Приложение к Решению от 01.12.2006 г № 230/Г-Д Программа

Основные мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие образования города Братска» на 2006 — 2008 годы


Мероприятия


Исполнители

Объем финансирования, тыс. руб.
Источник
финансирования

Результаты


Всего
2006 год
2007 год
2008 год
1


2


3

4
5


6


1
2
3
4
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
1.1. Повышение статуса образовательных учреждений путем аккредитации
1.1.1.








Присвоение статуса лицея
МОУ "СОШ N 38"







Департамент
образования (ДО),
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная
школа (МОУ "СОШ")
N 38"
2324








332








996








996








Субвенции на
обеспечение гос.
гарантий прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
образования







Повышение дифференциации
образовательных услуг для
различных категорий детей и
подростков











1.1.2.

Присвоение статуса
гимназии МОУ "СОШ N 39"
ДО, МОУ "СОШ N 39"

39082

 
19541

19541

1.1.3.

Присвоение статуса
гимназии МОУ "СОШ N 18"
ДО, МОУ "СОШ N 18"

16692

  
16692

1.1.4.




Присвоение статуса
общеобразовательного
учреждения с углубленным
изучением отдельных
предметов МОУ "СОШ N 24"
ДО, МОУ "СОШ N 24"




4283




  
4283




Субвенции на
обеспечение гос.
гарантий прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
образования



Повышение дифференциации
образовательных услуг для
различных категорий детей и
подростков







1.1.5.




Присвоение статуса
общеобразовательного
учреждения с углубленным
изучением отдельных
предметов МОУ "СОШ N 36"
ДО, МОУ "СОШ N 36"




4431




  
4431




 
1.2. Совершенствование содержания общего образования и форм организации учебной деятельности
1.2.1.








Организация перехода
общеобразовательных
учреждений города на
новый вариант
регионального базисного
учебного плана,
разработанного на основе
федерального базисного
учебного плана
ДО, муниципальные
общеобразовательные
учреждения (МОУ)






     
1. Увеличение уровня
обученности учащихся до
99,5%, качества знаний -
до 36%.
2. Личностный рост учащихся
на 10%.
3. Снижение процента выбывших
учащихся 15-летнего возраста
на 0,01%
1.2.2.




Внедрение государственных
образовательных
стандартов и
соответствующих им
образовательных программ
ДО,
МОУ



     
Повышение качества
обученности учащихся по
предмету "Информатика" до 35%


1.2.3.







Апробирование
разработанных моделей
профильного обучения на 3
ступени




ДО,
МОУ






300







100







100







100







Субвенции на
обеспечение гос.
гарантий прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
образования
1. Увеличение количества
учащихся, принимающих участие
в предметных профильных
олимпиадах, на 15%.
2. Рост мотивации к изучению
профильных предметов на 10%.
3. Самоопределение учащихся
старшей ступени на 20%
1.2.4.



Введение курсов "Право"
на II ступени обучения и
"Экономика" на III
ступени
ДО,
МОУ


     
Повышение академических
знаний по гуманитарным
предметам до 90%

1.2.5.







Создание системы
образования детей
старшего дошкольного
возраста на базе школ




ДО,
МОУ






433,8







0







216,9







216,9







Субвенции на
обеспечение гос.
гарантий прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
образования
Увеличение охвата детей
предшкольным образованием
на 15%





1.2.6.







Проведение эксперимента
по введению единого
государственного экзамена





ДО,
МОУ






300







100







100







100







Субвенции на
обеспечение гос.
гарантий прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
образования
Увеличение доли выпускников,
поступивших в учебные
заведения среднего и высшего
образования по результатам
ЕГЭ, до 40%



1.2.7.



Проведение олимпиад,
соревнований различных
уровней, организация
городских мероприятий
ДО,
МОУ


1125



 
425



700



Городской бюджет



Улучшение представлений
результатов олимпиад на
муниципальном, областном и
республиканском уровнях
 
1.3. Повышение эффективности кадрового обеспечения
1.3.1.














Организация
территориальных ресурсных
центров:



на базе ГИМНЦ




на базе МОУ "СОШ N 18"








ДО, Городской
информационный
методический
(ГИМНЦ)

ДО,
МОУ "СОШ N 18"







767




734








0




0








400




367








367



367








Городской бюджет



Увеличение удельного веса
педагогов, владеющих
информационно -
коммуникативными
технологиями, до 75% от
общего количества работающих









Добровольные
пожертвования
физических и
юридических лиц
1.3.2.





Приобретение
медиаресурсов для ГИМНЦ




ДО,
ГИМНЦ




200





0





50





150





Городской бюджет





100-процентное обеспечение
педагогов образовательных
учреждений программно -
методическим  материалом на
электронных носителях через
библиотеку ГИМНЦ
1.3.3.







Организация курсов
повышения квалификации
работников
образовательных
учреждений



ДО,
ГИМНЦ






1309







395







445







469







Городской бюджет







1. Повышение квалификации
педагогических работников
(увеличение удельного веса
педагогов, прошедших
аттестацию - 10%, обучающихся
в аспирантуре - 3%, прошедших
профессиональную
переподготовку - 50%)
1.3.4.







Проведение педагогических
чтений, конференций






ДО,
ГИМНЦ






500







0







250







250







Добровольные
пожертвования
физических и
юридических лиц




1. Повышение профессионализма
(увеличение удельного веса
педагогов, использующих
педагогические диагностики -
30%, ИКТ в процессе обучения
предмету - 20%, современные
инновации - 35%, новые
современные технологии - 10%)
1.3.5.



Проведение городских
мероприятий для педагогов


ДО,
ГИМНЦ


570



170



200



200



Городской бюджет



Стимулирование
педагогического сообщества,
повышение престижа профессии
педагога
 
1.4. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей
1.4.1.


Организация питания детей
из социально
необеспеченных семей
ДО,
МОУ

22786


6707


7250


8829


Городской бюджет


Обеспечение детей из
малообеспеченных семей
горячим питанием в школе
1.4.2.



Оснащение медицинских
кабинетов оборудованием,
соответствующим
требованиям СанПиН
ДО,
МОУ


800



 
200



600



Городской бюджет



Содействие прохождению
лицензирования медицинских
кабинетов общеобразовательных
учреждений
 
1.5. Создание условий для комплексной безопасности обучающихся
1.5.1.











Создание условий для
антитеррористической
безопасности обучающихся
(замена глухих решеток на
распашные, установка
недостающих распашных
решеток на 1-х этажах
образовательных
учреждений);
- установка
видеонаблюдения, ремонт и
устройство ограждения
ДО,
МОУ










4200








5000


200











3000











1000








5000


Городской бюджет








Городской бюджет


Обеспечение физической и
антитеррористической
безопасности обучающихся









1.5.2.













Обеспечение пожарной
безопасности
общеобразовательных
учреждений:
- техобслуживание АПС,
домонтаж АПС,
приобретение
огнетушителей,
огнезащитная обработка
чердачных перекрытий,
испытание пожарных
лестниц, замена
деревянных перегородок на
кирпичные
ДО,
МОУ












12330













2690













4640













5000













Городской бюджет













Содействие прохождению
лицензирования
общеобразовательными
учреждениями










 
ИТОГО по разделу 1
 
118166
10694
38180
69292
  
2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования (дополнительно к Программе
развития дошкольного образования, утвержденной решением Думы города Братска от 26.09.2006 N 210/г-Д)
2.1. Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
2.1.1.





Приобретение
технологического
оборудования



ДО,
МОУ




6500





1500





2500





2500





Городской бюджет





Снижение расходов на ремонт и
приобретение запасных частей
для изношенного оборудования,
повышение качества услуг,
предоставляемых дошкольными
учреждениями
2.1.2.



Оснащение медицинских
кабинетов оборудованием,
соответствующим
требованиям СанПиН
ДО,
МОУ


550



100



200



250



Городской бюджет



Содействие прохождению
лицензирования медицинских
кабинетов дошкольных
образовательных учреждений
 
2.2. Создание условий для комплексной безопасности воспитанников
2.2.1.












Создание условий для
антитеррористической
безопасности
воспитанников:
- замена глухих решеток
на распашные, установка
недостающих распашных
решеток на 1-х этажах в
образовательных
учреждениях;
- частичная установка
видеонаблюдения, ремонт и
устройство ограждения
ДО,
МОУ














1725





5000





100











1125











500





5000





Городской бюджет





Городской бюджет


Обеспечение физической и
антитеррористической
безопасности воспитанников










2.2.2.













Обеспечение пожарной
безопасности
общеобразовательных
учреждений:
- техобслуживание АПС,
домонтаж АПС,
приобретение
огнетушителей,
огнезащитная обработка
чердачных перекрытий,
испытание пожарных
лестниц, замена
деревянных перегородок на
кирпичные
ДО,
МОУ












8650













2100













3250













3300













Городской бюджет













Содействие прохождению
лицензирования дошкольными
учреждениями











 
ИТОГО по разделу 2
 
22425
3800
7075
11550
  
3. Организация предоставления дополнительного образования
 
3.1. Развитие действующей сети учреждений дополнительного образования
3.1.1.







Присвоение статуса
специализированной
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского резерва МОУ
ДОД "ДЮСШ"


ДО, муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Детско-юношеская
спортивная школа"
(МОУ ДОД "ДЮСШ")
1709







0







733







977







Городской бюджет







Повышение эффективности
подготовки воспитанников
спортивной школы





 
3.2. Повышение качества дополнительного образования детей
3.2.1.




Введение дополнительных
ставок педагогов
дополнительного
образования

ДО, учреждения
дополнительного
образования (УДО)


806




0




0




806




Городской бюджет




Увеличение охвата детей в
возрасте от 6 до 18 лет
дополнительным образованием
на базе действующей сети на
10%
3.2.2.









Расширение взаимодействия
основного и
дополнительного
образования в рамках
реализации
предпрофильного и
профильного обучения
учащихся старшей ступени


ДО, Дом творчества
детей и молодежи
(ДТДиМ), Дворец
детского и
юношеского
творчества (ДДЮТ),
Дворец творчества
детей и молодежи
"Гармония" (ДТДиМ
"Гармония")
     
Увеличение на 70% количества
реализуемых в учреждениях
дополнительного образования
программ предпрофильного и
профильного обучения учащихся





3.2.4.





Разработка программ
дополнительного
образования нового
поколения и их
экспериментальная
проверка
ДО, ДТДиМ, ДДЮТ,
ДТДиМ "Гармония"




     
Увеличение на 50% авторских
программ нового поколения




3.2.5.





Организация и проведение
городских мероприятий




ДО, УДО





600





 
300




150
300



150
Добровольные
пожертвования
физических и
юридических лиц
Улучшение представлений
результатов творческой и
интеллектуальной деятельности
на муниципальном уровне


Городской бюджет
3.2.6.



Участие в областных
мероприятиях


ДО, УДО



150



 
50



100



Городской бюджет



Представление результатов
творческой и интеллектуальной
деятельности на областном
уровне
3.2.7.



Участие в республиканских
мероприятиях


ДО, УДО



300



 
100



200



Городской бюджет



Представление результатов
творческой и интеллектуальной
деятельности на
республиканском уровне
3.3. Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
3.3.1.




Приобретение основного
оборудования для
учреждений
дополнительного
образования
ДО, УДО




1500




0




0




1500




Городской бюджет




Увеличение доли основного
оборудования со сроком службы
до 3 лет на 2%


3.3.2.



Реконструкция ДТДиМ
"Гармония"


ДО,
ДТДиМ "Гармония"


15000



0



0



15000



Городской бюджет



Улучшение условий
представления дополнительных
образовательных услуг в
Правобережном округе
 
3.4. Комплексное обеспечение безопасных условий пребывания детей в учреждениях дополнительного образования
3.4.1.








Создание условий для
антитеррористической
безопасности детей и
молодежи:
- замена глухих решеток
на распашные;
- частичная установка
видеонаблюдения, ремонт и
устройство ограждения
ДО, УДО











700

1000





0

0





200

0





500

1000





Городской бюджет

Городской бюджет


Обеспечение физической и
антитеррористической
безопасности обучающихся






3.4.2.











Обеспечение пожарной
безопасности учреждений
дополнительного
образования:
- техобслуживание АПС,
домонтаж АПС, проведение
замеров сопротивления,
приобретение, перезарядка
и переосвидетельствование
огнетушителей,
огнезащитная обработка
чердачных перекрытий
ДО, УДО











1787











0











887











900











Городской бюджет











Содействие прохождению
лицензирования учреждениями
дополнительного образования









 
ИТОГО по разделу 3
 
23852
0
2420
21433
  
4. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время
Расширение сети загородных оздоровительных лагерей
4.1.1.



Реконструкция лагеря
"Жарок", перевод его в
форму профильного лагеря

ДО



2000



0



2000



0



Городской бюджет
(программа текущего
ремонта ДО на
2007 г.)
Создание дополнительных 300
мест ежегодно в загородных
оздоровительных лагерях

4.2. Повышение качества организации отдыха в каникулярное время
4.2.1.



Разработка программ
нового поколения по
организации отдыха детей
в каникулярное время
ДО, МОУ



     
Внедрение новых программ,
ориентированных на разные
категории детей

4.2.2.



Разработка программ
подготовки педагогических
кадров и обслуживающего
персонала
ДО, ГИМНЦ



     
Повышение уровня квалификации
работников загородных
оздоровительных лагерей

4.2.3.




Разработка критериев
качества предоставления
услуг по организации
отдыха детей в
каникулярное время
ДО, МОУ




     
Повышение эффективности
деятельности МОУ по
организации отдыха детей


 
ИТОГО по разделу 4
 
2000
0
2000
0
  
ИТОГО по источникам финансирования
  
- областной бюджет
 
67845,1
531,9
20953,5
46359,7
  
- городской бюджет
 
96764,4
13962,0
27804,6
54997,8
  
- добровольные пожертвования
физических и юридических лиц
 
1834,0

0,0

917,0

917,0

  
Всего по Программе
 
166443,5
14493,9
49675,1
102274,5