Приложение к Решению от 27.11.2007 г № 106/4 Структура

№ 104/4 ведомственная структура расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2008 год


Наименование Мин. РзПр ЦСР ВР Эконом. статья Бюджет с изменениями и дополнениями от 11.09.2008 Бюджет с изменениями и дополнениями от 10.10.2008 Отклонения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0 0102 002 03 00 000 0 1696 1696 0
Городская Дума - расходы на оплату труда и начислений на оплату труда высшего должностного лица субъекта и органа местного самоуправления 901 0102 002 03 00 500 0 1696 1696 0
Расходы 901 0102 002 03 00 500 0 1696 1696 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 0102 002 03 00 500 210 1696 1696 0
Заработная плата 901 0102 002 03 00 500 211 1569 1569 0
Прочие выплаты 901 0102 002 03 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 901 0102 002 03 00 500 213 127 127 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 002 04 00 0 0 4298 4298 0
Городская Дума 901 0103 002 04 00 0 0 4298 4298 0
Расходы 901 0103 002 04 00 0 200 3819 3819 0
Оплата труда и начисления на оплату труда - аппарат городской Думы 901 0103 002 04 00 500 210 2223 2223 0
Заработная плата 901 0103 002 04 00 500 211 1753 1753 0
Прочие выплаты 901 0103 002 04 00 500 212 11 11 0
Начисления на оплату труда 901 0103 002 04 00 500 213 459 459 0
Приобретение услуг 901 0103 002 04 00 500 220 1398 1398 0
Услуги связи 901 0103 002 04 00 500 221 78 78 0
Транспортные услуги 901 0103 002 04 00 500 222 65 65 0
Коммунальные услуги 901 0103 002 04 00 500 223 0 0 0
Арендная плата за пользование имуществом 901 0103 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 901 0103 002 04 00 500 225 65 65 0
Прочие услуги 901 0103 002 04 00 500 226 1190 1190 0
Прочие расходы 901 0103 002 04 00 500 290 198 198 0
Поступление нефинансовых активов 901 0103 002 04 00 500 300 479 479 0
Увеличение стоимости основных средств 901 0103 002 04 00 500 310 138 138 0
Увеличение стоимости материальных активов 901 0103 002 04 00 500 340 341 341 0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 902 0104 002 00 00 0 0 70436 69936 -500
Администрация города 902 0104 002 04 00 500 0 66661 66161 -500
Расходы 902 0104 002 04 00 500 200 62358 61858 -500
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 002 04 00 500 210 49282 49282 0
Заработная плата 902 0104 002 04 00 500 211 39024 39024 0
Прочие выплаты 902 0104 002 04 00 500 212 35 35 0
Начисления на оплату труда 902 0104 002 04 00 500 213 10223 10223 0
Приобретение услуг 902 0104 002 04 00 500 220 11872 11772 -100
Услуги связи 902 0104 002 04 00 500 221 1263 1263 0
Транспортные услуги 902 0104 002 04 00 500 222 171 171 0
Коммунальные услуги 902 0104 002 04 00 500 223 462 462 0
Арендная плата за пользование имуществом 902 0104 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 902 0104 002 04 00 500 225 6489 6489 0
Прочие услуги 902 0104 002 04 00 500 226 3487 3387 -100
Прочие расходы 902 0104 002 04 00 500 290 1204 804 -400
Поступление нефинансовых активов 902 0104 002 04 00 500 300 4303 4303 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0104 002 04 00 500 310 2013 2013 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0104 002 04 00 500 340 2290 2290 0
Администрация города - глава исполнительной власти местного самоуправления 902 0104 002 08 00 500 0 1174 1174 0
Расходы 902 0104 002 08 00 500 200 1174 1174 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 002 08 00 500 210 1174 1174 0
Заработная плата 902 0104 002 08 00 500 211 930 930 0
Прочие выплаты 902 0104 002 08 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 902 0104 002 08 00 500 213 244 244 0
Администрация города субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание 7 единиц) 902 0104 505 48 00 500 0 2601 2601 0
Расходы 902 0104 505 48 00 500 200 2601 2601 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 505 48 00 500 210 2601 2601 0
Заработная плата 902 0104 505 48 00 500 211 2061 2061 0
Прочие выплаты 902 0104 505 48 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 902 0104 505 48 00 500 213 540 540 0
Судебная система 902 0105 000 00 00 000 0 65 65 0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 001 40 00 500 0 65 65 0
Администрация города 902 0105 001 40 00 500 0 65 65 0
Расходы 902 0105 001 40 00 500 200 60 60 0
Приобретение услуг 902 0105 001 40 00 500 220 60 60 0
Прочие услуги 902 0105 001 40 00 500 226 60 60 0
Поступление нефинансовых активов 902 0105 001 40 00 500 300 5 5 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0105 001 40 00 500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0105 001 40 00 500 340 5 5 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора 0 0106 002 04 00 0 0 857 857 0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское 913 0106 002 04 00 500 0 857 857 0
Расходы 913 0106 002 04 00 500 200 621 621 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 913 0106 002 04 00 500 210 604 604 0
Заработная плата 913 0106 002 04 00 500 211 479 479 0
Прочие выплаты 913 0106 002 04 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 913 0106 002 04 00 500 213 125 125 0
Приобретение услуг 913 0106 002 04 00 500 220 17 17 0
Услуги связи 913 0106 002 04 00 500 221 12 12 0
Транспортные услуги 913 0106 002 04 00 500 222 0
Коммунальные услуги 913 0106 002 04 00 500 223 5 5 0
Арендная плата за пользование имуществом 913 0106 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 913 0106 002 04 00 500 225 0
Прочие услуги 913 0106 002 04 00 500 226 0
Прочие расходы 913 0106 002 04 00 500 290 0
Поступление нефинансовых активов 913 0106 002 04 00 500 300 236 236 0
Увеличение стоимости основных средств 913 0106 002 04 00 500 310 220 220 0
Увеличение стоимости материальных активов 913 0106 002 04 00 500 340 16 16 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 0111 065 03 00 013 0 1000 1000 0
Администрация города 902 0111 065 03 00 013 0 1000 1000 0
Расходы 902 0111 065 03 00 013 200 1000 1000 0
Обслуживание долговых обязательств 902 0111 065 03 00 013 230 1000 1000 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 902 0111 065 03 00 013 231 1000 1000 0
Резервные фонды 902 0112 070 05 00 013 0 500 500 0
Администрация города резервный фонд бюджета города 902 0112 070 05 00 013 0 500 500 0
Расходы 902 0112 070 05 00 013 200 500 500 0
Прочие расходы 902 0112 070 05 00 013 290 500 500 0
Другие общегосударственные вопросы 0 0114 0 0 0 27829 26794 -1035
МУ "Муниципальный архив" 904 0114 440 99 00 001/500 0 4837 4837 0
Расходы 904 0114 440 99 00 001/500 200 4509 4525 16
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 0114 440 99 00 001/500 210 3459 3459 0
Заработная плата 904 0114 440 99 00 001/500 211 2738 2738 0
Прочие выплаты 904 0114 440 99 00 001/500 212 5 5 0
Начисления на оплату труда 904 0114 440 99 00 001/500 213 716 716 0
Приобретение услуг 904 0114 440 99 00 001/500 220 1031 1049 18
Услуги связи 904 0114 440 99 00 001/500 221 41 41 0
Транспортные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 222 31 31 0
Коммунальные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 223 94 94 0
Арендная плата за пользование имуществом 904 0114 440 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 904 0114 440 99 00 001/500 225 536 536 0
Прочие услуги 904 0114 440 99 00 001/500 226 329 347 18
Прочие расходы 904 0114 440 99 00 001/500 290 19 17 -2
Поступление нефинансовых активов 904 0114 440 99 00 001/500 300 328 312 -16
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 440 99 00 001/500 310 280 265 -15
Увеличение стоимости материальных активов 904 0114 440 99 00 001/500 340 48 47 -1
МУ "Муниципальный архив" субвенция по госполномочиям комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда 904 0114 521 02 01 001 0 1033 1033 0
Расходы 904 0114 521 02 01 001 200 844 904 60
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 0114 521 02 01 001 210 794 794 0
Заработная плата 904 0114 521 02 01 001 211 629 629 0
Начисления на оплату труда 904 0114 521 02 01 001 213 165 165 0
Приобретение услуг 904 0114 521 02 01 001 220 50 110 60
Прочие услуги 904 0114 521 02 01 001 226 50 110 60
Поступление нефинансовых активов 904 0114 521 02 01 001 300 189 129 -60
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 521 02 01 001 310 189 129 -60
Администрация города субвенция по госполномочиям определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 902 0114 521 0204 500 0 484 484 0
Расходы 902 0114 521 02 04 500 200 386 386 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0114 521 02 04 500 210 302 302 0
Заработная плата 902 0114 521 02 04 500 211 239 239 0
Начисления на оплату труда 902 0114 521 02 04 500 213 63 63 0
Приобретение услуг 902 0114 521 02 04 500 220 84 84 0
Услуги связи 902 0114 521 02 04 500 221 24 24 0
Прочие услуги 902 0114 521 02 04 500 226 60 60 0
Поступление нефинансовых активов 902 0114 521 02 04 500 300 98 98 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0114 521 02 04 500 310 82 82 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0114 521 02 04 500 340 16 16 0
Администрация города субвенция по госполномочиям государственное управление охраной труда 902 0114 521 02 06 500 0 990 990 0
Расходы 902 0114 521 02 06 500 200 802 802 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0114 521 02 06 500 210 617 617 0
Заработная плата 902 0114 521 02 06 500 211 489 489 0
Начисления на оплату труда 902 0114 521 02 06 500 213 128 128 0
Приобретение услуг 902 0114 521 02 06 500 220 185 185 0
Услуги связи 902 0114 521 02 06 500 221 55 55 0
Транспортные услуги 902 0114 521 02 06 500 222 0 25 25
Прочие услуги 902 0114 521 02 06 500 226 130 105 -25
Поступление нефинансовых активов 902 0114 521 02 06 500 300 188 188 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0114 521 02 06 500 310 156 156 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0114 521 02 06 500 340 32 32 0
КУМИ администрации города оценка, транспортный налог, изготовление техпаспортов 903 0114 090 02 00 500 0 12673 12673 0
Расходы 903 0114 090 02 00 500 200 12673 12673 0
Приобретение услуг 903 0114 090 02 00 500 220 12673 12673 0
Прочие расходы 903 0114 090 02 00 500 226 12673 12673 0
Выполнение других обязательств государства 902 0114 092 00 00 0 0 5697 5697 0
Администрация города - стат. информация 902 0114 092 03 00 500 0 153 153 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 153 153 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 153 153 0
Администрация города расходы по оплате помощникам депутатов Законодательного собрания Иркутской области 902 0114 092 03 00 500 0 1025 1025 0
Расходы 902 0114 092 03 00 500 200 1025 1025 0
Приобретение услуг 902 0114 092 03 00 500 220 1025 1025 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 226 1025 1025 0
Администрация города - оплата по исполнительным листам 902 0114 092 03 00 500 0 4519 4519 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 4519 4519 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 4519 4519 0
Целевые программы муниципальных образований 902 0114 795 00 00 500 0 2115 1080 -1035
Администрация города - МЦП "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское" на 2006 2010 годы 902 0114 795 12 00 500 0 150 150 0
Расходы 902 0114 795 12 00 500 200 150 150 0
Прочие расходы 902 0114 795 12 00 500 290 150 150 0
Администрация города программа социально-экономического развития на 2008 - 2012 годы 902 0114 795 17 00 500 0 1965 930 -1035
Расходы 902 0114 795 17 00 500 200 1965 930 -1035
Прочие расходы 902 0114 795 17 00 500 290 1965 930 -1035
Итого по разделу общегосударственные вопросы 0 0 0 0 0 106681 105146 -1535
Расходы 0 0100 0 0 200 100855 99396 -1459
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0100 0 0 210 62752 62752 0
Заработная плата 0 0100 0 0 211 49911 49911 0
Прочие выплаты 0 0100 0 0 212 51 51 0
Начисления на оплату труда 0 0100 0 0 213 12790 12790 0
Приобретение услуг 0 0100 0 0 220 28395 28373 -22
Услуги связи 0 0100 0 0 221 1473 1473 0
Транспортные услуги 0 0100 0 0 222 267 292 25
Коммунальные услуги 0 0100 0 0 223 561 561 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0100 0 0 224 0 0 0
Услуги по содержанию имущества 0 0100 0 0 225 7090 7090 0
Прочие услуги 0 0100 0 0 226 19004 18957 -47
Обслуживание долговых обязательств 0 0100 0 0 230 1000 1000 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0 0100 0 0 231 1000 1000 0
Прочие расходы 0 0100 0 0 290 8708 7271 -1437
Поступление нефинансовых активов 0 0100 0 0 300 5826 5750 -76
Увеличение стоимости основных средств 0 0100 0 0 310 3078 3003 -75
Увеличение стоимости материальных активов 0 0100 0 0 340 2748 2747 -1
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 000 00 00 000 0 423 143 -280
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 902 0204 209 01 00 000 0 423 143 -280
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 209 01 00 500 0 423 143 -280
Администрация города 902 0204 209 01 00 500 0 423 143 -280
Расходы 902 0204 209 01 00 500 200 423 143 -280
Прочие расходы 902 0204 209 01 00 500 290 423 143 -280
Итого по разделу национальная оборона 0 0200 0 0 0 423 143 -280
Расходы 0 0200 0 0 200 423 143 -280
Прочие расходы 0 0200 0 0 290 423 143 -280
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел 902 0302 0 0 0 506 506 0
Целевые программы муниципальных образований 902 0302 795 00 00 500 0 506 506 0
Администрация города - ГЦП "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Усолье-Сибирское" на 2007 - 2009 годы 902 0302 795 14 00 500 0 506 506 0
Расходы 902 0302 795 14 00 500 200 206 206 0
Услуги по содержанию имущества 902 0302 795 14 00 500 225 0 0 0
Прочие услуги 902 0302 795 14 00 500 226 20 20 0
Прочие расходы 902 0302 795 14 00 500 290 186 186 0
Поступление нефинансовых активов 902 0302 795 14 00 500 300 300 300 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0302 795 14 00 500 310 100 100 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0302 795 14 00 500 340 200 200 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0 0309 218 01 00 014 0 500 0 -500
Администрация города - резерв материальных ресурсов 902 0309 218 01 00 014 0 500 0 -500
Расходы 902 0309 218 01 00 014 200 500 0 -500
Прочие расходы 902 0309 218 01 00 014 290 500 0 -500
Итого по разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 0300 0 0 0 1006 506 -500
Расходы 0 0300 0 0 200 706 206 -500
Услуги по содержанию имущества 0 0300 0 0 225 0 0 0
Прочие услуги 0 0300 0 0 226 20 20 0
Прочие расходы 0 0300 0 0 290 686 186 -500
Поступление нефинансовых активов 0 0300 0 0 300 300 300 0
Увеличение стоимости основных средств 0 0300 0 0 310 100 100 0
Увеличение стоимости материальных активов 0 0300 0 0 340 200 200 0
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы 0 0401 0 0 0 248 248 0
Администрация города субвенция по госполномочиям лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 0401 521 02 05 500 0 248 248 0
Расходы 902 0401 521 02 05 500 200 158 158 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0401 521 02 05 500 210 158 158 0
Заработная плата 902 0401 521 02 05 500 211 125 125 0
Начисления на оплату труда 902 0401 521 02 05 500 213 33 33 0
Поступление нефинансовых активов 902 0401 521 02 05 500 300 90 90 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0401 521 02 05 500 310 61 61 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0401 521 02 05 500 340 29 29 0
Администрация города субвенция по госполномочиям лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 0401 002 04 00 500 0 0 0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 0 0412 0 0 0 8445 7154 -1291
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 0412 092 99 00 000 0 4890 5402 512
МУ "ГУКС" 912 0412 092 99 00 001 0 4890 5402 512
Расходы 912 0412 092 99 00 001 200 4607 5039 432
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 0412 092 99 00 001 210 4198 4615 417
Заработная плата 912 0412 092 99 00 001 211 3326 3658 332
Прочие выплаты 912 0412 092 99 00 001 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 912 0412 092 99 00 001 213 871 956 85
Приобретение услуг 912 0412 092 99 00 001 220 409 424 15
Услуги связи 912 0412 092 99 00 001 221 45 45 0
Транспортные услуги 912 0412 092 99 00 001 222 40 40 0
Коммунальные услуги 912 0412 092 99 00 001 223 23 23 0
Арендная плата за пользование имуществом 912 0412 092 99 00 001 224 15 15 0
Услуги по содержанию имущества 912 0412 092 99 00 001 225 135 139 4
Прочие услуги 912 0412 092 99 00 001 226 151 162 11
Прочие расходы 912 0412 092 99 00 001 290 0
Поступление нефинансовых активов 912 0412 092 99 00 001 300 283 363 80
Увеличение стоимости основных средств 912 0412 092 99 00 001 310 150 178 28
Увеличение стоимости материальных активов 912 0412 092 99 00 001 340 133 185 52
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 338 00 00 0 0 3555 1752 -1803
Администрация города 902 0412 338 00 00 500 0 3555 1752 -1803
Расходы 902 0412 338 00 00 500 200 3555 1752 -1803
Прочие услуги 902 0412 338 00 00 500 226 3555 1752 -1803
Итого по разделу национальная экономика 0 0400 0 0 0 8693 7402 -1291
Расходы 0 0400 0 0 200 8320 6949 -1371
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0400 0 0 210 4356 4773 417
Заработная плата 0 0400 0 0 211 3451 3783 332
Прочие выплаты 0 0400 0 0 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 0 0400 0 0 213 904 989 85
Приобретение услуг 0 0400 0 0 220 3964 2176 -1788
Услуги связи 0 0400 0 0 221 45 45 0
Транспортные услуги 0 0400 0 0 222 40 40 0
Коммунальные услуги 0 0400 0 0 223 23 23 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0400 0 0 224 15 15 0
Услуги по содержанию имущества 0 0400 0 0 225 135 139 4
Прочие услуги 0 0400 0 0 226 3706 1914 -1792
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0400 0 0 240 0 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0400 0 0 241 0 0 0
Прочие расходы 0 0400 0 0 290 0 0 0
Поступление нефинансовых активов 0 0400 0 0 300 373 453 80
Увеличение стоимости основных средств 0 0400 0 0 310 211 239 28
Увеличение стоимости материальных активов 0 0400 0 0 340 162 214 52
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство 0 0501 0 0 0 193407 232628 39221
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0 0501 098 00 00 000 0 168157 206507 38350
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 00 000 0 115123 145473 30350
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 01 000 0 72831 116608 43777
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 902 0501 098 01 01 000 0 72831 72831 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 01 01 006 0 72831 72831 0
Расходы 902 0501 098 01 01 006 200 72831 72831 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 01 01 006 240 72831 72831 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 01 01 006 242 72831 72831 0
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 2-я заявка 902 0501 098 01 01 006 0 0 43777 43777
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 01 01 006 0 0 43777 43777
Расходы 902 0501 098 01 01 006 200 0 43777 43777
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 01 01 006 240 0 43777 43777
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 01 01 006 242 0 43777 43777
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 02 0 0 42292 28865 -13427
МУ "ГУКС" - выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - строительство жилья за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ 912 0501 098 01 02 0 0 42292 28865 -13427
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0501 098 01 02 500 0 42292 28865 -13427
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 01 02 500 300 42292 28865 -13427
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 01 02 500 310 42292 28865 -13427
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 00 0 0 53034 61034 8000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 01 0 0 41986 49986 8000
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0 0501 098 02 01 0 0 41986 49986 8000
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 2-я заявка 902 0501 098 02 01 500 0 0 8000 8000
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 500 0 0 8000 8000
Расходы 902 0501 098 02 01 500 200 0 8000 8000
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 500 240 0 8000 8000
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 500 242 0 8000 8000
Администрация города (1-я заявка) 902 0501 098 02 01 006 0 29946 29946 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 006 0 29946 29946 0
Расходы 902 0501 098 02 01 006 200 29946 29946 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 006 240 29946 29946 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 006 242 29946 29946 0
Администрация города (2-я заявка) 902 0501 098 02 01 006 0 10000 10000 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 006 0 10000 10000 0
Расходы 902 0501 098 02 01 006 200 10000 10000 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 006 240 10000 10000 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 006 242 10000 10000 0
КУМИ администрации города (на исполнение 1-я заявки) - 5% стоимости кап. ремонта, как средства собственника муниципального имущества 903 0501 098 02 01 006 0 1290 1290 0
Субсидии юридическим лицам 903 0501 098 02 01 006 0 1290 1290 0
Расходы 903 0501 098 02 01 006 200 1290 1290 0
Безвозмездные перечисления организациям 903 0501 098 02 01 006 240 1290 1290 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 903 0501 098 02 01 006 242 1290 1290 0
КУМИ администрации города (на исполнение 2-й заявки) - 5% стоимости капремонта, как средства собственника муниципального имущества 903 0501 098 02 01 006 0 750 750 0
Субсидии юридическим лицам 903 0501 098 02 01 006 0 750 750 0
Расходы 903 0501 098 02 01 006 200 750 750 0
Безвозмездные перечисления организациям 903 0501 098 02 01 006 240 750 750 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 903 0501 098 02 01 006 242 750 750 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 02 0 0 11048 11048 0
МУ "ГУКС" - выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - строительство жилья за счет областного бюджета на строительство Энгельса, 12 912 0501 098 02 02 012 0 1687 1687 0
Выполнение функций государственными органами 912 0501 098 02 02 012 0 1687 1687 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 012 300 1687 1687 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 012 310 1687 1687 0
Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет городского бюджета 0 0501 098 02 02 500 0 9361 9361 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0 0501 098 02 02 500 0 9361 9361 0
МУ "ГУКС" - строительство ж. дома по ул. Энгельса, 12 912 0501 098 02 02 500 0 4971 4971 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 500 300 4971 4971 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 500 310 4971 4971 0
МУ "ГУКС" - строительство жилья 912 0501 098 02 02 500 0 3390 3390 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 500 300 3390 3390 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 500 310 3390 3390 0
Администрация города - снос аварийного жилья, признанного непригодным для проживания 902 0501 098 02 02 500 0 1000 1000 0
Поступление нефинансовых активов 902 0501 098 02 02 500 300 1000 1000 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 098 02 02 500 310 1000 1000 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0 1501 102 00 00 0 0 7500 6020 -1480
Строительство объектов общегражданского назначения 0 0501 102 02 00 003 0 7500 6020 -1480
МУ "ГУКС" - выполнение проектно-сметной документации на строительство жилого дома ул. Шевченко, 13б 912 0501 102 02 00 003 0 6500 5020 -1480
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 003 300 6500 5020 -1480
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 003 310 6500 5020 -1480
МУ "ГУКС" - проведение научно-исследовательских работ "Обеспечение сейсмостойкости 9-этажной блок-секции серии 97с на кинематических фундаментах по Ленинскому проспекту" 912 0501 102 02 00 003 0 1000 1000 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 003 300 1000 1000 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 003 310 1000 1000 0
Администрация города приобретение квартир детям-сиротам за счет средств бюджета города 902 0501 102 01 02 003 0 2000 2000 0
Поступление нефинансовых активов 902 0501 102 01 02 003 300 2000 2000 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 102 01 02 003 310 2000 2000 0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 0 0501 104 00 00 0 0 0 2015 2015
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0 0501 104 02 00 0 0 0 2015 2015
Администрация города - субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 0501 104 02 00 003 0 0 2015 2015
Социальное обеспечение 902 0501 104 02 00 005 260 0 2015 2015
Пособия по социальной помощи населения 902 0501 104 02 00 005 262 0 2015 2015
Региональные целевые программы 0 0501 522 00 00 0 0 1600 1936 336
Областная государственная социальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы 0 0501 522 22 00 0 0 0 336 336
Администрация города - субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 0501 522 22 00 005 0 0 336 336
Социальное обеспечение 902 0501 522 22 00 005 300 0 336 336
Пособия по социальной помощи населения 902 0501 522 22 00 005 262 0 336 336
МУ "ГУКС" - программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" - за счет средств областного бюджета - на строительство жилого дома по ул. Энгельса, 12 912 0501 522 21 00 003 0 1600 1600 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 522 21 00 003 300 1600 1600 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 522 21 00 003 310 1600 1600 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0501 795 00 00 000 0 11848 11848 0
МУ "ГУКС" - программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское на 2004 2010 годы" - за счет средств бюджета города - на строительство жилого дома по ул. Энгельса, 12 912 0501 795 20 00 003 0 3539 3539 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 795 20 00 003 300 3539 3539 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 795 20 00 003 310 3539 3539 0
Администрация города программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда в г. Усолье-Сибирское" на 2007 - 2012 годы 902 0501 795 15 00 500 0 4809 4809 0
Расходы 902 0501 795 15 00 500 200 4809 4809 0
Приобретение услуг 902 0501 795 15 00 500 220 4809 4809 0
Услуги по содержанию имущества 902 0501 795 15 00 500 225 4809 4809 0
Администрация города - МЦП "Строительство молодежных жилищных комплексов в г. Усолье-Сибирское" на 2006 2019 гг. 902 0501 795 03 00 500 0 3500 3500 0
Расходы 902 0501 795 03 00 500 200 3500 3500 0
Социальное обеспечение 902 0501 795 03 00 500 260 3500 3500 0
Пособия по социальной помощи населения 902 0501 795 03 00 500 262 3500 3500 0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 902 0501 350 03 00 500 0 2302 2302 0
Администрация города - МАП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Усолье-Сибирское" на 2008 - 2011 годы 902 0501 350 03 00 0 0 54 54 0
расходы 902 0501 350 03 00 500 200 54 54 0
Приобретение услуг 902 0501 350 03 00 500 220 54 54 0
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0501 350 03 00 500 225 54 54 0
Администрация города капитальный ремонт жилого фонда 902 0501 350 03 00 0 0 2248 2248 0
расходы 902 0501 350 03 00 500 200 2248 2248 0
Приобретение услуг 902 0501 350 03 00 500 220 2248 2248 0
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0501 350 03 00 500 225 2248 2248 0
Коммунальное хозяйство 0 0502 351 00 00 0 0 6917 6917 0
Поддержка коммунального хозяйства 0 0502 351 05 00 000 0 6917 6917 0
Администрация города возмещение расходов между экономически обоснованным и утвержденным тарифом на помывку в бане 902 0502 351 05 00 500 0 2792 2792 0
Расходы 902 0502 351 05 00 500 200 2792 2792 0
Приобретение услуг 902 0502 351 05 00 500 220 2792 2792 0
Прочие услуги 902 0502 351 05 00 500 226 2792 2792 0
Администрация города подготовка объектов ЖКХ к зиме 902 0502 351 05 00 500 0 4125 4125 0
Расходы 902 0502 351 05 00 500 200 4125 4125 0
Приобретение услуг 902 0502 351 05 00 500 220 4125 4125 0
Услуги по содержанию имущества 902 0502 351 05 00 500 225 4125 4125 0
Благоустройство 0 0503 0 0 0 81381 77342 -4039
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0 0503 600 05 000 500 0 7860 7360 -500
в том числе:
Администрация города городские мероприятия 902 0503 600 05 00 500 0 1049 1049 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 1049 1049 0
Прочие расходы 902 0503 600 05 00 500 290 1049 1049 0
Администрация города содержание нижнего парка 902 0503 600 05 00 500 0 128 128 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 128 128 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 128 128 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 128 128 0
Администрация города содержание верхнего парка 902 0503 600 05 00 500 0 100 100 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 100 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 100 100 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 100 100 0
Администрация города мероприятия по санитарной очистке города 902 0503 600 05 00 500 0 1360 1360 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 1360 1360 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 1360 1360 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 1360 1360 0
Администрация города разработка ПСД по реконструкции и восстановлению ливневой канализации 902 0503 600 05 00 500 0 500 0 -500
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 500 0 -500
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 500 0 -500
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 500 0 -500
Администрация города - ремонт остановочных павильонов, содержание и уборка посадочных площадок авто- и электроавтотранспорта 902 0503 600 05 00 500 0 250 250 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 250 250 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 250 250 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 250 250 0
Администрация города - замена остановочных павильонов общественного транспорта 902 0503 600 05 00 500 0 250 250 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 250 250 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 250 250 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 250 250 0
Администрация города обустройство посадочных площадок 902 0503 600 05 00 500 0 100 100 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 100 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 100 100 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 100 100 0
Администрация города содержание территории соляного источника 902 0503 600 05 00 500 0 100 100 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 100 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 100 100 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 100 100 0
Администрация города изготовление, установка и содержание аншлагов на улицах города 902 0503 600 05 00 500 0 50 50 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 50 50 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 50 50 0
Прочие услуги 902 0503 600 05 00 500 226 50 50 0
Администрация города строительство площадок для парковки автотранспорта внутри кварталов 902 0503 600 05 00 500 0 1000 1000 0
Поступление нефинансовых активов 902 0503 600 05 00 500 300 1000 1000 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 600 05 00 500 310 1000 1000 0
Администрация города обустройство площадок для сбора ТБО внутри кварталов 902 0503 600 05 00 500 0 1200 1200 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 1200 1200 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 1200 1200 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 1200 1200 0
Администрация города мероприятия в районе реки Шелестиха 902 0503 600 05 00 500 0 909 909 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 909 909 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 909 909 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 909 909 0
Администрация города содержание действующего скотомогильника 902 0503 600 05 00 500 0 50 50 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 50 50 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 50 50 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 50 50 0
Администрация города содержание водных объектов 902 0503 600 05 00 500 0 164 164 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 164 164 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 164 164 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 164 164 0
Администрация города - отлов бродячих животных 902 0503 600 05 00 500 0 150 150 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 150 150 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 150 150 0
Прочие услуги 902 0503 600 05 00 500 226 150 150 0
Администрация города содержание городского мемориала 902 0503 600 05 00 500 0 500 500 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 500 500 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 500 500 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 500 500 0
Администрация города строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 902 0503 600 02 00 500 0 14943 14943 0
Расходы 902 0503 600 02 00 500 200 14943 14943 0
Приобретение услуг 902 0503 600 02 00 500 220 14943 14943 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 02 00 500 225 14943 14943 0
Администрация города озеленение 902 0503 600 03 00 500 0 1000 1000 0
Расходы 902 0503 600 03 00 500 200 1000 1000 0
Приобретение услуг 902 0503 600 03 00 500 220 1000 1000 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 03 00 500 225 1000 1000 0
Администрация города организация и содержание мест захоронения 902 0503 600 04 00 500 0 2800 1100 -1700
в том числе:
организация работ по строительству нового кладбища 902 0503 600 04 00 500 0 2000 300 -1700
Расходы 902 0503 600 04 00 500 200 2000 300 -1700
Приобретение услуг 902 0503 600 04 00 500 220 2000 300 -1700
Прочие услуги 902 0503 600 04 00 500 226 2000 300 -1700
содержание муниципального кладбища 902 0503 600 04 00 500 0 800 800 0
Расходы 902 0503 600 04 00 500 200 800 800 0
Приобретение услуг 902 0503 600 04 00 500 220 800 800 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 04 00 500 225 800 800 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0503 795 00 00 000 0 54778 52939 -1839
Администрация города программа "Чистый город на 2004 - 2006 годы и перспективы развития благоустройства города до 2010 года" 902 0503 795 01 00 500 0 47397 46897 -500
в том числе:
капитальный ремонт дорог 902 0503 795 01 00 500 0 30000 30000 0
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 30000 30000 0
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 30000 30000 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 30000 30000 0
оплата общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поисках работы 902 0503 795 01 00 500 0 25 25 0
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 25 25 0
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 25 25 0
Прочие услуги 902 0503 795 01 00 500 226 25 25 0
ремонт внутриквартальных проездов 902 0503 795 01 00 500 0 6900 6900 0
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 6900 6900 0
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 6900 6900 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 6900 6900 0
благоустройство внутриквартальных территорий 902 0503 795 01 00 500 0 1998 1998 0
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 1998 1998 0
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 1998 1998 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 1998 1998 0
приобретение контейнеров для сбора мусора 902 0503 795 01 00 500 0 400 400 0
Поступление нефинансовых активов 902 0503 795 01 00 500 300 400 400 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 795 01 00 500 310 400 400 0
приобретение спецтехники для очистки дорог 902 0503 795 01 00 500 0 2000 1500 -500
Поступление нефинансовых активов 902 0503 795 01 00 500 300 2000 1500 -500
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 795 01 00 500 310 2000 1500 -500
содержание и капитальный ремонт системы наружного освещения 902 0503 795 01 00 500 0 6074 6074 0
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 6074 6074 0
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 6074 6074 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 6074 6074 0
Администрация города программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское в 2007 - 2012 гг." 902 0503 795 16 00 500 0 7381 6042 -1339
Расходы 902 0503 795 16 00 500 200 7381 6042 -1339
Приобретение услуг 902 0503 795 16 00 500 220 7381 6042 -1339
Прочие услуги 902 0503 795 16 00 500 226 7381 6042 -1339
Итого по разделу жилищно-коммунальное хозяйство 0 0500 0 0 0 281705 316887 35182
Расходы 0 0500 0 0 200 210326 260915 50589
Приобретение услуг 0 0500 0 0 220 90960 87421 -3539
Услуги по содержанию имущества 0 0500 0 0 225 78562 78062 -500
Прочие услуги 0 0500 0 0 226 12398 9359 -3039
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0500 0 0 240 114817 166594 51777
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0500 0 0 241 0 0 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0500 0 0 242 114817 166594 51777
Социальное обеспечение 0 0500 0 0 260 3500 5851 2351
Пособия по социальной помощи населения 0 0500 0 0 262 3500 5851 2351
Прочие расходы 0 0500 0 0 290 1049 1049 0
Поступление нефинансовых активов 0 0500 0 0 300 71379 55972 -15407
Увеличение стоимости основных средств 0 0500 0 0 310 71379 55972 -15407
Образование
Детские дошкольные учреждения 0 0701 420 99 00 0 0 195150 199832 4682
МУ "ЦБ учреждений образования" - детские дошкольные учреждения 905 0701 420 99 00 001/500 0 190918 195600 4682
Расходы 905 0701 420 99 00 001/500 200 154763 159358 4595
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0701 420 99 00 001/500 210 127431 133168 5737
Заработная плата 905 0701 420 99 00 001/500 211 100644 105285 4641
Прочие выплаты 905 0701 420 99 00 001/500 212 936 763 -173
Начисления на оплату труда 905 0701 420 99 00 001/500 213 25851 27120 1269
Приобретение услуг 905 0701 420 99 00 001/500 220 27203 26061 -1142
Услуги связи 905 0701 420 99 00 001/500 221 153 159 6
Транспортные услуги 905 0701 420 99 00 001/500 222 1921 966 -955
Коммунальные услуги 905 0701 420 99 00 001/500 223 7607 7612 5
Арендная плата за пользование имуществом 905 0701 420 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 905 0701 420 99 00 001/500 225 14717 14477 -240
Прочие услуги 905 0701 420 99 00 001/500 226 2805 2847 42
Прочие расходы 905 0701 420 99 00 001/500 290 129 129 0
Поступление нефинансовых активов 905 0701 420 99 00 001/500 300 36155 36242 87
Увеличение стоимости основных средств 905 0701 420 99 00 001/500 310 2293 2365 72
Увеличение стоимости материальных активов 905 0701 420 99 00 001/500 340 33862 33877 15
МУ "Городской отдел общего и профессионального образования" - гашение недоимки по начислениям на заработную плату 909 0701 420 99 00 001 0 4232 4232 0
Расходы 909 0701 420 99 00 001 200 4232 4232 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 0701 420 99 00 001 210 4232 4232 0
Начисления на оплату труда 909 0701 420 99 00 001 213 4232 4232 0
Общее образование 0 0702 0 0 0 298888 298746 -142
Школы 0 0702 421 99 00 0 0 233243 231308 -1935
МУ "ЦБ учреждений образования" - школы 905 0702 421 99 00 001/500 0 233243 231308 -1935
Расходы 905 0702 421 99 00 001/500 200 226378 224339 -2039
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0702 421 99 00 001/500 210 188305 186768 -1537
Заработная плата 905 0702 421 99 00 001/500 211 148228 146828 -1400
Прочие выплаты 905 0702 421 99 00 001/500 212 1274 1137 -137
Начисления на оплату труда 905 0702 421 99 00 001/500 213 38803 38803 0
Приобретение услуг 905 0702 421 99 00 001/500 220 37943 37438 -505
Услуги связи 905 0702 421 99 00 001/500 221 772 704 -68
Транспортные услуги 905 0702 421 99 00 001/500 222 218 228 10
Коммунальные услуги 905 0702 421 99 00 001/500 223 8504 8499 -5
Арендная плата за пользование имуществом 905 0702 421 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 905 0702 421 99 00 001/500 225 17036 16537 -499
Прочие услуги 905 0702 421 99 00 001/500 226 11413 11470 57
Прочие расходы 905 0702 421 99 00 001/500 290 130 133 3
Поступление нефинансовых активов 905 0702 421 99 00 001/500 300 6865 6969 104
Увеличение стоимости основных средств 905 0702 421 99 00 001/500 310 4969 5032 63
Увеличение стоимости материальных активов 905 0702 421 99 00 001/500 340 1896 1937 41
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0 0702 0 0 0 59261 61054 1793
МУ "ЦБ учреждений образования" - ДДТ, СЮН, ДЮСШ 905 0702 423 99 00 001/500 0 38323 38846 523
Расходы 905 0702 423 99 00 001/500 200 37216 37804 588
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0702 423 99 00 001/500 210 27611 28207 596
Заработная плата 905 0702 423 99 00 001/500 211 21802 22265 463
Прочие выплаты 905 0702 423 99 00 001/500 212 179 144 -35
Начисления на оплату труда 905 0702 423 99 00 001/500 213 5630 5798 168
Приобретение услуг 905 0702 423 99 00 001/500 220 9495 9491 -4
Услуги связи 905 0702 423 99 00 001/500 221 50 60 10
Транспортные услуги 905 0702 423 99 00 001/500 222 29 19 -10
Коммунальные услуги 905 0702 423 99 00 001/500 223 1479 1479 0
Арендная плата за пользование имуществом 905 0702 423 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 905 0702 423 99 00 001/500 225 6783 6783 0
Прочие услуги 905 0702 423 99 00 001/500 226 1154 1150 -4
Прочие расходы 905 0702 423 99 00 001/500 290 110 106 -4
Поступление нефинансовых активов 905 0702 423 99 00 001/500 300 1107 1042 -65
Увеличение стоимости основных средств 905 0702 423 99 00 001/500 310 910 846 -64
Увеличение стоимости материальных активов 905 0702 423 99 00 001/500 340 197 196 -1
МУ "ЦБ учреждений культуры" детская музыкальная школа, детская художественная школа, Центр досуга детей и молодежи 906 0702 423 99 00 001/500 0 20938 22208 1270
Расходы 906 0702 423 99 00 001/500 200 19588 20858 1270
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0702 423 99 00 001/500 210 15341 16611 1270
Заработная плата 906 0702 423 99 00 001/500 211 12092 13078 986
Прочие выплаты 906 0702 423 99 00 001/500 212 81 81 0
Начисления на оплату труда 906 0702 423 99 00 001/500 213 3168 3452 284
Приобретение услуг 906 0702 423 99 00 001/500 220 4172 4172 0
Услуги связи 906 0702 423 99 00 001/500 221 88 88 0
Транспортные услуги 906 0702 423 99 00 001/500 222 27 27 0
Коммунальные услуги 906 0702 423 99 00 001/500 223 603 603 0
Арендная плата за пользование имуществом 906 0702 423 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0702 423 99 00 001/500 225 2769 2769 0
Прочие услуги 906 0702 423 99 00 001/500 226 685 685 0
Прочие расходы 906 0702 423 99 00 001/500 290 75 75 0
Поступление нефинансовых активов 906 0702 423 99 00 001/500 300 1350 1350 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0702 423 99 00 001/500 310 1087 1087 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0702 423 99 00 001/500 340 263 263 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 520 09 00 001 0 6384 6384 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 520 09 00 001 0 6384 6384 0
Расходы 905 0702 520 09 00 001 200 6384 6384 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0702 520 09 00 001 210 6384 6384 0
Заработная плата 905 0702 520 09 00 001 211 5059 5059 0
Начисления на оплату труда 905 0702 520 09 00 001 213 1325 1325 0
КУМИ - программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 903 0702 795 18 00 500 0 0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0 0707 0 0 0 8431 8431 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - молодежная политика 905 0707 431 01 00 500 0 345 345 0
Расходы 905 0707 431 01 00 500 200 345 345 0
Прочие расходы 905 0707 431 01 00 500 226 345 345 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - оздоровление детей и подростков 905 0707 432 02 00 001/500 0 6766 6766 0
Расходы 905 0707 432 02 00 001/500 200 3728 3728 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0707 432 02 00 001/500 210 0 0 0
Заработная плата 905 0707 432 02 00 001/500 211 0
Начисления на оплату труда 905 0707 432 02 00 001/500 213 0
Приобретение услуг 905 0707 432 02 00 001/500 220 3615 3615 0
Услуги связи 905 0707 432 02 00 001/500 221 2 2 0
Транспортные услуги 905 0707 432 02 00 001/500 222 274 274 0
Коммунальные услуги 905 0707 432 02 00 001/500 223 29 29 0
Услуги по содержанию имущества 905 0707 432 02 00 001/500 225 383 383 0
Прочие услуги 905 0707 432 02 00 001/500 226 2927 2927 0
Прочие расходы 905 0707 432 02 00 001/500 290 113 113 0
Поступление нефинансовых активов 905 0707 432 02 00 001/500 300 3038 3038 0
Увеличение стоимости основных средств 905 0707 432 02 00 001/500 310 339 339 0
Увеличение стоимости материальных активов 905 0707 432 02 00 001/500 340 2699 2699 0
Программы муниципальных образований 0 0707 795 00 00 0 0 1320 1320 0
Администрация города программа "Молодежь города Усолье-Сибирское" на 2008 2010 гг. 902 0707 795 19 00 500 0 1320 1320 0
Расходы 902 0707 795 19 00 500 200 1320 1320 0
Прочие расходы 902 0707 795 19 00 500 290 1320 1320 0
Другие вопросы в области образования 0 0709 0 0 0 79661 79578 -83
Внедрение инновационных образовательных программ 0 0709 436 02 00 0 0 2000 2000 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - на внедрение инновационных образовательных программ 905 0709 436 02 00 001 0 2000 2000 0
Расходы 905 0709 436 02 00 001 200 247 247 0
Приобретение услуг 905 0709 436 02 00 001 220 247 247 0
Прочие услуги 905 0709 436 02 00 001 226 247 247 0
Поступление нефинансовых активов 905 0709 436 02 00 001 300 1753 1753 0
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 436 02 00 001 310 1750 1750 0
Увеличение стоимости материальных активов 905 0709 436 02 00 001 340 3 3 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - централизованная бухгалтерия, хоз. группа, информационно-методический центр образования 905 0709 452 99 00 001/500 0 22016 21933 -83
Расходы 905 0709 452 99 00 001/500 200 20433 20350 -83
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0709 452 99 00 001/500 210 18031 17869 -162
Заработная плата 905 0709 452 99 00 001/500 211 14146 14146 0
Прочие выплаты 905 0709 452 99 00 001/500 212 224 21 -203
Начисления на оплату труда 905 0709 452 99 00 001/500 213 3661 3702 41
Приобретение услуг 905 0709 452 99 00 001/500 220 2394 2471 77
Услуги связи 905 0709 452 99 00 001/500 221 298 350 52
Транспортные услуги 905 0709 452 99 00 001/500 222 155 155 0
Коммунальные услуги 905 0709 452 99 00 001/500 223 167 167 0
Арендная плата за пользование имуществом 905 0709 452 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 905 0709 452 99 00 001/500 225 700 701 1
Прочие услуги 905 0709 452 99 00 001/500 226 1074 1098 24
Прочие расходы 905 0709 452 99 00 001/500 290 8 10 2
Поступление нефинансовых активов 905 0709 452 99 00 001/500 300 1583 1583 0
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 452 99 00 001/500 310 760 760 0
Увеличение стоимости материальных активов 905 0709 452 99 00 001/500 340 823 823 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0709 795 00 00 000 0 55645 55645 0
Программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 0 0709 795 18 00 500 0 55470 55470 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 905 0709 795 18 00 500 0 24370 24370 0
Расходы 905 0709 795 18 00 500 200 18488 17913 -575
Приобретение услуг 905 0709 795 18 00 500 220 13206 15327 2121
Услуги связи 905 0709 795 18 00 500 221 0 3 3
Транспортные услуги 905 0709 795 18 00 500 222 242 266 24
Коммунальные услуги 905 0709 795 18 00 500 223 0 27 27
Услуги по содержанию имущества 905 0709 795 18 00 500 225 11450 12625 1175
Прочие услуги 905 0709 795 18 00 500 226 1514 2406 892
Социальное обеспечение 905 0709 795 18 00 500 260 0 0 0
Пособия по социальной помощи населения 905 0709 795 18 00 500 262 0 0 0
Прочие расходы 905 0709 795 18 00 500 290 5282 2586 -2696
Поступление нефинансовых активов 905 0709 795 18 00 500 300 5882 6457 575
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 795 18 00 500 310 4791 5128 337
Увеличение стоимости материальных активов 905 0709 795 18 00 500 340 1091 1329 238
КУМИ - программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 903 0709 795 18 00 500 0 30600 30600 0
Расходы 905 0709 795 18 00 500 200 30000 25388 -4612
Услуги по содержанию имущества 905 0709 795 18 00 500 225 30000 25388 -4612
Поступление нефинансовых активов 905 0709 795 18 00 500 300 600 5212 4612
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 795 18 00 500 310 600 5212 4612
Администрация города программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 902 0709 795 18 00 500 0 500 500 0
Расходы 902 0709 795 18 00 500 200 500 500 0
Прочие расходы 902 0709 795 18 00 500 290 500 500 0
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" - программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на 2007 2011 гг. 906 0709 795 10 00 500 0 165 165 0
Расходы 906 0709 795 10 00 500 200 45 45 0
Приобретение услуг 906 0709 795 10 00 500 220 40 40 0
Транспортные услуги 906 0709 795 10 00 500 222 10 10 0
Прочие услуги 906 0709 795 10 00 500 226 30 30 0
Прочие расходы 906 0709 795 10 00 500 290 5 5 0
Поступление нефинансовых активов 906 0709 795 10 00 500 300 120 120 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0709 795 10 00 500 310 120 120 0
МОУ ДОД "Детская художественная школа" - программа "Усолье город исторический" на 2005 2010 годы 906 0709 795 09 00 500 0 10 10 0
Поступление нефинансовых активов 906 0709 795 09 00 500 300 10 10 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0709 795 09 00 500 310 10 10 0
Итого по разделу образование 0 0 0 0 0 582130 586587 4457
Расходы 0 0700 0 0 200 523667 522811 -856
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0700 0 0 210 387335 393239 5904
Заработная плата 0 0700 0 0 211 301971 306661 4690
Прочие выплаты 0 0700 0 0 212 2694 2146 -548
Начисления на оплату труда 0 0700 0 0 213 82670 84432 1762
Приобретение услуг 0 0700 0 0 220 128660 124595 -4065
Услуги связи 0 0700 0 0 221 1363 1366 3
Транспортные услуги 0 0700 0 0 222 2876 1945 -931
Коммунальные услуги 0 0700 0 0 223 18389 18416 27
Арендная плата за пользование имуществом 0 0700 0 0 224 0 0 0
Услуги по содержанию имущества 0 0700 0 0 225 83838 79663 -4175
Прочие услуги 0 0700 0 0 226 22194 23205 1011
Социальное обеспечение 0 0400 0 0 260 0 0 0
Пособия по социальной помощи населения 0 0700 0 0 262 0 0 0
Прочие расходы 0 0700 0 0 290 7672 4977 -2695
Поступление нефинансовых активов 0 0700 0 0 300 58463 63776 5313
Увеличение стоимости основных средств 0 0700 0 0 310 17629 22649 5020
Увеличение стоимости материальных активов 0 0700 0 0 340 40834 41127 293
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура 0 0801 0 0 0 39820 40915 1095
МКДУ "Дворец культуры" 906 0801 440 99 00 001/500 0 18926 19026 100
Расходы 906 0801 440 99 00 001/500 200 18028 18128 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0801 440 99 00 001/500 210 8456 8556 100
Заработная плата 906 0801 440 99 00 001/500 211 6698 6782 84
Прочие выплаты 906 0801 440 99 00 001/500 212 3 3 0
Начисления на оплату труда 906 0801 440 99 00 001/500 213 1755 1771 16
Приобретение услуг 906 0801 440 99 00 001/500 220 9398 9398 0
Услуги связи 906 0801 440 99 00 001/500 221 62 62 0
Транспортные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 222 56 56 0
Коммунальные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 223 750 750 0
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 440 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0801 440 99 00 001/500 225 7804 7804 0
Прочие услуги 906 0801 440 99 00 001/500 226 726 726 0
Прочие расходы 906 0801 440 99 00 001/500 290 174 174 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 440 99 00 001/500 300 898 898 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 440 99 00 001/500 310 410 410 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 440 99 00 001/500 340 488 488 0
МУ "ЦБ учреждений культуры" дом культуры "Мир" 906 0801 440 99 00 001/500 0 3512 3675 163
Расходы 906 0801 440 99 00 001/500 200 3392 3555 163
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0801 440 99 00 001/500 210 2271 2434 163
Заработная плата 906 0801 440 99 00 001/500 211 1795 1942 147
Прочие выплаты 906 0801 440 99 00 001/500 212 5 5 0
Начисления на оплату труда 906 0801 440 99 00 001/500 213 471 487 16
Приобретение услуг 906 0801 440 99 00 001/500 220 956 956 0
Услуги связи 906 0801 440 99 00 001/500 221 19 19 0
Транспортные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 222 68 68 0
Коммунальные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 223 229 229 0
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 440 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0801 440 99 00 001/500 225 549 549 0
Прочие услуги 906 0801 440 99 00 001/500 226 91 91 0
Прочие расходы 906 0801 440 99 00 001/500 290 165 165 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 440 99 00 001/500 300 120 120 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 440 99 00 001/500 310 64 64 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 440 99 00 001/500 340 56 56 0
МУ "ЦБ учреждений культуры" музей 906 0801 441 99 00 001/500 0 3580 3685 105
Расходы 906 0801 441 99 00 001/500 200 3573 3678 105
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0801 441 99 00 001/500 210 870 975 105
Заработная плата 906 0801 441 99 00 001/500 211 687 778 91
Прочие выплаты 906 0801 441 99 00 001/500 212 3 3 0
Начисления на оплату труда 906 0801 441 99 00 001/500 213 180 194 14
Приобретение услуг 906 0801 441 99 00 001/500 220 2679 2679 0
Услуги связи 906 0801 441 99 00 001/500 221 13 13 0
Транспортные услуги 906 0801 441 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 906 0801 441 99 00 001/500 223 79 79 0
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 441 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0801 441 99 00 001/500 225 2517 2417 -100
Прочие услуги 906 0801 441 99 00 001/500 226 70 170 100
Прочие расходы 906 0801 441 99 00 001/500 290 24 24 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 441 99 00 001/500 300 7 7 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 441 99 00 001/500 310 4 4 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 441 99 00 001/500 340 3 3 0
МУ "ЦБ учреждений культуры" библиотеки 906 0801 442 99 00 001/500 0 12954 13268 314
Расходы 906 0801 442 99 00 001/500 200 12373 12687 314
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0801 442 99 00 001/500 210 7583 7897 314
Заработная плата 906 0801 442 99 00 001/500 211 6008 6224 216
Прочие выплаты 906 0801 442 99 00 001/500 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 906 0801 442 99 00 001/500 213 1574 1672 98
Приобретение услуг 906 0801 442 99 00 001/500 220 4778 4778 0
Услуги связи 906 0801 442 99 00 001/500 221 155 155 0
Транспортные услуги 906 0801 442 99 00 001/500 222 0
Коммунальные услуги 906 0801 442 99 00 001/500 223 236 236 0
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 442 99 00 001/500 224 67 67 0
Услуги по содержанию имущества 906 0801 442 99 00 001/500 225 3889 3889 0
Прочие услуги 906 0801 442 99 00 001/500 226 431 431 0
Прочие расходы 906 0801 442 99 00 001/500 290 12 12 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 442 99 00 001/500 300 581 581 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 442 99 00 001/500 310 435 435 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 442 99 00 001/500 340 146 146 0
Мероприятия - администрация города 902 0801 0 0 0 786 796 10
Расходы 902 0801 450 08 50 001/500 200 786 796 10
Прочие расходы 902 0801 450 08 50 001/500 290 786 796 10
Субсидия на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации культуры за счет средств областного бюджета 0 0801 521 01 09 001 0 0 403 403
МКДУ "Дворец культуры" - на реализацию проекта "Дом, в котором мы живем" 906 0801 521 01 09 001 0 0 318 318
Поступление нефинансовых активов 906 0801 521 01 09 001 300 0 318 318
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 521 01 09 001 310 0 318 318
Музей - на реализацию проекта "Создание творческой мастерской на базе Усольского историко-краеведческого музея" 906 0801 521 01 09 001 0 0 85 85
Поступление нефинансовых активов 906 0801 521 01 09 001 300 0 85 85
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 521 01 09 001 310 0 68 68
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 521 01 09 001 340 0 17 17
МУ "ЦБ учреждений культуры" субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 906 0801 450 06 00 001 0 62 62 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 450 06 00 001 300 62 62 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 450 06 00 001 310 62 62 0
Периодическая печать и издательства 0 0 0 0 0 2205 2205 0
Администрация города размещение официальных материалов на телевидении 902 0803 453 01 00 006 0 215 215 0
Расходы 902 0803 453 01 00 006 200 215 215 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0803 453 01 00 006 240 215 215 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0803 453 01 00 006 241 215 215 0
Администрация города размещение официальных материалов в средствах массовой информации 902 0804 457 00 00 006 0 1390 1390 0
Расходы 902 0804 457 00 00 006 200 1390 1390 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0804 457 85 00 006 240 1390 1390 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0804 457 85 00 006 241 1390 1390 0
Городская Дума - размещение официальных материалов в средствах массовой информации 901 0804 457 00 00 006 0 600 600 0
Расходы 901 0804 457 00 00 006 200 600 600 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 901 0804 457 85 00 006 240 600 600 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 901 0804 457 85 00 006 241 600 600 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0 0806 0 0 0 9074 9112 38
Централизованная бухгалтерия культуры 906 0806 452 99 00 001/500 0 4924 4962 38
Расходы 906 0806 452 99 00 001/500 200 4253 4291 38
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0806 452 99 00 001/500 210 3663 3701 38
Заработная плата 906 0806 452 99 00 001/500 211 2902 2902 0
Прочие выплаты 906 0806 452 99 00 001/500 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 906 0806 452 99 00 001/500 213 760 798 38
Приобретение услуг 906 0806 452 99 00 001/500 220 583 583 0
Услуги связи 906 0806 452 99 00 001/500 221 45 45 0
Транспортные услуги 906 0806 452 99 00 001/500 222 1 1 0
Коммунальные услуги 906 0806 452 99 00 001/500 223 42 42 0
Арендная плата за пользование имуществом 906 0806 452 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0806 452 99 00 001/500 225 139 139 0
Прочие услуги 906 0806 452 99 00 001/500 226 356 356 0
Прочие расходы 906 0806 452 99 00 001/500 290 7 7 0
Поступление нефинансовых активов 909 0806 452 99 00 001/500 300 671 671 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 452 99 00 001/500 310 284 284 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0806 452 99 00 001/500 340 387 387 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0806 795 00 00 0 0 4150 4150 0
Администрация города программа "Усолье - город исторический" на 2005 - 2010 годы 902 0806 795 09 00 500 0 537 537 0
Расходы 902 0806 795 09 00 500 200 537 537 0
Прочие услуги 902 0806 795 09 00 500 290 537 537 0
МУ "ЦБ учреждений культуры" программа "Усолье - город исторический" на 2005 - 2010 годы 906 0806 795 09 00 500 0 139 139 0
Расходы 906 0806 795 09 00 500 200 89 89 0
Приобретение услуг 906 0806 795 09 00 500 220 57 57 0
Прочие услуги 906 0806 795 09 00 500 226 57 57 0
Прочие услуги 906 0806 795 09 00 500 290 32 32 0
Поступление нефинансовых активов 906 0806 795 09 00 500 300 50 50 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 795 09 00 500 310 50 50 0
Администрация города, МКДУ "ДК", МУ "ЦБ учреждений культуры" - программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на 2007 2011 гг., в том числе: 0 0806 795 10 00 500 0 3474 3474 0
Администрация города 902 0806 795 10 00 500 0 1046 1046 0
Расходы 902 0806 795 10 00 500 200 1046 1046 0
Прочие услуги 902 0806 795 10 00 500 290 1046 1046 0
МКДУ "ДК" 906 0806 795 10 00 500 0 685 685 0
Расходы 906 0806 795 10 00 500 200 320 320 0
Приобретение услуг 906 0806 795 10 00 500 220 315 315 0
Транспортные услуги 906 0806 795 10 00 500 222 15 15 0
Прочие услуги 906 0806 795 10 00 500 226 300 300 0
Прочие услуги 906 0806 795 10 00 500 290 5 5 0
Поступление нефинансовых активов 906 0806 795 10 00 500 300 365 365 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 795 10 00 500 310 215 215 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0806 795 10 00 500 340 150 150 0
МУ "ЦБ учреждений культуры" 906 0806 795 10 00 500 0 1743 1743 0
Расходы 906 0806 795 10 00 500 200 288 288 0
Приобретение услуг 906 0806 795 10 00 500 220 263 263 0
Прочие услуги 906 0806 795 10 00 500 226 263 263 0
Прочие услуги 906 0806 795 10 00 500 290 25 25 0
Поступление нефинансовых активов 906 0806 795 10 00 500 300 1455 1455 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 795 10 00 500 310 1445 1445 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0806 795 10 00 500 340 10 10 0
Итого по разделу культура, кинематография и средства массовой информации 0 0800 0 0 0 51099 52232 1133
Расходы 0 0800 0 0 200 46890 47620 730
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0800 0 0 210 22843 23563 720
Заработная плата 0 0800 0 0 211 18090 18628 538
Прочие выплаты 0 0800 0 0 212 13 13 0
Начисления на оплату труда 0 0800 0 0 213 4740 4922 182
Приобретение услуг 0 0800 0 0 220 19029 19029 0
Услуги связи 0 0800 0 0 221 294 294 0
Транспортные услуги 0 0800 0 0 222 140 140 0
Коммунальные услуги 0 0800 0 0 223 1336 1336 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0800 0 0 224 67 67 0
Услуги по содержанию имущества 0 0800 0 0 225 14898 14798 -100
Прочие услуги 0 0800 0 0 226 2294 2394 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0800 0 0 240 2205 2205 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0800 0 0 241 2205 2205 0
Прочие расходы 0 0800 0 0 290 2813 2823 10
Поступление нефинансовых активов 0 0800 0 0 300 4209 4612 403
Увеличение стоимости основных средств 0 0800 0 0 310 2969 3355 386
Увеличение стоимости материальных активов 0 0800 0 0 340 1240 1257 17
Здравоохранение и спорт
МУЗОТ "МИАЦ" - стационарная медицинская помощь 0 0901 0 0 0 69034 72213 3179
МУЗОТ "МИАЦ" (больницы) стационарная медицинская помощь 907 0901 470 99 00 001/500 0 44656 45996 1340
Расходы 907 0901 470 99 00 001/500 200 31085 32275 1190
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0901 470 99 00 001/500 210 1305 1910 605
Заработная плата 907 0901 470 99 00 001/500 211 1030 1347 317
Прочие выплаты 907 0901 470 99 00 001/500 212 0 191 191
Начисления на оплату труда 907 0901 470 99 00 001/500 213 275 372 97
Приобретение услуг 907 0901 470 99 00 001/500 220 29727 30312 585
Услуги связи 907 0901 470 99 00 001/500 221 330 366 36
Транспортные услуги 907 0901 470 99 00 001/500 222 3019 3319 300
Коммунальные услуги 907 0901 470 99 00 001/500 223 4394 4394 0
Арендная плата за пользование имуществом 907 0901 470 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0901 470 99 00 001/500 225 19559 19687 128
Прочие услуги 907 0901 470 99 00 001/500 226 2425 2546 121
Прочие расходы 907 0901 470 99 00 001/500 290 53 53 0
Поступление нефинансовых активов 907 0901 470 99 00 001/500 300 13571 13721 150
Увеличение стоимости основных средств 907 0901 470 99 00 001/500 310 8952 9052 100
Увеличение стоимости материальных активов 907 0901 470 99 00 001/500 340 4619 4669 50
МУЗОТ "МИАЦ" (родильный дом) стационарная медицинская помощь 907 0901 476 99 00 001/500 0 24378 26217 1839
Расходы 907 0901 476 99 00 001/500 200 17263 18822 1559
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0901 476 99 00 001/500 210 11542 13103 1561
Заработная плата 907 0901 476 99 00 001/500 211 9146 10302 1156
Прочие выплаты 907 0901 476 99 00 001/500 212 0 164 164
Начисления на оплату труда 907 0901 476 99 00 001/500 213 2396 2637 241
Приобретение услуг 907 0901 476 99 00 001/500 220 5706 5704 -2
Услуги связи 907 0901 476 99 00 001/500 221 102 102 0
Транспортные услуги 907 0901 476 99 00 001/500 222 978 978 0
Коммунальные услуги 907 0901 476 99 00 001/500 223 1168 1168 0
Арендная плата за пользование имуществом 907 0901 476 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0901 476 99 00 001/500 225 1877 1877 0
Прочие услуги 907 0901 476 99 00 001/500 226 1581 1579 -2
Прочие расходы 907 0901 476 99 00 001/500 290 15 15 0
Поступление нефинансовых активов 907 0901 476 99 00 001/500 300 7115 7395 280
Увеличение стоимости основных средств 907 0901 476 99 00 001/500 310 3134 3414 280
Увеличение стоимости материальных активов 907 0901 476 99 00 001/500 340 3981 3981 0
МУЗОТ "МИАЦ" - амбулаторная помощь 0 0902 0 0 0 80249 91436 11187
МУЗОТ "МИАЦ" (больницы) амбулаторная помощь 907 0902 470 99 00 001/500 0 42430 46378 3948
Расходы 907 0902 470 99 00 001/500 200 35057 38353 3296
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0902 470 99 00 001/500 210 17959 20542 2583
Заработная плата 907 0902 470 99 00 001/500 211 14189 16022 1833
Прочие выплаты 907 0902 470 99 00 001/500 212 29 157 128
Начисления на оплату труда 907 0902 470 99 00 001/500 213 3741 4363 622
Приобретение услуг 907 0902 470 99 00 001/500 220 17061 17774 713
Услуги связи 907 0902 470 99 00 001/500 221 208 208 0
Транспортные услуги 907 0902 470 99 00 001/500 222 3741 4276 535
Коммунальные услуги 907 0902 470 99 00 001/500 223 1638 1684 46
Арендная плата за пользование имуществом 907 0902 470 99 00 001/500 224 0 0
Услуги по содержанию имущества 907 0902 470 99 00 001/500 225 10598 10604 6
Прочие услуги 907 0902 470 99 00 001/500 226 876 1002 126
Прочие расходы 907 0902 470 99 00 001/500 290 37 37 0
Поступление нефинансовых активов 907 0902 470 99 00 001/500 300 7373 8025 652
Увеличение стоимости основных средств 907 0902 470 99 00 001/500 310 1401 1603 202
Увеличение стоимости материальных активов 907 0902 470 99 00 001/500 340 5972 6422 450
МУ "ГУКС" - реконструкция детской городской поликлиники за счет средств бюджета города 912 0902 470 99 00 001 0 12462 12462 0
Поступление нефинансовых активов 912 0902 470 99 00 001 300 12462 12462 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0902 470 99 00 001 310 12462 12462 0
Областная государственная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области" на 2008 - 2010 годы 0 0902 522 27 00 003 0 0 2000 2000
МУ "ГУКС" - реконструкция детской городской поликлиники за счет средств областного бюджета города 912 0902 522 27 00 003 0 0 2000 2000
Поступление нефинансовых активов 912 0902 522 27 00 003 300 0 2000 2000
Увеличение стоимости основных средств 912 0902 522 27 00 003 310 0 2000 2000
МУЗОТ "МИАЦ" (стоматологическая пол-ка) - амбулаторная помощь 907 0902 471 99 00 001/500 0 25357 30596 5239
Расходы 907 0902 471 99 00 001/500 200 17381 21302 3921
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0902 471 99 00 001/500 210 13363 17222 3859
Заработная плата 907 0902 471 99 00 001/500 211 10649 13760 3111
Прочие выплаты 907 0902 471 99 00 001/500 212 3 3 0
Начисления на оплату труда 907 0902 471 99 00 001/500 213 2711 3459 748
Приобретение услуг 907 0902 471 99 00 001/500 220 4016 4078 62
Услуги связи 907 0902 471 99 00 001/500 221 64 97 33
Транспортные услуги 907 0902 471 99 00 001/500 222 44 44 0
Коммунальные услуги 907 0902 471 99 00 001/500 223 176 182 6
Арендная плата за пользование имуществом 907 0902 471 99 00 001/500 224 90 90 0
Услуги по содержанию имущества 907 0902 471 99 00 001/500 225 1839 1914 75
Прочие услуги 907 0902 471 99 00 001/500 226 1803 1751 -52
Прочие расходы 907 0902 471 99 00 001/500 290 2 2 0
Поступление нефинансовых активов 907 0902 471 99 00 001/500 300 7976 9294 1318
Увеличение стоимости основных средств 907 0902 471 99 00 001/500 310 1893 1996 103
Увеличение стоимости материальных активов 907 0902 471 99 00 001/500 340 6083 7298 1215
МУЗОТ "МИАЦ" - медицинская помощь в дневных стационарах 907 0903 470 99 00 001/500 0 7061 7083 22
МУЗОТ "МИАЦ" - медицинская помощь в дневных стационарах 907 0903 470 99 00 001/500 0 7061 7083 22
Расходы 907 0903 470 99 00 001/500 200 6159 6181 22
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0903 470 99 00 001/500 210 170 189 19
Заработная плата 907 0903 470 99 00 001/500 211 122 137 15
Прочие выплаты 907 0903 470 99 00 001/500 212 16 16 0
Начисления на оплату труда 907 0903 470 99 00 001/500 213 32 36 4
Приобретение услуг 907 0903 470 99 00 001/500 220 5989 5992 3
Услуги связи 907 0903 470 99 00 001/500 221 6 6 0
Транспортные услуги 907 0903 470 99 00 001/500 222 77 77 0
Коммунальные услуги 907 0903 470 99 00 001/500 223 421 421 0
Арендная плата за пользование имуществом 907 0903 470 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0903 470 99 00 001/500 225 5295 5295 0
Прочие услуги 907 0903 470 99 00 001/500 226 190 193 3
Прочие расходы 907 0903 470 99 00 001/500 290 0
Поступление нефинансовых активов 907 0903 470 99 00 001/500 300 902 902 0
Увеличение стоимости основных средств 907 0903 470 99 00 001/500 310 310 310 0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0903 470 99 00 001/500 340 592 592 0
Скорая медицинская помощь 0 0904 0 0 0 45556 48171 2615
МУЗОТ "МИАЦ" - станции скорой и неотложной помощи 907 0904 477 99 00 001/500 0 40161 42776 2615
Расходы 907 0904 477 99 00 001/500 200 34551 37153 2602
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0904 477 99 00 001/500 210 33155 35757 2602
Заработная плата 907 0904 477 99 00 001/500 211 26263 28310 2047
Прочие выплаты 907 0904 477 99 00 001/500 212 11 11 0
Начисления на оплату труда 907 0904 477 99 00 001/500 213 6881 7436 555
Приобретение услуг 907 0904 477 99 00 001/500 220 1388 1387 -1
Услуги связи 907 0904 477 99 00 001/500 221 79 79 0
Транспортные услуги 907 0904 477 99 00 001/500 222 20 20 0
Коммунальные услуги 907 0904 477 99 00 001/500 223 303 303 0
Арендная плата за пользование имуществом 907 0904 477 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0904 477 99 00 001/500 225 253 242 -11
Прочие услуги 907 0904 477 99 00 001/500 226 733 743 10
Прочие расходы 907 0904 477 99 00 001/500 290 8 9 1
Поступление нефинансовых активов 907 0904 477 99 00 001/500 300 5610 5623 13
Увеличение стоимости основных средств 907 0904 477 99 00 001/500 310 105 118 13
Увеличение стоимости материальных активов 907 0904 477 99 00 001/500 340 5505 5505 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0 0904 520 18 00 0 0 5395 5395 0
МУЗОТ "МИАЦ" - денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета 907 0904 520 18 00 001 0 5395 5395 0
Расходы 907 0904 520 18 00 001 200 5395 5395 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0904 520 18 00 001 210 5395 5395 0
Заработная плата 907 0904 520 18 00 001 211 4220 4220 0
Начисления на оплату труда 907 0904 520 18 00 001 213 1175 1175 0
Спорт и физическая культура 0 0908 0 0 0 17992 18376 384
УОСК "Химик" 908 0908 512 97 00 500/502 0 6992 7376 384
Расходы 908 0908 512 97 00 500/502 200 6992 7376 384
Прочие расходы 908 0908 512 97 00 500/502 226 6992 7376 384
Администрация города спортмероприятия 902 0908 512 97 00 500 0 1000 1000 0
Расходы 902 0908 512 97 00 500 200 1000 1000 0
Прочие расходы 902 0908 512 97 00 500 226 1000 1000 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0908 795 00 00 0 0 10000 10000 0
Программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2008 2010 годы 0 0908 795 11 00 500 0 10000 10000 0
Администрация города 902 0908 795 11 00 500 0 4505 3395 -1110
Расходы 902 0908 795 11 00 500 200 4505 3395 -1110
Приобретение услуг 902 0908 795 11 00 500 220 4505 3395 -1110
Прочие услуги 902 0908 795 11 00 500 226 4505 3395 -1110
ЦМУ "ЦБ учреждений образования" 905 0908 795 11 00 500 0 2380 3990 1610
Расходы 905 0908 795 11 00 500 200 2380 3990 1610
Приобретение услуг 905 0908 795 11 00 500 220 2380 3990 1610
Прочие услуги 905 0908 795 11 00 500 226 2380 3990 1610
УОСК "Химик" 908 0908 795 11 00 500 0 3115 2615 -500
Расходы 908 0908 795 11 00 500 200 3115 2615 -500
Приобретение услуг 908 0908 795 11 00 500 220 3115 2615 -500
Прочие услуги 908 0908 795 11 00 500 226 3115 2615 -500
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0 0910 0 0 0 47982 46596 -1386
МУЗОТ "МИАЦ" - учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 907 0910 469 99 00 001/500 0 17248 17139 -109
Расходы 907 0910 469 99 00 001/500 200 11470 11653 183
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0910 469 99 00 001/500 210 7016 7300 284
Заработная плата 907 0910 469 99 00 001/500 211 5540 5807 267
Прочие выплаты 907 0910 469 99 00 001/500 212 24 33 9
Начисления на оплату труда 907 0910 469 99 00 001/500 213 1452 1460 8
Приобретение услуг 907 0910 469 99 00 001/500 220 4454 4353 -101
Услуги связи 907 0910 469 99 00 001/500 221 135 135 0
Транспортные услуги 907 0910 469 99 00 001/500 222 712 712 0
Коммунальные услуги 907 0910 469 99 00 001/500 223 94 93 -1
Арендная плата за пользование имуществом 907 0910 469 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0910 469 99 00 001/500 225 3004 2904 -100
Прочие услуги 907 0910 469 99 00 001/500 226 509 509 0
Прочие расходы 907 0910 469 99 00 001/500 290 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 469 99 00 001/500 300 5778 5486 -292
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 469 99 00 001/500 310 957 665 -292
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 469 99 00 001/500 340 4821 4821 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0910 795 00 00 0 0 30734 29457 -1277
МУЗОТ "МИАЦ", МУ "ЦБ учреждений образования" - программа "Здоровый ребенок" на 2007 2010 гг., в том числе: 0 0910 795 04 00 500 0 2746 2746 0
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 04 00 500 0 2593 2593 0
Расходы 907 0910 795 04 00 500 200 215 215 0
Приобретение услуг 907 0910 795 04 00 500 220 215 215 0
Транспортные услуги 907 0910 795 04 00 500 222 28 28 0
Прочие услуги 907 0910 795 04 00 500 226 187 187 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 04 00 500 300 2378 2378 0
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 04 00 500 310 1557 1557 0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 04 00 500 340 821 821 0
МУ "ЦБ учреждений образования" 905 0910 795 04 00 500 0 153 153 0
Поступление нефинансовых активов 905 0910 795 04 00 500 300 153 153 0
Увеличение стоимости основных средств 905 0910 795 04 00 500 310 153 153 0
МУЗОТ "МИАЦ", - программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом на 2005 - 2008 годы", в том числе: 0 0910 795 07 00 500 0 300 300 0
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 07 00 500 0 300 300 0
Расходы 907 0910 795 07 00 500 200 115 115 0
Приобретение услуг 907 0910 795 07 00 500 220 115 115 0
Услуги по содержанию имущества 907 0910 795 07 00 500 225 75 75 0
Прочие услуги 907 0910 795 07 00 500 226 40 40 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 07 00 500 300 185 185 0
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 07 00 500 310 100 100 0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 07 00 500 340 85 85 0
МУ "ЦБ учреждений культуры", администрация города программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2008 - 2010 годы 0 0910 795 06 00 500 0 4153 4153 0
МУ "ЦБ учреждений культуры" 905 0910 795 06 00 500 0 15 15 0
Расходы 905 0910 795 06 00 500 200 15 15 0
Прочие услуги 905 0910 795 06 00 500 226 15 15
Администрация города 902 0910 795 06 00 500 0 4138 4138 0
Расходы 902 0910 795 06 00 500 200 4138 4138 0
Приобретение услуг 902 0910 795 06 00 500 220 4138 4138 0
Прочие услуги 902 0910 795 06 00 500 226 4138 4138 0
МУЗОТ "МИАЦ", администрация города - программа "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2007 - 2009 годы 0 0910 795 05 00 500 0 3196 3196 0
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 05 00 500 0 2846 2846 0
Расходы 907 0910 795 05 00 500 200 515 515 0
Приобретение услуг 907 0910 795 05 00 500 220 515 515 0
Услуги связи 907 0910 795 05 00 500 221 5 5 0
Услуги по содержанию имущества 907 0910 795 05 00 500 225 0 0 0
Прочие услуги 907 0910 795 05 00 500 226 510 510 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 05 00 500 300 2331 2331 0
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 05 00 500 310 800 800 0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 05 00 500 340 1531 1531 0
Администрация города 902 0910 795 05 00 500 0 350 350 0
Расходы 902 0910 795 05 00 500 200 350 350 0
Прочие услуги 902 0910 795 05 00 500 226 350 350 0
МУЗОТ "МИАЦ" - программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское" на 2007 2012 гг. 907 0910 795 16 00 500 0 2520 2520 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 16 00 500 300 2520 2520 0
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 16 00 500 310 2520 2520 0
МУЗОТ "МИАЦ", администрация города, МУ "ЦБ учреждений образования" - программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Усолье-Сибирское" на 2007 2009 годы 0 0910 795 08 00 500 0 15158 15158 0
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 08 00 500 0 14313 14313 0
Расходы 907 0910 795 08 00 500 200 538 538 0
Приобретение услуг 907 0910 795 08 00 500 220 538 538 0
Услуги по содержанию имущества 907 0910 795 08 00 500 225 538 538 0
Прочие услуги 907 0910 795 08 00 500 226 0 0 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 08 00 500 300 13775 13775 0
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 08 00 500 310 1000 1000 0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 08 00 500 340 12775 12775 0
Администрация города 902 0910 795 08 00 500 0 433 433 0
Расходы 902 0910 795 08 00 500 200 433 433 0
Услуги по содержанию имущества 902 0910 795 08 00 500 225 0
Прочие услуги 902 0910 795 08 00 500 226 433 433 0
МУ "ЦБ учреждений образования" 905 0910 795 08 00 500 0 412 412 0
Расходы 905 0910 795 08 00 500 200 412 412 0
дезинсекция и дератизация 905 0910 795 08 00 500 225 412 412 0
МУЗОТ "МИАЦ" - программа "Кадры здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2008 2012 годы 0 0910 795 21 00 500 0 2661 1384 -1277
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 21 00 500 0 2661 1384 -1277
Расходы 907 0910 795 21 00 500 200 2661 1384 -1277
Приобретение услуг 907 0910 795 21 00 500 220 2661 1384 -1277
Прочие услуги 907 0910 795 21 00 226 2661 1384 -1277
Итого по разделу здравоохранение и спорт 0 0900 0 0 0 267874 283875 16001
Расходы 0 0900 0 0 200 185745 197625 11880
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0900 0 0 210 89905 101418 11513
Заработная плата 0 0900 0 0 211 71159 79905 8746
Прочие выплаты 0 0900 0 0 212 83 575 492
Начисления на оплату труда 0 0900 0 0 213 18663 20938 2275
Приобретение услуг 0 0900 0 0 220 95725 96091 366
Услуги связи 0 0900 0 0 221 929 998 69
Транспортные услуги 0 0900 0 0 222 8619 9454 835
Коммунальные услуги 0 0900 0 0 223 8194 8245 51
Арендная плата за пользование имуществом 0 0900 0 0 224 90 90 0
Услуги по содержанию имущества 0 0900 0 0 225 43450 43548 98
Прочие услуги 0 0900 0 0 226 34443 33756 -687
Прочие расходы 0 0900 0 0 290 115 116 1
Поступление нефинансовых активов 0 0900 0 0 300 82129 86250 4121
Увеличение стоимости основных средств 0 0900 0 0 310 35344 37750 2406
Увеличение стоимости материальных активов 0 0900 0 0 340 46785 48500 1715
Социальная политика
Пенсионное обеспечение 902 1001 0 0 0 1403 1403 0
Администрация города - доплата к пенсиям почетным гражданам 902 1001 491 02 00 005 0 978 978 0
Расходы 902 1001 491 02 00 005 200 978 978 0
Социальное обеспечение 902 1001 491 02 00 005 260 978 978 0
Пенсии, пособия и выплаты 902 1001 491 02 00 005 261 0 0 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 902 1001 491 02 00 005 263 978 978
Администрация города - доплата к пенсиям муниципальным служащим 902 1001 491 01 00 005 0 425 425 0
Расходы 902 1001 491 01 00 005 200 425 425 0
Социальное обеспечение 902 1001 491 01 00 005 260 425 425 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 902 1001 491 01 00 005 263 425 425 0
Социальное обеспечение населения 902 1003 0 0 0 54556 48847 -5709
Администрация города - субсидии населению 902 1003 505 48 00 005 0 40793 40793 0
Расходы 902 1003 505 48 00 005 200 40793 40793 0
Приобретение услуг 902 1003 505 48 00 005 220 483 483 0
Услуги связи 902 1003 505 48 00 005 221 10 10 0
Прочие услуги 902 1003 505 48 00 005 226 473 473 0
Социальное обеспечение 902 1003 505 48 00 005 260 40310 40310 0
Пособия по социальной помощи населения 902 1003 505 48 00 005 262 40310 40310 0
Меры социальной поддержки граждан 0 1003 505 22 05 0 0 320 320 0
Администрация города захоронение безродных 902 1003 505 22 05 005 0 320 320 0
Расходы 902 1003 505 22 05 005 200 320 320 0
Социальное обеспечение 902 1003 505 22 05 005 260 320 320 0
Пособия по социальной помощи населения 902 1003 505 22 05 005 262 320 320 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - субвенция на госполномочия - предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 1003 505 85 05 005 0 8138 2429 -5709
Расходы 905 1003 505 85 05 005 200 8138 2429 -5709
Приобретение услуг 905 1003 505 85 05 005 220 8138 2429 -5709
Прочие услуги 905 1003 505 85 05 005 226 8138 2429 -5709
Администрация города - льготный проезд 902 1003 514 01 00 013 0 5305 5305 0
Расходы 902 1003 514 01 00 013 200 5305 5305 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 1003 514 01 00 013 240 5305 5305 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 1003 514 01 00 013 241 5305 5305 0
Другие вопросы в области социальной политики 0 1006 0 0 0 1173 1173 0
Администрация города субвенция по госполномочиям определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 902 1006 521 02 02 500 0 1013 1013 0
Расходы 902 1006 521 02 02 500 200 949 949 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 1006 521 02 02 500 210 617 617 0
Заработная плата 902 1006 521 02 02 500 211 489 489 0
Начисления на оплату труда 902 1006 521 02 02 500 213 128 128 0
Приобретение услуг 902 1006 521 02 02 500 220 332 332 0
Услуги связи 902 1006 521 02 02 500 221 30 30 0
Транспортные услуги 902 1006 521 02 02 500 222 100 100
Услуги связи 902 1006 521 02 02 500 226 202 202 0
Поступление нефинансовых активов 902 1006 521 02 02 500 300 64 64 0
Увеличение стоимости основных средств 902 1006 521 02 02 500 310 16 16 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 1006 521 02 02 500 340 48 48 0
Администрация города субвенция по госполномочиям определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 902 1006 002 04 00 500 0 0 0 0
Администрация города программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" 902 1006 795 13 00 500 0 160 160 0
Прочие расходы 902 1006 795 13 00 500 290 160 160 0
Итого по разделу социальная политика 0 1000 0 0 0 57132 51423 -5709
Расходы 0 1000 0 0 200 57068 51359 -5709
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 1000 0 0 210 617 617 0
Заработная плата 0 1000 0 0 211 489 489 0
Начисления на оплату труда 0 1000 0 0 213 128 128 0
Приобретение услуг 0 1000 0 0 220 8953 3244 -5709
услуги связи 0 1000 0 0 221 40 40 0
транспортные услуги 0 1000 0 0 222 100 100 0
Прочие услуги 0 1000 0 0 226 8813 3104 -5709
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 1000 0 0 240 5305 5305 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 1000 0 0 241 5305 5305 0
Социальное обеспечение 0 1000 0 0 260 42033 42033 0
Пенсии, пособия и выплаты 0 1000 0 0 261 0 0 0
Пособия по социальной помощи населения 0 1000 0 0 262 40630 40630 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0 1000 0 0 263 1403 1403 0
Прочие расходы 0 1000 0 0 290 160 160 0
Поступление нефинансовых активов 0 1000 0 0 300 64 64 0
Увеличение стоимости основных средств 0 1000 0 0 310 16 16 0
Увеличение стоимости материальных активов 0 1000 0 0 340 48 48 0
ВСЕГО расходов: 0 0 0 0 0 1356743 1404201 47458
Экономическая структура расходов 0 0 0 0 0 1356743 1404201 47458
Расходы 0 0 0 0 200 1134000 1187024 53024
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0 0 0 210 567808 586362 18554
Заработная плата 0 0 0 0 211 445071 459377 14306
Прочие выплаты 0 0 0 0 212 2842 2786 -56
Начисления на оплату труда 0 0 0 0 213 119895 124199 4304
Приобретение услуг 0 0 0 0 220 375706 360949 -14757
Услуги связи 0 0 0 0 221 4144 4216 72
Транспортные услуги 0 0 0 0 222 12042 11971 -71
Коммунальные услуги 0 0 0 0 223 28503 28581 78
Арендная плата за пользование имуществом 0 0 0 0 224 172 172 0
Услуги по содержанию имущества 0 0 0 0 225 227973 223300 -4673
Прочие услуги 0 0 0 0 226 102872 92709 -10163
Обслуживание долговых обязательств 0 0 0 0 230 1000 1000 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0 0 0 0 231 1000 1000 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0 0 0 240 122327 174104 51777
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0 0 0 241 7510 7510 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 0 0 242 114817 166594 51777
Социальное обеспечение 0 0 0 0 260 45533 47884 2351
Пособия, пенсии и выплаты 0 0 0 0 261 0 0 0
Пособия по социальной помощи населения 0 0 0 0 262 44130 46481 2351
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0 0 0 0 263 1403 1403 0
Прочие расходы 0 0 0 0 290 21626 16725 -4901
Поступление нефинансовых активов 0 0 0 0 300 222743 217177 -5566
Увеличение стоимости основных средств 0 0 0 0 310 130726 123084 -7642
Увеличение стоимости материальных активов 0 0 0 0 340 92017 94093 2076

И.о. начальника
финансового управления
администрации города
Е.Н.ПРОЗОРОВСКАЯ