Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 22.04.2020 № 031-06-221/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031-06-23/0

 

 

 

 

22.04.2020 № 031-06-221/0

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВМУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОВЫШЕНИЕЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКАОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 031-06-23/0

 

 

В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы«Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» на 2020год, руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализациии оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденнымпостановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года №031-06-313/19, администрация города Иркутска

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышениеэнергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутскаот 21 января 2020 года № 031-06-23/0, следующие изменения:

1) строку «Объемыфинансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитиеинженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующейредакции:


«

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 4 075 926,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 2 125 875,3 тыс. рублей;

2021 год – 442 170,0 тыс. рублей;

2022 год – 451 988,0 тыс. рублей;

2023 год – 372 137,0 тыс. рублей;

2024 год – 361 578,0 тыс. рублей;

2025 год – 322 178,0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств бюджета города 544 360,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 133 809,1 тыс. рублей;

2021 год – 134 270,0 тыс. рублей;

2022 год – 144 088,0 тыс. рублей;

2023 год – 64 237,0 тыс. рублей;

2024 год – 53 678,0 тыс. рублей;

2025 год – 14 278,0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 34 325,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 34 325,1 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 647 605,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 849 636,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2022 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год – 307 900,0 тыс. рублей

 

»;


2) в Таблице №2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальнойпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»:

а) строку «Объемы финансирования подпрограммы»изложить в следующей редакции:


«

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 2 222 748,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 1 817 012,3 тыс. рублей;

2021 год – 133 307,0 тыс. рублей;

2022 год – 143 125,0 тыс. рублей;

2023 год – 63 274,0 тыс. рублей;

2024 год – 52 715,0 тыс. рублей;

2025 год – 13 315,0 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств бюджета города 538 582,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 132 846,1 тыс. рублей;

2021 год – 133 307,0 тыс. рублей;

2022 год – 143 125,0 тыс. рублей;

2023 год – 63 274,0 тыс. рублей;

2024 год – 52 715,0 тыс. рублей;

2025 год – 13 315,0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 34 325,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 34 325,1тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 647 605,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 2236,1 тыс. рублей;

 

 

»;


б) строку «Целевые показатели подпрограммы» изложитьв следующей редакции:


«

Целевые показатели подпрограммы

Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации;

Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод;

Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения;

Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения;

Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям;

Прирост мощности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом);

Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности

 

»;


3) Приложение № 1 кПрограмме изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;

4) Приложение № 2 кПрограмме изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.

2. Управлению по информационной политике, связям сосредствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутскаопубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальномсайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».

3. Отделу делопроизводства и архива департаментамуниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации городаИркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21января 2020  года№ 031-06-23/0 информационную справку о внесенных настоящим Постановлениемизменениях.

4. Контроль за исполнением настоящегоПостановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городскогообустройства администрации города Иркутска.

 

 

Вице-мэргорода Иркутска,

временноисполняющий полномочия

главыадминистрации города Иркутска                                                Р.Н.Болотов


 

 

 

Приложение № 1

к постановлению администрациигорода Иркутска

от 22.04.2020 № 031-06-221/0

 

 

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие инженерной

инфраструктуры. Повышение

энергоэффективности»,

утвержденной постановлением

администрации города Иркутска

от 21.01.2020 № 031-06-23/0

 

 

Основные мероприятия Программы

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего,

в том числе:

2 125 875,3

442 170,0

451 988,0

372 137,0

361 578,0

322 178,0

х

х

бюджет города

133809,1

134 270,0

144 088,0

64 237,0

53 678,0

14 278,0

областной бюджет

34 325,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310136,1

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры»

Всего,

в том числе:

1 817 012,3

133 307,0

143 125,0

63 274,0

52 715,0

13 315,0

х

х

бюджет города

132846,1

133 307,0

143 125,0

63 274,0

52 715,0

13 315,0

областной бюджет

 34 325,1

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1 647 605,0

 

 

 

 

 

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

 

 

 

 

 

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения»

Всего,

в том числе:

1 771 124,2

105 619,0

130 437,0

50 512,0

39 932,0

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

89 194,1

105 619,0

130 437,0

50 512,0

39 932,0

532,0

областной бюджет

34 325,1

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1 647 605,0

 

 

 

 

 

внебюджетные источники финансирования

 

 

 

 

 

 

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

 

1.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения»

Всего,

в том числе:

18 171,0

10 438,0

10 438,0

10 512,0

10 533,0

10 533,0

Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

18 171,0

10 438,0

10 438,0

10 512,0

10 533,0

10 533,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники финансирования

 

 

 

 

 

 

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты»

Всего, в том числе:

27717,1

17 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска

бюджет города

25 481,0

17 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Всего, в том числе:

308 863,0

308 863,0

308 863,0

308 863,0

308 863,0

308 863,0

х

х

бюджет города

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

 

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективнос-ти жилого и нежилого фонда»

Всего, в том числе:

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

 

 

бюджет города

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

 

 

Заместительмэра – председатель комитета городского

обустройстваадминистрации города Иркутска

М.В.Цыренова

 

Заместительпредседателя комитета -

начальникдепартамента инженерных

коммуникацийи жилищного фонда

комитетагородского обустройства

администрациигорода Иркутска

Д.В. Анчутин


 

 

 

Приложение №2

к постановлениюадминистрации города Иркутска

от 22.04.2020 № 031-06-221/0

 

 

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктуры.

Повышение энергоэффективности»,

утвержденной постановлением

администрации города Иркутска

от 21.01.2020 № 031-06-23/0

 

 

Перечень целевых показателей Программы

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019

Плановое значение целевого показателя

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»

Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1

Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации

км

2,13

1,0

0,8

4,7

1,9

 

 

2

Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод

в %, относительно базового периода

3,0

3,6

4,3

0,13

 

 

 

3

Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения

ед.

131

130

129

128

127

126

125

Задача 2: Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

4

Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения

ед.

586

585

584

583

582

581

580

5

Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям

%

 

1,18

 

 

 

 

 

Задача 3: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

6

Прирост мощности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)

км

 

 

 

 

 

 

 

7

Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности

ед.

8

11

8

8

8

8

8

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

8

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

12,30

11,93

11,57

11,22

10,89

10,56

10,24

9

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

2,82

2,73

2,65

2,57

2,49

2,41

2,34

10

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт.ч/кв.м

1,54

1,49

1,44

1,40

1,36

1,31

1,27

Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда

11

Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска

%

0,71

0,91

0,94

0,97

0,99

1,02

1,05

12

Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска

%

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,26

0,26

13

Показатели в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*

 

 

 

 

 

 

 

 

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Приложении № 3 кПрограмме приведены дополнительные целевые показатели Подпрограммы ».

 

 

Заместитель мэра – председателя

комитета городского обустройства

администрации города Иркутска

М.В. Цыренова

 

Заместитель председателя комитета -

начальник департамента инженерных

коммуникаций и жилищного фонда

комитета городского обустройства

администрации города Иркутска

Д.В. Анчутин