04.12.2020 № 031-06-802/0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯПОЛИТИКА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 14ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 031-06-11/0
В целях уточненияобъема финансирования на 2020 год, руководствуясь частью 2 статьи 161,частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111,статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска,утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019года № 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура и молодежнаяполитика», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14января 2020 года № 031-06-11/0, с последними изменениями, внесеннымипостановлением администрации города Иркутска от 9 ноября 2020 года №031-06-705/0, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы1 «Паспорт муниципальной программы «Культура и молодежная политика» изложить вследующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 5 501 432,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 921 170,4 тыс. рублей; 2021 год – 901 343,0 тыс. рублей; 2022 год – 899 504,1 тыс. рублей; 2023 год – 900 941,0 тыс. рублей; 2024 год – 919 692,0 тыс. рублей; 2025 год – 958 782,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 494 964,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 918 231,0 тыс. рублей; 2021 год – 900 080,9 тыс. рублей; 2022 год – 897 238,0 тыс. рублей; 2023 год – 900 941,0 тыс. рублей; 2024 год – 919 692,0 тыс. рублей; 2025 год – 958 782,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 223,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год – 339,5 тыс. рублей; 2022 год – 637,2 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 692,4 тыс. рублей; 2021 год – 922,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 628,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» вТаблице 2 «Паспорт подпрограммы «Культура, досуг, творчество» муниципальнойпрограммы «Культура и молодежная политика» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 5 345 928,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 896 422,4 тыс. рублей; 2021 год – 875 379,0 тыс. рублей; 2022 год – 873 410,1 тыс. рублей; 2023 год – 874 779,0 тыс. рублей; 2024 год – 893 460,0 тыс. рублей; 2025 год – 932 478,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 339 460,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 893 483,0 тыс. рублей; 2021 год – 874 116,9 тыс. рублей; 2022 год – 871 144,0 тыс. рублей; 2023 год – 874 779,0 тыс. рублей; 2024 год – 893 460,0 тыс. рублей; 2025 год – 932 478,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 223,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год – 339,5 тыс. рублей; 2022 год – 637,2 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 692,4 тыс. рублей; 2021 год – 922,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 628,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей |
3) Приложение № 1 изложить вредакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
4) пункт 11 Приложения № 2изложить в следующей редакции:
« | 11 | Количество молодых специалистов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, получивших единовременную денежную выплату за счет бюджета города Иркутска | чел. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Отделудокументационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановленияадминистрации города Иркутска от 14 января 2020 года № 031-06-11/0 « Омуниципальной программе «Культура и молодежная политика» информационную справку о внесенныхнастоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению поинформационной политике, связям со средствами массовой информации иобщественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить наофициальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление сприложениями.
4. Контроль заисполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра –председателя комитета по социальной политике и культуре администрации городаИркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение № 1к постановлению
администрации города Иркутска
от 04.12.2020 № 031-06-802/0
«Приложение №1
к муниципальной программе
«Культура и молодежнаяполитика»,
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 14 января 2020 года № 031-06-11/0
Основныемероприятия Программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 5501432,5 | 921170,4 | 901343,0 | 899504,1 | 900941,0 | 919692,0 | 958782,0 | х | х | |||||
бюджет города | 5494964,9 | 918231,0 | 900080,9 | 897238,0 | 900941,0 | 919692,0 | 958782,0 | | | |||||
областной бюджет | 3223,7 | 2247,0 | 339,5 | 637,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |||||
федеральный бюджет | 3 243,9 | 692,4 | 922,6 | 1628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Культура, досуг, творчество», в том числе: | 5345928,5 | 896422,4 | 875379,0 | 873410,1 | 874779,0 | 893460,0 | 932478,0 | х | х | |||||
бюджет города | 5339460,9 | 893483,0 | 874116,9 | 871144,0 | 874779,0 | 893460,0 | 932478,0 | | | |||||
областной бюджет | 3223,7 | 2247,0 | 339,5 | 637,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |||||
федеральный бюджет | 3243,9 | 692,4 | 922,6 | 1628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |||||
Задача 1 | Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | |||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечного обслуживания населения» | Всего, в том числе: | 177303,9 | 176361,2 | 176742,2 | 176871,0 | 177104,0 | 177345,0 | Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению | УКТМП | ||||
бюджет города | 177241,0 | 176267,0 | 176648,0 | 176871,0 | 177104,0 | 177345,0 | ||||||||
областной бюджет | 62,9 | 94,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение населения услугами музеев и театров» | Всего, в том числе: | 116912,0 | 115888,0 | 116802,0 | 116990,0 | 117184,0 | 117385,0 | Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения | УКТМП | ||||
бюджет города | 116912,0 | 115888,0 | 116802,0 | 116990,0 | 117184,0 | 117385,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
3. | Основное мероприятие 1.3 «Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры» | Всего, в том числе: | 85682,9 | 53605,0 | 53957,0 | 53977,0 | 53996,0 | 54017,0 | Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске | УКТМП | ||||
бюджет города | 85682,9 | 53605,0 | 53957,0 | 53977,0 | 53996,0 | 54017,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
4. | Основное мероприятие 1.4 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских захоронений» | Всего, в том числе: | 42635,0 | 47927,8 | 52529,9 | 53735,0 | 71612,0 | 49793,0 | Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | КГСП; КГО; УКТМП | ||||
бюджет города | 39758,5 | 46759,9 | 50358,0 | 53735,0 | 71612,0 | 49793,0 | ||||||||
областной бюджет | 2184,1 | 245,3 | 543,0 |
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет | 692,4 | 922,6 | 1628,9 |
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
5. | Основное мероприятие 1.5 «Проведение культурно-зрелищных мероприятий» | Всего, в том числе: | 71312,1 | 68877,0 | 68890,0 | 68903,0 | 68915,0 | 68929,0 | Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях | УКТМП | ||||
бюджет города | 71312,1 | 68877,0 | 68890,0 | 68903,0 | 68915,0 | 68929,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
6. | Основное мероприятие 1.6 «Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств» | Всего, в том числе: | 385332,5 | 397323,0 | 388753,0 | 388900,0 | 389243,0 | 449264,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах | УКТМП | ||||
бюджет города | 385332,5 | 397323,0 | 388753,0 | 388900,0 | 389243,0 | 449264,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
7. | Основное мероприятие 1.7 «Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств» | Всего, в том числе: | 4050,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей | УКТМП | ||||
бюджет города | 4050,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
8. | Основное мероприятие 1.8 «Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях» | Всего, в том числе: | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры | УКТМП | ||||
бюджет города | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
9. | Основное мероприятие 1.9 «Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры» | Всего, в том числе: | 12294,0 | 12347,0 | 12686,0 | 12353,0 | 12356,0 | 12695,0 | Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности | УКТМП | ||||
бюджет города | 12294,0 | 12347,0 | 12686,0 | 12353,0 | 12356,0 | 12695,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Молодежная политика»: | 155504,0 | 24748,0 | 25964,0 | 26094,0 | 26162,0 | 26232,0 | 26304,0 | х | х | |||||
Задача 1 | Формирование у молодежи активной жизненной позиции | |||||||||||||
10. | Основное мероприятие 2.1 «Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи» | Всего, в том числе: | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни | УКТМП | ||||
бюджет города | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
11. | Основное мероприятие 2.2 «Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи» | Всего, в том числе: | 4480,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи | УКТМП | ||||
бюджет города | 4480,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
12. | Основное мероприятие 2.3 «Воспитание гражданственности и патриотизма» | Всего, в том числе: | 19496,0 | 20166,0 | 20296,0 | 20364,0 | 20434,0 | 20506,0 | Формирование у молодежи активной гражданской позиции | УКТМП | ||||
бюджет города | 19496,0 | 20166,0 | 20296,0 | 20364,0 | 20434,0 | 20506,0 | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
Сокращенныенаименования:
УКТМП– управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальнойполитике и культуре администрации города Иркутска;
КГО– комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КГСП– комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Заместительмэра – председатель комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска В.В.Барышников
Начальникуправления культуры, туризма и молодежной
политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска А.С.Чернышов
Исполнитель: и.о. заместителя начальника управления - начальника
отдела досуга, творческих проектов итуризма
управления культуры комитета по социальнойполитике
и
культуре администрации городаИркутска, Вяжевич А.В., тел.: 52-01-88 (18-41)
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 04.12.2020 № 031-06-802/0
«Приложение №2
к муниципальной программе
«Культура имолодежная политика»,
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 14 января 2020 года № 031-06-11/0
Переченьцелевых показателей Программы
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 год | Плановое значение целевого показателя | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
Подпрограмма 1 «Культура, досуг, творчество» | |||||||||
Задача 1. Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | |||||||||
1 | Число посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) | тыс. ед. | 1013,2 | 1013,5 | 1013,5 | 1017,6 | 1017,6 | 1017,7 | 1017,7 |
2 | Число посещений муниципального музея (в стационарных условия, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) | тыс. ед. | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,5 | 122,5 | 122,6 | 122,6 |
3 | Число зрителей показов спектаклей (в стационарных условиях, на выезде, на гастролях) и мероприятий муниципального театра | тыс. ед. | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,9 | 42,9 | 43,0 | 43,0 |
4 | Количество граждан, вовлеченных в сохранение и развитие традиционной народной культуры на базе муниципальных учреждений | чел. | 25900 | 26900 | 26900 | 27000 | 27000 | 27100 | 27100 |
5 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по сохранению | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Количество восстановленных воинских захоронений на территории города Иркутска | ед. | 0 | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
7 | Количество граждан, принявших участие в культурно-зрелищных мероприятиях | чел. | 185000 | 95000 | 190000 | 190200 | 190200 | 190300 | 190300 |
8 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области искусств в организациях муниципальной формы собственности | чел. | 4980 | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 |
9 | Количество детей, получивших муниципальную поддержку и поощренных за достижения в области искусств | чел. | 265 | 295 | 265 | 270 | 270 | 275 | 275 |
10 | Количество сотрудников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства (нарастающим итогом) | чел. | 35 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
11 | Количество молодых специалистов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, получивших единовременную денежную выплату за счет бюджета города Иркутска | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Доля объектов культуры, доступных для маломобильных групп населения, в общей численности муниципальных объектов культуры | % | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | |||||||||
Задача 1. Формирование у молодежи активной жизненной позиции | |||||||||
13 | Количество граждан, относящихся к категории «молодежи», принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни | чел. | 20500 | 6000 | 21000 | 21400 | 21700 | 22000 | 22300 |
14 | Количество граждан, относящихся к категории «молодежи», принявших участие в мероприятиях, направленных на реализацию потенциала молодежи | чел. | 3700 | 2000 | 3850 | 3900 | 4000 | 4100 | 4150 |
15 | Доля граждан, относящихся к категории «молодежи», охваченных мероприятиями гражданско-патриотического воспитания, в общем числе граждан данной категории | % | 25,8 | 12,1 | 26,4 | 26,6 | 27 | 27,3 | 27,8 |
Заместительмэра – председатель комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска В.В. Барышников
Начальникуправления культуры, туризма и молодежной
политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска А.С.Чернышов
Исполнитель: и.о. заместителя начальника управления - начальника
отдела досуга, творческих проектов и туризма
управления культуры комитета по социальнойполитике
и культуре администрации городаИркутска, Вяжевич А.В., тел.: 52-01-88 (18-41)