Приложение к Постановлению от 25.12.2006 г № 1810 План

№ 1810 перспективный финансовый план муниципального образования — «Город тулун» на 2007 — 2009 годы


Показатели




Отчетный
год 2005



Текущий
год 2006

Плановый период
1-й год
2-й год
3-й год
2007
2008
2009
1. Доходы, всего
327352
402456,5
438520
447589
474972
в том числе:
1.1. Налоговые доходы
80266
119994
125310
136537
148949
1.2. Неналоговые доходы
15111
36699
74775
48781
41572
1.3.  Безвозмездные   и   безвозвратные
перечисления
213385

222521,5

212351

232137

250451

из них:
1.3.1.   Межбюджетные   трансферты   от
бюджетов других уровней <*>
201826

216081,5

212351

232137

250451

2. Расходы, всего
321300
432390,5
471300
478232
500134
в том числе:
2.1. Процентные расходы
353
54
100
107
113
2.2. Непроцентные расходы
320947
432336,5
471200
478125
500027
2'. Из общего объема расходов:
2.1'. Расходы текущего характера
288695

387792

438520

447589

474972

2.2'. Расходы капитального характера
32605
44598,5
32780
30643
25162
3. Профицит (+), дефицит (-)
+6052
-29934
-32780
-30643
-25162
4.  Источники  финансирования  дефицита
бюджета, сальдо
 
29934

32780

30643

25162

4.1. Привлечение
 
90761
40448
38311
32830
4.2. Погашение
 
60827
7668
7668
7668
5. Муниципальный долг
69008
114500
127000
140000
158000
в том числе:
5.1. Остаток задолженности по  выданным
муниципальным гарантиям
     
--------------------------------

<*> Без учета поступлений из региональных фондов компенсации.