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0 0503 600 05 000 500 0 4099 3093 -1006 75,5
в том числе:
Администрация города городские мероприятия 902 0503 600 05 00 500 0 1480 826 -654 55,8
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 1480 826 -654 55,8
Прочие расходы 902 0503 600 05 00 500 290 1480 826 -654 55,8
Администрация города содержание нижнего парка 902 0503 600 05 00 500 0 15 15 0 100,0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 15 15 0 100,0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 15 15 0 100,0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 15 15 0 100,0
Администрация города содержание верхнего парка 902 0503 600 05 00 500 0 14 14 0 100,0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 14 14 0 100,0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 14 14 0 100,0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 14 14 0 100,0
Администрация города мероприятия по санитарной очистке города 902 0503 600 05 00 500 0 455 400 -55 87,9
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 455 400 -55 87,9
Оплата работ, услуг 902 0503 600 05 00 500 220 455 400 -55 87,9
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 455 400 -55 87,9
Администрация города содержание территории соляного источника 902 0503 600 05 00 500 0 37 4 -33 10,8
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 37 4 -33 10,8
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 37 4 -33 10,8
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 37 4 -33 10,8
Администрация города строительство площадок для парковки автотранспорта внутри кварталов 902 0503 600 05 00 500 0 789 789 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 902 0503 600 05 00 500 300 789 789 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 600 05 00 500 310 789 789 0 100,0
Администрация города мероприятия в районе реки Шелестиха 902 0503 600 05 00 500 0 608 608 0 100,0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 608 608 0 100,0
Оплата работ, услуг 902 0503 600 05 00 500 220 608 608 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 608 608 0 100,0
Администрация города содержание действующего скотомогильника 902 0503 600 05 00 500 0 56 25 -31 44,6
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 56 25 -31 44,6
Оплата работ, услуг 902 0503 600 05 00 500 220 56 25 -31 44,6
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 56 25 -31 44,6
Администрация города - отлов бродячих животных 902 0503 600 05 00 500 0 63 0 -63 0,0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 63 0 -63 0,0
Оплата работ, услуг 902 0503 600 05 00 500 220 63 0 -63 0,0
Прочие работы, услуги 902 0503 600 05 00 500 226 63 0 -63 0,0
Администрация города содержание городского мемориала 902 0503 600 05 00 500 0 582 412 -170 70,8
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 582 412 -170 70,8
Оплата работ, услуг 902 0503 600 05 00 500 220 582 412 -170 70,8
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 582 412 -170 70,8
Администрация города озеленение 902 0503 600 03 00 500 0 315 283 -32 89,8
Расходы 902 0503 600 03 00 500 200 315 283 -32 89,8
Оплата работ, услуг 902 0503 600 03 00 500 220 315 283 -32 89,8
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0503 600 03 00 500 225 315 283 -32 89,8
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0 0503 600 02 00 500 0 13241 10394 -2847 78,5
Администрация города содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 902 0503 600 02 00 500 0 13241 10394 -2847 78,5
Расходы 902 0503 600 02 00 500 200 13241 10394 -2847 78,5
Оплата работ, услуг 902 0503 600 02 00 500 220 13241 10394 -2847 78,5
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0503 600 02 00 500 225 13241 10394 -2847 78,5
Целевые программы муниципальных образований 0 0503 795 00 00 000 0 10901 6191 -4710 56,8
Администрация города программа "Чистый город на 2004 - 2006 годы и перспективы развития благоустройства города до 2010 года" 902 0503 795 01 00 500 0 8666 4236 -4430 48,9
в том числе:
капитальный ремонт дорог 902 0503 795 01 00 500 0 7154 3386 -3768 47,3
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 7154 3386 -3768 47,3
Оплата работ, услуг 902 0503 795 01 00 500 220 7154 3386 -3768 47,3
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 7154 3386 -3768 47,3
Содержание и капитальный ремонт системы наружного освещения 902 0503 795 01 00 500 0 1512 850 -662 56,2
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 1512 850 -662 56,2
Оплата работ, услуг 902 0503 795 01 00 500 220 1512 850 -662 56,2
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 1512 850 -662 56,2
Администрация города программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское в 2007 2012 гг." 902 0503 795 16 00 500 0 2235 1955 -280 87,5
Расходы 902 0503 795 16 00 500 200 2235 1955 -280 87,5
Оплата работ, услуг 902 0503 795 16 00 500 220 2235 1955 -280 87,5
Прочие работы, услуги 902 0503 795 16 00 500 226 2235 1955 -280 87,5
Итого по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" 0 0500 0 0 0 192151 169025 -23126 88,0
Расходы 0 0500 0 0 200 140050 130264 -9786 93,0
Оплата работ, услуг 0 0500 0 0 220 29890 20758 -9132 69,4
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0500 0 0 225 26677 18544 -8133 69,5
Прочие работы, услуги 0 0500 0 0 226 3213 2214 -999 68,9
Безвозмездные перечисления организациям 0 0500 0 0 240 108680 108680 0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0500 0 0 242 108680 108680 0 100,0
Прочие расходы 0 0500 0 0 290 1480 826 -654 55,8
Поступление нефинансовых активов 0 0500 0 0 300 52101 38761 -13340 74,4
Увеличение стоимости основных средств 0 0500 0 0 310 52101 38761 -13340 74,4
Образование
Детские дошкольные учреждения 0 0701 420 99 00 0 0 217195 209717 -7478 96,6
МУ "ЦБ учреждений образования" - детские дошкольные учреждения 905 0701 420 99 00 001/500 0 216667 209617 -7050 96,7
Расходы 905 0701 420 99 00 001/500 200 176467 171824 -4643 97,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 905 0701 420 99 00 001/500 210 157637 155298 -2339 98,5
Заработная плата 905 0701 420 99 00 001/500 211 125083 125077 -6 100,0
Прочие выплаты 905 0701 420 99 00 001/500 212 791 730 -61 92,3
Начисления на выплаты по оплате труда 905 0701 420 99 00 001/500 213 31763 29491 -2272 92,8
Оплата работ, услуг 905 0701 420 99 00 001/500 220 16502 14239 -2263 86,3
Услуги связи 905 0701 420 99 00 001/500 221 182 168 -14 92,3
Транспортные услуги 905 0701 420 99 00 001/500 222 57 50 -7 87,7
Коммунальные услуги 905 0701 420 99 00 001/500 223 9651 8527 -1124 88,4
Арендная плата за пользование имуществом 905 0701 420 99 00 001/500 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 905 0701 420 99 00 001/500 225 4839 3769 -1070 77,9
Прочие работы, услуги 905 0701 420 99 00 001/500 226 1773 1725 -48 97,3
Прочие расходы 905 0701 420 99 00 001/500 290 2328 2287 -41 98,2
Поступление нефинансовых активов 905 0701 420 99 00 001/500 300 40200 37793 -2407 94,0
Увеличение стоимости основных средств 905 0701 420 99 00 001/500 310 1378 1375 -3 99,8
Увеличение стоимости материальных активов 905 0701 420 99 00 001/500 340 38822 36418 -2404 93,8
МУ "ГУКС" - восстановление детского сада по ул. Интернациональная, 85а 912 0701 420 99 00 500 0 528 100 -428 18,9
Поступление нефинансовых активов 912 0701 420 99 00 500 300 528 100 -428 18,9
Увеличение стоимости основных средств 912 0701 420 99 00 500 310 528 100 -428 18,9
Общее образование 0 0702 0 0 0 268990 261965 -7025 97,4
Школы 0 0702 421 99 00 0 0 203653 201695 -1958 99,0
МУ "ЦБ учреждений образования" - школы 905 0702 421 99 00 001/500 0 203653 201695 -1958 99,0
Расходы 905 0702 421 99 00 001/500 200 197037 195110 -1927 99,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 905 0702 421 99 00 001/500 210 173877 173654 -223 99,9
Заработная плата 905 0702 421 99 00 001/500 211 137212 137212 0 100,0
Прочие выплаты 905 0702 421 99 00 001/500 212 1090 874 -216 80,2
Начисления на выплаты по оплате труда 905 0702 421 99 00 001/500 213 35575 35568 -7 100,0
Оплата работ, услуг 905 0702 421 99 00 001/500 220 19730 18025 -1705 91,4
Услуги связи 905 0702 421 99 00 001/500 221 586 572 -14 97,6
Транспортные услуги 905 0702 421 99 00 001/500 222 11 11 0 100,0
Коммунальные услуги 905 0702 421 99 00 001/500 223 9859 9508 -351 96,4
Арендная плата за пользование имуществом 905 0702 421 99 00 001/500 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 905 0702 421 99 00 001/500 225 8029 6776 -1253 84,4
Прочие работы, услуги 905 0702 421 99 00 001/500 226 1245 1158 -87 93,0
Прочие расходы 905 0702 421 99 00 001/500 290 3430 3431 1 100,0
Поступление нефинансовых активов 905 0702 421 99 00 001/500 300 6616 6585 -31 99,5
Увеличение стоимости основных средств 905 0702 421 99 00 001/500 310 4486 4482 -4 99,9
Увеличение стоимости материальных активов 905 0702 421 99 00 001/500 340 2130 2103 -27 98,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0 0702 0 0 0 58048 53247 -4801 91,7
МУ "ЦБ учреждений образования" - ДДТ, СЮН, ДЮСШ 905 0702 423 99 00 001/500 0 37943 34784 -3159 91,7
Расходы 905 0702 423 99 00 001/500 200 36585 33430 -3155 91,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 905 0702 423 99 00 001/500 210 32486 30013 -2473 92,4
Заработная плата 905 0702 423 99 00 001/500 211 25418 24401 -1017 96,0
Прочие выплаты 905 0702 423 99 00 001/500 212 130 110 -20 84,6
Начисления на выплаты по оплате труда 905 0702 423 99 00 001/500 213 6938 5502 -1436 79,3
Оплата работ, услуг 905 0702 423 99 00 001/500 220 3740 3058 -682 81,8
Услуги связи 905 0702 423 99 00 001/500 221 53 44 -9 83,0
Транспортные услуги 905 0702 423 99 00 001/500 222 38 38 0 100,0
Коммунальные услуги 905 0702 423 99 00 001/500 223 1584 1477 -107 93,2
Арендная плата за пользование имуществом 905 0702 423 99 00 001/500 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 905 0702 423 99 00 001/500 225 764 471 -293 61,6
Прочие работы, услуги 905 0702 423 99 00 001/500 226 1301 1028 -273 79,0
Прочие расходы 905 0702 423 99 00 001/500 290 359 359 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 905 0702 423 99 00 001/500 300 1358 1354 -4 99,7
Увеличение стоимости основных средств 905 0702 423 99 00 001/500 310 1271 1271 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 905 0702 423 99 00 001/500 340 87 83 -4 95,4
МУ "ЦБ учреждений культуры" детская музыкальная школа, детская художественная школа, Центр досуга детей и молодежи 906 0702 423 99 00 001/500 0 20105 18463 -1642 91,8
Расходы 906 0702 423 99 00 001/500 200 19623 17981 -1642 91,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 906 0702 423 99 00 001/500 210 16788 15623 -1165 93,1
Заработная плата 906 0702 423 99 00 001/500 211 13322 12681 -641 95,2
Прочие выплаты 906 0702 423 99 00 001/500 212 88 87 -1 98,9
Начисления на выплаты по оплате труда 906 0702 423 99 00 001/500 213 3378 2855 -523 84,5
Оплата работ, услуг 906 0702 423 99 00 001/500 220 2657 2180 -477 82,0
Услуги связи 906 0702 423 99 00 001/500 221 74 72 -2 97,3
Транспортные услуги 906 0702 423 99 00 001/500 222 3 3 0 100,0
Коммунальные услуги 906 0702 423 99 00 001/500 223 641 641 0 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 906 0702 423 99 00 001/500 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 906 0702 423 99 00 001/500 225 1062 602 -460 56,7
Прочие работы, услуги 906 0702 423 99 00 001/500 226 877 862 -15 98,3
Прочие расходы 906 0702 423 99 00 001/500 290 178 178 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 906 0702 423 99 00 001/500 300 482 482 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 906 0702 423 99 00 001/500 310 214 214 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0702 423 99 00 001/500 340 268 268 0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 520 09 00 001 0 7289 7023 -266 96,4
МУ "ЦБ учреждений образования" - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 520 09 00 001 0 7289 7023 -266 96,4
Расходы 905 0702 520 09 00 001 200 7289 7023 -266 96,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 905 0702 520 09 00 001 210 7289 7023 -266 96,4
Заработная плата 905 0702 520 09 00 001 211 5776 5591 -185 96,8
Начисления на выплаты по оплате труда 905 0702 520 09 00 001 213 1513 1432 -81 94,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0 0707 0 0 0 6630 6551 -79 98,8
МУ "ЦБ учреждений образования" - молодежная политика 905 0707 431 01 00 500 0 0 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - оздоровление детей и подростков 905 0707 432 02 00 001/500 0 6429 6429 0 100,0
Расходы 905 0707 432 02 00 001/500 200 3642 3642 0 100,0
Оплата работ, услуг 905 0707 432 02 00 001/500 220 3516 3516 0 100,0
Услуги связи 905 0707 432 02 00 001/500 221 1 1 0 100,0
Транспортные услуги 905 0707 432 02 00 001/500 222 41 41 0 100,0
Коммунальные услуги 905 0707 432 02 00 001/500 223 35 35 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 905 0707 432 02 00 001/500 225 432 432 0 100,0
Прочие работы, услуги 905 0707 432 02 00 001/500 226 3007 3007 0 100,0
Прочие расходы 905 0707 432 02 00 001/500 290 126 126 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 905 0707 432 02 00 001/500 300 2787 2787 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 905 0707 432 02 00 001/500 310 612 612 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 905 0707 432 02 00 001/500 340 2175 2175 0 100,0
Программы муниципальных образований 0 0707 795 00 00 0 0 201 122 -79 60,7
Администрация города программа "Молодежь города Усолье-Сибирское на 2008 2010 гг." 902 0707 795 19 00 500 0 201 122 -79 60,7
Расходы 902 0707 795 19 00 500 200 201 122 -79 60,7
Прочие расходы 902 0707 795 19 00 500 290 201 122 -79 60,7
Другие вопросы в области образования 0 0709 0 0 0 42130 38232 -3898 90,7
МУ "Школьник" - учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 918 0709 435 99 00 502 0 11143 8305 -2838 74,5
Расходы 918 0709 435 99 00 502 200 5584 4913 -671 88,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 918 0709 435 99 00 502 210 4948 4380 -568 88,5
Заработная плата 918 0709 435 99 00 502 211 3677 3204 -473 87,1
Прочие выплаты 918 0709 435 99 00 502 212 0
Начисления на оплату труда 918 0709 435 99 00 502 213 1271 1176 -95 92,5
Приобретение услуг 918 0709 435 99 00 502 220 442 339 -103 76,7
Услуги связи 918 0709 435 99 00 502 221 14 2 -12 14,3
Транспортные услуги 918 0709 435 99 00 502 222 11 9 -2 81,8
Коммунальные услуги 918 0709 435 99 00 502 223 132 115 -17 87,1
Арендная плата за пользование имуществом 918 0709 435 99 00 502 224 56 55 -1 98,2
Услуги по содержанию имущества 918 0709 435 99 00 502 225 84 59 -25 70,2
Прочие услуги 918 0709 435 99 00 502 226 145 99 -46 68,3
Прочие расходы 918 0709 435 99 00 502 290 194 194 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 918 0709 435 99 00 502 300 5559 3392 -2167 61,0
Увеличение стоимости основных средств 918 0709 435 99 00 502 310 0
Увеличение стоимости материальных активов 918 0709 435 99 00 502 340 5559 3392 -2167 61,0
МУ "ИМЦ" 917 0709 452 99 00 001/500 0 2743 2578 -165 94,0
Расходы 917 0709 452 99 00 001/500 200 2694 2552 -142 94,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 917 0709 452 99 00 001/500 210 2396 2346 -50 97,9
Заработная плата 917 0709 452 99 00 001/500 211 1907 1907 0 100,0
Прочие выплаты 917 0709 452 99 00 001/500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 917 0709 452 99 00 001/500 213 489 439 -50 89,8
Оплата работ, услуг 917 0709 452 99 00 001/500 220 298 206 -92 69,1
Услуги связи 917 0709 452 99 00 001/500 221 150 121 -29 80,7
Транспортные услуги 917 0709 452 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 917 0709 452 99 00 001/500 223 17 14 -3 82,4
Арендная плата за пользование имуществом 917 0709 452 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 917 0709 452 99 00 001/500 225 42 15 -27 35,7
Прочие работы, услуги 917 0709 452 99 00 001/500 226 89 56 -33 62,9
Прочие расходы 917 0709 452 99 00 001/500 290 0 0 0
Поступление нефинансовых активов 917 0709 452 99 00 001/500 300 49 26 -23 53,1
Увеличение стоимости основных средств 917 0709 452 99 00 001/500 310 33 10 -23 30,3
Увеличение стоимости материальных активов 917 0709 452 99 00 001/500 340 16 16 0 100,0
МУ "ЦБ учреждений образования" 905 0709 452 99 00 001/500 0 19341 18573 -768 96,0
Расходы 905 0709 452 99 00 001/500 200 18907 18236 -671 96,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 905 0709 452 99 00 001/500 210 17648 17143 -505 97,1
Заработная плата 905 0709 452 99 00 001/500 211 14231 14059 -172 98,8
Прочие выплаты 905 0709 452 99 00 001/500 212 4 4 0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 905 0709 452 99 00 001/500 213 3413 3080 -333 90,2
Оплата работ, услуг 905 0709 452 99 00 001/500 220 1251 1085 -166 86,7
Услуги связи 905 0709 452 99 00 001/500 221 240 181 -59 75,4
Транспортные услуги 905 0709 452 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 905 0709 452 99 00 001/500 223 169 159 -10 94,1
Арендная плата за пользование имуществом 905 0709 452 99 00 001/500 224 54 54 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 905 0709 452 99 00 001/500 225 275 252 -23 91,6
Прочие работы, услуги 905 0709 452 99 00 001/500 226 513 439 -74 85,6
Прочие расходы 905 0709 452 99 00 001/500 290 8 8 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 905 0709 452 99 00 001/500 300 434 337 -97 77,6
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 452 99 00 001/500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 905 0709 452 99 00 001/500 340 434 337 -97 77,6
Целевые программы муниципальных образований 0 0709 795 00 00 000 0 8903 8776 -127 98,6
Программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2008 2010 годы" 0 0709 795 18 00 500 0 8903 8776 -127 98,6
МУ "ЦБ учреждений образования" - программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2008 2010 годы" 905 0709 795 18 00 500 0 484 359 -125 74,2
Расходы 905 0709 795 18 00 500 200 484 359 -125 74,2
Оплата работ, услуг 905 0709 795 18 00 500 220 484 359 -125 74,2
Работы, услуги по содержанию имущества 905 0709 795 18 00 500 225 425 306 -119 72,0
Прочие работы, услуги 905 0709 795 18 00 500 226 59 53 -6 89,8
Поступление нефинансовых активов 905 0709 795 18 00 500 300 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 795 18 00 500 310 0
Увеличение стоимости материальных активов 905 0709 795 18 00 500 340 0 0 0
Администрация города программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2008 2010 годы" 902 0709 795 18 00 500 0 58 58 0 100,0
Расходы 902 0709 795 18 00 500 200 58 58 0 100,0
Прочие расходы 902 0709 795 18 00 500 290 58 58 0 100,0
КУМИ - программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2008 2010 годы" 903 0709 795 18 00 500 0 8071 8071 0 100,0
Расходы 903 0709 795 18 00 500 200 4951 4951 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 903 0709 795 18 00 500 225 4951 4951 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 903 0709 795 18 00 500 300 3120 3120 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 903 0709 795 18 00 500 310 3120 3120 0 100,0
МУ "ИМЦ" - программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2008 2010 годы" 917 0709 795 18 00 500 0 290 288 -2 99,3
Расходы 917 0709 795 18 00 500 200 290 288 -2 99,3
Прочие расходы 917 0709 795 18 00 500 290 290 288 -2 99,3
Итого по разделу "Образование" 0 0 0 0 0 534945 516465 -18480 96,5
Расходы 0 0700 0 0 200 473812 460489 -13323 97,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0700 0 0 210 413069 405480 -7589 98,2
Заработная плата 0 0700 0 0 211 326626 324132 -2494 99,2
Прочие выплаты 0 0700 0 0 212 2103 1805 -298 85,8
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0700 0 0 213 84340 79543 -4797 94,3
Оплата работ, услуг 0 0700 0 0 220 53571 47958 -5613 89,5
Услуги связи 0 0700 0 0 221 1300 1161 -139 89,3
Транспортные услуги 0 0700 0 0 222 161 152 -9 94,4
Коммунальные услуги 0 0700 0 0 223 22088 20476 -1612 92,7
Арендная плата за пользование имуществом 0 0700 0 0 224 110 109 -1 99,1
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0700 0 0 225 20903 17633 -3270 84,4
Прочие работы, услуги 0 0700 0 0 226 9009 8427 -582 93,5
Социальное обеспечение 0 0400 0 0 260 0 0 0
Пособия по социальной помощи населению 0 0700 0 0 262 0 0 0
Прочие расходы 0 0700 0 0 290 7172 7051 -121 98,3
Поступление нефинансовых активов 0 0700 0 0 300 61133 55976 -5157 91,6
Увеличение стоимости основных средств 0 0700 0 0 310 11642 11184 -458 96,1
Увеличение стоимости материальных активов 0 0700 0 0 340 49491 44792 -4699 90,5
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура 0 0801 0 0 0 30744 28200 -2544 91,7
МКДУ "Дворец культуры" 916 0801 440 99 00 001/500 0 14880 13316 -1564 89,5
Расходы 916 0801 440 99 00 001/500 200 13473 12562 -911 93,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 916 0801 440 99 00 001/500 210 11411 11027 -384 96,6
Заработная плата 916 0801 440 99 00 001/500 211 9082 9082 0 100,0
Прочие выплаты 916 0801 440 99 00 001/500 212 7 3 -4 42,9
Начисления на выплаты по оплате труда 916 0801 440 99 00 001/500 213 2322 1942 -380 83,6
Оплата работ, услуг 916 0801 440 99 00 001/500 220 1650 1126 -524 68,2
Услуги связи 916 0801 440 99 00 001/500 221 81 52 -29 64,2
Транспортные услуги 916 0801 440 99 00 001/500 222 147 67 -80 45,6
Коммунальные услуги 916 0801 440 99 00 001/500 223 965 616 -349 63,8
Арендная плата за пользование имуществом 916 0801 440 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 916 0801 440 99 00 001/500 225 57 48 -9 84,2
Прочие работы, услуги 916 0801 440 99 00 001/500 226 400 343 -57 85,8
Прочие расходы 916 0801 440 99 00 001/500 290 412 409 -3 99,3
Поступление нефинансовых активов 916 0801 440 99 00 001/500 300 1407 754 -653 53,6
Увеличение стоимости основных средств 916 0801 440 99 00 001/500 310 991 341 -650 34,4
Увеличение стоимости материальных активов 916 0801 440 99 00 001/500 340 416 413 -3 99,3
МУ "ЦБ учреждений культуры" дом культуры "Мир" 906 0801 440 99 00 001/500 0 3426 3190 -236 93,1
Расходы 906 0801 440 99 00 001/500 200 3342 3106 -236 92,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 906 0801 440 99 00 001/500 210 2703 2543 -160 94,1
Заработная плата 906 0801 440 99 00 001/500 211 2129 2058 -71 96,7
Прочие выплаты 906 0801 440 99 00 001/500 212 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 906 0801 440 99 00 001/500 213 574 485 -89 84,5
Оплата работ, услуг 906 0801 440 99 00 001/500 220 547 471 -76 86,1
Услуги связи 906 0801 440 99 00 001/500 221 30 30 0 100,0
Транспортные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 223 223 160 -63 71,7
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 440 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 906 0801 440 99 00 001/500 225 132 120 -12 90,9
Прочие работы, услуги 906 0801 440 99 00 001/500 226 162 161 -1 99,4
Прочие расходы 906 0801 440 99 00 001/500 290 92 92 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 440 99 00 001/500 300 84 84 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 440 99 00 001/500 310 47 47 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 440 99 00 001/500 340 37 37 0 100,0
МУ "ЦБ учреждений культуры" музей 906 0801 441 99 00 001/500 0 1724 1628 -96 94,4
Расходы 906 0801 441 99 00 001/500 200 1703 1607 -96 94,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 906 0801 441 99 00 001/500 210 1219 1150 -69 94,3
Заработная плата 906 0801 441 99 00 001/500 211 960 929 -31 96,8
Прочие выплаты 906 0801 441 99 00 001/500 212 2 2 0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 906 0801 441 99 00 001/500 213 257 219 -38 85,2
Оплата работ, услуг 906 0801 441 99 00 001/500 220 456 429 -27 94,1
Услуги связи 906 0801 441 99 00 001/500 221 20 20 0 100,0
Транспортные услуги 906 0801 441 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 906 0801 441 99 00 001/500 223 55 42 -13 76,4
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 441 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 906 0801 441 99 00 001/500 225 291 280 -11 96,2
Прочие работы, услуги 906 0801 441 99 00 001/500 226 90 87 -3 96,7
Прочие расходы 906 0801 441 99 00 001/500 290 28 28 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 441 99 00 001/500 300 21 21 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 441 99 00 001/500 310 13 13 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 441 99 00 001/500 340 8 8 0 100,0
МУ "ЦБ учреждений культуры" библиотеки 906 0801 442 99 00 001/500 0 9882 9284 -598 93,9
Расходы 906 0801 442 99 00 001/500 200 9401 8803 -598 93,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 906 0801 442 99 00 001/500 210 8522 7978 -544 93,6
Заработная плата 906 0801 442 99 00 001/500 211 6754 6440 -314 95,4
Прочие выплаты 906 0801 442 99 00 001/500 212 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 906 0801 442 99 00 001/500 213 1768 1538 -230 87,0
Оплата работ, услуг 906 0801 442 99 00 001/500 220 856 802 -54 93,7
Услуги связи 906 0801 442 99 00 001/500 221 157 157 0 100,0
Транспортные услуги 906 0801 442 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 906 0801 442 99 00 001/500 223 235 222 -13 94,5
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 442 99 00 001/500 224 79 79 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 906 0801 442 99 00 001/500 225 131 110 -21 84,0
Прочие работы, услуги 906 0801 442 99 00 001/500 226 254 234 -20 92,1
Прочие расходы 906 0801 442 99 00 001/500 290 23 23 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 442 99 00 001/500 300 481 481 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 442 99 00 001/500 310 386 386 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 442 99 00 001/500 340 95 95 0 100,0
Мероприятия - администрация города 902 0801 0 0 0 484 434 -50 89,7
Расходы 902 0801 450 08 50 001/500 200 484 434 -50 89,7
Прочие расходы 902 0801 450 08 50 001/500 290 484 434 -50 89,7
МУ "ЦБ учреждений культуры субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета 906 0801 450 06 00 001 0 174 174 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 450 06 00 001 300 174 174 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 450 06 00 001 310 174 174 0 100,0
МУ "ЦБ учреждений культуры субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 906 0801 521 01 09 001 0 174 174 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 521 01 09 001 300 174 174 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 521 01 09 001 310 174 174 0 100,0
Периодическая печать и издательства 0 0 0 0 0 360 310 -50 86,1
Телевидение и радиовещание 0 0803 0 0 0 360 310 -50 86,1
Администрация города размещение официальных материалов на телевидении 902 0803 453 01 00 006 0 360 310 -50 86,1
Расходы 902 0803 453 01 00 006 200 360 310 -50 86,1
Безвозмездные перечисления организациям 902 0803 453 01 00 006 240 360 310 -50 86,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0803 453 01 00 006 241 360 310 -50 86,1
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0 0804 0 0 0 3495 3175 -320 90,8
МУ "ИМЦ" 917 0804 457 99 00 001/500 0 3495 3175 -320 90,8
Расходы 917 0804 457 99 00 001/500 200 3400 3085 -315 90,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 917 0804 457 99 00 001/500 210 1461 1361 -100 93,2
Заработная плата 917 0804 457 99 00 001/500 211 1150 1150 0 100,0
Прочие выплаты 917 0804 457 99 00 001/500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 917 0804 457 99 00 001/500 213 311 211 -100 67,8
Оплата работ, услуг 917 0804 457 99 00 001/500 220 1938 1723 -215 88,9
Услуги связи 917 0804 457 99 00 001/500 221 17 17 0 100,0
Транспортные услуги 917 0804 457 99 00 001/500 222 166 137 -29 82,5
Коммунальные услуги 917 0804 457 99 00 001/500 223 10 3 -7 30,0
Арендная плата за пользование имуществом 917 0804 457 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 917 0804 457 99 00 001/500 225 21 19 -2 90,5
Прочие работы, услуги 917 0804 457 99 00 001/500 226 1724 1547 -177 89,7
Прочие расходы 917 0804 457 99 00 001/500 290 1 1 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 917 0804 457 99 00 001/500 300 95 90 -5 94,7
Увеличение стоимости основных средств 917 0804 457 99 00 001/500 310 90 90 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 917 0804 457 99 00 001/500 340 5 0 -5 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0 0806 0 0 0 6232 5391 -841 86,5
Централизованная бухгалтерия культуры 906 0806 452 99 00 001/500 0 4144 3918 -226 94,5
Расходы 906 0806 452 99 00 001/500 200 3927 3701 -226 94,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 906 0806 452 99 00 001/500 210 3589 3391 -198 94,5
Заработная плата 906 0806 452 99 00 001/500 211 2907 2803 -104 96,4
Прочие выплаты 906 0806 452 99 00 001/500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 906 0806 452 99 00 001/500 213 682 588 -94 86,2
Оплата работ, услуг 906 0806 452 99 00 001/500 220 330 302 -28 91,5
Услуги связи 906 0806 452 99 00 001/500 221 63 63 0 100,0
Транспортные услуги 906 0806 452 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 906 0806 452 99 00 001/500 223 54 36 -18 66,7
Арендная плата за пользование имуществом 906 0806 452 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 906 0806 452 99 00 001/500 225 19 16 -3 84,2
Прочие работы, услуги 906 0806 452 99 00 001/500 226 194 187 -7 96,4
Прочие расходы 906 0806 452 99 00 001/500 290 8 8 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 909 0806 452 99 00 001/500 300 217 217 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 452 99 00 001/500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0806 452 99 00 001/500 340 217 217 0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0 0806 795 00 00 0 0 2088 1473 -615 70,5
Администрация города программа "Усолье - город исторический на 2005 - 2010 годы" 902 0806 795 09 00 500 0 542 435 -107 80,3
Расходы 902 0806 795 09 00 500 200 542 435 -107 80,3
Прочие услуги 902 0806 795 09 00 500 290 542 435 -107 80,3
МУ "ЦБ учреждений культуры" программа "Усолье - город исторический на 2005 - 2010 годы" 906 0806 795 09 00 500 0 7 0 -7 0,0
Расходы 906 0806 795 09 00 500 200 7 0 -7 0,0
Оплата работ, услуг 906 0806 795 09 00 500 220 7 0 -7 0,0
Прочие работы, услуги 906 0806 795 09 00 500 226 7 0 -7 0,0
Программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг.", в том числе: 0 0806 795 10 00 500 0 1539 1038 -501 67,4
Администрация города программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг." 902 0806 795 10 00 500 0 668 667 -1 99,9
Расходы 902 0806 795 10 00 500 200 668 667 -1 99,9
Прочие услуги 902 0806 795 10 00 500 290 668 667 -1 99,9
МКДУ "ДК" - программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг." 916 0806 795 10 00 500 0 648 148 -500 22,8
Поступление нефинансовых активов 916 0806 795 10 00 500 300 648 148 -500 22,8
Увеличение стоимости основных средств 916 0806 795 10 00 500 310 598 98 -500 16,4
Увеличение стоимости материальных активов 916 0806 795 10 00 500 340 50 50 0 100,0
МУ "ЦБ учреждений культуры" программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг." 906 0806 795 10 00 500 0 223 223 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 906 0806 795 10 00 500 300 223 223 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 795 10 00 500 310 220 220 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0806 795 10 00 500 340 3 3 0 100,0
Итого по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" 0 0800 0 0 0 40831 37076 -3755 90,8
Расходы 0 0800 0 0 200 37307 34710 -2597 93,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0800 0 0 210 28905 27450 -1455 95,0
Заработная плата 0 0800 0 0 211 22982 22462 -520 97,7
Прочие выплаты 0 0800 0 0 212 9 5 -4 55,6
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0800 0 0 213 5914 4983 -931 84,3
Оплата работ, услуг 0 0800 0 0 220 5784 4853 -931 83,9
Услуги связи 0 0800 0 0 221 368 339 -29 92,1
Транспортные услуги 0 0800 0 0 222 313 204 -109 65,2
Коммунальные услуги 0 0800 0 0 223 1542 1079 -463 70,0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0800 0 0 224 79 79 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0800 0 0 225 651 593 -58 91,1
Прочие работы, услуги 0 0800 0 0 226 2831 2559 -272 90,4
Безвозмездные перечисления организациям 0 0800 0 0 240 360 310 -50 86,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0800 0 0 241 360 310 -50 86,1
Прочие расходы 0 0800 0 0 290 2258 2097 -161 92,9
Поступление нефинансовых активов 0 0800 0 0 300 3524 2366 -1158 67,1
Увеличение стоимости основных средств 0 0800 0 0 310 2693 1543 -1150 57,3
Увеличение стоимости материальных активов 0 0800 0 0 340 831 823 -8 99,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт
МУЗОТ "МИАЦ" - стационарная медицинская помощь 0 0901 0 0 0 66381 51503 -14878 77,6
МУЗОТ "МИАЦ" (больницы) стационарная медицинская помощь 907 0901 470 99 00 001/500 0 34797 25610 -9187 73,6
Расходы 907 0901 470 99 00 001/500 200 29538 20825 -8713 70,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 907 0901 470 99 00 001/500 210 2540 2369 -171 93,3
Заработная плата 907 0901 470 99 00 001/500 211 1965 1875 -90 95,4
Прочие выплаты 907 0901 470 99 00 001/500 212 92 74 -18 80,4
Начисления на выплаты по оплате труда 907 0901 470 99 00 001/500 213 483 420 -63 87,0
Оплата работ, услуг 907 0901 470 99 00 001/500 220 26509 17967 -8542 67,8
Услуги связи 907 0901 470 99 00 001/500 221 473 473 0 100,0
Транспортные услуги 907 0901 470 99 00 001/500 222 3107 2161 -946 69,6
Коммунальные услуги 907 0901 470 99 00 001/500 223 4255 4058 -197 95,4
Арендная плата за пользование имуществом 907 0901 470 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0901 470 99 00 001/500 225 16142 9299 -6843 57,6
Прочие работы, услуги 907 0901 470 99 00 001/500 226 2532 1976 -556 78,0
Прочие расходы 907 0901 470 99 00 001/500 290 489 489 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 907 0901 470 99 00 001/500 300 5259 4785 -474 91,0
Увеличение стоимости основных средств 907 0901 470 99 00 001/500 310 1333 1195 -138 89,6
Увеличение стоимости материальных активов 907 0901 470 99 00 001/500 340 3926 3590 -336 91,4
МУЗОТ "МИАЦ" (родильный дом) - стационарная медицинская помощь 907 0901 476 99 00 001/500 0 31584 25893 -5691 82,0
Расходы 907 0901 476 99 00 001/500 200 25802 22297 -3505 86,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 907 0901 476 99 00 001/500 210 18351 17059 -1292 93,0
Заработная плата 907 0901 476 99 00 001/500 211 14510 13995 -515 96,5
Прочие выплаты 907 0901 476 99 00 001/500 212 28 28 0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 907 0901 476 99 00 001/500 213 3813 3036 -777 79,6
Оплата работ, услуг 907 0901 476 99 00 001/500 220 7434 5221 -2213 70,2
Услуги связи 907 0901 476 99 00 001/500 221 173 155 -18 89,6
Транспортные услуги 907 0901 476 99 00 001/500 222 939 592 -347 63,0
Коммунальные услуги 907 0901 476 99 00 001/500 223 1292 1000 -292 77,4
Арендная плата за пользование имуществом 907 0901 476 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0901 476 99 00 001/500 225 3353 1989 -1364 59,3
Прочие работы, услуги 907 0901 476 99 00 001/500 226 1677 1485 -192 88,6
Прочие расходы 907 0901 476 99 00 001/500 290 17 17 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 907 0901 476 99 00 001/500 300 5782 3596 -2186 62,2
Увеличение стоимости основных средств 907 0901 476 99 00 001/500 310 835 707 -128 84,7
Увеличение стоимости материальных активов 907 0901 476 99 00 001/500 340 4947 2889 -2058 58,4
МУЗОТ "МИАЦ" - амбулаторная помощь 0 0902 0 0 0 97346 89093 -8253 91,5
МУЗОТ "МИАЦ" (больницы) амбулаторная помощь 907 0902 470 99 00 001/500 0 50099 43744 -6355 87,3
Расходы 907 0902 470 99 00 001/500 200 41828 37629 -4199 90,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 907 0902 470 99 00 001/500 210 29895 27911 -1984 93,4
Заработная плата 907 0902 470 99 00 001/500 211 23692 22577 -1115 95,3
Прочие выплаты 907 0902 470 99 00 001/500 212 20 14 -6 70,0
Начисления на выплаты по оплате труда 907 0902 470 99 00 001/500 213 6183 5320 -863 86,0
Оплата работ, услуг 907 0902 470 99 00 001/500 220 11815 9606 -2209 81,3
Услуги связи 907 0902 470 99 00 001/500 221 329 326 -3 99,1
Транспортные услуги 907 0902 470 99 00 001/500 222 4466 2963 -1503 66,3
Коммунальные услуги 907 0902 470 99 00 001/500 223 2302 2220 -82 96,4
Арендная плата за пользование имуществом 907 0902 470 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0902 470 99 00 001/500 225 3056 2885 -171 94,4
Прочие работы, услуги 907 0902 470 99 00 001/500 226 1662 1212 -450 72,9
Прочие расходы 907 0902 470 99 00 001/500 290 118 112 -6 94,9
Поступление нефинансовых активов 907 0902 470 99 00 001/500 300 8271 6115 -2156 73,9
Увеличение стоимости основных средств 907 0902 470 99 00 001/500 310 240 240 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0902 470 99 00 001/500 340 8031 5875 -2156 73,2
МУЗОТ "МИАЦ" (стоматологическая поликлиника) - амбулаторная помощь 907 0902 471 99 00 001/500 0 34523 32625 -1898 94,5
Расходы 907 0902 471 99 00 001/500 200 23828 23016 -812 96,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 907 0902 471 99 00 001/500 210 19259 18771 -488 97,5
Заработная плата 907 0902 471 99 00 001/500 211 15529 15192 -337 97,8
Прочие выплаты 907 0902 471 99 00 001/500 212 32 1 -31 3,1
Начисления на выплаты по оплате труда 907 0902 471 99 00 001/500 213 3698 3578 -120 96,8
Оплата работ, услуг 907 0902 471 99 00 001/500 220 4563 4240 -323 92,9
Услуги связи 907 0902 471 99 00 001/500 221 126 109 -17 86,5
Транспортные услуги 907 0902 471 99 00 001/500 222 104 31 -73 29,8
Коммунальные услуги 907 0902 471 99 00 001/500 223 267 181 -86 67,8
Арендная плата за пользование имуществом 907 0902 471 99 00 001/500 224 103 103 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0902 471 99 00 001/500 225 2447 2352 -95 96,1
Прочие работы, услуги 907 0902 471 99 00 001/500 226 1516 1464 -52 96,6
Прочие расходы 907 0902 471 99 00 001/500 290 6 5 -1 83,3
Поступление нефинансовых активов 907 0902 471 99 00 001/500 300 10695 9609 -1086 89,8
Увеличение стоимости основных средств 907 0902 471 99 00 001/500 310 1631 1148 -483 70,4
Увеличение стоимости материальных активов 907 0902 471 99 00 001/500 340 9064 8461 -603 93,3
МУ "ГУКС" - реконструкция детской городской поликлиники - за счет средств бюджета города 912 0902 470 99 00 001 0 12124 12124 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 912 0902 470 99 00 001 300 12124 12124 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 912 0902 470 99 00 001 310 12124 12124 0 100,0
МУ "ГУКС" - реконструкция детской городской поликлиники за счет средств областного бюджета города 912 0902 522 27 00 003 0 600 600 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 912 0902 522 27 00 003 300 600 600 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 912 0902 522 27 00 003 310 600 600 0 100,0
МУЗОТ "МИАЦ" - медицинская помощь в дневных стационарах 907 0903 470 99 00 001/500 0 1379 913 -466 66,2
Расходы 907 0903 470 99 00 001/500 200 878 670 -208 76,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 907 0903 470 99 00 001/500 210 184 135 -49 73,4
Заработная плата 907 0903 470 99 00 001/500 211 146 107 -39 73,3
Прочие выплаты 907 0903 470 99 00 001/500 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 907 0903 470 99 00 001/500 213 38 28 -10 73,7
Оплата работ, услуг 907 0903 470 99 00 001/500 220 694 535 -159 77,1
Услуги связи 907 0903 470 99 00 001/500 221 3 3 0 100,0
Транспортные услуги 907 0903 470 99 00 001/500 222 32 5 -27 15,6
Коммунальные услуги 907 0903 470 99 00 001/500 223 274 255 -19 93,1
Арендная плата за пользование имуществом 907 0903 470 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0903 470 99 00 001/500 225 345 262 -83 75,9
Прочие работы, услуги 907 0903 470 99 00 001/500 226 40 10 -30 25,0
Прочие расходы 907 0903 470 99 00 001/500 290 0 0 0
Поступление нефинансовых активов 907 0903 470 99 00 001/500 300 501 243 -258 48,5
Увеличение стоимости основных средств 907 0903 470 99 00 001/500 310 100 100 0 100,0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0903 470 99 00 001/500 340 401 143 -258 35,7
Скорая медицинская помощь 0 0904 0 0 0 54141 47419 -6722 87,6
МУЗОТ "МИАЦ" - станции скорой и неотложной помощи 907 0904 477 99 00 001/500 0 44685 40923 -3762 91,6
Расходы 907 0904 477 99 00 001/500 200 39945 36607 -3338 91,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 907 0904 477 99 00 001/500 210 34442 31488 -2954 91,4
Заработная плата 907 0904 477 99 00 001/500 211 27157 25555 -1602 94,1
Прочие выплаты 907 0904 477 99 00 001/500 212 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 907 0904 477 99 00 001/500 213 7285 5933 -1352 81,4
Оплата работ, услуг 907 0904 477 99 00 001/500 220 5372 4989 -383 92,9
Услуги связи 907 0904 477 99 00 001/500 221 120 71 -49 59,2
Транспортные услуги 907 0904 477 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 907 0904 477 99 00 001/500 223 433 377 -56 87,1
Арендная плата за пользование имуществом 907 0904 477 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0904 477 99 00 001/500 225 4413 4280 -133 97,0
Прочие работы, услуги 907 0904 477 99 00 001/500 226 406 261 -145 64,3
Прочие расходы 907 0904 477 99 00 001/500 290 131 130 -1 99,2
Поступление нефинансовых активов 907 0904 477 99 00 001/500 300 4740 4316 -424 91,1
Увеличение стоимости основных средств 907 0904 477 99 00 001/500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0904 477 99 00 001/500 340 4740 4316 -424 91,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0 0904 520 18 00 0 0 9456 6496 -2960 68,7
МУЗОТ "МИАЦ" - денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета 907 0904 520 18 00 001 0 9456 6496 -2960 68,7
Расходы 907 0904 520 18 00 001 200 9456 6496 -2960 68,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 907 0904 520 18 00 001 210 9456 6496 -2960 68,7
Заработная плата 907 0904 520 18 00 001 211 7544 5174 -2370 68,6
Начисления на выплаты по оплате труда 907 0904 520 18 00 001 213 1912 1322 -590 69,1
Физическая культура и спорт 0 0908 0 0 0 12242 10532 -1710 86,0
УОСК "Химик" 908 0908 512 97 00 500/502 0 9100 7859 -1241 86,4
Расходы 908 0908 512 97 00 500/502 200 9100 7859 -1241 86,4
Прочие работы, услуги 908 0908 512 97 00 500/502 226 9100 7859 -1241 86,4
Целевые программы муниципальных образований 0 0908 795 00 00 0 0 3142 2673 -469 85,1
Программа "Развитие физической культуры и спорта на 2008 - 2010 годы" 0 0908 795 11 00 500 0 3142 2673 -469 85,1
Администрация города 902 0908 795 11 00 500 0 1294 1149 -145 88,8
Расходы 902 0908 795 11 00 500 200 1294 1149 -145 88,8
Оплата работ, услуг 902 0908 795 11 00 500 220 1294 1149 -145 88,8
Прочие работы, услуги 902 0908 795 11 00 500 226 1294 1149 -145 88,8
ЦМУ "ЦБ учреждений образования" 905 0908 795 11 00 500 0 1801 1477 -324 82,0
Расходы 905 0908 795 11 00 500 200 1801 1477 -324 82,0
Приобретение услуг 905 0908 795 11 00 500 220 1801 1477 -324 82,0
Прочие услуги 905 0908 795 11 00 500 226 1801 1477 -324 82,0
ЦМУ "ЦБ учреждений культуры" 906 0908 795 11 00 500 0 47 47 0 100,0
Расходы 906 0908 795 11 00 500 200 47 47 0 100,0
Оплата работ, услуг 906 0908 795 11 00 500 220 47 47 0 100,0
Прочие работы, услуги 906 0908 795 11 00 500 226 47 47 0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0 0910 0 0 0 18727 17596 -1131 94,0
МУЗОТ "МИАЦ" - учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 907 0910 469 99 00 001/500 0 10380 9585 -795 92,3
Расходы 907 0910 469 99 00 001/500 200 9177 8461 -716 92,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 907 0910 469 99 00 001/500 210 8180 7630 -550 93,3
Заработная плата 907 0910 469 99 00 001/500 211 6502 6332 -170 97,4
Прочие выплаты 907 0910 469 99 00 001/500 212 3 0 -3 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 907 0910 469 99 00 001/500 213 1675 1298 -377 77,5
Оплата работ, услуг 907 0910 469 99 00 001/500 220 988 822 -166 83,2
Услуги связи 907 0910 469 99 00 001/500 221 260 233 -27 89,6
Транспортные услуги 907 0910 469 99 00 001/500 222 202 179 -23 88,6
Коммунальные услуги 907 0910 469 99 00 001/500 223 110 94 -16 85,5
Арендная плата за пользование имуществом 907 0910 469 99 00 001/500 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0910 469 99 00 001/500 225 116 95 -21 81,9
Прочие работы, услуги 907 0910 469 99 00 001/500 226 300 221 -79 73,7
Прочие расходы 907 0910 469 99 00 001/500 290 9 9 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 469 99 00 001/500 300 1203 1124 -79 93,4
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 469 99 00 001/500 310 158 155 -3 98,1
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 469 99 00 001/500 340 1045 969 -76 92,7
Целевые программы муниципальных образований 0 0910 795 00 00 0 0 8347 8011 -336 96,0
Администрация города программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2008 - 2010 годы" 0 0910 795 06 00 500 0 504 462 -42 91,7
Администрация города 902 0910 795 06 00 500 0 504 462 -42 91,7
Расходы 902 0910 795 06 00 500 200 504 462 -42 91,7
Оплата работ, услуг 902 0910 795 06 00 500 220 504 462 -42 91,7
Прочие работы, услуги 902 0910 795 06 00 500 226 504 462 -42 91,7
МУЗОТ "МИАЦ", администрация города, МУ "ЦБ учреждений образования" - программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Усолье-Сибирское на 2007 2009 годы" 0 0910 795 08 00 500 0 5674 5423 -251 95,6
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 08 00 500 0 5187 4996 -191 96,3
Расходы 907 0910 795 08 00 500 200 323 238 -85 73,7
Оплата работ, услуг 907 0910 795 08 00 500 220 323 238 -85 73,7
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0910 795 08 00 500 225 323 238 -85 73,7
Прочие работы, услуги 907 0910 795 08 00 500 226 0 0 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 08 00 500 300 4864 4758 -106 97,8
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 08 00 500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 08 00 500 340 4864 4758 -106 97,8
Администрация города 902 0910 795 08 00 500 0 75 75 0 100,0
Расходы 902 0910 795 08 00 500 200 75 75 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0910 795 08 00 500 225 0 0 0
Прочие работы, услуги 902 0910 795 08 00 500 226 75 75 0 100,0
МУ "ЦБ учреждений образования" 905 0910 795 08 00 500 0 412 352 -60 85,4
Расходы 905 0910 795 08 00 500 200 412 352 -60 85,4
Дезинсекция и дератизация 905 0910 795 08 00 500 225 412 352 -60 85,4
МУЗОТ "МИАЦ", КУМИ программа "Кадры здравоохранения города Усолье-Сибирское на 2008 2012 годы" 0 0910 795 21 00 500 0 2169 2126 -43 98,0
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 21 00 500 0 1003 960 -43 95,7
Расходы 907 0910 795 21 00 500 200 1003 960 -43 95,7
Оплата работ, услуг 907 0910 795 21 00 500 220 1003 960 -43 95,7
Прочие работы, услуги 907 0910 795 21 00 500 226 1003 960 -43 95,7
КУМИ 903 0910 795 21 00 500 0 1166 1166 0 100,0
Поступление нефинансовых активов 903 0910 795 21 00 500 300 1166 1166 0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 903 0910 795 21 00 500 310 1166 1166 0 100,0
Итого по разделу "Здравоохранение и спорт" 0 0900 0 0 0 250216 217056 -33160 86,7
Расходы 0 0900 0 0 200 195011 168620 -26391 86,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0900 0 0 210 122307 111859 -10448 91,5
Заработная плата 0 0900 0 0 211 97045 90807 -6238 93,6
Прочие выплаты 0 0900 0 0 212 175 117 -58 66,9
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0900 0 0 213 25087 20935 -4152 83,4
Оплата работ, услуг 0 0900 0 0 220 71934 55999 -15935 77,8
Услуги связи 0 0900 0 0 221 1484 1370 -114 92,3
Транспортные услуги 0 0900 0 0 222 8850 5931 -2919 67,0
Коммунальные услуги 0 0900 0 0 223 8933 8185 -748 91,6
Арендная плата за пользование имуществом 0 0900 0 0 224 103 103 0 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0900 0 0 225 30607 21752 -8855 71,1
Прочие работы, услуги 0 0900 0 0 226 21957 18658 -3299 85,0
Прочие расходы 0 0900 0 0 290 770 762 -8 99,0
Поступление нефинансовых активов 0 0900 0 0 300 55205 48436 -6769 87,7
Увеличение стоимости основных средств 0 0900 0 0 310 18187 17435 -752 95,9
Увеличение стоимости материальных активов 0 0900 0 0 340 37018 31001 -6017 83,7
Социальная политика
Пенсионное обеспечение 902 1001 0 0 0 1899 1724 -175 90,8
Администрация города доплата к пенсиям почетным гражданам 902 1001 491 02 00 005 0 1035 944 -91 91,2
Расходы 902 1001 491 02 00 005 200 1035 944 -91 91,2
Социальное обеспечение 902 1001 491 02 00 005 260 1035 944 -91 91,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 902 1001 491 02 00 005 263 1035 944 -91 91,2
Администрация города доплата к пенсиям муниципальным служащим 902 1001 491 01 00 005 0 864 780 -84 90,3
Расходы 902 1001 491 01 00 005 200 864 780 -84 90,3
Социальное обеспечение 902 1001 491 01 00 005 260 864 780 -84 90,3
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 902 1001 491 01 00 005 263 864 780 -84 90,3
Социальное обеспечение населения 902 1003 0 0 0 61239 56740 -4499 92,7
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы" 0 1003 104 00 00 0 0 2295 1850 -445 80,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0 1003 104 02 00 0 0 2295 1850 -445 80,6
Администрация города 902 1003 104 02 00 003 0 2295 1850 -445 80,6
Расходы 902 1003 104 02 00 003 200 2295 1850 -445 80,6
Социальное обеспечение 902 1003 104 02 00 003 260 2295 1850 -445 80,6
Пособия по социальной помощи населению 902 1003 104 02 00 003 262 2295 1850 -445 80,6
Администрация города областная государственная социальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы 902 1003 104 02 00 005 0 576 363 -213 63,0
Расходы 902 1003 104 02 00 005 200 576 363 -213 63,0
Социальное обеспечение 902 1003 104 02 00 005 260 576 363 -213 63,0
Пособия по социальной помощи населению 902 1003 104 02 00 005 262 576 363 -213 63,0
Администрация города субсидии населению 902 1003 505 48 00 005 0 46298 46298 0 100,0
Расходы 902 1003 505 48 00 005 200 46298 46298 0 100,0
Оплата работ, услуг 902 1003 505 48 00 005 220 553 553 0 100,0
Услуги связи 902 1003 505 48 00 005 221 13 13 0 100,0
Прочие работы, услуги 902 1003 505 48 00 005 226 540 540 0 100,0
Социальное обеспечение 902 1003 505 48 00 005 260 45745 45745 0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 902 1003 505 48 00 005 262 45745 45745 0 100,0
МУ "ЦБ учреждений образования" - субвенция на госполномочия предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 1003 505 86 00 005 0 2896 2850 -46 98,4
Расходы 905 1003 505 86 00 005 200 2896 2850 -46 98,4
Оплата работ, услуг 905 1003 505 86 00 005 220 2896 2850 -46 98,4
Прочие работы, услуги 905 1003 505 86 00 005 226 2896 2850 -46 98,4
Администрация города льготный проезд 902 1003 514 01 00 013 0 7442 5070 -2372 68,1
Расходы 902 1003 514 01 00 013 200 7442 5070 -2372 68,1
Безвозмездные перечисления организациям 902 1003 514 01 00 013 240 7442 5070 -2372 68,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 1003 514 01 00 013 241 7442 5070 -2372 68,1
Целевые программы муниципальных образований 0 1003 0 0 0 1732 309 -1423 17,8
Администрация города - МЦП "Строительство молодежных жилищных комплексов в г. Усолье-Сибирское на 2006 2019 гг." 902 1003 104 02 00 500 0 1732 309 -1423 17,8
Расходы 902 1003 104 02 00 500 200 1732 309 -1423 17,8
Социальное обеспечение 902 1003 104 02 00 500 260 1732 309 -1423 17,8
Пособия по социальной помощи населению 902 1003 104 02 00 500 262 1732 309 -1423 17,8
Другие вопросы в области социальной политики 0 1006 0 0 0 1304 967 -337 74,2
Администрация города субвенция по госполномочиям определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 902 1006 521 02 02 500 0 1079 797 -282 73,9
Расходы 902 1006 521 02 02 500 200 1022 768 -254 75,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 1006 521 02 02 500 210 824 643 -181 78,0
Заработная плата 902 1006 521 02 02 500 211 656 509 -147 77,6
Прочие выплаты 902 1006 521 02 02 500 212 3 2 -1 66,7
Начисления на выплаты по оплате труда 902 1006 521 02 02 500 213 165 132 -33 80,0
Оплата работ, услуг 902 1006 521 02 02 500 220 198 125 -73 63,1
Услуги связи 902 1006 521 02 02 500 221 42 42 0 100,0
Транспортные услуги 902 1006 521 02 02 500 222 101 67 -34 66,3
Работы, услуги по содержанию имущества 902 1006 521 02 02 500 225 5 0 -5 0,0
Прочие работы, услуги 902 1006 521 02 02 500 226 50 16 -34 32,0
Прочие расходы 902 1006 521 02 02 500 290 5 0 -5 0,0
Поступление нефинансовых активов 902 1006 521 02 02 500 300 52 29 -23 55,8
Увеличение стоимости материальных активов 902 1006 521 02 02 500 340 52 29 -23 55,8
Программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" 0 1006 795 13 00 500 0 225 170 -55 75,6
Администрация города программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" 902 1006 795 13 00 500 0 170 170 0 100,0
Прочие расходы 902 1006 795 13 00 500 290 170 170 0 100,0
КУМИ - программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" 903 1006 795 13 00 500 0 55 0 -55 0,0
Прочие работы, услуги 903 1006 795 13 00 500 226 55 0 -55 0,0
Итого по разделу "Социальная политика" 0 1000 0 0 0 64442 59431 -5011 92,2
Расходы 0 1000 0 0 200 64390 59402 -4988 92,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 1000 0 0 210 824 643 -181 78,0
Заработная плата 0 1000 0 0 211 656 509 -147 77,6
Прочие выплаты 0 1000 0 0 212 3 2 -1 66,7
Начисления на выплаты по оплате труда 0 1000 0 0 213 165 132 -33 80,0
Оплата работ, услуг 0 1000 0 0 220 3702 3528 -174 95,3
Услуги связи 0 1000 0 0 221 55 55 0 100,0
Транспортные услуги 0 1000 0 0 222 101 67 -34 66,3
Работы, услуги по содержанию имущества 0 1000 0 0 225 5 0 -5 0,0
Прочие работы, услуги 0 1000 0 0 226 3541 3406 -135 96,2
Безвозмездные перечисления организациям 0 1000 0 0 240 7442 5070 -2372 68,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 1000 0 0 241 7442 5070 -2372 68,1
Социальное обеспечение 0 1000 0 0 260 52247 49991 -2256 95,7
Пособия по социальной помощи населению 0 1000 0 0 262 50348 48267 -2081 95,9
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0 1000 0 0 263 1899 1724 -175 90,8
Прочие расходы 0 1000 0 0 290 175 170 -5 97,1
Поступление нефинансовых активов 0 1000 0 0 300 52 29 -23 55,8
Увеличение стоимости основных средств 0 1000 0 0 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 0 1000 0 0 340 52 29 -23 55,8
ВСЕГО расходов: 0 0 0 0 0 1196370 1101156 -95214 92,0
Экономическая структура расходов 0 0 0 0 0 1196370 1101156 -95214 92,0
Расходы 0 0 0 0 200 1013799 945447 -68352 93,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0 0 0 210 643232 617372 -25860 96,0
Заработная плата 0 0 0 0 211 510312 497882 -12430 97,6
Прочие выплаты 0 0 0 0 212 2295 1934 -361 84,3
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0 0 0 213 130625 117556 -13069 90,0
Оплата работ, услуг 0 0 0 0 220 174167 139722 -34445 80,2
Услуги связи 0 0 0 0 221 4435 4009 -426 90,4
Транспортные услуги 0 0 0 0 222 9558 6482 -3076 67,8
Коммунальные услуги 0 0 0 0 223 33374 30330 -3044 90,9
Арендная плата за пользование имуществом 0 0 0 0 224 358 357 -1 99,7
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0 0 0 225 79642 59173 -20469 74,3
Прочие работы, услуги 0 0 0 0 226 46800 39371 -7429 84,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0 0 0 0 230 4500 4240 -260 94,2
Обслуживание внутреннего долга 0 0 0 0 231 4500 4240 -260 94,2
Безвозмездные перечисления организациям 0 0 0 0 240 116482 114060 -2422 97,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0 0 0 241 7802 5380 -2422 69,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 0 0 242 108680 108680 0 100,0
Социальное обеспечение 0 0 0 0 260 52247 49991 -2256 95,7
Пособия по социальной помощи населению 0 0 0 0 262 50348 48267 -2081 95,9
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0 0 0 0 263 1899 1724 -175 90,8
Прочие расходы 0 0 0 0 290 23171 20062 -3109 86,6
Поступление нефинансовых активов 0 0 0 0 300 182571 155709 -26862 85,3
Увеличение стоимости основных средств 0 0 0 0 310 92783 77060 -15723 83,1
Увеличение стоимости материальных активов 0 0 0 0 340 89788 78649 -11139 87,6

Председатель комитета по экономике
и финансам администрации МО
г. Усолье-Сибирское
Н.А.КРУГЛОВА