22.04.2020 № 031-06-221/0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВМУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОВЫШЕНИЕЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКАОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 031-06-23/0
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы«Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» на 2020год, руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализациии оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденнымпостановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года №031-06-313/19, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышениеэнергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутскаот 21 января 2020 года № 031-06-23/0, следующие изменения:
1) строку «Объемыфинансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитиеинженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующейредакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 4 075 926,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 125 875,3 тыс. рублей; 2021 год – 442 170,0 тыс. рублей; 2022 год – 451 988,0 тыс. рублей; 2023 год – 372 137,0 тыс. рублей; 2024 год – 361 578,0 тыс. рублей; 2025 год – 322 178,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств бюджета города 544 360,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 133 809,1 тыс. рублей; 2021 год – 134 270,0 тыс. рублей; 2022 год – 144 088,0 тыс. рублей; 2023 год – 64 237,0 тыс. рублей; 2024 год – 53 678,0 тыс. рублей; 2025 год – 14 278,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств областного бюджета 34 325,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 647 605,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 849 636,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей | |
»; |
2) в Таблице №2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальнойпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»:
а) строку «Объемы финансирования подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 2 222 748,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 817 012,3 тыс. рублей; 2021 год – 133 307,0 тыс. рублей; 2022 год – 143 125,0 тыс. рублей; 2023 год – 63 274,0 тыс. рублей; 2024 год – 52 715,0 тыс. рублей; 2025 год – 13 315,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств бюджета города 538 582,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 132 846,1 тыс. рублей; 2021 год – 133 307,0 тыс. рублей; 2022 год – 143 125,0 тыс. рублей; 2023 год – 63 274,0 тыс. рублей; 2024 год – 52 715,0 тыс. рублей; 2025 год – 13 315,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств областного бюджета 34 325,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1тыс. рублей Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 647 605,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2236,1 тыс. рублей; | |
»; |
б) строку «Целевые показатели подпрограммы» изложитьв следующей редакции:
« | Целевые показатели подпрограммы | Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации; Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод; Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения; Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения; Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям; Прирост мощности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом); Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности | |
»; |
3) Приложение № 1 кПрограмме изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение № 2 кПрограмме изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям сосредствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутскаопубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальномсайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
3. Отделу делопроизводства и архива департаментамуниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации городаИркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21января 2020 года№ 031-06-23/0 информационную справку о внесенных настоящим Постановлениемизменениях.
4. Контроль за исполнением настоящегоПостановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городскогообустройства администрации города Иркутска.
Вице-мэргорода Иркутска,
временноисполняющий полномочия
главыадминистрации города Иркутска Р.Н.Болотов
Приложение № 1
к постановлению администрациигорода Иркутска
от 22.04.2020 № 031-06-221/0
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»,
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21.01.2020 № 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | |||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 125 875,3 | 442 170,0 | 451 988,0 | 372 137,0 | 361 578,0 | 322 178,0 | х | х | ||||||
бюджет города | 133809,1 | 134 270,0 | 144 088,0 | 64 237,0 | 53 678,0 | 14 278,0 | |||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | 310136,1 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1 817 012,3 | 133 307,0 | 143 125,0 | 63 274,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | х | х | ||||||
бюджет города | 132846,1 | 133 307,0 | 143 125,0 | 63 274,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | |||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | | | | | | |||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | | | | | | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | | | | | | |||||||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | 1 771 124,2 | 105 619,0 | 130 437,0 | 50 512,0 | 39 932,0 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ | |||||
бюджет города | 89 194,1 | 105 619,0 | 130 437,0 | 50 512,0 | 39 932,0 | 532,0 | |||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | | | | | | |||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | | | | | | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | | | | | | | |||||||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения» | Всего, в том числе: | 18 171,0 | 10 438,0 | 10 438,0 | 10 512,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ | |||||
бюджет города | 18 171,0 | 10 438,0 | 10 438,0 | 10 512,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | |||||||||
областной бюджет | | | | | | | |||||||||
федеральный бюджет | | | | | | | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | | | | | | | |||||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» | Всего, в том числе: | 27717,1 | 17 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска | |||||
бюджет города | 25 481,0 | 17 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | |||||||||
областной бюджет | | | | | | | |||||||||
федеральный бюджет | | | | | | | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | | | | | | |||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе: | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | х | х | ||||||
бюджет города | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | ||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | | |||||
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | ||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективнос-ти жилого и нежилого фонда» | Всего, в том числе: | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | | |||||
бюджет города | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
».
Заместительмэра – председатель комитета городского
обустройстваадминистрации города Иркутска
М.В.Цыренова
Заместительпредседателя комитета -
начальникдепартамента инженерных
коммуникацийи жилищного фонда
комитетагородского обустройства
администрациигорода Иркутска
Д.В. Анчутин
Приложение №2
к постановлениюадминистрации города Иркутска
от 22.04.2020 № 031-06-221/0
«Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности»,
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21.01.2020 № 031-06-23/0
Перечень целевых показателей Программы
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 | Плановое значение целевого показателя | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | |||||||||
Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||
1 | Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации | км | 2,13 | 1,0 | 0,8 | 4,7 | 1,9 | | |
2 | Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод | в %, относительно базового периода | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,13 | | | |
3 | Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения | ед. | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 |
Задача 2: Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||
4 | Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения | ед. | 586 | 585 | 584 | 583 | 582 | 581 | 580 |
5 | Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям | % | | 1,18 | | | | | |
Задача 3: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||
6 | Прирост мощности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | км | | | | | | | |
7 | Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности | ед. | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | |||||||||
Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||
8 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 12,30 | 11,93 | 11,57 | 11,22 | 10,89 | 10,56 | 10,24 |
9 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 2,82 | 2,73 | 2,65 | 2,57 | 2,49 | 2,41 | 2,34 |
10 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/кв.м | 1,54 | 1,49 | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 1,31 | 1,27 |
Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда | |||||||||
11 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска | % | 0,71 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,05 |
12 | Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска | % | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
13 | Показатели в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности* | | | | | | | | |
* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Приложении № 3 кПрограмме приведены дополнительные целевые показатели Подпрограммы ».
Заместитель мэра – председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
М.В. Цыренова
Заместитель председателя комитета -
начальник департамента инженерных
коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Д.В. Анчутин