Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 145/4 Структура

№145/4 ведомственная структура расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2009 год


Наименование



Мин.



РзПр



ЦСР



ВР



Эконом.
статья


Бюджет с
изменениями и
дополнениями
от 28.05.2009
Бюджет с
изменениями и
дополнениями
от 25.06.2009
Отклонение



Общегосударственные вопросы
        
Функционирование           высшего
должностного лица  субъекта  РФ  и
органа местного самоуправления
0


0102


002 03 00


000


0


1696


1696


0


Городская Дума - расходы на оплату
труда и начислений на оплату труда
высшего должностного лица субъекта
и органа местного самоуправления
901



0102



002 03 00



500



0



1696



1696



0



Расходы
901
0102
002 03 00
500
0
1696
1696
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
901

0102

002 03 00

500

210

1696

1696

0

Заработная плата
901
0102
002 03 00
500
211
1502
1502
0
Прочие выплаты
901
0102
002 03 00
500
212
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
901

0102

002 03 00

500

213

194

194

0

Функционирование   законодательных
(представительных)         органов
государственной      власти      и
представительных           органов
муниципальных образований
901




0103




002 04 00




0




0




3196




3148




-48




Городская Дума
901
0103
002 04 00
0
0
3196
3148
-48
Расходы
901
0103
002 04 00
0
200
2968
2920
-48
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда -  аппарат
городской Думы
901


0103


002 04 00


500


210


2283


2283


0


Заработная плата
901
0103
002 04 00
500
211
1809
1809
0
Прочие выплаты
901
0103
002 04 00
500
212
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
901

0103

002 04 00

500

213

474

474

0

Оплата работ, услуг
901
0103
002 04 00
500
220
600
573
-27
Услуги связи
901
0103
002 04 00
500
221
80
80
0
Транспортные услуги
901
0103
002 04 00
500
222
0
0
0
Коммунальные услуги
901
0103
002 04 00
500
223
0
0
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
901

0103

002 04 00

500

224

0

0

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
901

0103

002 04 00

500

225

30

30

0

Прочие работы, услуги
901
0103
002 04 00
500
226
490
463
-27
Прочие расходы
901
0103
002 04 00
500
290
85
64
-21
Поступление нефинансовых активов
901
0103
002 04 00
500
300
228
228
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
901

0103

002 04 00

500

310

0

0

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
901

0103

002 04 00

500

340

228

228

0

Функционирование Правительства РФ,
высших   органов    исполнительной
власти   субъектов   РФ,   местных
администраций
902



0104



002 00 00



0



0



73906



69467



-4439



Администрация города
902
0104
002 04 00
500
0
69530
65091
-4439
Расходы
902
0104
002 04 00
500
200
66598
62300
-4298
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
902

0104

002 04 00

500

210

55586

55586

0

Заработная плата
902
0104
002 04 00
500
211
44021
44021
0
Прочие выплаты
902
0104
002 04 00
500
212
20
20
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
902

0104

002 04 00

500

213

11545

11545

0

Оплата работ, услуг
902
0104
002 04 00
500
220
9861
5763
-4098
Услуги связи
902
0104
002 04 00
500
221
820
820
0
Транспортные услуги
902
0104
002 04 00
500
222
280
209
-71
Коммунальные услуги
902
0104
002 04 00
500
223
616
612
-4
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
902

0104

002 04 00

500

224

0

0

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0104

002 04 00

500

225

5814

2191

-3623

Прочие работы, услуги
902
0104
002 04 00
500
226
2331
1931
-400
Прочие расходы
902
0104
002 04 00
500
290
1151
951
-200
Поступление нефинансовых активов
902
0104
002 04 00
500
300
2932
2791
-141
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0104

002 04 00

500

310

628

628

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
902

0104

002 04 00

500

340

2304

2163

-141

Администрация   города   -   глава
исполнительной   власти   местного
самоуправления
902


0104


002 08 00


500


0


1174


1174


0


Расходы
902
0104
002 08 00
500
200
1174
1174
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
902

0104

002 08 00

500

210

1174

1174

0

Заработная плата
902
0104
002 08 00
500
211
930
930
0
Прочие выплаты
902
0104
002 08 00
500
212
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
902

0104

002 08 00

500

213

244

244

0

Администрация города  -  субвенция
бюджетам  городских   округов   на
предоставление гражданам  субсидий
на  оплату  жилого   помещения   и
коммунальных услуг  (содержание  7
единиц)
902





0104





505 48 00





500





0





3202





3202





0





Расходы
902
0104
505 48 00
500
200
3202
3202
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
902

0104

505 48 00

500

210

3202

3202

0

Заработная плата
902
0104
505 48 00
500
211
2538
2538
0
Прочие выплаты
902
0104
505 48 00
500
212
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
902

0104

505 48 00

500

213

664

664

0

Судебная система
902
0105
000 00 00
000
0
65
65
0
Составление      (изменение      и
дополнение) списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных
судов    общей    юрисдикции     в
Российской Федерации
902




0105




001 40 00




500




0




65




65




0




Администрация города
902
0105
001 40 00
500
0
65
65
0
Расходы
902
0105
001 40 00
500
200
55
55
0
Оплата работ, услуг
902
0105
001 40 00
500
220
55
55
0
Прочие работы, услуги
902
0105
001 40 00
500
226
55
55
0
Поступление нефинансовых активов
902
0105
001 40 00
500
300
10
10
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0105

001 40 00

500

310

  
0

Увеличение стоимости  материальных
активов
902

0105

001 40 00

500

340

10

10

0

Обеспечение           деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов  и   органов   финансового
(финансово-бюджетного    контроля)
надзора
0




0106




002 04 00




0




0




2001




1988




-13




Контрольно-ревизионная    комиссия
муниципального образования  города
Усолье-Сибирское
913


0106


002 04 00


500


0


2001


1988


-13


Расходы
913
0106
002 04 00
500
200
1841
1840
-1
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
913

0106

002 04 00

500

210

1812

1812

0

Заработная плата
913
0106
002 04 00
500
211
1436
1436
0
Прочие выплаты
913
0106
002 04 00
500
212
0
0
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
913

0106

002 04 00

500

213

376

376

0

Оплата работ, услуг
913
0106
002 04 00
500
220
29
28
-1
Услуги связи
913
0106
002 04 00
500
221
13
10
-3
Транспортные услуги
913
0106
002 04 00
500
222
1
1
0
Коммунальные услуги
913
0106
002 04 00
500
223
15
15
0
Прочие услуги
913
0106
002 04 00
500
226
0
2
2
Поступление нефинансовых активов
913
0106
002 04 00
500
300
160
148
-12
Увеличение   стоимости    основных
средств
913

0106

002 04 00

500

310

140

138

-2

Увеличение стоимости  материальных
активов
913

0106

002 04 00

500

340

20

10

-10

Проведение        выборов        в
представительные            органы
муниципального образования
902


0107


020 00 02


0


0


4211


4211


0


Администрация города
902
0107
020 00 02
500
0
4211
4211
0
Расходы
902
0107
020 00 02
500
200
4211
4211
0
Прочие расходы
902
0107
020 00 02
500
290
4211
4211
0
Обслуживание  государственного   и
муниципального долга
915

0111

065 03 00

013

0

5500

10200

4700

Финансовое управление
915
0111
065 03 00
013
0
5500
10200
4700
Расходы
915
0111
065 03 00
013
200
5500
10200
4700
Обслуживание      государственного
(муниципального) долга
915

0111

065 03 00

013

230

5500

10200

4700

Обслуживание внутреннего долга
915
0111
065 03 00
013
231
5500
10200
4700
Резервные фонды
902
0112
070 05 00
013
0
500
500
0
Администрация города  -  резервный
фонд бюджета города
902

0112

070 05 00

013

0

500

500

0

Расходы
902
0112
070 05 00
013
200
500
500
0
Прочие расходы
902
0112
070 05 00
013
290
500
500
0
Другие общегосударственные вопросы
0
0114
0
0
0
19389
17043
-2346
МУ "Муниципальный архив"
904
0114
440 99 00
001/500
0
5126
5113
-13
Расходы
904
0114
440 99 00
001/500
200
4995
4995
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
904

0114

440 99 00

001/500

210

4506

4506

0

Заработная плата
904
0114
440 99 00
001/500
211
3570
3570
0
Прочие выплаты
904
0114
440 99 00
001/500
212
1
1
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
904

0114

440 99 00

001/500

213

935

935

0

Оплата работ, услуг
904
0114
440 99 00
001/500
220
469
469
0
Услуги связи
904
0114
440 99 00
001/500
221
61
61
0
Транспортные услуги
904
0114
440 99 00
001/500
222
18
18
0
Коммунальные услуги
904
0114
440 99 00
001/500
223
110
110
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
904

0114

440 99 00

001/500

224

0

0

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
904

0114

440 99 00

001/500

225

10

10

0

Прочие работы, услуги
904
0114
440 99 00
001/500
226
270
270
0
Прочие расходы
904
0114
440 99 00
001/500
290
20
20
0
Поступление нефинансовых активов
904
0114
440 99 00
001/500
300
131
118
-13
Увеличение   стоимости    основных
средств
904

0114

440 99 00

001/500

310

56

56

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
904

0114

440 99 00

001/500

340

75

62

-13

МУ   "Муниципальный    архив"    -
субвенция  по   госполномочиям   -
комплектование, хранение,  учет  и
использование документов архивного
фонда
904




0114




521 02 01




001




0




1288




1288




0




Расходы
904
0114
521 02 01
001
200
1139
1139
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
904

0114

521 02 01

001

210

991

991

0

Заработная плата
904
0114
521 02 01
001
211
785
785
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
904

0114

521 02 01

001

213

206

206

0

Оплата работ, услуг
904
0114
521 02 01
001
220
148
148
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
904

0114

521 02 01

001

225

  
0

Прочие работы, услуги
904
0114
521 02 01
001
226
148
148
0
Поступление нефинансовых активов
904
0114
521 02 01
001
300
149
149
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
904

0114

521 02 01

001

310

149

149

0

Администрация города  -  субвенция
по        госполномочиям         -
государственное управление охраной
труда
902



0114



521 02 06



500



0



1182



1182



0



Расходы
902
0114
521 02 06
500
200
1128
1128
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
902

0114

521 02 06

500

210

816

816

0

Заработная плата
902
0114
521 02 06
500
211
646
646
0
Прочие выплаты
902
0114
521 02 06
500
212
1
1
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
902

0114

521 02 06

500

213

169

169

0

Оплата работ, услуг
902
0114
521 02 06
500
220
292
292
0
Услуги связи
902
0114
521 02 06
500
221
36
36
0
Транспортные услуги
902
0114
521 02 06
500
222
30
30
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0114

521 02 06

500

225

164

164

0

Прочие работы, услуги
902
0114
521 02 06
500
226
62
62
0
Прочие расходы
902
0114
521 02 06
500
290
20
20
0
Поступление нефинансовых активов
902
0114
521 02 06
500
300
54
54
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0114

521 02 06

500

310

26

26

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
902

0114

521 02 06

500

340

28

28

0

Администрация города  -  субвенция
по  госполномочиям  -  определение
персонального      состава       и
обеспечение           деятельности
административных комиссий
902




0114




521 02 04




500




0




29




220




191




Расходы
902
0114
521 02 04
500
200
29
212
183
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
902

0114

521 02 04

500

210

29

210

181

Заработная плата
902
0114
521 02 04
500
211
23
167
144
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
902

0114

521 02 04

500

213

6

43

37

Приобретение услуг
902
0114
002 04 00
500
220
0
2
2
Услуги связи
902
0114
002 04 00
500
221
 
1
1
Прочие работы, услуги
902
0114
002 04 00
500
226
 
1
1
Поступление нефинансовых активов
902
0114
002 04 00
500
300
0
8
8
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0114

002 04 00

500

310

  
0

Увеличение стоимости  материальных
активов
902

0114

002 04 00

500

340

 
8

8

КУМИ   администрации   города    -
оценка,    транспортный     налог,
изготовление техпаспортов
903


0114


090 02 00


500


0


11125


6675


-4450


Расходы
903
0114
090 02 00
500
200
11125
6675
-4450
Оплата работ, услуг
903
0114
090 02 00
500
220
11125
6675
-4450
Прочие работы, услуги
903
0114
090 02 00
500
226
11125
6675
-4450
Выполнение   других   обязательств
государства
902

0114

092 00 00

0

0

453

2453

2000

Администрация       города       -
статинформация
902

0114

092 03 00

500

0

160

160

0

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
160
160
0
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
160
160
0
Администрация города - расходы  по
оплате    помощникам     депутатов
Законодательного          Собрания
Иркутской области
902



0114



092 03 00



500



0



193



193



0



Расходы
902
0114
092 03 00
500
200
193
193
0
Приобретение услуг
902
0114
092 03 00
500
220
193
193
0
Прочие работы, услуги
902
0114
092 03 00
500
226
193
193
0
Администрация города -  оплата  по
исполнительным листам
902

0114

092 03 00

500

0

100

2100

2000

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
100
2100
2000
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
100
2100
2000
Целевые  программы   муниципальных
образований
902

0114

795 00 00

500

0

186

112

-74

Администрация   города    -    МЦП
"Улучшение условий охраны труда  в
муниципальном    образовании    г.
Усолье-Сибирское на  2006  -  2010
годы"
902




0114




795 12 00




500




0




186




112




-74




Расходы
902
0114
795 12 00
500
200
186
112
-74
Прочие расходы
902
0114
795 12 00
500
290
186
112
-74
Итого          по          разделу
"Общегосударственные вопросы"
0

0

0

0

0

110464

108318

-2146

Расходы
0
0100
0
0
200
106800
104812
-1988
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
0

0100

0

0

210

72095

72276

181

Заработная плата
0
0100
0
0
211
57260
57404
144
Прочие выплаты
0
0100
0
0
212
22
22
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
0

0100

0

0

213

14813

14850

37

Оплата работ, услуг
0
0100
0
0
220
22958
14310
-8648
Услуги связи
0
0100
0
0
221
1010
1008
-2
Транспортные услуги
0
0100
0
0
222
329
258
-71
Коммунальные услуги
0
0100
0
0
223
741
737
-4
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
0

0100

0

0

224

0

0

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

0100

0

0

225

6018

2395

-3623

Прочие работы, услуги
0
0100
0
0
226
14860
9912
-4948
Обслуживание      государственного
(муниципального) долга
0

0100

0

0

230

5500

10200

4700

Обслуживание внутреннего долга
0
0100
0
0
231
5500
10200
4700
Прочие расходы
0
0100
0
0
290
6247
8026
1779
Поступление нефинансовых активов
0
0100
0
0
300
3664
3506
-158
Увеличение   стоимости    основных
средств
0

0100

0

0

310

999

997

-2

Увеличение стоимости  материальных
активов
0

0100

0

0

340

2665

2509

-156

Национальная оборона
        
Мобилизационная         подготовка
экономики
902

0204

000 00 00

000

0

106

36

-70

Реализация государственных функций
по   мобилизационной    подготовке
экономики
902


0204


209 01 00


000


0


106


36


-70


Мероприятия     по     обеспечению
мобилизационной         готовности
экономики
902


0204


209 01 00


500


0


106


36


-70


Администрация города
902
0204
209 01 00
500
0
106
36
-70
Расходы
902
0204
209 01 00
500
200
106
36
-70
Прочие расходы
902
0204
209 01 00
500
290
106
36
-70
Итого  по  разделу   "Национальная
оборона"
0

0200

0

0

0

106

36

-70

Расходы
0
0200
0
0
200
106
36
-70
Прочие расходы
0
0200
0
0
290
106
36
-70
Национальная    безопасность     и
правоохранительная деятельность
        
Органы внутренних дел
0
0302
0
0
0
11
11
0
Целевые  программы   муниципальных
образований
0

0302

0

0

0

11

11

0

Администрация   города    -    ГЦП
"Укрепление     правопорядка     и
общественной безопасности в городе
Усолье-Сибирское на  2007  -  2009
годы"
902




0302




795 14 00




500




0




11




11




0




Поступление нефинансовых активов
902
0302
795 14 00
500
300
11
11
0
Увеличение стоимости  материальных
активов
902

0302

795 14 00

500

340

11

11

0

Защита населения и  территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного            характера,
гражданская оборона
0



0309



218 01 00



014



0



500



0



-500



Администрация  города   -   резерв
материальных ресурсов
902

0309

218 01 00

014

0

500

0

-500

Расходы
902
0309
218 01 00
014
200
500
0
-500
Прочие расходы
902
0309
218 01 00
014
290
500
0
-500
Обеспечение           деятельности
подведомственных учреждений
914

0309

247 99 00

001

0

4360

4326

-34

ГО ЧС
914
0309
247 99 00
001
0
4360
4326
-34
Расходы
914
0309
247 99 00
001
200
4269
4269
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
914

0309

247 99 00

001

210

4068

4068

0

Заработная плата
914
0309
247 99 00
001
211
3211
3211
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
914

0309

247 99 00

001

213

857

857

0

Оплата работ, услуг
914
0309
247 99 00
001
220
201
201
0
Услуги связи
914
0309
247 99 00
001
221
70
70
0
Коммунальные услуги
914
0309
247 99 00
001
223
70
70
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
914

0309

247 99 00

001

225

3

3

0

Прочие работы, услуги
914
0309
247 99 00
001
226
58
58
0
Поступление нефинансовых активов
914
0309
247 99 00
001
300
91
57
-34
Увеличение стоимости  материальных
активов
914

0309

247 99 00

001

340

91

57

-34

Итого  по  разделу   "Национальная
безопасность и  правоохранительная
деятельность"
0


0300


0


0


0


4871


4337


-534


Расходы
0
0300
0
0
200
4769
4269
-500
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
0

0300

0

0

210

4068

4068

0

Заработная плата
0
0300
0
0
211
3211
3211
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
0

0300

0

0

213

857

857

0

Оплата работ, услуг
0
0300
0
0
220
201
201
0
Услуги связи
0
0300
0
0
221
70
70
0
Коммунальные услуги
0
0300
0
0
223
70
70
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

0300

0

0

225

3

3

0

Прочие работы, услуги
0
0300
0
0
226
58
58
0
Прочие расходы
0
0300
0
0
290
500
0
-500
Поступление нефинансовых активов
0
0300
0
0
300
102
68
-34
Увеличение стоимости  материальных
активов
0

0300

0

0

340

102

68

-34

Национальная экономика
        
Общеэкономические вопросы
0
0401
0
0
0
311
311
0
Администрация города  -  субвенция
по госполномочиям - лицензирование
розничной   продажи    алкогольной
продукции
902



0401



521 02 05



500



0



311



311



0



Расходы
902
0401
521 02 05
500
200
212
212
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
902

0401

521 02 05

500

210

212

212

0

Заработная плата
902
0401
521 02 05
500
211
168
168
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
902

0401

521 02 05

500

213

44

44

0

Оплата работ, услуг
902
0401
521 02 05
500
220
9
9
0
Услуги связи
902
0401
521 02 05
500
221
9
9
0
Поступление нефинансовых активов
902
0401
521 02 05
500
300
90
90
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0401

521 02 05

500

310

65

65

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
902

0401

521 02 05

500

340

25

25

0

Автомобильный транспорт
902
0408
303 00 00
0
0
0
2460
2460
Отдельные  мероприятия  в  области
автомобильного транспорта
902

0408

303 02 00

500

0

0

2460

2460

Администрация       города       -
приобретение     автобусов     для
транспортного         обслуживания
населения
902



0408



303 02 00



500



0



0



2460



2460



Поступление нефинансовых активов
902
0408
303 02 00
500
300
0
2460
2460
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0408

303 02 00

500

310

0

2460

2460

Другие    вопросы    в     области
национальной экономики
0

0412

0

0

0

6134

6107

-27

Обеспечение           деятельности
подведомственных учреждений
912

0412

092 99 00

000

0

6124

6097

-27

МУ "ГУКС"
912
0412
092 99 00
001
0
6124
6097
-27
Расходы
912
0412
092 99 00
001
200
5927
5916
-11
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
912

0412

092 99 00

001

210

5692

5692

0

Заработная плата
912
0412
092 99 00
001
211
4510
4510
0
Прочие выплаты
912
0412
092 99 00
001
212
0
0
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
912

0412

092 99 00

001

213

1182

1182

0

Оплата работ, услуг
912
0412
092 99 00
001
220
231
221
-10
Услуги связи
912
0412
092 99 00
001
221
35
35
0
Транспортные услуги
912
0412
092 99 00
001
222
0
0
0
Коммунальные услуги
912
0412
092 99 00
001
223
27
27
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
912

0412

092 99 00

001

224

40

40

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
912

0412

092 99 00

001

225

32

22

-10

Прочие работы, услуги
912
0412
092 99 00
001
226
97
97
0
Прочие расходы
912
0412
092 99 00
001
290
4
3
-1
Поступление нефинансовых активов
912
0412
092 99 00
001
300
197
181
-16
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0412

092 99 00

001

310

0

0

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
912

0412

092 99 00

001

340

197

181

-16

Мероприятия       в        области
строительства,    архитектуры    и
градостроительства
0


0


0


0


0


10


10


0


Администрация города
902
0412
338 00 00
500
0
10
10
0
Расходы
902
0412
338 00 00
500
200
10
10
0
Прочие услуги
902
0412
338 00 00
500
226
10
10
0
Итого  по  разделу   "Национальная
экономика"
0

0400

0

0

0

6445

8878

2433

Расходы
0
0400
0
0
200
6158
6147
-11
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
0

0400

0

0

210

5904

5904

0

Заработная плата
0
0400
0
0
211
4678
4678
0
Прочие выплаты
0
0400
0
0
212
0
0
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
0

0400

0

0

213

1226

1226

0

Оплата работ, услуг
0
0400
0
0
220
250
240
-10
Услуги связи
0
0400
0
0
221
44
44
0
Транспортные услуги
0
0400
0
0
222
0
0
0
Коммунальные услуги
0
0400
0
0
223
27
27
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
0

0400

0

0

224

40

40

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

0400

0

0

225

32

22

-10

Прочие работы, услуги
0
0400
0
0
226
107
107
0
Прочие расходы
0
0400
0
0
290
4
3
-1
Поступление нефинансовых активов
0
0400
0
0
300
287
2731
2444
Увеличение   стоимости    основных
средств
0

0400

0

0

310

65

2525

2460

Увеличение стоимости  материальных
активов
0

0400

0

0

340

222

206

-16

Жилищно-коммунальное хозяйство
        
Жилищное хозяйство
0
0501
0
0
0
311824
321601
9777
Обеспечение     мероприятий     по
капитальному               ремонту
многоквартирных      домов       и
переселению граждан из  аварийного
жилищного фонда
0




0501




098 00 00




000




0




302304




302304




0




Обеспечение     мероприятий     по
капитальному               ремонту
многоквартирных  домов   за   счет
средств,      поступивших       от
государственной  корпорации  "Фонд
содействия          реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
0






0501






098 01 01






000






0






248202






248202






0






Администрация  города  -  субсидии
юридическим  лицам  на  финансовое
обеспечение     мероприятий     по
капитальному               ремонту
многоквартирных  домов   за   счет
средств      Фонда      содействия
реформированию ЖКХ - 3-я заявка
902






0501






098 01 01






006






0






248202






248202






0






Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 01 01
006
0
248202
248202
0
Расходы
902
0501
098 01 01
006
200
248202
248202
0
Безвозмездные         перечисления
организациям
902

0501

098 01 01

006

240

248202

248202

0

Безвозмездные         перечисления
организациям,    за    исключением
государственных  и   муниципальных
организаций
902



0501



098 01 01



006



242



248202



248202



0



Обеспечение     мероприятий     по
переселению граждан из  аварийного
жилищного фонда за  счет  средств,
поступивших   от   государственной
корпорации    "Фонд     содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
0






0501






098 01 02






0






0






24050






24050






0






МУ "ГУКС" - выполнение мероприятий
по    переселению    граждан    из
аварийного   жилищного   фонда   -
строительство жилья за счет  Фонда
содействия реформированию ЖКХ
912




0501




098 01 02




0




0




24050




24050




0




Выполнение    функций     органами
местного самоуправления
912

0501

098 01 02

500

0

24050

24050

0

Поступление нефинансовых активов
912
0501
098 01 02
500
300
24050
24050
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0501

098 01 02

500

310

24050

24050

0

Обеспечение     мероприятий     по
переселению граждан из  аварийного
жилищного фонда  за  счет  средств
бюджетов
0



0501



098 02 02



0



0



6989



6989



0



МУ    "ГУКС"     -     обеспечение
мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного  фонда  за
счет средств бюджетов
0



0501



098 02 02



0



0



6989



6989



0



в том числе:
        
1-я заявка, 2008 год
912
0501
098 02 02
0
0
6989
6989
0
в том числе:
        
МУ "ГУКС" -  строительство  жилого
дома по ул. Стопани, 31
912

0501

098 02 02

500

0

6989

6989

0

Выполнение    функций     органами
местного самоуправления
912

0501

098 02 02

500

0

6989

6989

0

Поступление нефинансовых активов
912
0501
098 02 02
500
300
6989
6989
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0501

098 02 02

500

310

6989

6989

0

Обеспечение     мероприятий     по
капитальному               ремонту
многоквартирных  домов   за   счет
средств бюджетов
0



0501



098 02 01



006



0



23063



23063



0



КУМИ  администрации   города   (на
исполнение  2-й   заявки)   -   5%
стоимости капремонта как  средства
собственника        муниципального
имущества
903




0501




098 02 01




006




0




750




750




0




Субсидии юридическим лицам
903
0501
098 02 01
006
0
750
750
0
Расходы
903
0501
098 02 01
006
200
750
750
0
Безвозмездные         перечисления
организациям
903

0501

098 02 01

006

240

750

750

0

Безвозмездные         перечисления
организациям,    за    исключением
государственных  и   муниципальных
организаций
903



0501



098 02 01



006



242



750



750



0



КУМИ  администрации   города   (на
исполнение  3-й   заявки)   -   5%
стоимости капремонта как  средства
собственника        муниципального
имущества
903




0501




098 02 01




006




0




2813




2813




0




Субсидии юридическим лицам
903
0501
098 02 01
006
0
2813
2813
0
Расходы
903
0501
098 02 01
006
200
2813
2813
0
Безвозмездные         перечисления
организациям
903

0501

098 02 01

006

240

2813

2813

0

Безвозмездные         перечисления
организациям,    за    исключением
государственных  и   муниципальных
организаций
903



0501



098 02 01



006



242



2813



2813



0



Администрация  города  -  субсидии
юридическим  лицам  на  финансовое
обеспечение     мероприятий     по
капитальному               ремонту
многоквартирных  домов   за   счет
средств городского бюджета  -  3-я
заявка
902






0501






098 02 01






0






0






19500






19500






0






Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 02 01
006
0
19500
19500
0
Расходы
902
0501
098 02 01
006
200
19500
19500
0
Безвозмездные         перечисления
организациям
902

0501

098 02 01

006

240

19500

19500

0

Безвозмездные         перечисления
организациям,    за    исключением
государственных  и   муниципальных
организаций
902



0501



098 02 01



006



241



19500



19500



0



Бюджетные  инвестиции  в   объекты
капитального   строительства,   не
включенные в целевые программы
0


0501


102 02 00


0


0


6532


5087


-1445


Администрация города - снос жилья
0
0501
102 02 00
0
0
259
259
0
Выполнение    функций     органами
местного самоуправления
902

0501

102 02 00

500

0

259

259

0

Поступление нефинансовых активов
902
0501
102 02 00
500
300
259
259
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0501

102 02 00

500

310

259

259

0

МУ "ГУКС" - экспертиза проекта  по
ул. Шевченко, 13б
912

0501

102 02 00

500

0

350

350

0

Выполнение    функций     органами
местного самоуправления
912

0501

102 02 00

500

0

350

350

0

Поступление нефинансовых активов
912
0501
102 02 00
500
300
350
350
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0501

102 02 00

500

310

350

350

0

МУ    "ГУКС"    -    строительство
85-квартирного   дома    по    ул.
Шевченко, 13б
912


0501


102 02 00


500


0


1445


0


-1445


Выполнение    функций     органами
местного самоуправления
912

0501

102 02 00

500

0

1445

0

-1445

Поступление нефинансовых активов
912
0501
102 02 00
500
300
1445
0
-1445
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0501

102 02 00

500

310

1445

0

-1445

МУ  "ГУКС"  -  проектирование  ПСД
9-этажного  36-квартирного  жилого
дома по проспекту Ленинский
912


0501


102 02 00


500


0


530


530


0


Выполнение    функций     органами
местного самоуправления
912

0501

102 02 00

500

0

530

530

0

Поступление нефинансовых активов
912
0501
102 02 00
500
300
530
530
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0501

102 02 00

500

310

530

530

0

МУ "ГУКС" - снос аварийного жилья
912
0501
102 02 00
500
0
627
627
0
Выполнение    функций     органами
местного самоуправления
912

0501

102 02 00

500

0

627

627

0

Поступление нефинансовых активов
912
0501
102 02 00
500
300
627
627
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0501

102 02 00

500

310

627

627

0

МУ     "ГУКС"     -     проведение
научно-исследовательских     работ
"Обеспечение       сейсмостойкости
9-этажной блок-секции серии 97с на
кинематических   фундаментах    по
Ленинскому проспекту"
912





0501





102 02 00





003





0





500





500





0





Поступление нефинансовых активов
912
0501
102 02 00
003
300
500
500
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0501

102 02 00

003

310

500

500

0

МУ     "ГУКС"     -     выполнение
проектно-сметной  документации  на
строительство  жилого  дома,   ул.
Шевченко, 13б
912



0501



102 02 00



003



0



2821



2821



0



Поступление нефинансовых активов
912
0501
102 02 00
003
300
2821
2821
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0501

102 02 00

003

310

2821

2821

0

Мероприятия  в  области  жилищного
хозяйства
0

0501

350 00 00

0

0

578

11599

11021

Администрация города - капитальный
ремонт жилого фонда
902

0501

350 03 00

500

0

578

11599

11021

Расходы
902
0501
350 03 00
500
200
578
11599
11021
Оплата работ, услуг
902
0501
350 03 00
500
220
578
11599
11021
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0501

350 03 00

500

225

578

11599

11021

Целевые  программы   муниципальных
образований
0

0501

795 00 00

000

0

2410

2611

201

Администрация       города       -
ведомственная  целевая   программа
"Оборудование   приборами    учета
коммунальных  ресурсов   (тепловой
энергии, горячей и холодной  воды,
электроэнергии)    многоквартирных
домов, расположенных на территории
города  Усолье-Сибирское,  в  2009
году"
902








0501








795 22 00








500








0








1500








1500








0








Поступление нефинансовых активов
902
0501
795 22 00
500
300
1500
1500
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0501

795 22 00

500

310

1500

1500

0

Администрация города  -  программа
"Модернизация   и    реконструкция
специализированного жилого фонда в
г. Усолье-Сибирское на 2007 - 2012
годы"
902




0501




795 15 00




500




0




910




1111




201




Расходы
902
0501
795 15 00
500
200
910
1111
201
Оплата работ, услуг
902
0501
795 15 00
500
220
910
1111
201
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0501

795 15 00

500

225

910

1111

201

Коммунальное хозяйство
0
0502
351 00 00
0
0
948
1864
916
Поддержка коммунального хозяйства
0
0502
351 05 00
000
0
948
1864
916
Администрация города -  подготовка
объектов ЖКХ к зиме
902

0502

351 05 00

500

0

948

1864

916

Расходы
902
0502
351 05 00
500
200
948
1864
916
Оплата работ, услуг
902
0502
351 05 00
500
220
948
1864
916
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0502

351 05 00

500

225

948

1864

916

Благоустройство
0
0503
0
0
0
40623
30107
-10516
Прочие       мероприятия        по
благоустройству городских  округов
и поселений
0


0503


600 05 000


500


0


5349


4120


-1229


в том числе:
       
0
Администрация города  -  городские
мероприятия
902

0503

600 05 00

500

0

1480

1480

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
1480
1480
0
Прочие расходы
902
0503
600 05 00
500
290
1480
1480
0
Администрация города -  содержание
нижнего парка
902

0503

600 05 00

500

0

15

15

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
15
15
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
15
15
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
15
15
0
Администрация города -  содержание
верхнего парка
902

0503

600 05 00

500

0

14

14

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
14
14
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
14
14
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
14
14
0
Администрация города - мероприятия
по санитарной очистке города
902

0503

600 05 00

500

0

1120

455

-665

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
1120
455
-665
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
1120
455
-665
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

1120

455

-665

Администрация города -  содержание
территории соляного источника
902

0503

600 05 00

500

0

26

37

11

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
26
37
11
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
26
37
11
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
26
37
11
Администрация       города       -
изготовление,     установка      и
содержание  аншлагов   на   улицах
города
902



0503



600 05 00



500



0



175



105



-70



Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
175
105
-70
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
175
105
-70
Прочие работы, услуги
902
0503
600 05 00
500
226
175
105
-70
Администрация       города       -
строительство     площадок     для
парковки   автотранспорта   внутри
кварталов
902



0503



600 05 00



500



0



891



789



-102



Поступление нефинансовых активов
902
0503
600 05 00
500
300
891
789
-102
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0503

600 05 00

500

310

891

789

-102

Администрация города - мероприятия
в районе реки Шелестиха
902

0503

600 05 00

500

0

608

608

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
608
608
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
608
608
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

608

608

0

Администрация города -  содержание
действующего скотомогильника
902

0503

600 05 00

500

0

56

56

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
56
56
0
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
56
56
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

56

56

0

Администрация   города   -   отлов
бродячих животных
902

0503

600 05 00

500

0

170

85

-85

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
170
85
-85
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
170
85
-85
Прочие работы, услуги
902
0503
600 05 00
500
226
170
85
-85
Администрация города -  содержание
городского мемориала
902

0503

600 05 00

500

0

794

476

-318

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
794
476
-318
Оплата работ, услуг
902
0503
600 05 00
500
220
794
476
-318
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

600 05 00

500

225

794

476

-318

Администрация города - озеленение
902
0503
600 03 00
500
0
2001
315
-1686
Расходы
902
0503
600 03 00
500
200
2001
315
-1686
Оплата работ, услуг
902
0503
600 03 00
500
220
2001
315
-1686
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

600 03 00

500

225

2001

315

-1686

Строительство     и     содержание
автомобильных дорог  и  инженерных
сооружений  на  них   в   границах
городских округов  и  поселений  в
рамках благоустройства
0




0503




600 02 00




500




0




15407




15187




-220




Администрация города -  содержание
автомобильных дорог  и  инженерных
сооружений  на  них   в   границах
городских   округов    в    рамках
благоустройства
902




0503




600 02 00




500




0




15407




15187




-220




Расходы
902
0503
600 02 00
500
200
15407
15187
-220
Оплата работ, услуг
902
0503
600 02 00
500
220
15407
15187
-220
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

600 02 00

500

225

15407

15187

-220

Администрация города - организация
и содержание мест захоронения
902

0503

600 04 00

500

0

1000

0

-1000

в том числе:
        
Содержание муниципального кладбища
902
0503
600 04 00
500
0
1000
0
-1000
Расходы
902
0503
600 04 00
500
200
1000
0
-1000
Оплата работ, услуг
902
0503
600 04 00
500
220
1000
0
-1000
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

600 04 00

500

225

1000

0

-1000

Целевые  программы   муниципальных
образований
0

0503

795 00 00

000

0

16866

10485

-6381

Администрация города  -  программа
"Чистый город на 2004 - 2006  годы
и       перспективы       развития
благоустройства  города  до   2010
года"
902




0503




795 01 00




500




0




14331




8250




-6081




в том числе:
        
Капитальный ремонт дорог
902
0503
795 01 00
500
0
12547
6866
-5681
Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
12547
6866
-5681
Оплата работ, услуг
902
0503
795 01 00
500
220
12547
6866
-5681
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

795 01 00

500

225

12547

6866

-5681

Содержание  и  капитальный  ремонт
системы наружного освещения
902

0503

795 01 00

500

0

1784

1384

-400

Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
1784
1384
-400
Оплата работ, услуг
902
0503
795 01 00
500
220
1784
1384
-400
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0503

795 01 00

500

225

1784

1384

-400

Администрация города  -  программа
"Повышение безопасности  дорожного
движения в городе Усолье-Сибирское
в 2007 - 2012 гг."
902



0503



795 16 00



500



0



2535



2235



-300



Расходы
902
0503
795 16 00
500
200
2535
2235
-300
Оплата работ, услуг
902
0503
795 16 00
500
220
2535
2235
-300
Прочие работы, услуги
902
0503
795 16 00
500
226
2535
2235
-300
Итого          по          разделу
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
0

0500

0

0

0

353395

353572

177

Расходы
0
0500
0
0
200
313433
315157
1724
Оплата работ, услуг
0
0500
0
0
220
40688
42412
1724
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

0500

0

0

225

37808

39987

2179

Прочие работы, услуги
0
0500
0
0
226
2880
2425
-455
Безвозмездные         перечисления
организациям
0

0500

0

0

240

271265

271265

0

Безвозмездные         перечисления
государственным  и   муниципальным
организациям
0


0500


0


0


241


19500


19500


0


Безвозмездные         перечисления
организациям,    за    исключением
государственных  и   муниципальных
организаций
0



0500



0



0



242



251765



251765



0



Прочие расходы
0
0500
0
0
290
1480
1480
0
Поступление нефинансовых активов
0
0500
0
0
300
39962
38415
-1547
Увеличение   стоимости    основных
средств
0

0500

0

0

310

39962

38415

-1547

Образование
        
Детские дошкольные учреждения
0
0701
420 99 00
0
0
243755
232949
-10806
МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
детские дошкольные учреждения
905

0701

420 99 00

001/500

0

243755

232949

-10806

Расходы
905
0701
420 99 00
001/500
200
181272
178245
-3027
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
905

0701

420 99 00

001/500

210

156834

157382

548

Заработная плата
905
0701
420 99 00
001/500
211
123576
124040
464
Прочие выплаты
905
0701
420 99 00
001/500
212
839
800
-39
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
905

0701

420 99 00

001/500

213

32419

32542

123

Оплата работ, услуг
905
0701
420 99 00
001/500
220
21914
18339
-3575
Услуги связи
905
0701
420 99 00
001/500
221
397
289
-108
Транспортные услуги
905
0701
420 99 00
001/500
222
852
119
-733
Коммунальные услуги
905
0701
420 99 00
001/500
223
9906
9906
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
905

0701

420 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
905

0701

420 99 00

001/500

225

8205

5844

-2361

Прочие работы, услуги
905
0701
420 99 00
001/500
226
2554
2181
-373
Прочие расходы
905
0701
420 99 00
001/500
290
2524
2524
0
Поступление нефинансовых активов
905
0701
420 99 00
001/500
300
62483
54704
-7779
Увеличение   стоимости    основных
средств
905

0701

420 99 00

001/500

310

1948

1396

-552

Увеличение стоимости  материальных
активов
905

0701

420 99 00

001/500

340

60535

53308

-7227

Общее образование
0
0702
0
0
0
277098
268375
-8723
Школы
0
0702
421 99 00
0
0
209894
202358
-7536
МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
школы
905

0702

421 99 00

001/500

0

209894

202358

-7536

Расходы
905
0702
421 99 00
001/500
200
204046
197771
-6275
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
905

0702

421 99 00

001/500

210

178005

173866

-4139

Заработная плата
905
0702
421 99 00
001/500
211
140079
136874
-3205
Прочие выплаты
905
0702
421 99 00
001/500
212
1225
1131
-94
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
905

0702

421 99 00

001/500

213

36701

35861

-840

Оплата работ, услуг
905
0702
421 99 00
001/500
220
22451
20315
-2136
Услуги связи
905
0702
421 99 00
001/500
221
875
735
-140
Транспортные услуги
905
0702
421 99 00
001/500
222
156
78
-78
Коммунальные услуги
905
0702
421 99 00
001/500
223
9840
9840
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
905

0702

421 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
905

0702

421 99 00

001/500

225

9193

7604

-1589

Прочие работы, услуги
905
0702
421 99 00
001/500
226
2387
2058
-329
Прочие расходы
905
0702
421 99 00
001/500
290
3590
3590
0
Поступление нефинансовых активов
905
0702
421 99 00
001/500
300
5848
4587
-1261
Увеличение   стоимости    основных
средств
905

0702

421 99 00

001/500

310

3656

3489

-167

Увеличение стоимости  материальных
активов
905

0702

421 99 00

001/500

340

2192

1098

-1094

Учреждения по внешкольной работе с
детьми
0

0702

0

0

0

60975

58728

-2247

МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
ДДТ, СЮН, ДЮСШ
905

0702

423 99 00

001/500

0

42112

40331

-1781

Расходы
905
0702
423 99 00
001/500
200
41710
40035
-1675
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
905

0702

423 99 00

001/500

210

36021

35998

-23

Заработная плата
905
0702
423 99 00
001/500
211
28428
28428
0
Прочие выплаты
905
0702
423 99 00
001/500
212
150
127
-23
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
905

0702

423 99 00

001/500

213

7443

7443

0

Оплата работ, услуг
905
0702
423 99 00
001/500
220
5297
3645
-1652
Услуги связи
905
0702
423 99 00
001/500
221
116
74
-42
Транспортные услуги
905
0702
423 99 00
001/500
222
15
6
-9
Коммунальные услуги
905
0702
423 99 00
001/500
223
1602
1602
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
905

0702

423 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
905

0702

423 99 00

001/500

225

2218

687

-1531

Прочие работы, услуги
905
0702
423 99 00
001/500
226
1346
1276
-70
Прочие расходы
905
0702
423 99 00
001/500
290
392
392
0
Поступление нефинансовых активов
905
0702
423 99 00
001/500
300
402
296
-106
Увеличение   стоимости    основных
средств
905

0702

423 99 00

001/500

310

71

71

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
905

0702

423 99 00

001/500

340

331

225

-106

МУ  "ЦБ  учреждений  культуры"   -
детская музыкальная школа, детская
художественная школа, Центр досуга
детей и молодежи
906



0702



423 99 00



001/500



0



18863



18397



-466



Расходы
906
0702
423 99 00
001/500
200
18378
17958
-420
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
906

0702

423 99 00

001/500

210

15963

15958

-5

Заработная плата
906
0702
423 99 00
001/500
211
12561
12561
0
Прочие выплаты
906
0702
423 99 00
001/500
212
111
106
-5
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
906

0702

423 99 00

001/500

213

3291

3291

0

Оплата работ, услуг
906
0702
423 99 00
001/500
220
2186
1821
-365
Услуги связи
906
0702
423 99 00
001/500
221
116
116
0
Транспортные услуги
906
0702
423 99 00
001/500
222
56
56
0
Коммунальные услуги
906
0702
423 99 00
001/500
223
689
606
-83
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
906

0702

423 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
906

0702

423 99 00

001/500

225

409

367

-42

Прочие работы, услуги
906
0702
423 99 00
001/500
226
916
676
-240
Прочие расходы
906
0702
423 99 00
001/500
290
229
179
-50
Поступление нефинансовых активов
906
0702
423 99 00
001/500
300
485
439
-46
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0702

423 99 00

001/500

310

186

185

-1

Увеличение стоимости  материальных
активов
906

0702

423 99 00

001/500

340

299

254

-45

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
905

0702

520 09 00

001

0

6229

7289

1060

МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
ежемесячное               денежное
вознаграждение     за     классное
руководство
905



0702



520 09 00



001



0



6229



7289



1060



Расходы
905
0702
520 09 00
001
200
6229
7289
1060
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
905

0702

520 09 00

001

210

6229

7289

1060

Заработная плата
905
0702
520 09 00
001
211
4936
5776
840
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
905

0702

520 09 00

001

213

1293

1513

220

Молодежная политика и оздоровление
детей
0

0707

0

0

0

8684

8436

-248

МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
оздоровление детей и подростков
905

0707

432 02 00

001/500

0

7359

7359

0

Расходы
905
0707
432 02 00
001/500
200
4304
4299
-5
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
905

0707

432 02 00

001/500

210

0

0

0

Заработная плата
905
0707
432 02 00
001/500
211
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
905

0707

432 02 00

001/500

213

  
0

Оплата работ, услуг
905
0707
432 02 00
001/500
220
4179
4174
-5
Услуги связи
905
0707
432 02 00
001/500
221
3
3
0
Транспортные услуги
905
0707
432 02 00
001/500
222
296
96
-200
Коммунальные услуги
905
0707
432 02 00
001/500
223
27
27
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
905

0707

432 02 00

001/500

225

284

484

200

Прочие работы, услуги
905
0707
432 02 00
001/500
226
3569
3564
-5
Прочие расходы
905
0707
432 02 00
001/500
290
125
125
0
Поступление нефинансовых активов
905
0707
432 02 00
001/500
300
3055
3060
5
Увеличение   стоимости    основных
средств
905

0707

432 02 00

001/500

310

302

302

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
905

0707

432 02 00

001/500

340

2753

2758

5

Программы            муниципальных
образований
0

0707

795 00 00

0

0

1325

1077

-248

Администрация города  -  программа
"Молодежь города  Усолье-Сибирское
на 2008 - 2010 гг."
902


0707


795 19 00


500


0


1325


1077


-248


Расходы
902
0707
795 19 00
500
200
1325
1077
-248
Прочие расходы
902
0707
795 19 00
500
290
1325
1077
-248
Другие    вопросы    в     области
образования
0

0709

0

0

0

36936

42499

5563

МУ   "Школьник"   -    учреждения,
обеспечивающие      предоставление
услуг в сфере образования
918


0709


435 99 00


502


0


0


7670


7670


Расходы
918
0709
435 99 00
502
200
0
4125
4125
Оплата  труда  и   начисления   на
оплату труда
918

0709

435 99 00

502

210

0

3748

3748

Заработная плата
918
0709
435 99 00
502
211
 
2970
2970
Прочие выплаты
918
0709
435 99 00
502
212
  
0
Начисления на оплату труда
918
0709
435 99 00
502
213
 
778
778
Приобретение услуг
918
0709
435 99 00
502
220
0
377
377
Услуги связи
918
0709
435 99 00
502
221
 
12
12
Транспортные услуги
918
0709
435 99 00
502
222
 
11
11
Коммунальные услуги
918
0709
435 99 00
502
223
 
112
112
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
918

0709

435 99 00

502

224

 
51

51

Услуги по содержанию имущества
918
0709
435 99 00
502
225
 
75
75
Прочие услуги
918
0709
435 99 00
502
226
 
116
116
Прочие расходы
918
0709
435 99 00
502
290
  
0
Поступление нефинансовых активов
918
0709
435 99 00
502
300
0
3545
3545
Увеличение   стоимости    основных
средств
918

0709

435 99 00

502

310

  
0

Увеличение стоимости  материальных
активов
918

0709

435 99 00

502

340

 
3545

3545

МУ   "ИМЦ"   -    централизованная
бухгалтерия,     хоз.      группа,
информационно-методический   центр
образования
917



0709



452 99 00



001/500



0



2885



2646



-239



Расходы
917
0709
452 99 00
001/500
200
2622
2497
-125
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
917

0709

452 99 00

001/500

210

1843

1843

0

Заработная плата
917
0709
452 99 00
001/500
211
1452
1452
0
Прочие выплаты
917
0709
452 99 00
001/500
212
11
11
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
917

0709

452 99 00

001/500

213

380

380

0

Оплата работ, услуг
917
0709
452 99 00
001/500
220
776
651
-125
Услуги связи
917
0709
452 99 00
001/500
221
276
225
-51
Транспортные услуги
917
0709
452 99 00
001/500
222
44
35
-9
Коммунальные услуги
917
0709
452 99 00
001/500
223
17
17
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
917

0709

452 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
917

0709

452 99 00

001/500

225

148

92

-56

Прочие работы, услуги
917
0709
452 99 00
001/500
226
291
282
-9
Прочие расходы
917
0709
452 99 00
001/500
290
3
3
0
Поступление нефинансовых активов
917
0709
452 99 00
001/500
300
263
149
-114
Увеличение   стоимости    основных
средств
917

0709

452 99 00

001/500

310

75

75

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
917

0709

452 99 00

001/500

340

188

74

-114

МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
централизованная бухгалтерия, хоз.
группа, информационно-методический
центр образования
905



0709



452 99 00



001/500



0



23410



22539



-871



Расходы
905
0709
452 99 00
001/500
200
22139
21317
-822
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
905

0709

452 99 00

001/500

210

19869

19142

-727

Заработная плата
905
0709
452 99 00
001/500
211
15734
15158
-576
Прочие выплаты
905
0709
452 99 00
001/500
212
13
13
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
905

0709

452 99 00

001/500

213

4122

3971

-151

Оплата работ, услуг
905
0709
452 99 00
001/500
220
2221
2126
-95
Услуги связи
905
0709
452 99 00
001/500
221
430
430
0
Транспортные услуги
905
0709
452 99 00
001/500
222
43
43
0
Коммунальные услуги
905
0709
452 99 00
001/500
223
131
131
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
905

0709

452 99 00

001/500

224

144

144

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
905

0709

452 99 00

001/500

225

754

669

-85

Прочие работы, услуги
905
0709
452 99 00
001/500
226
719
709
-10
Прочие расходы
905
0709
452 99 00
001/500
290
49
49
0
Поступление нефинансовых активов
905
0709
452 99 00
001/500
300
1271
1222
-49
Увеличение   стоимости    основных
средств
905

0709

452 99 00

001/500

310

300

251

-49

Увеличение стоимости  материальных
активов
905

0709

452 99 00

001/500

340

971

971

0

Целевые  программы   муниципальных
образований
0

0709

795 00 00

000

0

10641

9644

-997

Программа "Развитие образования г.
Усолье-Сибирское на  2008  -  2010
годы"
0


0709


795 18 00


500


0


10474


9644


-830


МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
программа "Развитие образования г.
Усолье-Сибирское на  2008  -  2010
годы"
905



0709



795 18 00



500



0



1735



947



-788



Расходы
905
0709
795 18 00
500
200
1732
944
-788
Оплата работ, услуг
905
0709
795 18 00
500
220
1 732
944
-788
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
905

0709

795 18 00

500

225

1645

857

-788

Прочие работы, услуги
905
0709
795 18 00
500
226
87
87
0
Поступление нефинансовых активов
905
0709
795 18 00
500
300
3
3
0
Увеличение стоимости  материальных
активов
905

0709

795 18 00

500

340

3

3

0

Администрация города  -  программа
"Развитие      образования      г.
Усолье-Сибирское на  2008  -  2010
годы"
902



0709



795 18 00



500



0



100



58



-42



Расходы
902
0709
795 18 00
500
200
100
58
-42
Прочие расходы
902
0709
795 18 00
500
290
100
58
-42
КУМИ   -    программа    "Развитие
образования г. Усолье-Сибирское на
2008 - 2010 годы"
903


0709


795 18 00


500


0


8349


8349


0


Расходы
902
0709
795 18 00
500
200
5116
5116
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0709

795 18 00

500

225

5116

5116

0

Поступление нефинансовых активов
902
0709
795 18 00
500
300
3233
3233
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
902

0709

795 18 00

500

310

3233

3233

0

МУ  "ИМЦ"  -  программа  "Развитие
образования г. Усолье-Сибирское на
2008 - 2010 годы"
917


0709


795 18 00


500


0


290


290


0


Расходы
917
0709
795 18 00
500
200
290
290
0
Прочие расходы
917
0709
795 18 00
500
290
290
290
0
МОУ   ДОД   "Детская   музыкальная
школа"   -   программа   "Развитие
культуры и сохранение  культурного
наследия на 2007 - 2011 гг."
906



0709



795 10 00



500



0



167



0



-167



Расходы
906
0709
795 10 00
500
200
37
0
-37
Оплата работ, услуг
906
0709
795 10 00
500
220
10
0
-10
Транспортные услуги
906
0709
795 10 00
500
222
10
0
-10
Прочие работы, услуги
906
0709
795 10 00
500
226
  
0
Прочие расходы
906
0709
795 10 00
500
290
27
0
-27
Поступление нефинансовых активов
906
0709
795 10 00
500
300
130
0
-130
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0709

795 10 00

500

310

130

0

-130

Итого по разделу "Образование"
0
0
0
0
0
566473
552259
-14214
Расходы
0
0700
0
0
200
489300
481021
-8279
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
0

0700

0

0

210

414764

415226

462

Заработная плата
0
0700
0
0
211
326766
327259
493
Прочие выплаты
0
0700
0
0
212
2349
2188
-161
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
0

0700

0

0

213

85 649

85 779

130

Оплата работ, услуг
0
0700
0
0
220
65882
57508
-8374
Услуги связи
0
0700
0
0
221
2213
1884
-329
Транспортные услуги
0
0700
0
0
222
1472
444
-1028
Коммунальные услуги
0
0700
0
0
223
22212
22241
29
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
0

0700

0

0

224

144

195

51

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

0700

0

0

225

27 972

21 795

-6177

Прочие работы, услуги
0
0700
0
0
226
11869
10949
-920
Социальное обеспечение
0
0400
0
0
260
0
0
0
Пособия   по   социальной   помощи
населению
0

0700

0

0

262

0

0

0

Прочие расходы
0
0700
0
0
290
8654
8287
-367
Поступление нефинансовых активов
0
0700
0
0
300
77173
71238
-5935
Увеличение   стоимости    основных
средств
0

0700

0

0

310

9901

9002

-899

Увеличение стоимости  материальных
активов
0

0700

0

0

340

67272

62236

-5036

Культура,     кинематография     и
средства массовой информации
        
Культура
0
0801
0
0
0
36742
32492
-4250
МКДУ "Дворец культуры"
916
0801
440 99 00
001/500
0
15537
15510
-27
Расходы
916
0801
440 99 00
001/500
200
13842
13833
-9
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
916

0801

440 99 00

001/500

210

12114

12114

0

Заработная плата
916
0801
440 99 00
001/500
211
9609
9609
0
Прочие выплаты
916
0801
440 99 00
001/500
212
10
10
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
916

0801

440 99 00

001/500

213

2495

2495

0

Оплата работ, услуг
916
0801
440 99 00
001/500
220
1325
1316
-9
Услуги связи
916
0801
440 99 00
001/500
221
64
72
8
Транспортные услуги
916
0801
440 99 00
001/500
222
37
37
0
Коммунальные услуги
916
0801
440 99 00
001/500
223
962
949
-13
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
916

0801

440 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
916

0801

440 99 00

001/500

225

20

31

11

Прочие работы, услуги
916
0801
440 99 00
001/500
226
242
227
-15
Прочие расходы
916
0801
440 99 00
001/500
290
403
403
0
Поступление нефинансовых активов
916
0801
440 99 00
001/500
300
1695
1677
-18
Увеличение   стоимости    основных
средств
916

0801

440 99 00

001/500

310

1500

1500

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
916

0801

440 99 00

001/500

340

195

177

-18

МУ "ЦБ учреждений культуры" -  Дом
культуры "Мир"
906

0801

440 99 00

001/500

0

3534

3468

-66

Расходы
906
0801
440 99 00
001/500
200
3451
3407
-44
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
906

0801

440 99 00

001/500

210

2777

2777

0

Заработная плата
906
0801
440 99 00
001/500
211
2195
2195
0
Прочие выплаты
906
0801
440 99 00
001/500
212
7
7
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
906

0801

440 99 00

001/500

213

575

575

0

Оплата работ, услуг
906
0801
440 99 00
001/500
220
610
568
-42
Услуги связи
906
0801
440 99 00
001/500
221
36
34
-2
Транспортные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
222
3
3
0
Коммунальные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
223
253
253
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
906

0801

440 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
906

0801

440 99 00

001/500

225

143

139

-4

Прочие работы, услуги
906
0801
440 99 00
001/500
226
175
139
-36
Прочие расходы
906
0801
440 99 00
001/500
290
64
62
-2
Поступление нефинансовых активов
906
0801
440 99 00
001/500
300
83
61
-22
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0801

440 99 00

001/500

310

70

52

-18

Увеличение стоимости  материальных
активов
906

0801

440 99 00

001/500

340

13

9

-4

МУ  "ЦБ  учреждений  культуры"   -
музей
906

0801

441 99 00

001/500

0

2569

1597

-972

Расходы
906
0801
441 99 00
001/500
200
1545
1574
29
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
906

0801

441 99 00

001/500

210

1101

1101

0

Заработная плата
906
0801
441 99 00
001/500
211
869
869
0
Прочие выплаты
906
0801
441 99 00
001/500
212
4
4
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
906

0801

441 99 00

001/500

213

228

228

0

Оплата работ, услуг
906
0801
441 99 00
001/500
220
430
456
26
Услуги связи
906
0801
441 99 00
001/500
221
29
29
0
Транспортные услуги
906
0801
441 99 00
001/500
222
0
0
0
Коммунальные услуги
906
0801
441 99 00
001/500
223
55
55
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
906

0801

441 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
906

0801

441 99 00

001/500

225

251

281

30

Прочие работы, услуги
906
0801
441 99 00
001/500
226
95
91
-4
Прочие расходы
906
0801
441 99 00
001/500
290
14
17
3
Поступление нефинансовых активов
906
0801
441 99 00
001/500
300
1024
23
-1001
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0801

441 99 00

001/500

310

1009

9

-1000

Увеличение стоимости  материальных
активов
906

0801

441 99 00

001/500

340

15

14

-1

МУ  "ЦБ  учреждений  культуры"   -
библиотеки
906

0801

442 99 00

001/500

0

13475

10940

-2535

Расходы
906
0801
442 99 00
001/500
200
10592
10450
-142
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
906

0801

442 99 00

001/500

210

9431

9431

0

Заработная плата
906
0801
442 99 00
001/500
211
7471
7471
0
Прочие выплаты
906
0801
442 99 00
001/500
212
3
3
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
906

0801

442 99 00

001/500

213

1957

1957

0

Оплата работ, услуг
906
0801
442 99 00
001/500
220
1111
987
-124
Услуги связи
906
0801
442 99 00
001/500
221
244
244
0
Транспортные услуги
906
0801
442 99 00
001/500
222
3
3
0
Коммунальные услуги
906
0801
442 99 00
001/500
223
234
234
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
906

0801

442 99 00

001/500

224

84

84

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
906

0801

442 99 00

001/500

225

159

145

-14

Прочие работы, услуги
906
0801
442 99 00
001/500
226
387
277
-110
Прочие расходы
906
0801
442 99 00
001/500
290
50
32
-18
Поступление нефинансовых активов
906
0801
442 99 00
001/500
300
2883
490
-2393
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0801

442 99 00

001/500

310

2750

377

-2373

Увеличение стоимости  материальных
активов
906

0801

442 99 00

001/500

340

133

113

-20

Мероприятия - администрация города
902
0801
0
0
0
1279
629
-650
Расходы
902
0801
450 08 50
001/500
200
1279
629
-650
Прочие расходы
902
0801
450 08 50
001/500
290
1279
629
-650
Субсидия на создание  условий  для
организации досуга  и  обеспечения
жителей городского округа услугами
организаций   культуры   за   счет
средств областного бюджета
0




0801




521 01 09




001




0




  
0




МУ  "ЦБ  учреждений  культуры"   -
субсидия на комплектование книжных
фондов   библиотек   муниципальных
образований   за   счет    средств
областного бюджета
906




0801




450 06 00




001




0




174




174




0




Поступление нефинансовых активов
906
0801
450 06 00
001
300
174
174
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0801

450 06 00

001

310

174

174

0

МУ  "ЦБ  учреждений  культуры"   -
субсидия на комплектование книжных
фондов   библиотек   муниципальных
образований   за   счет    средств
федерального бюджета
906




0801




521 01 09




001




0




174




174




0




Поступление нефинансовых активов
906
0801
521 01 09
001
300
174
174
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0801

521 01 09

001

310

174

174

0

Периодическая       печать       и
издательства
0

0

0

0

0

360

360

0

Администрация города -  размещение
официальных     материалов      на
телевидении
902


0803


453 01 00


006


0


360


360


0


Расходы
902
0803
453 01 00
006
200
360
360
0
Безвозмездные         перечисления
организациям
902

0803

453 01 00

006

240

360

360

0

Безвозмездные         перечисления
государственным  и   муниципальным
организациям
902


0803


453 01 00


006


241


360


360


0


Периодические издания, учрежденные
органами     законодательной     и
исполнительной власти
0


0804


0


0


0


3280


3198


-82


МУ "ИМЦ"
917
0804
457 99 00
001/500
0
3280
3198
-82
Расходы
917
0804
457 99 00
001/500
200
3053
2971
-82
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
917

0804

457 99 00

001/500

210

1595

1595

0

Заработная плата
917
0804
457 99 00
001/500
211
1264
1264
0
Прочие выплаты
917
0804
457 99 00
001/500
212
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
917

0804

457 99 00

001/500

213

331

331

0

Оплата работ, услуг
917
0804
457 99 00
001/500
220
1458
1376
-82
Услуги связи
917
0804
457 99 00
001/500
221
60
37
-23
Транспортные услуги
917
0804
457 99 00
001/500
222
180
121
-59
Коммунальные услуги
917
0804
457 99 00
001/500
223
40
40
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
917

0804

457 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
917

0804

457 99 00

001/500

225

  
0

Прочие работы, услуги
917
0804
457 99 00
001/500
226
1178
1178
0
Прочие расходы
917
0804
457 99 00
001/500
290
  
0
Поступление нефинансовых активов
917
0804
457 99 00
001/500
300
227
227
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
917

0804

457 99 00

001/500

310

227

227

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
917

0804

457 99 00

001/500

340

  
0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств  массовой
информации
0


0806


0


0


0


8138


7091


-1047


Централизованная       бухгалтерия
культуры
906

0806

452 99 00

001/500

0

4256

4234

-22

Расходы
906
0806
452 99 00
001/500
200
3928
3936
8
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
906

0806

452 99 00

001/500

210

3619

3619

0

Заработная плата
906
0806
452 99 00
001/500
211
2868
2868
0
Прочие выплаты
906
0806
452 99 00
001/500
212
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
906

0806

452 99 00

001/500

213

751

751

0

Оплата работ, услуг
906
0806
452 99 00
001/500
220
301
301
0
Услуги связи
906
0806
452 99 00
001/500
221
49
49
0
Транспортные услуги
906
0806
452 99 00
001/500
222
1
1
0
Коммунальные услуги
906
0806
452 99 00
001/500
223
54
54
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
906

0806

452 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
906

0806

452 99 00

001/500

225

20

20

0

Прочие работы, услуги
906
0806
452 99 00
001/500
226
177
177
0
Прочие расходы
906
0806
452 99 00
001/500
290
8
16
8
Поступление нефинансовых активов
909
0806
452 99 00
001/500
300
328
298
-30
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0806

452 99 00

001/500

310

7

7

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
906

0806

452 99 00

001/500

340

321

291

-30

Целевые  программы   муниципальных
образований
0

0806

795 00 00

0

0

3882

2857

-1025

Администрация города  -  программа
"Усолье -  город  исторический  на
2005 - 2010 годы"
902


0806


795 09 00


500


0


592


592


0


Расходы
902
0806
795 09 00
500
200
592
592
0
Прочие услуги
902
0806
795 09 00
500
290
592
592
0
МУ  "ЦБ  учреждений  культуры"   -
программа    "Усолье    -    город
исторический на 2005 - 2010 годы"
906


0806


795 09 00


500


0


99


7


-92


Расходы
906
0806
795 09 00
500
200
99
7
-92
Оплата работ, услуг
906
0806
795 09 00
500
220
72
7
-65
Прочие работы, услуги
906
0806
795 09 00
500
226
72
7
-65
Прочие услуги
906
0806
795 09 00
500
290
27
0
-27
Поступление нефинансовых активов
906
0806
795 09 00
500
300
0
0
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0806

795 09 00

500

310

  
0

Администрация города,  МКДУ  "ДК",
МУ  "ЦБ  учреждений  культуры"   -
программа  "Развитие  культуры   и
сохранение культурного наследия на
2007 - 2011 гг.", в том числе:
0




0806




795 10 00




500




0




3191




2258




-933




Администрация города
902
0806
795 10 00
500
0
1155
955
-200
Расходы
902
0806
795 10 00
500
200
1155
955
-200
Прочие услуги
902
0806
795 10 00
500
290
1155
955
-200
МКДУ "ДК"
916
0806
795 10 00
500
0
885
650
-235
Расходы
916
0806
795 10 00
500
200
15
0
-15
Оплата работ, услуг
916
0806
795 10 00
500
220
10
0
-10
Транспортные услуги
916
0806
795 10 00
500
222
10
 
-10
Прочие работы, услуги
916
0806
795 10 00
500
226
0
0
0
Прочие услуги
916
0806
795 10 00
500
290
5
 
-5
Поступление нефинансовых активов
916
0806
795 10 00
500
300
870
650
-220
Увеличение   стоимости    основных
средств
916

0806

795 10 00

500

310

700

650

-50

Увеличение стоимости  материальных
активов
916

0806

795 10 00

500

340

170

 
-170

МУ "ЦБ учреждений культуры"
906
0806
795 10 00
500
0
1151
653
-498
Расходы
906
0806
795 10 00
500
200
93
0
-93
Оплата работ, услуг
906
0806
795 10 00
500
220
48
0
-48
Транспортные услуги
906
0806
795 10 00
500
222
10
0
-10
Прочие работы, услуги
906
0806
795 10 00
500
226
38
0
-38
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
290
45
0
-45
Поступление нефинансовых активов
906
0806
795 10 00
500
300
1058
653
-405
Увеличение   стоимости    основных
средств
906

0806

795 10 00

500

310

1045

650

-395

Увеличение стоимости  материальных
активов
906

0806

795 10 00

500

340

13

3

-10

Итого   по   разделу    "Культура,
кинематография и средства массовой
информации"
0


0800


0


0


0


48520


43141


-5379


Расходы
0
0800
0
0
200
40004
38714
-1290
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
0

0800

0

0

210

30637

30637

0

Заработная плата
0
0800
0
0
211
24276
24276
0
Прочие выплаты
0
0800
0
0
212
24
24
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
0

0800

0

0

213

6337

6337

0

Оплата работ, услуг
0
0800
0
0
220
5365
5011
-354
Услуги связи
0
0800
0
0
221
482
465
-17
Транспортные услуги
0
0800
0
0
222
244
165
-79
Коммунальные услуги
0
0800
0
0
223
1598
1585
-13
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
0

0800

0

0

224

84

84

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

0800

0

0

225

593

616

23

Прочие работы, услуги
0
0800
0
0
226
2364
2096
-268
Безвозмездные         перечисления
организациям
0

0800

0

0

240

360

360

0

Безвозмездные         перечисления
государственным  и   муниципальным
организациям
0


0800


0


0


241


360


360


0


Прочие расходы
0
0800
0
0
290
3642
2706
-936
Поступление нефинансовых активов
0
0800
0
0
300
8516
4427
-4089
Увеличение   стоимости    основных
средств
0

0800

0

0

310

7656

3820

-3836

Увеличение стоимости  материальных
активов
0

0800

0

0

340

860

607

-253

Здравоохранение и спорт
        
МУЗОТ   "МИАЦ"   -    стационарная
медицинская помощь
0

0901

0

0

0

83791

75468

-8323

МУЗОТ    "МИАЦ"    (больницы)    -
стационарная медицинская помощь
907

0901

470 99 00

001/500

0

45243

38885

-6358

Расходы
907
0901
470 99 00
001/500
200
35719
30522
-5197
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
907

0901

470 99 00

001/500

210

4861

4861

0

Заработная плата
907
0901
470 99 00
001/500
211
3777
3777
0
Прочие выплаты
907
0901
470 99 00
001/500
212
94
94
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
907

0901

470 99 00

001/500

213

990

990

0

Оплата работ, услуг
907
0901
470 99 00
001/500
220
30858
25661
-5197
Услуги связи
907
0901
470 99 00
001/500
221
482
386
-96
Транспортные услуги
907
0901
470 99 00
001/500
222
4808
3441
-1367
Коммунальные услуги
907
0901
470 99 00
001/500
223
4639
4525
-114
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
907

0901

470 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
907

0901

470 99 00

001/500

225

17272

14109

-3163

Прочие работы, услуги
907
0901
470 99 00
001/500
226
3657
3200
-457
Прочие расходы
907
0901
470 99 00
001/500
290
  
0
Поступление нефинансовых активов
907
0901
470 99 00
001/500
300
9524
8363
-1161
Увеличение   стоимости    основных
средств
907

0901

470 99 00

001/500

310

4308

4154

-154

Увеличение стоимости  материальных
активов
907

0901

470 99 00

001/500

340

5216

4209

-1007

МУЗОТ  "МИАЦ"  (родильный  дом)  -
стационарная медицинская помощь
907

0901

476 99 00

001/500

0

38548

36583

-1965

Расходы
907
0901
476 99 00
001/500
200
26832
25859
-973
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
907

0901

476 99 00

001/500

210

18686

18686

0

Заработная плата
907
0901
476 99 00
001/500
211
14773
14773
0
Прочие выплаты
907
0901
476 99 00
001/500
212
44
44
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
907

0901

476 99 00

001/500

213

3869

3869

0

Оплата работ, услуг
907
0901
476 99 00
001/500
220
8119
7146
-973
Услуги связи
907
0901
476 99 00
001/500
221
215
173
-42
Транспортные услуги
907
0901
476 99 00
001/500
222
1314
939
-375
Коммунальные услуги
907
0901
476 99 00
001/500
223
1193
1176
-17
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
907

0901

476 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
907

0901

476 99 00

001/500

225

3612

3293

-319

Прочие работы, услуги
907
0901
476 99 00
001/500
226
1785
1565
-220
Прочие расходы
907
0901
476 99 00
001/500
290
27
27
0
Поступление нефинансовых активов
907
0901
476 99 00
001/500
300
11716
10724
-992
Увеличение   стоимости    основных
средств
907

0901

476 99 00

001/500

310

5215

5026

-189

Увеличение стоимости  материальных
активов
907

0901

476 99 00

001/500

340

6501

5698

-803

МУЗОТ "МИАЦ" - амбулаторная помощь
0
0902
0
0
0
110764
103052
-7712
МУЗОТ    "МИАЦ"    (больницы)    -
амбулаторная помощь
907

0902

470 99 00

001/500

0

55085

52177

-2908

Расходы
907
0902
470 99 00
001/500
200
44821
42294
-2527
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
907

0902

470 99 00

001/500

210

30824

30824

0

Заработная плата
907
0902
470 99 00
001/500
211
24402
24402
0
Прочие выплаты
907
0902
470 99 00
001/500
212
29
29
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
907

0902

470 99 00

001/500

213

6393

6393

0

Оплата работ, услуг
907
0902
470 99 00
001/500
220
13985
11458
-2527
Услуги связи
907
0902
470 99 00
001/500
221
350
298
-52
Транспортные услуги
907
0902
470 99 00
001/500
222
7083
5044
-2039
Коммунальные услуги
907
0902
470 99 00
001/500
223
1990
1972
-18
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
907

0902

470 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
907

0902

470 99 00

001/500

225

3378

3062

-316

Прочие работы, услуги
907
0902
470 99 00
001/500
226
1184
1082
-102
Прочие расходы
907
0902
470 99 00
001/500
290
12
12
0
Поступление нефинансовых активов
907
0902
470 99 00
001/500
300
10264
9883
-381
Увеличение   стоимости    основных
средств
907

0902

470 99 00

001/500

310

1553

1553

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
907

0902

470 99 00

001/500

340

8711

8330

-381

МУЗОТ  "МИАЦ"   (стоматологическая
поликлиника) - амбулаторная помощь
907

0902

471 99 00

001/500

0

38555

38151

-404

Расходы
907
0902
471 99 00
001/500
200
24188
24101
-87
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
907

0902

471 99 00

001/500

210

19890

19890

0

Заработная плата
907
0902
471 99 00
001/500
211
15735
15735
0
Прочие выплаты
907
0902
471 99 00
001/500
212
32
32
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
907

0902

471 99 00

001/500

213

4123

4123

0

Оплата работ, услуг
907
0902
471 99 00
001/500
220
4296
4209
-87
Услуги связи
907
0902
471 99 00
001/500
221
131
108
-23
Транспортные услуги
907
0902
471 99 00
001/500
222
129
109
-20
Коммунальные услуги
907
0902
471 99 00
001/500
223
197
195
-2
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
907

0902

471 99 00

001/500

224

90

90

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
907

0902

471 99 00

001/500

225

2461

2444

-17

Прочие работы, услуги
907
0902
471 99 00
001/500
226
1288
1263
-25
Прочие расходы
907
0902
471 99 00
001/500
290
2
2
0
Поступление нефинансовых активов
907
0902
471 99 00
001/500
300
14367
14050
-317
Увеличение   стоимости    основных
средств
907

0902

471 99 00

001/500

310

5019

4862

-157

Увеличение стоимости  материальных
активов
907

0902

471 99 00

001/500

340

9348

9188

-160

МУ "ГУКС" - реконструкция  детской
городской поликлиники  -  за  счет
средств бюджета города
912


0902


470 99 00


001


0


12124


12124


0


Поступление нефинансовых активов
912
0902
470 99 00
001
300
12124
12124
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0902

470 99 00

001

310

12124

12124

0

МУ "ГУКС" - реконструкция  детской
городской поликлиники  -  за  счет
средств областного бюджета города
912


0902


522 27 00


003


0


5000


600


-4400


Поступление нефинансовых активов
912
0902
522 27 00
003
300
5000
600
-4400
Увеличение   стоимости    основных
средств
912

0902

522 27 00

003

310

5000

600

-4400

МУЗОТ "МИАЦ" - медицинская  помощь
в дневных стационарах
907

0903

470 99 00

001/500

0

1699

1550

-149

Расходы
907
0903
470 99 00
001/500
200
985
892
-93
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
907

0903

470 99 00

001/500

210

235

235

0

Заработная плата
907
0903
470 99 00
001/500
211
186
186
0
Прочие выплаты
907
0903
470 99 00
001/500
212
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
907

0903

470 99 00

001/500

213

49

49

0

Оплата работ, услуг
907
0903
470 99 00
001/500
220
750
657
-93
Услуги связи
907
0903
470 99 00
001/500
221
4
3
-1
Транспортные услуги
907
0903
470 99 00
001/500
222
53
38
-15
Коммунальные услуги
907
0903
470 99 00
001/500
223
275
273
-2
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
907

0903

470 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
907

0903

470 99 00

001/500

225

373

304

-69

Прочие работы, услуги
907
0903
470 99 00
001/500
226
45
39
-6
Прочие расходы
907
0903
470 99 00
001/500
290
  
0
Поступление нефинансовых активов
907
0903
470 99 00
001/500
300
714
658
-56
Увеличение   стоимости    основных
средств
907

0903

470 99 00

001/500

310

100

100

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
907

0903

470 99 00

001/500

340

614

558

-56

Скорая медицинская помощь
0
0904
0
0
0
56975
55822
-1153
МУЗОТ "МИАЦ" -  станции  скорой  и
неотложной помощи
907

0904

477 99 00

001/500

0

47888

47679

-209

Расходы
907
0904
477 99 00
001/500
200
41612
41441
-171
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
907

0904

477 99 00

001/500

210

35724

35723

-1

Заработная плата
907
0904
477 99 00
001/500
211
28305
28305
0
Прочие выплаты
907
0904
477 99 00
001/500
212
  
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
907

0904

477 99 00

001/500

213

7419

7418

-1

Оплата работ, услуг
907
0904
477 99 00
001/500
220
5872
5702
-170
Услуги связи
907
0904
477 99 00
001/500
221
151
119
-32
Транспортные услуги
907
0904
477 99 00
001/500
222
  
0
Коммунальные услуги
907
0904
477 99 00
001/500
223
434
430
-4
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
907

0904

477 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
907

0904

477 99 00

001/500

225

4829

4747

-82

Прочие работы, услуги
907
0904
477 99 00
001/500
226
458
406
-52
Прочие расходы
907
0904
477 99 00
001/500
290
16
16
0
Поступление нефинансовых активов
907
0904
477 99 00
001/500
300
6276
6238
-38
Увеличение   стоимости    основных
средств
907

0904

477 99 00

001/500

310

  
0

Увеличение стоимости  материальных
активов
907

0904

477 99 00

001/500

340

6276

6238

-38

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
0

0904

520 18 00

0

0

9087

8143

-944

МУЗОТ "МИАЦ"  -  денежные  выплаты
медицинскому             персоналу
фельдшерско-акушерских    пунктов,
врачам, фельдшерам  и  медицинским
сестрам скорой медицинской  помощи
за   счет   средств   федерального
бюджета
907






0904






520 18 00






001






0






9087






8143






-944






Расходы
907
0904
520 18 00
001
200
9087
8143
-944
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
907

0904

520 18 00

001

210

9087

8143

-944

Заработная плата
907
0904
520 18 00
001
211
7201
6504
-697
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
907

0904

520 18 00

001

213

1886

1639

-247

Спорт и физическая культура
0
0908
0
0
0
17914
15291
-2623
УОСК "Химик"
908
0908
512 97 00
500/502
0
9600
9600
0
Расходы
908
0908
512 97 00
500/502
200
9600
9600
0
Прочие работы, услуги
908
0908
512 97 00
500/502
226
9600
9600
0
Целевые  программы   муниципальных
образований
0

0908

795 00 00

0

0

8314

5691

-2623

Программа   "Развитие   физической
культуры и спорта на 2008  -  2010
годы"
0


0908


795 11 00


500


0


8314


5691


-2623


Администрация города
902
0908
795 11 00
500
0
3280
2889
-391
Расходы
902
0908
795 11 00
500
200
3280
2889
-391
Оплата работ, услуг
902
0908
795 11 00
500
220
3280
2889
-391
Прочие работы, услуги
902
0908
795 11 00
500
226
3280
2889
-391
ЦМУ "ЦБ учреждений образования"
905
0908
795 11 00
500
0
4814
2604
-2210
Расходы
905
0908
795 11 00
500
200
4814
2604
-2210
Приобретение услуг
905
0908
795 11 00
500
220
4814
2604
-2210
Прочие услуги
905
0908
795 11 00
500
226
4814
2604
-2210
ЦМУ "ЦБ учреждений культуры"
906
0908
795 11 00
500
0
220
198
-22
Расходы
906
0908
795 11 00
500
200
220
198
-22
Оплата работ, услуг
906
0908
795 11 00
500
220
220
198
-22
Прочие работы, услуги
906
0908
795 11 00
500
226
220
198
-22
Другие    вопросы    в     области
здравоохранения,        физической
культуры и спорта
0


0910


0


0


0


27288


21772


-5516


МУЗОТ   "МИАЦ"    -    учреждения,
обеспечивающие      предоставление
услуг в сфере здравоохранения
907


0910


469 99 00


001/500


0


15616


11895


-3721


Расходы
907
0910
469 99 00
001/500
200
10850
10472
-378
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
907

0910

469 99 00

001/500

210

9550

9550

0

Заработная плата
907
0910
469 99 00
001/500
211
7565
7565
0
Прочие выплаты
907
0910
469 99 00
001/500
212
3
3
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
907

0910

469 99 00

001/500

213

1982

1982

0

Оплата работ, услуг
907
0910
469 99 00
001/500
220
1298
920
-378
Услуги связи
907
0910
469 99 00
001/500
221
333
260
-73
Транспортные услуги
907
0910
469 99 00
001/500
222
207
148
-59
Коммунальные услуги
907
0910
469 99 00
001/500
223
111
111
0
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
907

0910

469 99 00

001/500

224

  
0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
907

0910

469 99 00

001/500

225

186

107

-79

Прочие работы, услуги
907
0910
469 99 00
001/500
226
461
294
-167
Прочие расходы
907
0910
469 99 00
001/500
290
2
2
0
Поступление нефинансовых активов
907
0910
469 99 00
001/500
300
4766
1423
-3343
Увеличение   стоимости    основных
средств
907

0910

469 99 00

001/500

310

349

349

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
907

0910

469 99 00

001/500

340

4417

1074

-3343

Целевые  программы   муниципальных
образований
0

0910

795 00 00

0

0

11672

9877

-1795

МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
программа  "Здоровый  ребенок   на
2007 - 2010 гг.", в том числе:
0


0910


795 04 00


500


0


153


0


-153


МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 04 00
500
0
  
0
Поступление нефинансовых активов
905
0910
795 04 00
500
300
153
0
-153
Увеличение   стоимости    основных
средств
905

0910

795 04 00

500

310

153

0

-153

МУ   "ЦБ   учреждений   культуры",
администрация города  -  программа
"Комплексные   меры   профилактики
злоупотребления     наркотическими
средствами     и     психотропными
веществами на 2008 - 2010 годы"
0





0910





795 06 00





500





0





834





609





-225





МУ "ЦБ учреждений культуры"
905
0910
795 06 00
500
0
25
0
-25
Расходы
905
0910
795 06 00
500
200
25
0
-25
Прочие работы, услуги
905
0910
795 06 00
500
226
25
0
-25
Администрация города
902
0910
795 06 00
500
0
809
609
-200
Расходы
902
0910
795 06 00
500
200
809
609
-200
Оплата работ, услуг
902
0910
795 06 00
500
220
809
609
-200
Прочие работы, услуги
902
0910
795 06 00
500
226
809
609
-200
Администрация города  -  программа
"Анти-ВИЧ/СПИД  на  2007  -   2009
годы"
0


0910


795 05 00


500


0


142


1


-141


Администрация города
902
0910
795 05 00
500
0
142
1
-141
Расходы
902
0910
795 05 00
500
200
142
1
-141
Прочие работы, услуги
902
0910
795 05 00
500
226
142
1
-141
МУЗОТ    "МИАЦ",     администрация
города,    МУ    "ЦБ    учреждений
образования"      -      программа
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия   населения    города
Усолье-Сибирское на  2007  -  2009
годы"
0







0910







795 08 00







500







0







9195







8195







-1000







МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 08 00
500
0
8708
7708
-1000
Расходы
907
0910
795 08 00
500
200
488
488
0
Оплата работ, услуг
907
0910
795 08 00
500
220
488
488
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
907

0910

795 08 00

500

225

488

488

0

Прочие работы, услуги
907
0910
795 08 00
500
226
0
0
0
Поступление нефинансовых активов
907
0910
795 08 00
500
300
8220
7220
-1000
Увеличение   стоимости    основных
средств
907

0910

795 08 00

500

310

0

0

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
907

0910

795 08 00

500

340

8220

7220

-1000

Администрация города
902
0910
795 08 00
500
0
75
75
0
Расходы
902
0910
795 08 00
500
200
75
75
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

0910

795 08 00

500

225

0

0

0

Прочие работы, услуги
902
0910
795 08 00
500
226
75
75
0
МУ "ЦБ учреждений образования"
905
0910
795 08 00
500
0
412
412
0
Расходы
905
0910
795 08 00
500
200
412
412
0
Дезинсекция и дератизация
905
0910
795 08 00
500
225
412
412
0
МУЗОТ  "МИАЦ"-  программа   "Кадры
здравоохранения             города
Усолье-Сибирское на  2008  -  2012
годы"
0



0910



795 21 00



500



0



1348



1072



-276



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 21 00
500
0
1348
1072
-276
Расходы
907
0910
795 21 00
500
200
1348
1072
-276
Оплата работ, услуг
907
0910
795 21 00
500
220
1348
1072
-276
Прочие работы, услуги
907
0910
795 21 00
500
226
1348
1072
-276
Итого по разделу  "Здравоохранение
и спорт"
0

0900

0

0

0

298429

272955

-25474

Расходы
0
0900
0
0
200
215305
201672
-13633
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
0

0900

0

0

210

128857

127912

-945

Заработная плата
0
0900
0
0
211
101944
101247
-697
Прочие выплаты
0
0900
0
0
212
202
202
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
0

0900

0

0

213

26711

26463

-248

Оплата работ, услуг
0
0900
0
0
220
86391
73701
-12690
Услуги связи
0
0900
0
0
221
1666
1347
-319
Транспортные услуги
0
0900
0
0
222
13594
9719
-3875
Коммунальные услуги
0
0900
0
0
223
8839
8682
-157
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
0

0900

0

0

224

90

90

0

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

0900

0

0

225

33011

28966

-4045

Прочие работы, услуги
0
0900
0
0
226
29191
24897
-4294
Прочие расходы
0
0900
0
0
290
57
59
2
Поступление нефинансовых активов
0
0900
0
0
300
83124
71283
-11841
Увеличение   стоимости    основных
средств
0

0900

0

0

310

33821

28768

-5053

Увеличение стоимости  материальных
активов
0

0900

0

0

340

49303

42515

-6788

Социальная политика
        
Пенсионное обеспечение
902
1001
0
0
0
1741
1741
0
Администрация города -  доплата  к
пенсиям почетным гражданам
902

1001

491 02 00

005

0

956

956

0

Расходы
902
1001
491 02 00
005
200
956
956
0
Социальное обеспечение
902
1001
491 02 00
005
260
956
956
0
Пенсии,   пособия,   выплачиваемые
организациями              сектора
государственного управления
902


1001


491 02 00


005


263


956


956


0


Администрация города -  доплата  к
пенсиям муниципальным служащим
902

1001

491 01 00

005

0

785

785

0

Расходы
902
1001
491 01 00
005
200
785
785
0
Социальное обеспечение
902
1001
491 01 00
005
260
785
785
0
Пенсии,   пособия,   выплачиваемые
организациями              сектора
государственного управления
902


1001


491 01 00


005


263


785


785


0


Социальное обеспечение населения
902
1003
0
0
0
55137
57734
2597
Федеральная   целевая    программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
0

1003

104 00 00

0

0

2015

2015

0

Подпрограмма  "Обеспечение  жильем
молодых семей"
0

1003

104 02 00

0

0

2015

2015

0

Администрация города
902
1003
104 02 00
003
0
2015
2015
0
Расходы
902
1003
104 02 00
003
200
2015
2015
0
Социальное обеспечение
902
1003
104 02 00
003
260
2015
2015
0
Пособия   по   социальной   помощи
населению
902

1003

104 02 00

003

262

2015

2015

0

Администрация города  -  областная
государственная         социальная
программа   "Молодым   семьям    -
доступное жилье" на  2005  -  2019
годы
902




1003




104 02 00




005




0




336




336




0




Расходы
902
1003
104 02 00
005
200
336
336
0
Социальное обеспечение
902
1003
104 02 00
005
260
336
336
0
Пособия   по   социальной   помощи
населению
902

1003

104 02 00

005

262

336

336

0

Администрация  города  -  субсидии
населению
902

1003

505 48 00

005

0

41037

45361

4324

Расходы
902
1003
505 48 00
005
200
41037
45361
4324
Оплата работ, услуг
902
1003
505 48 00
005
220
622
622
0
Услуги связи
902
1003
505 48 00
005
221
15
15
0
Прочие работы, услуги
902
1003
505 48 00
005
226
607
607
0
Социальное обеспечение
902
1003
505 48 00
005
260
40415
44739
4324
Пособия   по   социальной   помощи
населению
902

1003

505 48 00

005

262

40415

44739

4324

МУ "ЦБ учреждений  образования"  -
субвенция   на   госполномочия   -
предоставление   мер    социальной
поддержки многодетным и малоимущим
семьям
905




1003




505 86 00




005




0




4019




2972




-1047




Расходы
905
1003
505 86 00
005
200
4019
2972
-1047
Оплата работ, услуг
905
1003
505 86 00
005
220
4019
2972
-1047
Прочие работы, услуги
905
1003
505 86 00
005
226
4019
2972
-1047
Администрация  города  -  льготный
проезд
902

1003

514 01 00

013

0

5000

5000

0

Расходы
902
1003
514 01 00
013
200
5000
5000
0
Безвозмездные         перечисления
организациям
902

1003

514 01 00

013

240

5000

5000

0

Безвозмездные         перечисления
государственным  и   муниципальным
организациям
902


1003


514 01 00


013


241


5000


5000


0


Целевые  программы   муниципальных
образований
0

1003

0

0

0

2730

2050

-680

Администрация   города    -    МЦП
"Строительство молодежных жилищных
комплексов в  г.  Усолье-Сибирское
на 2006 - 2019 гг."
902



1003



104 02 00



500



0



2730



2050



-680



Расходы
902
1003
104 02 00
500
200
2730
2050
-680
Социальное обеспечение
902
1003
104 02 00
500
260
2730
2050
-680
Пособия   по   социальной   помощи
населению
902

1003

104 02 00

500

262

2730

2050

-680

Другие    вопросы    в     области
социальной политики
0

1006

0

0

0

1249

1249

0

Администрация города  -  субвенция
по  госполномочиям  -  определение
персонального      состава       и
обеспечение деятельности  районных
(городских),  районных  в  городах
комиссий         по          делам
несовершеннолетних
902






1006






521 02 02






500






0






1079






1079






0






Расходы
902
1006
521 02 02
500
200
1022
1022
0
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
902

1006

521 02 02

500

210

824

824

0

Заработная плата
902
1006
521 02 02
500
211
656
656
0
Прочие выплаты
902
1006
521 02 02
500
212
3
3
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
902

1006

521 02 02

500

213

165

165

0

Оплата работ, услуг
902
1006
521 02 02
500
220
198
198
0
Услуги связи
902
1006
521 02 02
500
221
32
32
0
Транспортные услуги
902
1006
521 02 02
500
222
101
101
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
902

1006

521 02 02

500

225

5

5

0

Прочие работы, услуги
902
1006
521 02 02
500
226
60
60
0
Прочие расходы
902
1006
521 02 02
500
290
5
5
0
Поступление нефинансовых активов
902
1006
521 02 02
500
300
52
52
0
Увеличение стоимости  материальных
активов
902

1006

521 02 02

500

340

52

52

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
902

1006

521 02 02

500

340

  
0

Администрация города  -  программа
"Поддержка ветеранов, ветеранского
движения      в      муниципальном
образовании                 города
Усолье-Сибирское"
902




1006




795 13 00




500




0




170




170




0




Прочие расходы
902
1006
795 13 00
500
290
170
170
0
Итого   по   разделу   "Социальная
политика"
0

1000

0

0

0

58127

60724

2597

Расходы
0
1000
0
0
200
58075
60672
2597
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
0

1000

0

0

210

824

824

0

Заработная плата
0
1000
0
0
211
656
656
0
Прочие выплаты
0
1000
0
0
212
3
3
0
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
0

1000

0

0

213

165

165

0

Оплата работ, услуг
0
1000
0
0
220
4839
3792
-1047
Услуги связи
0
1000
0
0
221
47
47
0
Транспортные услуги
0
1000
0
0
222
101
101
0
Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

1000

0

0

225

5

5

0

Прочие работы, услуги
0
1000
0
0
226
4686
3639
-1047
Безвозмездные         перечисления
организациям
0

1000

0

0

240

5000

5000

0

Безвозмездные         перечисления
государственным  и   муниципальным
организациям
0


1000


0


0


241


5000


5000


0


Социальное обеспечение
0
1000
0
0
260
47237
50881
3644
Пособия   по   социальной   помощи
населению
0

1000

0

0

262

45496

49140

3644

Пенсии,   пособия,   выплачиваемые
организациями              сектора
государственного управления
0


1000


0


0


263


1741


1741


0


Прочие расходы
0
1000
0
0
290
175
175
0
Поступление нефинансовых активов
0
1000
0
0
300
52
52
0
Увеличение   стоимости    основных
средств
0

1000

0

0

310

0

0

0

Увеличение стоимости  материальных
активов
0

1000

0

0

340

52

52

0

ВСЕГО расходов:
0
0
0
0
0
1446830
1404220
-42610
Экономическая структура расходов
0
0
0
0
0
1446830
1404220
-42610
Расходы
0
0
0
0
200
1233950
1212500
-21450
Оплата  труда  и   начисления   на
выплаты по оплате труда
0

0

0

0

210

657149

656847

-302

Заработная плата
0
0
0
0
211
518791
518731
-60
Прочие выплаты
0
0
0
0
212
2600
2439
-161
Начисления на  выплаты  по  оплате
труда
0

0

0

0

213

135758

135677

-81

Оплата работ, услуг
0
0
0
0
220
226574
197175
-29399
Услуги связи
0
0
0
0
221
5532
4865
-667
Транспортные услуги
0
0
0
0
222
15740
10687
-5053
Коммунальные услуги
0
0
0
0
223
33487
33342
-145
Арендная  плата   за   пользование
имуществом
0

0

0

0

224

358

409

51

Работы,   услуги   по   содержанию
имущества
0

0

0

0

225

105 442

93 789

-11653

Прочие работы, услуги
0
0
0
0
226
66015
54083
-11932
Обслуживание      государственного
(муниципального) долга
0

0

0

0

230

5500

10200

4700

Обслуживание внутреннего долга
0
0
0
0
231
5500
10200
4700
Безвозмездные         перечисления
организациям
0

0

0

0

240

276625

276625

0

Безвозмездные         перечисления
государственным  и   муниципальным
организациям
0


0


0


0


241


24860


24860


0


Безвозмездные         перечисления
организациям,    за    исключением
государственных  и   муниципальных
организаций
0



0



0



0



242



251765



251765



0



Социальное обеспечение
0
0
0
0
260
47237
50881
3644
Пособия   по   социальной   помощи
населению
0

0

0

0

262

45496

49140

3644

Пенсии,   пособия,   выплачиваемые
организациями              сектора
государственного управления
0


0


0


0


263


1741


1741


0


Прочие расходы
0
0
0
0
290
20865
20772
-93
Поступление нефинансовых активов
0
0
0
0
300
212880
191720
-21160
Увеличение   стоимости    основных
средств
0

0

0

0

310

92404

83527

-8877

Увеличение стоимости  материальных
активов
0

0

0

0

340

120476

108193

-12283


Заместитель главы администрации
по экономике и финансам -
начальник финансового управления
Е.В.ВОРОНИНА