Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 145/4 Структура

№54/4 ведомственная структура расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2009 год


Наименование




Мин.




РзПр




ЦСР




ВР




Эконом.
статья



Бюджет с
изменениями
и
дополнениями
от 27.08.2009
Бюджет с
изменениями
и
дополнениями
от 24.09.2009
Отклонение




Общегосударственные вопросы
        
Функционирование      высшего
должностного лица субъекта РФ
и       органа       местного
самоуправления
0



0102



002 03 00



000



0



1696



1696



0



Городская Дума -  расходы  на
оплату труда и начислений  на
оплату     труда      высшего
должностного лица субъекта  и
органа               местного
самоуправления
901





0102





002 03 00





500





0





1696





1696





0





Расходы
901
0102
002 03 00
500
0
1696
1696
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
901

0102

002 03 00

500

210

1696

1696

0

Заработная плата
901
0102
002 03 00
500
211
1502
1502
0
Прочие выплаты
901
0102
002 03 00
500
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
901

0102

002 03 00

500

213

194

194

0

Функционирование
законодательных
(представительных)    органов
государственной   власти    и
представительных      органов
муниципальных образований
901





0103





002 04 00





0





0





3148





2778





-370





Городская Дума
901
0103
002 04 00
0
0
3148
2778
-370
Расходы
901
0103
002 04 00
0
200
2920
2600
-320
Оплата труда и начисления  на
выплаты  по  оплате  труда  -
аппарат городской Думы
901


0103


002 04 00


500


210


2283


2283


0


Заработная плата
901
0103
002 04 00
500
211
1809
1809
0
Прочие выплаты
901
0103
002 04 00
500
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
901

0103

002 04 00

500

213

474

474

0

Оплата работ, услуг
901
0103
002 04 00
500
220
573
253
-320
Услуги связи
901
0103
002 04 00
500
221
80
60
-20
Транспортные услуги
901
0103
002 04 00
500
222
0
0
0
Коммунальные услуги
901
0103
002 04 00
500
223
0
0
0
Арендная плата за пользование
имуществом
901

0103

002 04 00

500

224

0

0

0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
901

0103

002 04 00

500

225

30

30

0

Прочие работы, услуги
901
0103
002 04 00
500
226
463
163
-300
Прочие расходы
901
0103
002 04 00
500
290
64
64
0
Поступление      нефинансовых
активов
901

0103

002 04 00

500

300

228

178

-50

Увеличение стоимости основных
средств
901

0103

002 04 00

500

310

0

0

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
901

0103

002 04 00

500

340

228

178

-50

Функционирование
Правительства   РФ,    высших
органов исполнительной власти
субъектов     РФ,     местных
администраций
902




0104




002 00 00




0




0




66925




63802




-3123




Администрация города
902
0104
002 04 00
500
0
63651
60528
-3123
Расходы
902
0104
002 04 00
500
200
60737
57914
-2823
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
902

0104

002 04 00

500

210

55586

53429

-2157

Заработная плата
902
0104
002 04 00
500
211
44021
42615
-1406
Прочие выплаты
902
0104
002 04 00
500
212
20
10
-10
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
902

0104

002 04 00

500

213

11545

10804

-741

Оплата работ, услуг
902
0104
002 04 00
500
220
4287
4069
-218
Услуги связи
902
0104
002 04 00
500
221
947
947
0
Транспортные услуги
902
0104
002 04 00
500
222
169
169
0
Коммунальные услуги
902
0104
002 04 00
500
223
612
612
0
Арендная плата за пользование
имуществом
902

0104

002 04 00

500

224

0

0

0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0104

002 04 00

500

225

657

657

0

Прочие работы, услуги
902
0104
002 04 00
500
226
1902
1684
-218
Прочие расходы
902
0104
002 04 00
500
290
864
416
-448
Поступление      нефинансовых
активов
902

0104

002 04 00

500

300

2914

2614

-300

Увеличение стоимости основных
средств
902

0104

002 04 00

500

310

751

651

-100

Увеличение          стоимости
материальных активов
902

0104

002 04 00

500

340

2163

1963

-200

Администрация города -  глава
исполнительной         власти
местного самоуправления
902


0104


002 08 00


500


0


563


563


0


Расходы
902
0104
002 08 00
500
200
563
563
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
902

0104

002 08 00

500

210

563

563

0

Заработная плата
902
0104
002 08 00
500
211
436
436
0
Прочие выплаты
902
0104
002 08 00
500
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
902

0104

002 08 00

500

213

127

127

0

Администрация    города     -
субвенция бюджетам  городских
округов   на   предоставление
гражданам субсидий на  оплату
жилого      помещения       и
коммунальных            услуг
(содержание 7 единиц)
902






0104






505 48 00






500






0






2711






2711






0






Расходы
902
0104
505 48 00
500
200
2591
2591
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
902

0104

505 48 00

500

210

2582

2582

0

Заработная плата
902
0104
505 48 00
500
211
2046
2046
0
Прочие выплаты
902
0104
505 48 00
500
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
902

0104

505 48 00

500

213

536

536

0

Оплата работ, услуг
902
0104
505 48 00
500
220
9
9
0
Прочие работы, услуги
902
0104
505 48 00
500
226
9
9
0
Поступление      нефинансовых
активов
902

0104

505 48 00

500

300

120

120

0

Увеличение стоимости основных
средств
902

0104

505 48 00

500

310

106

106

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
902

0104

505 48 00

500

340

14

14

0

Судебная система
902
0105
000 00 00
000
0
65
65
0
Составление   (изменение    и
дополнение)           списков
кандидатов    в     присяжные
заседатели федеральных  судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации
902





0105





001 40 00





500





0





65





65





0





Администрация города
902
0105
001 40 00
500
0
65
65
0
Расходы
902
0105
001 40 00
500
200
55
55
0
Оплата работ, услуг
902
0105
001 40 00
500
220
55
55
0
Услуги связи
902
0105
001 40 00
500
221
1
1
0
Прочие работы, услуги
902
0105
001 40 00
500
226
54
54
0
Поступление      нефинансовых
активов
902

0105

001 40 00

500

300

10

10

0

Увеличение стоимости основных
средств
902

0105

001 40 00

500

310

  
0

Увеличение          стоимости
материальных активов
902

0105

001 40 00

500

340

10

10

0

Обеспечение      деятельности
финансовых,    налоговых    и
таможенных органов и  органов
финансового
(финансово-бюджетного
контроля) надзора
0





0106





002 04 00





0





0





1988





1988





0





Контрольно-ревизионная
комиссия       муниципального
образования            города
Усолье-Сибирское
913



0106



002 04 00



500



0



1988



1988



0



Расходы
913
0106
002 04 00
500
200
1840
1840
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
913

0106

002 04 00

500

210

1812

1812

0

Заработная плата
913
0106
002 04 00
500
211
1436
1436
0
Прочие выплаты
913
0106
002 04 00
500
212
0
0
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
913

0106

002 04 00

500

213

376

376

0

Оплата работ, услуг
913
0106
002 04 00
500
220
28
28
0
Услуги связи
913
0106
002 04 00
500
221
10
10
0
Транспортные услуги
913
0106
002 04 00
500
222
1
1
0
Коммунальные услуги
913
0106
002 04 00
500
223
15
15
0
Прочие услуги
913
0106
002 04 00
500
226
2
2
0
Поступление      нефинансовых
активов
913

0106

002 04 00

500

300

148

148

0

Увеличение стоимости основных
средств
913

0106

002 04 00

500

310

138

138

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
913

0106

002 04 00

500

340

10

10

0

Проведение     выборов      в
представительные       органы
муниципального образования
0


0107


0200002


0


0


4211


4211


0


Усолье-Сибирская    городская
территориальная избирательная
комиссия
919


0107


0200002


500


0


4211


4211


0


Расходы
919
0107
0200002
500
200
4211
4211
0
Прочие расходы
919
0107
0200002
500
290
4211
4211
0
Обслуживание государственного
и муниципального долга
915

0111

065 03 00

013

0

10200

10200

0

Финансовое управление
915
0111
065 03 00
013
0
10200
10200
0
Расходы
915
0111
065 03 00
013
200
10200
10200
0
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
915

0111

065 03 00

013

230

10200

10200

0

Обслуживание      внутреннего
долга
915

0111

065 03 00

013

231

10200

10200

0

Резервные фонды
902
0112
070 05 00
013
0
500
500
0
Администрация    города     -
резервный фонд бюджета города
902

0112

070 05 00

013

0

500

500

0

Расходы
902
0112
070 05 00
013
200
500
500
0
Прочие расходы
902
0112
070 05 00
013
290
500
500
0
Другие    общегосударственные
вопросы
0

0114

0

0

0

19284

15897

-3387

МУ "Муниципальный архив"
904
0114
440 99 00
001/500
0
5113
5113
0
Расходы
904
0114
440 99 00
001/500
200
4970
4942
-28
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
904

0114

440 99 00

001/500

210

4506

4506

0

Заработная плата
904
0114
440 99 00
001/500
211
3570
3570
0
Прочие выплаты
904
0114
440 99 00
001/500
212
1
1
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
904

0114

440 99 00

001/500

213

935

935

0

Оплата работ, услуг
904
0114
440 99 00
001/500
220
444
434
-10
Услуги связи
904
0114
440 99 00
001/500
221
61
61
0
Транспортные услуги
904
0114
440 99 00
001/500
222
18
8
-10
Коммунальные услуги
904
0114
440 99 00
001/500
223
110
110
0
Арендная плата за пользование
имуществом
904

0114

440 99 00

001/500

224

0

0

0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
904

0114

440 99 00

001/500

225

10

10

0

Прочие работы, услуги
904
0114
440 99 00
001/500
226
245
245
0
Прочие расходы
904
0114
440 99 00
001/500
290
20
2
-18
Поступление      нефинансовых
активов
904

0114

440 99 00

001/500

300

143

171

28

Увеличение стоимости основных
средств
904

0114

440 99 00

001/500

310

81

109

28

Увеличение          стоимости
материальных активов
904

0114

440 99 00

001/500

340

62

62

0

МУ  "Муниципальный  архив"  -
субвенция по госполномочиям -
комплектование,     хранение,
учет     и      использование
документов архивного фонда
904




0114




521 02 01




001




0




1288




1288




0




Расходы
904
0114
521 02 01
001
200
1139
1139
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
904

0114

521 02 01

001

210

991

991

0

Заработная плата
904
0114
521 02 01
001
211
785
785
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
904

0114

521 02 01

001

213

206

206

0

Оплата работ, услуг
904
0114
521 02 01
001
220
148
148
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
904

0114

521 02 01

001

225

  
0

Прочие работы, услуги
904
0114
521 02 01
001
226
148
148
0
Поступление      нефинансовых
активов
904

0114

521 02 01

001

300

149

149

0

Увеличение стоимости основных
средств
904

0114

521 02 01

001

310

149

149

0

Администрация    города     -
субвенция по госполномочиям -
государственное    управление
охраной труда
902



0114



521 02 06



500



0



1182



1182



0



Расходы
902
0114
521 02 06
500
200
1128
1098
-30
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
902

0114

521 02 06

500

210

816

816

0

Заработная плата
902
0114
521 02 06
500
211
646
646
0
Прочие выплаты
902
0114
521 02 06
500
212
1
1
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
902

0114

521 02 06

500

213

169

169

0

Оплата работ, услуг
902
0114
521 02 06
500
220
292
262
-30
Услуги связи
902
0114
521 02 06
500
221
36
36
0
Транспортные услуги
902
0114
521 02 06
500
222
30
30
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0114

5210206

500

225

164

134

-30

Прочие работы, услуги
902
0114
521 02 06
500
226
62
62
0
Прочие расходы
902
0114
5210206
500
290
20
20
0
Поступление      нефинансовых
активов
902

0114

521 02 06

500

300

54

84

30

Увеличение стоимости основных
средств
902

0114

521 02 06

500

310

26

26

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
902

0114

521 02 06

500

340

28

58

30

Администрация    города     -
субвенция по госполномочиям -
определение     персонального
состава     и     обеспечение
деятельности административных
комиссий
902





0114





521 02 04





500





0





220





220





0





Расходы
902
0114
521 02 04
500
200
212
212
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
902

0114

521 02 04

500

210

210

210

0

Заработная плата
902
0114
521 02 04
500
211
167
167
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
902

0114

521 02 04

500

213

43

43

0

Приобретение услуг
902
0114
002 04 00
500
220
2
2
0
Услуги связи
902
0114
002 04 00
500
221
1
1
0
Прочие работы, услуги
902
0114
002 04 00
500
226
1
1
0
Поступление      нефинансовых
активов
902

0114

002 04 00

500

300

8

8

0

Увеличение стоимости основных
средств
902

0114

002 04 00

500

310

  
0

Увеличение          стоимости
материальных активов
902

0114

002 04 00

500

340

8

8

0

КУМИ администрации  города  -
оценка,  транспортный  налог,
изготовление техпаспортов
903


0114


090 02 00


500


0


6675


3338


-3337


Расходы
903
0114
090 02 00
500
200
6675
3338
-3337
Оплата работ, услуг
903
0114
090 02 00
500
220
6673
3323
-3350
Прочие работы, услуги
903
0114
090 02 00
500
226
6673
3323
-3350
Прочие расходы
903
0114
090 02 00
500
290
2
15
13
Выполнение             других
обязательств государства
902

0114

092 00 00

0

0

4694

4694

0

Администрация    города     -
статинформация
902

0114

092 03 00

500

0

160

160

0

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
160
160
0
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
160
160
0
Администрация    города     -
расходы по оплате  помощникам
депутатов    Законодательного
Собрания Иркутской области
902



0114



092 03 00



500



0



193



193



0



Расходы
902
0114
092 03 00
500
200
193
193
0
Приобретение услуг
902
0114
092 03 00
500
220
193
193
0
Прочие работы, услуги
902
0114
092 03 00
500
226
193
193
0
Администрация города - оплата
по исполнительным листам
902

0114

092 03 00

500

0

2459

2459

0

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
2459
2459
0
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
2459
2459
0
МУ  "Школьник"  -  оплата  по
исполнительным листам
902

0114

092 03 00

500

0

1882

1882

0

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
1882
1882
0
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
1882
1882
0
Целевые             программы
муниципальных образований
902

0114

795 00 00

500

0

112

62

-50

Администрация  города  -  МЦП
"Улучшение условий  и  охраны
труда     в     муниципальном
образовании                г.
Усолье-Сибирское  на  2006  -
2010 годы"
902





0114





795 12 00





500





0





112





62





-50





Расходы
902
0114
795 12 00
500
200
112
62
-50
Прочие расходы
902
0114
795 12 00
500
290
112
62
-50
Итого       по        разделу
"Общегосударственные вопросы"
0

0

0

0

0

108017

101137

-6880

Расходы
0
0100
0
0
200
104243
97655
-6588
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
0

0100

0

0

210

71045

68888

-2157

Заработная плата
0
0100
0
0
211
56418
55012
-1406
Прочие выплаты
0
0100
0
0
212
22
12
-10
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
0

0100

0

0

213

14605

13864

-741

Оплата работ, услуг
0
0100
0
0
220
12816
8838
-3978
Услуги связи
0
0100
0
0
221
1136
1116
-20
Транспортные услуги
0
0100
0
0
222
218
208
-10
Коммунальные услуги
0
0100
0
0
223
737
737
0
Арендная плата за пользование
имуществом
0

0100

0

0

224

0

0

0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

0100

0

0

225

861

831

-30

Прочие работы, услуги
0
0100
0
0
226
9864
5946
-3918
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
0

0100

0

0

230

10200

10200

0

Обслуживание      внутреннего
долга
0

0100

0

0

231

10200

10200

0

Прочие расходы
0
0100
0
0
290
10182
9729
-453
Поступление      нефинансовых
активов
0

0100

0

0

300

3774

3482

-292

Увеличение стоимости основных
средств
0

0100

0

0

310

1251

1179

-72

Увеличение          стоимости
материальных активов
0

0100

0

0

340

2523

2303

-220

Национальная оборона
        
Мобилизационная    подготовка
экономики
902

0204

000 00 00

000

0

36

25

-11

Реализация    государственных
функций  по   мобилизационной
подготовке экономики
902


0204


209 01 00


000


0


36


25


-11


Мероприятия  по   обеспечению
мобилизационной    готовности
экономики
902


0204


209 01 00


500


0


36


25


-11


Администрация города
902
0204
209 01 00
500
0
36
25
-11
Расходы
902
0204
209 01 00
500
200
36
25
-11
Прочие расходы
902
0204
209 01 00
500
290
36
25
-11
Итого       по        разделу
"Национальная оборона"
0

0200

0

0

0

36

25

-11

Расходы
0
0200
0
0
200
36
25
-11
Прочие расходы
0
0200
0
0
290
36
25
-11
Национальная  безопасность  и
правоохранительная
деятельность
        
Органы внутренних дел
0
0302
0
0
0
11
11
0
Целевые             программы
муниципальных образований
0

0302

0

0

0

11

11

0

Администрация  города  -  ГЦП
"Укрепление  правопорядка   и
общественной  безопасности  в
городе  Усолье-Сибирское   на
2007 - 2009 годы"
902




0302




795 14 00




500




0




11




11




0




Поступление      нефинансовых
активов
902

0302

795 14 00

500

300

11

11

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
902

0302

795 14 00

500

340

11

11

0

Обеспечение      деятельности
подведомственных учреждений
914

0309

2479900

001

0

4326

4326

0

ГО ЧС
914
0309
2479900
001
0
4326
4326
0
Расходы
914
0309
2479900
001
200
4269
4269
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
914

0309

2479900

001

210

4053

4053

0

Заработная плата
914
0309
2479900
001
211
3211
3211
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
914

0309

2479900

001

213

842

842

0

Оплата работ, услуг
914
0309
2479900
001
220
216
216
0
Услуги связи
914
0309
247 99 00
001
221
70
70
0
Коммунальные услуги
914
0309
2479900
001
223
61
61
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
914

0309

2479900

001

225

27

27

0

Прочие работы, услуги
914
0309
2479900
001
226
58
58
0
Поступление      нефинансовых
активов
914

0309

2479900

001

300

57

57

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
914

0309

2479900

001

340

57

57

0

Итого       по        разделу
"Национальная безопасность  и
правоохранительная
деятельность"
0



0300



0



0



0



4337



4337



0



Расходы
0
0300
0
0
200
4269
4269
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
0

0300

0

0

210

4053

4053

0

Заработная плата
0
0300
0
0
211
3211
3211
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
0

0300

0

0

213

842

842

0

Оплата работ, услуг
0
0300
0
0
220
216
216
0
Услуги связи
0
0300
0
0
221
70
70
0
Коммунальные услуги
0
0300
0
0
223
61
61
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

0300

0

0

225

27

27

0

Прочие работы, услуги
0
0300
0
0
226
58
58
0
Прочие расходы
0
0300
0
0
290
  
0
Поступление      нефинансовых
активов
0

0300

0

0

300

68

68

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
0

0300

0

0

340

68

68

0

Национальная экономика
        
Общеэкономические вопросы
0
0401
0
0
0
311
311
0
Администрация    города     -
субвенция по госполномочиям -
лицензирование      розничной
продажи алкогольной продукции
902



0401



521 02 05



500



0



311



311



0



Расходы
902
0401
521 02 05
500
200
212
212
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
902

0401

521 02 05

500

210

212

212

0

Заработная плата
902
0401
521 02 05
500
211
168
168
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
902

0401

521 02 05

500

213

44

44

0

Оплата работ, услуг
902
0401
5210205
500
220
9
9
0
Услуги связи
902
0401
5210205
500
221
9
9
0
Поступление      нефинансовых
активов
902

0401

521 02 05

500

300

90

90

0

Увеличение стоимости основных
средств
902

0401

521 02 05

500

310

65

64

-1

Увеличение          стоимости
материальных активов
902

0401

521 02 05

500

340

25

26

1

Автомобильный транспорт
902
0408
303 00 00
0
0
2460
6888
4428
Отдельные    мероприятия    в
области        автомобильного
транспорта
902


0408


303 02 00


500


0


2460


2066


-394


Администрация    города     -
приобретение  автобусов   для
транспортного    обслуживания
населения  за  счет   средств
бюджета города
902




0408




303 02 00




500




0




2460




2066




-394




Поступление      нефинансовых
активов
902

0408

303 02 00

500

300

2460

2066

-394

Увеличение стоимости основных
средств
902

0408

303 02 00

500

310

2460

2066

-394

Администрация    города     -
приобретение  автобусов   для
транспортного    обслуживания
населения  за  счет   средств
федерального бюджета
902




0408




340 07 02




500




0




0




4822




4822




Поступление      нефинансовых
активов
902

0408

340 07 02

500

300

0

4822

4822

Увеличение стоимости основных
средств
902

0408

340 07 02

500

310

0

4822

4822

Другие  вопросы   в   области
национальной экономики
0

0412

0

0

0

8098

7941

-157

Обеспечение      деятельности
подведомственных учреждений
912

0412

092 99 00

000

0

8088

7931

-157

МУ "ГУКС"
912
0412
092 99 00
001
0
8088
7931
-157
Расходы
912
0412
092 99 00
001
200
7681
7625
-56
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
912

0412

092 99 00

001

210

7106

7106

0

Заработная плата
912
0412
092 99 00
001
211
5631
5631
0
Прочие выплаты
912
0412
092 99 00
001
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
912

0412

092 99 00

001

213

1475

1475

0

Оплата работ, услуг
912
0412
092 99 00
001
220
550
494
-56
Услуги связи
912
0412
092 99 00
001
221
42
42
0
Транспортные услуги
912
0412
092 99 00
001
222
0
0
0
Коммунальные услуги
912
0412
092 99 00
001
223
30
30
0
Арендная плата за пользование
имуществом
912

0412

092 99 00

001

224

84

66

-18

Работы, услуги по  содержанию
имущества
912

0412

092 99 00

001

225

133

133

0

Прочие работы, услуги
912
0412
092 99 00
001
226
261
223
-38
Прочие расходы
912
0412
092 99 00
001
290
25
25
0
Поступление      нефинансовых
активов
912

0412

092 99 00

001

300

407

306

-101

Увеличение стоимости основных
средств
912

0412

092 99 00

001

310

119

119

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
912

0412

092 99 00

001

340

288

187

-101

Мероприятия     в     области
строительства, архитектуры  и
градостроительства
0


0


0


0


0


10


10


0


Администрация города
902
0412
338 00 00
500
0
10
10
0
Расходы
902
0412
338 00 00
500
200
10
10
0
Прочие услуги
902
0412
338 00 00
500
226
10
10
0
Итого       по        разделу
"Национальная экономика"
0

0400

0

0

0

10869

15140

4271

Расходы
0
0400
0
0
200
7912
7856
-56
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
0

0400

0

0

210

7318

7318

0

Заработная плата
0
0400
0
0
211
5799
5799
0
Прочие выплаты
0
0400
0
0
212
0
0
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
0

0400

0

0

213

1519

1519

0

Оплата работ, услуг
0
0400
0
0
220
569
513
-56
Услуги связи
0
0400
0
0
221
51
51
0
Транспортные услуги
0
0400
0
0
222
0
0
0
Коммунальные услуги
0
0400
0
0
223
30
30
0
Арендная плата за пользование
имуществом
0

0400

0

0

224

84

66

-18

Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

0400

0

0

225

133

133

0

Прочие работы, услуги
0
0400
0
0
226
271
233
-38
Прочие расходы
0
0400
0
0
290
25
25
0
Поступление      нефинансовых
активов
0

0400

0

0

300

2957

7284

4327

Увеличение стоимости основных
средств
0

0400

0

0

310

2644

7071

4427

Увеличение          стоимости
материальных активов
0

0400

0

0

340

313

213

-100

Жилищно-коммунальное
хозяйство
        
Жилищное хозяйство
0
0501
0
0
0
158780
158780
0
Обеспечение  мероприятий   по
капитальному          ремонту
многоквартирных    домов    и
переселению    граждан     из
аварийного жилищного фонда
0




0501




098 00 00




000




0




139810




139810




0




Обеспечение  мероприятий   по
капитальному          ремонту
многоквартирных домов за счет
средств,    поступивших    от
государственной    корпорации
"Фонд              содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
0








0501








098 01 01








000








0








99281








99281








0








Администрация    города     -
субсидии юридическим лицам на
финансовое        обеспечение
мероприятий  по  капитальному
ремонту многоквартирных домов
за   счет    средств    Фонда
содействия     реформированию
ЖКХ - 3-я заявка
902







0501







098 01 01







006







0







99281







99281







0







Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 01 01
006
0
99281
99281
0
Расходы
902
0501
098 01 01
006
200
99281
99281
0
Безвозмездные    перечисления
организациям
902

0501

098 01 01

006

240

99281

99281

0

Безвозмездные    перечисления
организациям, за  исключением
государственных             и
муниципальных организаций
902



0501



098 01 01



006



242



99281



99281



0



Обеспечение  мероприятий   по
переселению    граждан     из
аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших  от
государственной    корпорации
"Фонд              содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
0








0501








098 01 02








0








0








24050








24050








0








МУ   "ГУКС"   -    выполнение
мероприятий  по   переселению
граждан     из     аварийного
жилищного       фонда       -
строительство жилья  за  счет
Фонда              содействия
реформированию ЖКХ
912






0501






098 01 02






0






0






24050






24050






0






Выполнение  функций  органами
местного самоуправления
912

0501

098 01 02

500

0

24050

24050

0

Поступление      нефинансовых
активов
912

0501

098 01 02

500

300

24050

24050

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0501

098 01 02

500

310

24050

24050

0

Обеспечение  мероприятий   по
переселению    граждан     из
аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов
0



0501



098 02 02



0



0



6989



6989



0



МУ   "ГУКС"   -   обеспечение
мероприятий  по   переселению
граждан     из     аварийного
жилищного   фонда   за   счет
средств бюджетов
0




0501




098 02 02




0




0




6989




6989




0




в том числе:
        
1-я заявка, 2008 год
912
0501
098 02 02
0
0
6989
6989
0
в том числе:
        
МУ  "ГУКС"  -   строительство
жилого дома по  ул.  Стопани,
31
912


0501


098 02 02


500


0


6989


6989


0


Выполнение  функций  органами
местного самоуправления
912

0501

098 02 02

500

0

6989

6989

0

Поступление      нефинансовых
активов
912

0501

098 02 02

500

300

6989

6989

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0501

098 02 02

500

310

6989

6989

0

Обеспечение  мероприятий   по
капитальному          ремонту
многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
0



0501



098 02 01



006



0



9490



9490



0



КУМИ администрации города (на
исполнение 2-й заявки)  -  5%
стоимости   капремонта    как
средства         собственника
муниципального имущества
903




0501




098 02 01




006




0




617




617




0




Субсидии юридическим лицам
903
0501
098 02 01
006
0
617
617
0
Расходы
903
0501
098 02 01
006
200
617
617
0
Безвозмездные    перечисления
организациям
903

0501

098 02 01

006

240

617

617

0

Безвозмездные    перечисления
организациям, за  исключением
государственных             и
муниципальных организаций
903



0501



098 02 01



006



242



617



617



0



КУМИ администрации города (на
исполнение 3-й заявки)  -  5%
стоимости   капремонта    как
средства         собственника
муниципального имущества
903




0501




098 02 01




006




0




1073




1073




0




Субсидии юридическим лицам
903
0501
098 02 01
006
0
1073
1073
0
Расходы
903
0501
098 02 01
006
200
1073
1073
0
Безвозмездные    перечисления
организациям
903

0501

098 02 01

006

240

1073

1073

0

Безвозмездные    перечисления
организациям, за  исключением
государственных             и
муниципальных организаций
903



0501



098 02 01



006



242



1073



1073



0



Администрация    города     -
субсидии юридическим лицам на
финансовое        обеспечение
мероприятий  по  капитальному
ремонту многоквартирных домов
за  счет  средств  городского
бюджета - 3-я заявка
902






0501






098 02 01






0






0






7800






7800






0






Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 02 01
006
0
7800
7800
0
Расходы
902
0501
098 02 01
006
200
7800
7800
0
Безвозмездные    перечисления
организациям
902

0501

098 02 01

006

240

7800

7800

0

Безвозмездные    перечисления
организациям, за  исключением
государственных             и
муниципальных организаций
902



0501



098 02 01



006



242



7800



7800



0



Бюджетные    инвестиции     в
объекты          капитального
строительства, не  включенные
в целевые программы
0



0501



102 02 00



0



0



5787



5787



0



Администрация города  -  снос
жилья
0

0501

102 02 00

0

0

959

959

0

Выполнение  функций  органами
местного самоуправления
902

0501

102 02 00

500

0

959

959

0

Оплата работ, услуг
902
0501
102 02 00
500
200
959
959
0
Увеличение стоимости основных
средств
902

0501

102 02 00

500

226

959

959

0

МУ   "ГУКС"   -    экспертиза
проекта по ул. Шевченко, 13б
912

0501

102 02 00

500

0

350

350

0

Выполнение  функций  органами
местного самоуправления
912

0501

102 02 00

500

0

350

350

0

Поступление      нефинансовых
активов
912

0501

102 02 00

500

300

350

350

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0501

102 02 00

500

310

350

350

0

МУ  "ГУКС"  -  проектирование
ПСД 9-этажного 36-квартирного
жилого  дома   по   проспекту
Ленинский
912



0501



102 02 00



500



0



530



530



0



Выполнение  функций  органами
местного самоуправления
912

0501

102 02 00

500

0

530

530

0

Поступление      нефинансовых
активов
912

0501

102 02 00

500

300

530

530

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0501

102 02 00

500

310

530

530

0

МУ "ГУКС" -  снос  аварийного
жилья
912

0501

102 02 00

500

0

627

627

0

Выполнение  функций  органами
местного самоуправления
912

0501

102 02 00

500

0

627

627

0

Поступление      нефинансовых
активов
912

0501

102 02 00

500

300

627

627

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0501

102 02 00

500

310

627

627

0

МУ   "ГУКС"   -    проведение
научно-исследовательских
работ            "Обеспечение
сейсмостойкости     9-этажной
блок-секции  серии   97с   на
кинематических фундаментах по
Ленинскому проспекту"
912






0501






102 02 00






003






0






500






500






0






Поступление      нефинансовых
активов
912

0501

102 02 00

003

300

500

500

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0501

102 02 00

003

310

500

500

0

МУ   "ГУКС"   -    выполнение
проектно-сметной документации
на строительство жилого дома,
ул. Шевченко, 13б
912



0501



102 02 00



003



0



2821



2821



0



Поступление      нефинансовых
активов
912

0501

102 02 00

003

300

2821

2821

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0501

102 02 00

003

310

2821

2821

0

Поддержка жилищного хозяйства
0
0501
350 00 00
0
0
12109
12109
0
Администрация    города     -
капитальный   ремонт   жилого
фонда
902


0501


350 03 00


500


0


11677


11677


0


Расходы
902
0501
350 03 00
500
200
11677
11677
0
Оплата работ, услуг
902
0501
350 03 00
500
220
11677
11677
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0501

350 03 00

500

225

11677

11677

0

Комитет     по     управлению
муниципальным  имуществом   -
капитальный    ремонт    Дома
ветеранов
903



0501



350 03 00



500



0



432



432



0



Расходы
903
0501
350 03 00
500
200
432
432
0
Оплата работ, услуг
903
0501
350 03 00
500
220
432
432
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
903

0501

350 03 00

500

225

432

432

0

Целевые             программы
муниципальных образований
0

0501

795 00 00

000

0

1074

1074

0

Администрация    города     -
программа   "Модернизация   и
реконструкция
специализированного    жилого
фонда в  г.  Усолье-Сибирское
на 2007 - 2012 годы"
902





0501





795 15 00





500





0





1074





1074





0





Расходы
902
0501
795 15 00
500
200
1074
1074
0
Оплата работ, услуг
902
0501
795 15 00
500
220
1074
1074
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0501

795 15 00

500

225

1074

1074

0

Коммунальное хозяйство
0
0502
0
0
0
4278
4278
0
Мероприятия     в     области
коммунального хозяйства
0

0502

351 05 00

000

0

2778

2778

0

Администрация    города     -
подготовка  объектов  ЖКХ   к
зиме
902


0502


351 05 00


500


0


1278


1278


0


Расходы
902
0502
351 05 00
500
200
1278
1278
0
Оплата работ, услуг
902
0502
351 05 00
500
220
1278
1278
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0502

351 05 00

500

225

1278

1278

0

Администрация    города     -
установка        коллективных
(общедомовых) приборов  учета
потребления ресурсов (горячей
и холодной воды,  тепловой  и
электрической энергии,  газа)
за  счет  средств  областного
бюджета
902







0502







351 05 00







500







0







1500







1500







0







Поступление      нефинансовых
активов
902

0502

351 05 00

500

300

1500

1500

0

Увеличение стоимости основных
средств
902

0502

351 05 00

500

310

1500

1500

0

Целевые             программы
муниципальных образований
0

0502

795 00 00

000

0

1500

1500

0

Администрация    города     -
ведомственная         целевая
программа       "Оборудование
приборами учета  коммунальных
ресурсов  (тепловой  энергии,
горячей  и   холодной   воды,
электроэнергии)
многоквартирных        домов,
расположенных  на  территории
города  Усолье-Сибирское,   в
2009 году"
902










0502










795 22 00










500










0










1500










1500










0










Поступление      нефинансовых
активов
902

0502

795 22 00

500

300

1500

1500

0

Увеличение стоимости основных
средств
902

0502

795 22 00

500

310

1500

1500

0

Благоустройство
0
0503
0
0
0
28162
28162
0
Прочие     мероприятия     по
благоустройству     городских
округов и поселений
0


0503


600 05 000


500


0


4120


4120


0


в том числе:
       
0
Администрация    города     -
городские мероприятия
902

0503

600 05 00

500

0

1480

1480

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
1480
1480
0
Прочие расходы
902
0503
600 05 00
500
290
1480
1480
0
Администрация    города     -
содержание нижнего парка
902

0503

600 05 00

500

0

15

15

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
15
15
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
15
15
0
Услуги     по      содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

15

15

0

Администрация    города     -
содержание верхнего парка
902

0503

600 05 00

500

0

14

14

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
14
14
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
14
14
0
Услуги     по      содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

14

14

0

Администрация    города     -
мероприятия   по   санитарной
очистке города
902


0503


600 05 00


500


0


455


455


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
455
455
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
455
455
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

455

455

0

Администрация    города     -
содержание         территории
соляного источника
902


0503


600 05 00


500


0


37


37


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
37
37
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
37
37
0
Услуги     по      содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

37

37

0

Администрация    города     -
изготовление,   установка   и
содержание аншлагов на улицах
города
902



0503



600 05 00



500



0



105



105



0



Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
105
105
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
105
105
0
Прочие работы, услуги
902
0503
600 05 00
500
226
105
105
0
Администрация    города     -
строительство  площадок   для
парковки       автотранспорта
внутри кварталов
902



0503



600 05 00



500



0



789



789



0



Поступление      нефинансовых
активов
902

0503

600 05 00

500

300

789

789

0

Увеличение стоимости основных
средств
902

0503

600 05 00

500

310

789

789

0

Администрация    города     -
обустройство   площадок   для
сбора ТБО внутри кварталов
902


0503


600 05 00


500


0


  
0


Администрация    города     -
мероприятия  в  районе   реки
Шелестиха
902


0503


600 05 00


500


0


608


608


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
608
608
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
608
608
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

608

608

0

Администрация    города     -
содержание       действующего
скотомогильника
902


0503


600 05 00


500


0


56


56


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
56
56
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
56
56
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

56

56

0

Администрация города -  отлов
бродячих животных
902

0503

600 05 00

500

0

85

85

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
85
85
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
85
85
0
Прочие работы, услуги
902
0503
600 05 00
500
226
85
85
0
Администрация    города     -
содержание         городского
мемориала
902


0503


600 05 00


500


0


476


476


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
476
476
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
476
476
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

476

476

0

Администрация    города     -
озеленение
902

0503

600 03 00

500

0

315

315

0

Расходы
902
0503
600 03 00
500
200
315
315
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 03 00
500
220
315
315
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0503

600 03 00

500

225

315

315

0

Строительство  и   содержание
автомобильных     дорог     и
инженерных сооружений на  них
в границах городских  округов
и    поселений    в    рамках
благоустройства
0





0503





600 02 00





500





0





13242





13242





0





Администрация    города     -
содержание      автомобильных
дорог и инженерных сооружений
на них в  границах  городских
округов       в        рамках
благоустройства
902





0503





600 02 00





500





0





13242





13242





0





Расходы
902
0503
600 02 00
500
200
13242
13242
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 02 00
500
220
13242
13242
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0503

600 02 00

500

225

13242

13242

0

Целевые             программы
муниципальных образований
0

0503

795 00 00

000

0

10485

10485

0

Администрация    города     -
программа  "Чистый  город  на
2004   -    2006    годы    и
перспективы          развития
благоустройства   города   до
2010 года"
902





0503





795 01 00





500





0





8250





8250





0





в том числе:
        
Капитальный ремонт дорог
902
0503
795 01 00
500
0
6866
6866
0
Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
6866
6866
0
Оплата работ, услуг
902
0503
795 01 00
500
220
6866
6866
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0503

795 01 00

500

225

6866

6866

0

Содержание   и    капитальный
ремонт   системы    наружного
освещения
902


0503


795 01 00


500


0


1384


1384


0


Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
1384
1384
0
Оплата работ, услуг
902
0503
795 01 00
500
220
1384
1384
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0503

795 01 00

500

225

1384

1384

0

Администрация    города     -
программа          "Повышение
безопасности        дорожного
движения       в       городе
Усолье-Сибирское  в  2007   -
2012 г."
902





0503





795 16 00





500





0





2235





2235





0





Расходы
902
0503
795 16 00
500
200
2235
2235
0
Оплата работ, услуг
902
0503
795 16 00
500
220
2235
2235
0
Прочие работы, услуги
902
0503
795 16 00
500
226
2235
2235
0
Итого       по        разделу
"Жилищно-коммунальное
хозяйство"
0


0500


0


0


0


191220


191220


0


Расходы
0
0500
0
0
200
151564
151564
0
Оплата работ, услуг
0
0500
0
0
220
41313
41313
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

0500

0

0

225

37929

37929

0

Прочие работы, услуги
0
0500
0
0
226
3384
3384
0
Безвозмездные    перечисления
организациям
0

0500

0

0

240

108771

108771

0

Безвозмездные    перечисления
организациям, за  исключением
государственных             и
муниципальных организаций
0



0500



0



0



242



108771



108771



0



Прочие расходы
0
0500
0
0
290
1480
1480
0
Поступление      нефинансовых
активов
0

0500

0

0

300

39656

39656

0

Увеличение стоимости основных
средств
0

0500

0

0

310

39656

39656

0

Образование
        
Детские дошкольные учреждения
0
0701
420 99 00
0
0
229463
222363
-7100
МУ       "ЦБ       учреждений
образования"    -     детские
дошкольные учреждения
905


0701


420 99 00


001/500


0


229463


216452


-13011


Расходы
905
0701
420 99 00
001/500
200
177228
175310
-1918
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
905

0701

420 99 00

001/500

210

156367

156358

-9

Заработная плата
905
0701
420 99 00
001/500
211
124040
124040
0
Прочие выплаты
905
0701
420 99 00
001/500
212
800
791
-9
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
905

0701

420 99 00

001/500

213

31527

31527

0

Оплата работ, услуг
905
0701
420 99 00
001/500
220
18337
16635
-1702
Услуги связи
905
0701
420 99 00
001/500
221
289
189
-100
Транспортные услуги
905
0701
420 99 00
001/500
222
119
49
-70
Коммунальные услуги
905
0701
420 99 00
001/500
223
9906
9906
0
Арендная плата за пользование
имуществом
905

0701

420 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
905

0701

420 99 00

001/500

225

5842

4845

-997

Прочие работы, услуги
905
0701
420 99 00
001/500
226
2181
1646
-535
Прочие расходы
905
0701
420 99 00
001/500
290
2524
2317
-207
Поступление      нефинансовых
активов
905

0701

420 99 00

001/500

300

52235

41142

-11093

Увеличение стоимости основных
средств
905

0701

420 99 00

001/500

310

1372

1355

-17

Увеличение          стоимости
материальных активов
905

0701

420 99 00

001/500

340

50863

39787

-11076

МУ  "ГУКС"  -  восстановление
детского    сада    по    ул.
Интернациональная, 85а
912


0701


420 99 00


500


0


0


5911


5911


Поступление      нефинансовых
активов
912

0701

420 99 00

500

300

0

5911

5911

Увеличение стоимости основных
средств
912

0701

420 99 00

500

310

0

5911

5911

Общее образование
0
0702
0
0
0
272414
269986
-2428
Школы
0
0702
421 99 00
0
0
204977
203187
-1790
МУ       "ЦБ       учреждений
образования" - школы
905

0702

421 99 00

001/500

0

204977

203187

-1790

Расходы
905
0702
421 99 00
001/500
200
198651
197118
-1533
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
905

0702

421 99 00

001/500

210

173866

173829

-37

Заработная плата
905
0702
421 99 00
001/500
211
136874
136874
0
Прочие выплаты
905
0702
421 99 00
001/500
212
1131
1094
-37
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
905

0702

421 99 00

001/500

213

35861

35861

0

Оплата работ, услуг
905
0702
421 99 00
001/500
220
21195
19807
-1388
Услуги связи
905
0702
421 99 00
001/500
221
757
619
-138
Транспортные услуги
905
0702
421 99 00
001/500
222
78
11
-67
Коммунальные услуги
905
0702
421 99 00
001/500
223
9840
9840
0
Арендная плата за пользование
имуществом
905

0702

421 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
905

0702

421 99 00

001/500

225

8454

8156

-298

Прочие работы, услуги
905
0702
421 99 00
001/500
226
2066
1181
-885
Прочие расходы
905
0702
421 99 00
001/500
290
3590
3482
-108
Поступление      нефинансовых
активов
905

0702

421 99 00

001/500

300

6326

6069

-257

Увеличение стоимости основных
средств
905

0702

421 99 00

001/500

310

5037

4886

-151

Увеличение          стоимости
материальных активов
905

0702

421 99 00

001/500

340

1289

1183

-106

Учреждения   по   внешкольной
работе с детьми
0

0702

0

0

0

60148

59510

-638

МУ       "ЦБ       учреждений
образования" - ДДТ, СЮН, ДЮСШ
905

0702

423 99 00

001/500

0

41401

40814

-587

Расходы
905
0702
423 99 00
001/500
200
39910
39499
-411
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
905

0702

423 99 00

001/500

210

35870

35867

-3

Заработная плата
905
0702
423 99 00
001/500
211
28428
28428
0
Прочие выплаты
905
0702
423 99 00
001/500
212
127
125
-2
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
905

0702

423 99 00

001/500

213

7315

7314

-1

Оплата работ, услуг
905
0702
423 99 00
001/500
220
3648
3307
-341
Услуги связи
905
0702
423 99 00
001/500
221
74
54
-20
Транспортные услуги
905
0702
423 99 00
001/500
222
9
3
-6
Коммунальные услуги
905
0702
423 99 00
001/500
223
1602
1602
0
Арендная плата за пользование
имуществом
905

0702

423 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
905

0702

423 99 00

001/500

225

687

567

-120

Прочие работы, услуги
905
0702
423 99 00
001/500
226
1276
1081
-195
Прочие расходы
905
0702
423 99 00
001/500
290
392
325
-67
Поступление      нефинансовых
активов
905

0702

423 99 00

001/500

300

1491

1315

-176

Увеличение стоимости основных
средств
905

0702

423 99 00

001/500

310

1266

1232

-34

Увеличение          стоимости
материальных активов
905

0702

423 99 00

001/500

340

225

83

-142

МУ "ЦБ учреждений культуры" -
детская  музыкальная   школа,
детская художественная школа,
Центр досуга детей и молодежи
906



0702



423 99 00



001/500



0



18747



18696



-51



Расходы
906
0702
423 99 00
001/500
200
18316
18349
33
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
906

0702

423 99 00

001/500

210

15958

15958

0

Заработная плата
906
0702
423 99 00
001/500
211
12561
12561
0
Прочие выплаты
906
0702
423 99 00
001/500
212
106
106
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
906

0702

423 99 00

001/500

213

3291

3291

0

Оплата работ, услуг
906
0702
423 99 00
001/500
220
2179
2219
40
Услуги связи
906
0702
423 99 00
001/500
221
113
85
-28
Транспортные услуги
906
0702
423 99 00
001/500
222
56
56
0
Коммунальные услуги
906
0702
423 99 00
001/500
223
613
627
14
Арендная плата за пользование
имуществом
906

0702

423 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
906

0702

423 99 00

001/500

225

717

712

-5

Прочие работы, услуги
906
0702
423 99 00
001/500
226
680
739
59
Прочие расходы
906
0702
423 99 00
001/500
290
179
172
-7
Поступление      нефинансовых
активов
906

0702

423 99 00

001/500

300

431

347

-84

Увеличение стоимости основных
средств
906

0702

423 99 00

001/500

310

185

124

-61

Увеличение          стоимости
материальных активов
906

0702

423 99 00

001/500

340

246

223

-23

Иные     безвозмездные      и
безвозвратные перечисления
905

0702

520 09 00

001

0

7289

7289

0

МУ       "ЦБ       учреждений
образования"  -   ежемесячное
денежное  вознаграждение   за
классное руководство
905



0702



520 09 00



001



0



7289



7289



0



Расходы
905
0702
520 09 00
001
200
7289
7289
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
905

0702

520 09 00

001

210

7289

7289

0

Заработная плата
905
0702
520 09 00
001
211
5776
5776
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
905

0702

520 09 00

001

213

1513

1513

0

Молодежная     политика     и
оздоровление детей
0

0707

0

0

0

7931

7437

-494

МУ       "ЦБ       учреждений
образования"  -  оздоровление
детей и подростков
905


0707


432 02 00


001/500


0


6854


6854


0


Расходы
905
0707
432 02 00
001/500
200
3794
3748
-46
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
905

0707

432 02 00

001/500

210

0

0

0

Заработная плата
905
0707
432 02 00
001/500
211
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
905

0707

432 02 00

001/500

213

  
0

Оплата работ, услуг
905
0707
432 02 00
001/500
220
3669
3622
-47
Услуги связи
905
0707
432 02 00
001/500
221
3
3
0
Транспортные услуги
905
0707
432 02 00
001/500
222
96
96
0
Коммунальные услуги
905
0707
432 02 00
001/500
223
27
35
8
Работы, услуги по  содержанию
имущества
905

0707

432 02 00

001/500

225

484

458

-26

Прочие работы, услуги
905
0707
432 02 00
001/500
226
3059
3030
-29
Прочие расходы
905
0707
432 02 00
001/500
290
125
126
1
Поступление      нефинансовых
активов
905

0707

432 02 00

001/500

300

3060

3106

46

Увеличение стоимости основных
средств
905

0707

432 02 00

001/500

310

511

582

71

Увеличение          стоимости
материальных активов
905

0707

432 02 00

001/500

340

2549

2524

-25

Программы       муниципальных
образований
0

0707

795 00 00

0

0

1077

583

-494

Администрация    города     -
программа  "Молодежь   города
Усолье-Сибирское  на  2008  -
2010 гг."
902



0707



795 19 00



500



0



1077



583



-494



Расходы
902
0707
795 19 00
500
200
1077
583
-494
Прочие расходы
902
0707
795 19 00
500
290
1077
583
-494
Другие  вопросы   в   области
образования
0

0709

0

0

0

43795

41494

-2301

МУ "Школьник"  -  учреждения,
обеспечивающие предоставление
услуг в сфере образования
918


0709


435 99 00


502


0


9142


9142


0


Расходы
918
0709
435 99 00
502
200
5315
5315
0
Оплата труда и начисления  на
оплату труда
918

0709

435 99 00

502

210

4892

4892

0

Заработная плата
918
0709
435 99 00
502
211
3876
3876
0
Прочие выплаты
918
0709
435 99 00
502
212
  
0
Начисления на оплату труда
918
0709
435 99 00
502
213
1016
1016
0
Приобретение услуг
918
0709
435 99 00
502
220
423
423
0
Услуги связи
918
0709
435 99 00
502
221
14
14
0
Транспортные услуги
918
0709
435 99 00
502
222
11
11
0
Коммунальные услуги
918
0709
435 99 00
502
223
132
132
0
Арендная плата за пользование
имуществом
918

0709

435 99 00

502

224

56

56

0

Услуги     по      содержанию
имущества
918

0709

435 99 00

502

225

81

81

0

Прочие услуги
918
0709
435 99 00
502
226
129
129
0
Прочие расходы
918
0709
435 99 00
502
290
  
0
Поступление      нефинансовых
активов
918

0709

435 99 00

502

300

3827

3827

0

Увеличение стоимости основных
средств
918

0709

435 99 00

502

310

  
0

Увеличение          стоимости
материальных активов
918

0709

435 99 00

502

340

3827

3827

0

МУ "ИМЦ"  -  централизованная
бухгалтерия,   хоз.   группа,
информационно-методический
центр образования
917



0709



452 99 00



001/500



0



2647



2162



-485



Расходы
917
0709
452 99 00
001/500
200
2497
2030
-467
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
917

0709

452 99 00

001/500

210

1843

1843

0

Заработная плата
917
0709
452 99 00
001/500
211
1452
1452
0
Прочие выплаты
917
0709
452 99 00
001/500
212
11
11
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
917

0709

452 99 00

001/500

213

380

380

0

Оплата работ, услуг
917
0709
452 99 00
001/500
220
651
184
-467
Услуги связи
917
0709
452 99 00
001/500
221
225
125
-100
Транспортные услуги
917
0709
452 99 00
001/500
222
35
35
0
Коммунальные услуги
917
0709
452 99 00
001/500
223
17
17
0
Арендная плата за пользование
имуществом
917

0709

452 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
917

0709

452 99 00

001/500

225

92

0

-92

Прочие работы, услуги
917
0709
452 99 00
001/500
226
282
7
-275
Прочие расходы
917
0709
452 99 00
001/500
290
3
3
0
Поступление      нефинансовых
активов
917

0709

452 99 00

001/500

300

150

132

-18

Увеличение стоимости основных
средств
917

0709

452 99 00

001/500

310

75

75

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
917

0709

452 99 00

001/500

340

75

57

-18

МУ       "ЦБ       учреждений
образования"                -
централизованная бухгалтерия,
хоз.                  группа,
информационно-методический
центр образования
905





0709





452 99 00





001/500





0





22362





20702





-1660





Расходы
905
0709
452 99 00
001/500
200
21210
20331
-879
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
905

0709

452 99 00

001/500

210

19086

19077

-9

Заработная плата
905
0709
452 99 00
001/500
211
15158
15158
0
Прочие выплаты
905
0709
452 99 00
001/500
212
13
4
-9
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
905

0709

452 99 00

001/500

213

3915

3915

0

Оплата работ, услуг
905
0709
452 99 00
001/500
220
2075
1236
-839
Услуги связи
905
0709
452 99 00
001/500
221
430
240
-190
Транспортные услуги
905
0709
452 99 00
001/500
222
43
0
-43
Коммунальные услуги
905
0709
452 99 00
001/500
223
131
131
0
Арендная плата за пользование
имуществом
905

0709

452 99 00

001/500

224

144

54

-90

Работы, услуги по  содержанию
имущества
905

0709

452 99 00

001/500

225

619

263

-356

Прочие работы, услуги
905
0709
452 99 00
001/500
226
708
548
-160
Прочие расходы
905
0709
452 99 00
001/500
290
49
18
-31
Поступление      нефинансовых
активов
905

0709

452 99 00

001/500

300

1152

371

-781

Увеличение стоимости основных
средств
905

0709

452 99 00

001/500

310

251

0

-251

Увеличение          стоимости
материальных активов
905

0709

452 99 00

001/500

340

901

371

-530

Целевые             программы
муниципальных образований
0

0709

795 00 00

000

0

9644

9488

-156

Программа           "Развитие
образования                г.
Усолье-Сибирское  на  2008  -
2010 годы"
0



0709



795 18 00



500



0



9644



9488



-156



МУ       "ЦБ       учреждений
образования"   -    программа
"Развитие   образования    г.
Усолье-Сибирское  на  2008  -
2010 годы"
905




0709




795 18 00




500




0




947




791




-156




Расходы
905
0709
795 18 00
500
200
944
791
-153
Оплата работ, услуг
905
0709
795 18 00
500
220
944
791
-153
Работы, услуги по  содержанию
имущества
905

0709

795 18 00

500

225

857

738

-119

Прочие работы, услуги
905
0709
795 18 00
500
226
87
53
-34
Поступление      нефинансовых
активов
905

0709

795 18 00

500

300

3

0

-3

Увеличение          стоимости
материальных активов
905

0709

795 18 00

500

340

3

0

-3

Администрация    города     -
программа           "Развитие
образования                г.
Усолье-Сибирское  на  2008  -
2010 годы"
902




0709




795 18 00




500




0




58




58




0




Расходы
902
0709
795 18 00
500
200
58
58
0
Прочие расходы
902
0709
795 18 00
500
290
58
58
0
КУМИ  -  программа  "Развитие
образования                г.
Усолье-Сибирское  на  2008  -
2010 годы"
903



0709



795 18 00



500



0



8349



8349



0



Расходы
903
0709
795 18 00
500
200
5215
5215
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
903

0709

795 18 00

500

225

5215

5215

0

Поступление      нефинансовых
активов
903

0709

795 18 00

500

300

3134

3134

0

Увеличение стоимости основных
средств
903

0709

795 18 00

500

310

3134

3134

0

МУ    "ИМЦ"    -    программа
"Развитие   образования    г.
Усолье-Сибирское  на  2008  -
2010 годы"
917



0709



795 18 00



500



0



290



290



0



Расходы
917
0709
795 18 00
500
200
290
290
0
Прочие расходы
917
0709
795 18 00
500
290
290
290
0
Итого       по        разделу
"Образование"
0

0

0

0

0

553603

541280

-12323

Расходы
0
0700
0
0
200
481794
475926
-5868
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
0

0700

0

0

210

415171

415113

-58

Заработная плата
0
0700
0
0
211
328165
328165
0
Прочие выплаты
0
0700
0
0
212
2188
2131
-57
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
0

0700

0

0

213

84 818

84 817

-1

Оплата работ, услуг
0
0700
0
0
220
58336
53439
-4897
Услуги связи
0
0700
0
0
221
1905
1329
-576
Транспортные услуги
0
0700
0
0
222
447
261
-186
Коммунальные услуги
0
0700
0
0
223
22268
22290
22
Арендная плата за пользование
имуществом
0

0700

0

0

224

200

110

-90

Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

0700

0

0

225

23 048

21 035

-2013

Прочие работы, услуги
0
0700
0
0
226
10468
8414
-2054
Социальное обеспечение
0
0400
0
0
260
0
0
0
Пособия по социальной  помощи
населению
0

0700

0

0

262

0

0

0

Прочие расходы
0
0700
0
0
290
8287
7374
-913
Поступление      нефинансовых
активов
0

0700

0

0

300

71809

65354

-6455

Увеличение стоимости основных
средств
0

0700

0

0

310

11831

17299

5468

Увеличение          стоимости
материальных активов
0

0700

0

0

340

59978

48055

-11923

Культура,  кинематография   и
средства массовой информации
        
Культура
0
0801
0
0
0
32601
31640
-961
МКДУ "Дворец культуры"
916
0801
440 99 00
001/500
0
15527
14913
-614
Расходы
916
0801
440 99 00
001/500
200
13824
13967
143
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
916

0801

440 99 00

001/500

210

12110

12145

35

Заработная плата
916
0801
440 99 00
001/500
211
9609
9637
28
Прочие выплаты
916
0801
440 99 00
001/500
212
6
6
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
916

0801

440 99 00

001/500

213

2495

2502

7

Оплата работ, услуг
916
0801
440 99 00
001/500
220
1377
1473
96
Услуги связи
916
0801
440 99 00
001/500
221
78
88
10
Транспортные услуги
916
0801
440 99 00
001/500
222
6
6
0
Коммунальные услуги
916
0801
440 99 00
001/500
223
967
967
0
Арендная плата за пользование
имуществом
916

0801

440 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
916

0801

440 99 00

001/500

225

48

56

8

Прочие работы, услуги
916
0801
440 99 00
001/500
226
278
356
78
Прочие расходы
916
0801
440 99 00
001/500
290
337
349
12
Поступление      нефинансовых
активов
916

0801

440 99 00

001/500

300

1703

946

-757

Увеличение стоимости основных
средств
916

0801

440 99 00

001/500

310

1510

691

-819

Увеличение          стоимости
материальных активов
916

0801

440 99 00

001/500

340

193

255

62

МУ "ЦБ учреждений культуры" -
Дом культуры "Мир"
906

0801

440 99 00

001/500

0

3504

3422

-82

Расходы
906
0801
440 99 00
001/500
200
3443
3361
-82
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
906

0801

440 99 00

001/500

210

2770

2770

0

Заработная плата
906
0801
440 99 00
001/500
211
2195
2195
0
Прочие выплаты
906
0801
440 99 00
001/500
212
0
0
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
906

0801

440 99 00

001/500

213

575

575

0

Оплата работ, услуг
906
0801
440 99 00
001/500
220
606
524
-82
Услуги связи
906
0801
440 99 00
001/500
221
34
24
-10
Транспортные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
222
3
3
0
Коммунальные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
223
253
253
0
Арендная плата за пользование
имуществом
906

0801

440 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
906

0801

440 99 00

001/500

225

139

131

-8

Прочие работы, услуги
906
0801
440 99 00
001/500
226
177
113
-64
Прочие расходы
906
0801
440 99 00
001/500
290
67
67
0
Поступление      нефинансовых
активов
906

0801

440 99 00

001/500

300

61

61

0

Увеличение стоимости основных
средств
906

0801

440 99 00

001/500

310

52

47

-5

Увеличение          стоимости
материальных активов
906

0801

440 99 00

001/500

340

9

14

5

МУ "ЦБ учреждений культуры" -
музей
906

0801

441 99 00

001/500

0

1598

1584

-14

Расходы
906
0801
441 99 00
001/500
200
1575
1567
-8
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
906

0801

441 99 00

001/500

210

1101

1101

0

Заработная плата
906
0801
441 99 00
001/500
211
869
869
0
Прочие выплаты
906
0801
441 99 00
001/500
212
4
4
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
906

0801

441 99 00

001/500

213

228

228

0

Оплата работ, услуг
906
0801
441 99 00
001/500
220
457
448
-9
Услуги связи
906
0801
441 99 00
001/500
221
29
20
-9
Транспортные услуги
906
0801
441 99 00
001/500
222
0
0
0
Коммунальные услуги
906
0801
441 99 00
001/500
223
55
55
0
Арендная плата за пользование
имуществом
906

0801

441 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
906

0801

441 99 00

001/500

225

281

281

0

Прочие работы, услуги
906
0801
441 99 00
001/500
226
92
92
0
Прочие расходы
906
0801
441 99 00
001/500
290
17
18
1
Поступление      нефинансовых
активов
906

0801

441 99 00

001/500

300

23

17

-6

Увеличение стоимости основных
средств
906

0801

441 99 00

001/500

310

9

9

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
906

0801

441 99 00

001/500

340

14

8

-6

МУ "ЦБ учреждений культуры" -
библиотеки
906

0801

442 99 00

001/500

0

10940

10889

-51

Расходы
906
0801
442 99 00
001/500
200
10450
10399
-51
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
906

0801

442 99 00

001/500

210

9431

9431

0

Заработная плата
906
0801
442 99 00
001/500
211
7471
7471
0
Прочие выплаты
906
0801
442 99 00
001/500
212
3
3
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
906

0801

442 99 00

001/500

213

1957

1957

0

Оплата работ, услуг
906
0801
442 99 00
001/500
220
987
936
-51
Услуги связи
906
0801
442 99 00
001/500
221
244
194
-50
Транспортные услуги
906
0801
442 99 00
001/500
222
3
3
0
Коммунальные услуги
906
0801
442 99 00
001/500
223
234
234
0
Арендная плата за пользование
имуществом
906

0801

442 99 00

001/500

224

84

84

0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
906

0801

442 99 00

001/500

225

145

144

-1

Прочие работы, услуги
906
0801
442 99 00
001/500
226
277
277
0
Прочие расходы
906
0801
442 99 00
001/500
290
32
32
0
Поступление      нефинансовых
активов
906

0801

442 99 00

001/500

300

490

490

0

Увеличение стоимости основных
средств
906

0801

442 99 00

001/500

310

385

385

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
906

0801

442 99 00

001/500

340

105

105

0

Мероприятия  -  администрация
города
902

0801

0

0

0

684

484

-200

Расходы
902
0801
450 08 50
001/500
200
684
484
-200
Прочие расходы
902
0801
450 08 50
001/500
290
684
484
-200
МУ "ЦБ учреждений культуры" -
субсидия  на   комплектование
книжных   фондов    библиотек
муниципальных образований  за
счет    средств    областного
бюджета
906





0801





450 06 00





001





0





174





174





0





Поступление      нефинансовых
активов
906

0801

450 06 00

001

300

174

174

0

Увеличение стоимости основных
средств
906

0801

450 06 00

001

310

174

174

0

МУ "ЦБ учреждений культуры" -
субсидия  на   комплектование
книжных   фондов    библиотек
муниципальных образований  за
счет   средств   федерального
бюджета
906





0801





521 01 09





001





0





174





174





0





Поступление      нефинансовых
активов
906

0801

521 01 09

001

300

174

174

0

Увеличение стоимости основных
средств
906

0801

521 01 09

001

310

174

174

0

Периодическая    печать     и
издательства
0

0

0

0

0

360

360

0

Администрация    города     -
размещение        официальных
материалов на телевидении
902


0803


453 01 00


006


0


360


360


0


Расходы
902
0803
453 01 00
006
200
360
360
0
Безвозмездные    перечисления
организациям
902

0803

453 01 00

006

240

360

360

0

Безвозмездные    перечисления
государственным             и
муниципальным организациям
902


0803


453 01 00


006


241


360


360


0


Периодические        издания,
учрежденные          органами
законодательной             и
исполнительной власти
0



0804



0



0



0



4028



3946



-82



МУ "ИМЦ"
917
0804
457 99 00
001/500
0
4028
3946
-82
Расходы
917
0804
457 99 00
001/500
200
3758
3946
188
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
917

0804

457 99 00

001/500

210

1992

1696

-296

Заработная плата
917
0804
457 99 00
001/500
211
1579
1344
-235
Прочие выплаты
917
0804
457 99 00
001/500
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
917

0804

457 99 00

001/500

213

413

352

-61

Оплата работ, услуг
917
0804
457 99 00
001/500
220
1766
2250
484
Услуги связи
917
0804
457 99 00
001/500
221
72
37
-35
Транспортные услуги
917
0804
457 99 00
001/500
222
156
155
-1
Коммунальные услуги
917
0804
457 99 00
001/500
223
47
40
-7
Арендная плата за пользование
имуществом
917

0804

457 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
917

0804

457 99 00

001/500

225

39

24

-15

Прочие работы, услуги
917
0804
457 99 00
001/500
226
1452
1994
542
Прочие расходы
917
0804
457 99 00
001/500
290
  
0
Поступление      нефинансовых
активов
917

0804

457 99 00

001/500

300

270

0

-270

Увеличение стоимости основных
средств
917

0804

457 99 00

001/500

310

261

0

-261

Увеличение          стоимости
материальных активов
917

0804

457 99 00

001/500

340

9

0

-9

Другие  вопросы   в   области
культуры,  кинематографии   и
средств массовой информации
0


0806


0


0


0


7091


6316


-775


Централизованная  бухгалтерия
культуры
906

0806

452 99 00

001/500

0

4234

4176

-58

Расходы
906
0806
452 99 00
001/500
200
3936
3931
-5
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
906

0806

452 99 00

001/500

210

3619

3619

0

Заработная плата
906
0806
452 99 00
001/500
211
2868
2868
0
Прочие выплаты
906
0806
452 99 00
001/500
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
906

0806

452 99 00

001/500

213

751

751

0

Оплата работ, услуг
906
0806
452 99 00
001/500
220
301
295
-6
Услуги связи
906
0806
452 99 00
001/500
221
49
44
-5
Транспортные услуги
906
0806
452 99 00
001/500
222
1
 
-1
Коммунальные услуги
906
0806
452 99 00
001/500
223
54
54
0
Арендная плата за пользование
имуществом
906

0806

452 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
906

0806

452 99 00

001/500

225

20

20

0

Прочие работы, услуги
906
0806
452 99 00
001/500
226
177
177
0
Прочие расходы
906
0806
452 99 00
001/500
290
16
17
1
Поступление      нефинансовых
активов
909

0806

452 99 00

001/500

300

298

245

-53

Увеличение стоимости основных
средств
906

0806

452 99 00

001/500

310

7

7

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
906

0806

452 99 00

001/500

340

291

238

-53

Целевые             программы
муниципальных образований
0

0806

795 00 00

0

0

2857

2140

-717

Администрация    города     -
программа  "Усолье  -   город
исторический на 2005  -  2010
годы"
902



0806



795 09 00



500



0



592



592



0



Расходы
902
0806
795 09 00
500
200
592
592
0
Прочие услуги
902
0806
795 09 00
500
290
592
592
0
МУ "ЦБ учреждений культуры" -
программа  "Усолье  -   город
исторический на 2005  -  2010
годы"
906



0806



795 09 00



500



0



7



7



0



Расходы
906
0806
795 09 00
500
200
7
7
0
Оплата работ, услуг
906
0806
795 09 00
500
220
7
7
0
Прочие работы, услуги
906
0806
795 09 00
500
226
7
7
0
Администрация  города,   МКДУ
"ДК",   МУ   "ЦБ   учреждений
культуры"     -     программа
"Развитие     культуры      и
сохранение        культурного
наследия на 2007 - 2011 гг.",
в том числе:
0






0806






795 10 00






500






0






2258






1541






-717






Администрация города
902
0806
795 10 00
500
0
955
668
-287
Расходы
902
0806
795 10 00
500
200
955
668
-287
Прочие услуги
902
0806
795 10 00
500
290
955
668
-287
МКДУ "ДК"
916
0806
795 10 00
500
0
650
650
0
Поступление      нефинансовых
активов
916

0806

795 10 00

500

300

650

650

0

Увеличение стоимости основных
средств
916

0806

795 10 00

500

310

600

600

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
916

0806

795 10 00

500

340

50

50

0

МУ "ЦБ учреждений культуры"
906
0806
795 10 00
500
0
653
223
-430
Поступление      нефинансовых
активов
906

0806

795 10 00

500

300

653

223

-430

Увеличение стоимости основных
средств
906

0806

795 10 00

500

310

650

220

-430

Увеличение          стоимости
материальных активов
906

0806

795 10 00

500

340

3

3

0

Итого по  разделу  "Культура,
кинематография   и   средства
массовой информации"
0


0800


0


0


0


44080


42262


-1818


Расходы
0
0800
0
0
200
39584
39282
-302
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
0

0800

0

0

210

31023

30762

-261

Заработная плата
0
0800
0
0
211
24591
24384
-207
Прочие выплаты
0
0800
0
0
212
13
13
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
0

0800

0

0

213

6419

6365

-54

Оплата работ, услуг
0
0800
0
0
220
5501
5933
432
Услуги связи
0
0800
0
0
221
506
407
-99
Транспортные услуги
0
0800
0
0
222
169
167
-2
Коммунальные услуги
0
0800
0
0
223
1610
1603
-7
Арендная плата за пользование
имуществом
0

0800

0

0

224

84

84

0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

0800

0

0

225

672

656

-16

Прочие работы, услуги
0
0800
0
0
226
2460
3016
556
Безвозмездные    перечисления
организациям
0

0800

0

0

240

360

360

0

Безвозмездные    перечисления
государственным             и
муниципальным организациям
0


0800


0


0


241


360


360


0


Прочие расходы
0
0800
0
0
290
2700
2227
-473
Поступление      нефинансовых
активов
0

0800

0

0

300

4496

2980

-1516

Увеличение стоимости основных
средств
0

0800

0

0

310

3822

2307

-1515

Увеличение          стоимости
материальных активов
0

0800

0

0

340

674

673

-1

Здравоохранение и спорт
        
МУЗОТ "МИАЦ"  -  стационарная
медицинская помощь
0

0901

0

0

0

71240

67974

-3266

МУЗОТ  "МИАЦ"  (больницы)   -
стационарная      медицинская
помощь
907


0901


470 99 00


001/500


0


38684


36201


-2483


Расходы
907
0901
470 99 00
001/500
200
33554
31502
-2052
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
907

0901

470 99 00

001/500

210

4861

4859

-2

Заработная плата
907
0901
470 99 00
001/500
211
3777
3777
0
Прочие выплаты
907
0901
470 99 00
001/500
212
94
92
-2
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
907

0901

470 99 00

001/500

213

990

990

0

Оплата работ, услуг
907
0901
470 99 00
001/500
220
28693
26643
-2050
Услуги связи
907
0901
470 99 00
001/500
221
386
386
0
Транспортные услуги
907
0901
470 99 00
001/500
222
3441
3158
-283
Коммунальные услуги
907
0901
470 99 00
001/500
223
4525
4525
0
Арендная плата за пользование
имуществом
907

0901

470 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
907

0901

470 99 00

001/500

225

17141

15508

-1633

Прочие работы, услуги
907
0901
470 99 00
001/500
226
3200
3066
-134
Прочие расходы
907
0901
470 99 00
001/500
290
  
0
Поступление      нефинансовых
активов
907

0901

470 99 00

001/500

300

5130

4699

-431

Увеличение стоимости основных
средств
907

0901

470 99 00

001/500

310

940

861

-79

Увеличение          стоимости
материальных активов
907

0901

470 99 00

001/500

340

4190

3838

-352

МУЗОТ    "МИАЦ"    (родильный
дом)      -      стационарная
медицинская помощь
907


0901


476 99 00


001/500


0


32556


31773


-783


Расходы
907
0901
476 99 00
001/500
200
25696
25627
-69
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
907

0901

476 99 00

001/500

210

18686

18673

-13

Заработная плата
907
0901
476 99 00
001/500
211
14773
14773
0
Прочие выплаты
907
0901
476 99 00
001/500
212
44
31
-13
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
907

0901

476 99 00

001/500

213

3869

3869

0

Оплата работ, услуг
907
0901
476 99 00
001/500
220
6983
6904
-79
Услуги связи
907
0901
476 99 00
001/500
221
173
173
0
Транспортные услуги
907
0901
476 99 00
001/500
222
939
860
-79
Коммунальные услуги
907
0901
476 99 00
001/500
223
1176
1176
0
Арендная плата за пользование
имуществом
907

0901

476 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
907

0901

476 99 00

001/500

225

3130

3130

0

Прочие работы, услуги
907
0901
476 99 00
001/500
226
1565
1565
0
Прочие расходы
907
0901
476 99 00
001/500
290
27
50
23
Поступление      нефинансовых
активов
907

0901

476 99 00

001/500

300

6860

6146

-714

Увеличение стоимости основных
средств
907

0901

476 99 00

001/500

310

1162

701

-461

Увеличение          стоимости
материальных активов
907

0901

476 99 00

001/500

340

5698

5445

-253

МУЗОТ "МИАЦ"  -  амбулаторная
помощь
0

0902

0

0

0

99768

98262

-1506

МУЗОТ  "МИАЦ"  (больницы)   -
амбулаторная помощь
907

0902

470 99 00

001/500

0

52119

51123

-996

Расходы
907
0902
470 99 00
001/500
200
42605
42161
-444
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
907

0902

470 99 00

001/500

210

30824

30815

-9

Заработная плата
907
0902
470 99 00
001/500
211
24402
24402
0
Прочие выплаты
907
0902
470 99 00
001/500
212
29
20
-9
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
907

0902

470 99 00

001/500

213

6393

6393

0

Оплата работ, услуг
907
0902
470 99 00
001/500
220
11770
11335
-435
Услуги связи
907
0902
470 99 00
001/500
221
298
298
0
Транспортные услуги
907
0902
470 99 00
001/500
222
4989
4586
-403
Коммунальные услуги
907
0902
470 99 00
001/500
223
1972
1972
0
Арендная плата за пользование
имуществом
907

0902

470 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
907

0902

470 99 00

001/500

225

3059

2980

-79

Прочие работы, услуги
907
0902
470 99 00
001/500
226
1452
1499
47
Прочие расходы
907
0902
470 99 00
001/500
290
11
11
0
Поступление      нефинансовых
активов
907

0902

470 99 00

001/500

300

9514

8962

-552

Увеличение стоимости основных
средств
907

0902

470 99 00

001/500

310

1184

885

-299

Увеличение          стоимости
материальных активов
907

0902

470 99 00

001/500

340

8330

8077

-253

МУЗОТ                  "МИАЦ"
(стоматологическая
поликлиника)  -  амбулаторная
помощь
907



0902



471 99 00



001/500



0



34925



34415



-510



Расходы
907
0902
471 99 00
001/500
200
24106
24100
-6
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
907

0902

471 99 00

001/500

210

19890

19730

-160

Заработная плата
907
0902
471 99 00
001/500
211
15735
15735
0
Прочие выплаты
907
0902
471 99 00
001/500
212
32
32
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
907

0902

471 99 00

001/500

213

4123

3963

-160

Оплата работ, услуг
907
0902
471 99 00
001/500
220
4213
4365
152
Услуги связи
907
0902
471 99 00
001/500
221
108
108
0
Транспортные услуги
907
0902
471 99 00
001/500
222
109
104
-5
Коммунальные услуги
907
0902
471 99 00
001/500
223
195
195
0
Арендная плата за пользование
имуществом
907

0902

471 99 00

001/500

224

90

103

13

Работы, услуги по  содержанию
имущества
907

0902

471 99 00

001/500

225

2448

2447

-1

Прочие работы, услуги
907
0902
471 99 00
001/500
226
1263
1408
145
Прочие расходы
907
0902
471 99 00
001/500
290
3
5
2
Поступление      нефинансовых
активов
907

0902

471 99 00

001/500

300

10819

10315

-504

Увеличение стоимости основных
средств
907

0902

471 99 00

001/500

310

1631

1251

-380

Увеличение          стоимости
материальных активов
907

0902

471 99 00

001/500

340

9188

9064

-124

МУ  "ГУКС"  -   реконструкция
детской             городской
поликлиники - за счет средств
бюджета города
912



0902



470 99 00



001



0



12124



12124



0



Поступление      нефинансовых
активов
912

0902

470 99 00

001

300

12124

12124

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0902

470 99 00

001

310

12124

12124

0

МУ  "ГУКС"  -   реконструкция
детской             городской
поликлиники - за счет средств
областного бюджета города
912



0902



522 27 00



003



0



600



600



0



Поступление      нефинансовых
активов
912

0902

522 27 00

003

300

600

600

0

Увеличение стоимости основных
средств
912

0902

522 27 00

003

310

600

600

0

МУЗОТ  "МИАЦ"  -  медицинская
помощь в дневных стационарах
907

0903

470 99 00

001/500

0

1550

1438

-112

Расходы
907
0903
470 99 00
001/500
200
892
870
-22
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
907

0903

470 99 00

001/500

210

235

235

0

Заработная плата
907
0903
470 99 00
001/500
211
186
186
0
Прочие выплаты
907
0903
470 99 00
001/500
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
907

0903

470 99 00

001/500

213

49

49

0

Оплата работ, услуг
907
0903
470 99 00
001/500
220
657
635
-22
Услуги связи
907
0903
470 99 00
001/500
221
3
3
0
Транспортные услуги
907
0903
470 99 00
001/500
222
38
32
-6
Коммунальные услуги
907
0903
470 99 00
001/500
223
273
273
0
Арендная плата за пользование
имуществом
907

0903

470 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
907

0903

470 99 00

001/500

225

304

288

-16

Прочие работы, услуги
907
0903
470 99 00
001/500
226
39
39
0
Прочие расходы
907
0903
470 99 00
001/500
290
  
0
Поступление      нефинансовых
активов
907

0903

470 99 00

001/500

300

658

568

-90

Увеличение стоимости основных
средств
907

0903

470 99 00

001/500

310

100

100

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
907

0903

470 99 00

001/500

340

558

468

-90

Скорая медицинская помощь
0
0904
0
0
0
55822
54291
-1531
МУЗОТ "МИАЦ" - станции скорой
и неотложной помощи
907

0904

477 99 00

001/500

0

47679

46148

-1531

Расходы
907
0904
477 99 00
001/500
200
41441
41441
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
907

0904

477 99 00

001/500

210

35723

35723

0

Заработная плата
907
0904
477 99 00
001/500
211
28305
28305
0
Прочие выплаты
907
0904
477 99 00
001/500
212
  
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
907

0904

477 99 00

001/500

213

7418

7418

0

Оплата работ, услуг
907
0904
477 99 00
001/500
220
5702
5702
0
Услуги связи
907
0904
477 99 00
001/500
221
119
119
0
Транспортные услуги
907
0904
477 99 00
001/500
222
  
0
Коммунальные услуги
907
0904
477 99 00
001/500
223
430
430
0
Арендная плата за пользование
имуществом
907

0904

477 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
907

0904

477 99 00

001/500

225

4747

4747

0

Прочие работы, услуги
907
0904
477 99 00
001/500
226
406
406
0
Прочие расходы
907
0904
477 99 00
001/500
290
16
16
0
Поступление      нефинансовых
активов
907

0904

477 99 00

001/500

300

6238

4707

-1531

Увеличение стоимости основных
средств
907

0904

477 99 00

001/500

310

  
0

Увеличение          стоимости
материальных активов
907

0904

477 99 00

001/500

340

6238

4707

-1531

Иные     безвозмездные      и
безвозвратные перечисления
0

0904

520 18 00

0

0

8143

8143

0

МУЗОТ   "МИАЦ"   -   денежные
выплаты          медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским  сестрам   скорой
медицинской  помощи  за  счет
средств федерального бюджета
907







0904







520 18 00







001







0







8143







8143







0







Расходы
907
0904
520 18 00
001
200
8143
8143
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
907

0904

520 18 00

001

210

8143

8143

0

Заработная плата
907
0904
520 18 00
001
211
6504
6504
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
907

0904

520 18 00

001

213

1639

1639

0

Спорт и физическая культура
0
0908
0
0
0
15113
13659
-1454
УОСК "Химик"
908
0908
512 97 00
500/502
0
9600
9100
-500
Расходы
908
0908
512 97 00
500/502
200
9600
9100
-500
Прочие работы, услуги
908
0908
512 97 00
500/502
226
9600
9100
-500
Целевые             программы
муниципальных образований
0

0908

795 00 00

0

0

5513

4559

-954

Программа           "Развитие
физической культуры и  спорта
на 2008 - 2010 годы"
0


0908


795 11 00


500


0


5513


4559


-954


Администрация города
902
0908
795 11 00
500
0
2711
2711
0
Расходы
902
0908
795 11 00
500
200
2711
2711
0
Оплата работ, услуг
902
0908
795 11 00
500
220
2711
2711
0
Прочие работы, услуги
902
0908
795 11 00
500
226
2711
2711
0
ЦМУ      "ЦБ       учреждений
образования"
905

0908

795 11 00

500

0

2604

1801

-803

Расходы
905
0908
795 11 00
500
200
2604
1801
-803
Приобретение услуг
905
0908
795 11 00
500
220
2604
1801
-803
Прочие услуги
905
0908
795 11 00
500
226
2604
1801
-803
ЦМУ "ЦБ учреждений культуры"
906
0908
795 11 00
500
0
198
47
-151
Расходы
906
0908
795 11 00
500
200
198
47
-151
Оплата работ, услуг
906
0908
795 11 00
500
220
198
47
-151
Прочие работы, услуги
906
0908
795 11 00
500
226
198
47
-151
Другие  вопросы   в   области
здравоохранения,   физической
культуры и спорта
0


0910


0


0


0


21489


19982


-1507


МУЗОТ  "МИАЦ"  -  учреждения,
обеспечивающие предоставление
услуг в сфере здравоохранения
907


0910


469 99 00


001/500


0


11613


11596


-17


Расходы
907
0910
469 99 00
001/500
200
10387
10387
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
907

0910

469 99 00

001/500

210

9397

9397

0

Заработная плата
907
0910
469 99 00
001/500
211
7444
7444
0
Прочие выплаты
907
0910
469 99 00
001/500
212
3
3
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
907

0910

469 99 00

001/500

213

1950

1950

0

Оплата работ, услуг
907
0910
469 99 00
001/500
220
987
986
-1
Услуги связи
907
0910
469 99 00
001/500
221
260
260
0
Транспортные услуги
907
0910
469 99 00
001/500
222
203
202
-1
Коммунальные услуги
907
0910
469 99 00
001/500
223
111
111
0
Арендная плата за пользование
имуществом
907

0910

469 99 00

001/500

224

  
0

Работы, услуги по  содержанию
имущества
907

0910

469 99 00

001/500

225

113

113

0

Прочие работы, услуги
907
0910
469 99 00
001/500
226
300
300
0
Прочие расходы
907
0910
469 99 00
001/500
290
3
4
1
Поступление      нефинансовых
активов
907

0910

469 99 00

001/500

300

1226

1209

-17

Увеличение стоимости основных
средств
907

0910

469 99 00

001/500

310

161

161

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
907

0910

469 99 00

001/500

340

1065

1048

-17

Целевые             программы
муниципальных образований
0

0910

795 00 00

0

0

9876

8386

-1490

МУ "ЦБ учреждений  культуры",
администрация    города     -
программа  "Комплексные  меры
профилактики  злоупотребления
наркотическими  средствами  и
психотропными  веществами  на
2008 - 2010 годы"
0






0910






795 06 00






500






0






609






473






-136






Администрация города
902
0910
795 06 00
500
0
609
473
-136
Расходы
902
0910
795 06 00
500
200
609
473
-136
Оплата работ, услуг
902
0910
795 06 00
500
220
609
473
-136
Прочие работы, услуги
902
0910
795 06 00
500
226
609
473
-136
МУЗОТ  "МИАЦ",  администрация
города,  МУ  "ЦБ   учреждений
образования"   -    программа
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения города
Усолье-Сибирское  на  2007  -
2009 годы"
0







0910







795 08 00







500







0







8195







5675







-2520







МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 08 00
500
0
7708
5188
-2520
Расходы
907
0910
795 08 00
500
200
488
323
-165
Оплата работ, услуг
907
0910
795 08 00
500
220
488
323
-165
Работы, услуги по  содержанию
имущества
907

0910

795 08 00

500

225

488

323

-165

Прочие работы, услуги
907
0910
795 08 00
500
226
0
0
0
Поступление      нефинансовых
активов
907

0910

795 08 00

500

300

7220

4865

-2355

Увеличение стоимости основных
средств
907

0910

795 08 00

500

310

0

0

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
907

0910

795 08 00

500

340

7220

4865

-2355

Администрация города
902
0910
795 08 00
500
0
75
75
0
Расходы
902
0910
795 08 00
500
200
75
75
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

0910

795 08 00

500

225

0

0

0

Прочие работы, услуги
902
0910
795 08 00
500
226
75
75
0
МУ       "ЦБ       учреждений
образования"
905

0910

795 08 00

500

0

412

412

0

Расходы
905
0910
795 08 00
500
200
412
412
0
Дезинсекция и дератизация
905
0910
795 08 00
500
225
412
412
0
МУЗОТ    "МИАЦ",    КУМИ    -
программа              "Кадры
здравоохранения        города
Усолье-Сибирское  на  2008  -
2012 годы"
0




0910




795 21 00




500




0




1072




2238




1166




МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 21 00
500
0
1072
1072
0
Расходы
907
0910
795 21 00
500
200
1072
1072
0
Оплата работ, услуг
907
0910
795 21 00
500
220
1072
1072
0
Прочие работы, услуги
907
0910
795 21 00
500
226
1072
1072
0
КУМИ
903
0910
795 21 00
500
0
0
1166
1166
Поступление      нефинансовых
активов
903

0910

795 21 00

500

300

0

1166

1166

Увеличение стоимости основных
средств
903

0910

795 21 00

500

310

0

1166

1166

Итого       по        разделу
"Здравоохранение и спорт"
0

0900

0

0

0

264982

255606

-9376

Расходы
0
0900
0
0
200
204593
200245
-4348
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
0

0900

0

0

210

127759

127575

-184

Заработная плата
0
0900
0
0
211
101126
101126
0
Прочие выплаты
0
0900
0
0
212
202
178
-24
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
0

0900

0

0

213

26431

26271

-160

Оплата работ, услуг
0
0900
0
0
220
76774
72584
-4190
Услуги связи
0
0900
0
0
221
1347
1347
0
Транспортные услуги
0
0900
0
0
222
9719
8942
-777
Коммунальные услуги
0
0900
0
0
223
8682
8682
0
Арендная плата за пользование
имуществом
0

0900

0

0

224

90

103

13

Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

0900

0

0

225

31842

29948

-1894

Прочие работы, услуги
0
0900
0
0
226
25094
23562
-1532
Прочие расходы
0
0900
0
0
290
60
86
26
Поступление      нефинансовых
активов
0

0900

0

0

300

60389

55361

-5028

Увеличение стоимости основных
средств
0

0900

0

0

310

17902

17849

-53

Увеличение          стоимости
материальных активов
0

0900

0

0

340

42487

37512

-4975

Социальная политика
        
Пенсионное обеспечение
902
1001
0
0
0
1741
1899
158
Администрация    города     -
доплата  к  пенсиям  почетным
гражданам
902


1001


491 02 00


005


0


956


1035


79


Расходы
902
1001
491 02 00
005
200
956
1035
79
Социальное обеспечение
902
1001
491 02 00
005
260
956
1035
79
Пенсии,              пособия,
выплачиваемые   организациями
сектора      государственного
управления
902



1001



491 02 00



005



263



956



1035



79



Администрация    города     -
доплата       к       пенсиям
муниципальным служащим
902


1001


491 01 00


005


0


785


864


79


Расходы
902
1001
491 01 00
005
200
785
864
79
Социальное обеспечение
902
1001
491 01 00
005
260
785
864
79
Пенсии,              пособия,
выплачиваемые   организациями
сектора      государственного
управления
902



1001



491 01 00



005



263



785



864



79



Социальное        обеспечение
населения
902

1003

0

0

0

60667

60667

0

Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
0

1003

104 00 00

0

0

2015

2015

0

Подпрограмма     "Обеспечение
жильем молодых семей"
0

1003

104 02 00

0

0

2015

2015

0

Администрация города
902
1003
104 02 00
003
0
2015
2015
0
Расходы
902
1003
104 02 00
003
200
2015
2015
0
Социальное обеспечение
902
1003
104 02 00
003
260
2015
2015
0
Пособия по социальной  помощи
населению
902

1003

104 02 00

003

262

2015

2015

0

Администрация    города     -
областная     государственная
социальная программа "Молодым
семьям - доступное жилье"  на
2005 - 2019 годы
902




1003




104 02 00




005




0




336




336




0




Расходы
902
1003
104 02 00
005
200
336
336
0
Социальное обеспечение
902
1003
104 02 00
005
260
336
336
0
Пособия по социальной  помощи
населению
902

1003

104 02 00

005

262

336

336

0

Администрация    города     -
субсидии населению
902

1003

505 48 00

005

0

45852

45852

0

Расходы
902
1003
505 48 00
005
200
45852
45852
0
Оплата работ, услуг
902
1003
505 48 00
005
220
673
673
0
Услуги связи
902
1003
505 48 00
005
221
15
15
0
Прочие работы, услуги
902
1003
505 48 00
005
226
658
658
0
Социальное обеспечение
902
1003
505 48 00
005
260
45179
45179
0
Пособия по социальной  помощи
населению
902

1003

505 48 00

005

262

45179

45179

0

МУ       "ЦБ       учреждений
образования" -  субвенция  на
госполномочия               -
предоставление мер социальной
поддержки    многодетным    и
малоимущим семьям
905





1003





505 86 00





005





0





2972





2972





0





Расходы
905
1003
505 86 00
005
200
2972
2972
0
Оплата работ, услуг
905
1003
505 86 00
005
220
2972
2972
0
Прочие работы, услуги
905
1003
505 86 00
005
226
2972
2972
0
Администрация    города     -
льготный проезд
902

1003

514 01 00

013

0

7442

7442

0

Расходы
902
1003
514 01 00
013
200
7442
7442
0
Безвозмездные    перечисления
организациям
902

1003

514 01 00

013

240

7442

7442

0

Безвозмездные    перечисления
государственным             и
муниципальным организациям
902


1003


514 01 00


013


241


7442


7442


0


Целевые             программы
муниципальных образований
0

1003

0

0

0

2050

2050

0

Администрация  города  -  МЦП
"Строительство     молодежных
жилищных  комплексов   в   г.
Усолье-Сибирское  на  2006  -
2019 гг."
902




1003




104 02 00




500




0




2050




2050




0




Расходы
902
1003
104 02 00
500
200
2050
2050
0
Социальное обеспечение
902
1003
104 02 00
500
260
2050
2050
0
Пособия по социальной  помощи
населению
902

1003

104 02 00

500

262

2050

2050

0

Другие  вопросы   в   области
социальной политики
0

1006

0

0

0

1249

1304

55

Администрация    города     -
субвенция по госполномочиям -
определение     персонального
состава     и     обеспечение
деятельности         районных
(городских),    районных    в
городах  комиссий  по   делам
несовершеннолетних
902







1006







521 02 02







500







0







1079







1079







0







Расходы
902
1006
521 02 02
500
200
1022
1022
0
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
902

1006

521 02 02

500

210

824

824

0

Заработная плата
902
1006
521 02 02
500
211
656
656
0
Прочие выплаты
902
1006
521 02 02
500
212
3
3
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
902

1006

521 02 02

500

213

165

165

0

Оплата работ, услуг
902
1006
521 02 02
500
220
198
198
0
Услуги связи
902
1006
521 02 02
500
221
32
32
0
Транспортные услуги
902
1006
521 02 02
500
222
101
101
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
902

1006

5210202

500

225

5

5

0

Прочие работы, услуги
902
1006
521 02 02
500
226
60
60
0
Прочие расходы
902
1006
5210202
500
290
5
5
0
Поступление      нефинансовых
активов
902

1006

521 02 02

500

300

52

52

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
902

1006

521 02 02

500

340

52

52

0

Администрация    города     -
программа          "Поддержка
ветеранов,       ветеранского
движения   в    муниципальном
образовании            города
Усолье-Сибирское"
902





1006





795 13 00





500





0





170





225





55





Прочие расходы
902
1006
795 13 00
500
290
170
225
55
Итого по разделу  "Социальная
политика"
0

1000

0

0

0

63657

63870

213

Расходы
0
1000
0
0
200
63605
63818
213
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
0

1000

0

0

210

824

824

0

Заработная плата
0
1000
0
0
211
656
656
0
Прочие выплаты
0
1000
0
0
212
3
3
0
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
0

1000

0

0

213

165

165

0

Оплата работ, услуг
0
1000
0
0
220
3843
3843
0
Услуги связи
0
1000
0
0
221
47
47
0
Транспортные услуги
0
1000
0
0
222
101
101
0
Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

1000

0

0

225

5

5

0

Прочие работы, услуги
0
1000
0
0
226
3690
3690
0
Безвозмездные    перечисления
организациям
0

1000

0

0

240

7442

7442

0

Безвозмездные    перечисления
государственным             и
муниципальным организациям
0


1000


0


0


241


7442


7442


0


Социальное обеспечение
0
1000
0
0
260
51321
51479
158
Пособия по социальной  помощи
населению
0

1000

0

0

262

49580

49580

0

Пенсии,              пособия,
выплачиваемые   организациями
сектора      государственного
управления
0



1000



0



0



263



1741



1899



158



Прочие расходы
0
1000
0
0
290
175
230
55
Поступление      нефинансовых
активов
0

1000

0

0

300

52

52

0

Увеличение стоимости основных
средств
0

1000

0

0

310

0

0

0

Увеличение          стоимости
материальных активов
0

1000

0

0

340

52

52

0

ВСЕГО расходов:
0
0
0
0
0
1240801
1214877
-25924
Экономическая       структура
расходов
0

0

0

0

0

1240801

1214877

-25924

Расходы
0
0
0
0
200
1057600
1040640
-16960
Оплата труда и начисления  на
выплаты по оплате труда
0

0

0

0

210

657193

654533

-2660

Заработная плата
0
0
0
0
211
519966
518353
-1613
Прочие выплаты
0
0
0
0
212
2428
2337
-91
Начисления  на   выплаты   по
оплате труда
0

0

0

0

213

134799

133843

-956

Оплата работ, услуг
0
0
0
0
220
199368
186679
-12689
Услуги связи
0
0
0
0
221
5062
4367
-695
Транспортные услуги
0
0
0
0
222
10654
9679
-975
Коммунальные услуги
0
0
0
0
223
33388
33403
15
Арендная плата за пользование
имуществом
0

0

0

0

224

458

363

-95

Работы, услуги по  содержанию
имущества
0

0

0

0

225

94517

90564

-3953

Прочие работы, услуги
0
0
0
0
226
55289
48303
-6986
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
0

0

0

0

230

10200

10200

0

Обслуживание      внутреннего
долга
0

0

0

0

231

10200

10200

0

Безвозмездные    перечисления
организациям
0

0

0

0

240

116573

116573

0

Безвозмездные    перечисления
государственным             и
муниципальным организациям
0


0


0


0


241


7802


7802


0


Безвозмездные    перечисления
организациям, за  исключением
государственных             и
муниципальных организаций
0



0



0



0



242



108771



108771



0



Социальное обеспечение
0
0
0
0
260
51321
51479
158
Пособия по социальной  помощи
населению
0

0

0

0

262

49580

49580

0

Пенсии,              пособия,
выплачиваемые   организациями
сектора      государственного
управления
0



0



0



0



263



1741



1899



158



Прочие расходы
0
0
0
0
290
22945
21176
-1769
Поступление      нефинансовых
активов
0

0

0

0

300

183201

174237

-8964

Увеличение стоимости основных
средств
0

0

0

0

310

77106

85361

8255

Увеличение          стоимости
материальных активов
0

0

0

0

340

106095

88876

-17219


Заместитель главы администрации
по экономике и финансам -
начальник финансового управления
Е.В.ВОРОНИНА