15.04.2020 № 031-06-200/0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 15ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 031-06-13/0
В целях уточненияобъема финансирования на 2020, 2021, 2022 годы муниципальной программы «Развитие транспортной системы», руководствуясьстатьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 40, 42,54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденнымпостановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года №031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитиетранспортной системы», утвержденную постановлением администрации городаИркутска от 15 января 2020 года № 031-06-13/0 с последними изменениями,внесенными постановлением администрации города Иркутска от 16 марта 2020 года №031-06-138/0, следующие изменения:
1) строку «Объемыфинансирования Программы» Таблицы 1 Паспорта программы изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 14 845 187,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 216 642,6 тыс. рублей; 2021 год – 2 640 034,5 тыс. рублей; 2022 год – 2 033 712,0 тыс. рублей; 2023 год – 2 784 024,7 тыс. рублей; 2024 год – 2 033 774,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 137 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 316 360,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 457 895,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 881 566,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 867 179,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 938 946,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 033 774,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 137 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 483 749,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 158 747,5 тыс. рублей; 2021 год – 158 468,5 тыс. рублей; 2022 год – 166 533,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 045 078,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 600 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 600 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 845 078,7 тыс. рублей. |
2) строку «Объемы финансированияподпрограммы» Таблицы 2Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 14 476 626,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 889 171,6тыс. рублей; 2021 год – 2 631 816,5 тыс. рублей; 2022 год – 2 025 494,0 тыс. рублей; 2023 год – 2 775 806,7 тыс. рублей; 2024 год – 2 025 556,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 128 782,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 11 948 078,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 130 703,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 873 348,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 858 961,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 930 728,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 025 556,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 128 782,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 483 470,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 158 468,5 тыс. рублей; 2021 год – 158 468,5 тыс. рублей; 2022 год – 166 533,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 045 078,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 600 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 600 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 845 078,7 тыс. рублей.* * планируется за счет субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы |
3) строку «Объемы финансированияподпрограммы» Таблицы 3Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 368 561,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 327 471,0 тыс. рублей; 2021 год – 8 218,0 тыс. рублей; 2022 год – 8 218,0 тыс. рублей; 2023 год – 8 218,0 тыс. рублей; 2024 год – 8 218,0 тыс. рублей; 2025 год – 8 218,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 368 282,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 327 192,0 тыс. рублей; 2021 год – 8 218,0 тыс. рублей; 2022 год – 8 218,0 тыс. рублей; 2023 год – 8 218,0 тыс. рублей; 2024 год – 8 218,0 тыс. рублей; 2025 год – 8 218,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 279,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 279,0 тыс. рублей. |
4) Приложение № 1 изложить вредакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение № 2 изложить вредакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департаментамуниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации городаИркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15января 2020 года № 031-06-13/0 информационную справку о внесенных настоящимПостановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информациии общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящееПостановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местногосамоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановлениявозложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройстваадминистрации города Иркутска.
Вице-мэр города Иркутска,
временно исполняющий полномочия
главы администрации города Иркутска Р.Н.Болотов
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
15.04.2020 № 031-06-200/0
Основные мероприятия Программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы |
| ||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | | |
| |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 216 642,6 | 2 640 034,5 | 2 033 712,0 | 2 784 024,7 | 2 033 774,0 | 2 137 000,0 | x | x |
| |||
бюджет города | 2 457 895,1 | 1 881 566,0 | 1 867 179,0 | 1 938 946,0 | 2 033 774,0 | 2 137 000,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | | 845 078,7 | | |
| ||||||
областной бюджет | 158 747,5 | 158 468,5 | 166 533,0 | | | |
| ||||||
Внебюджетные источники финансирования | | | | | | |
| ||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Всего, в том числе: | 2 889 171,6 | 2 631 816,5 | 2 025 494,0 | 2 775 806,7 | 2 025 556,0 | 2 128 782,0 | x | x |
| |||
бюджет города | 2 130 703,1 | 1 873 348,0 | 1 858 961,0 | 1 930 728,0 | 2 025 556,0 | 2 128 782,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | | 845 078,7 | | |
| ||||||
областной бюджет | 158 468,5 | 158 468,5 | 166 533,0 | | | |
| ||||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Дорожная сеть» | Всего, в том числе: | 1 265 547,3 | 1 226 915,0 | 621 699,0 | 1 070 034,7 | 289 401,0 | 322 134,0 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ |
| ||
бюджет города | 507 078,8 | 468 446,5 | 455 166,0 | 224 956,0 | 289 401,0 | 322 134,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | | 845 078,7 | | |
| ||||||
областной бюджет | 158 468,5 | 158 468,5 | 166 533,0 | | | |
| ||||||
2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего, в том числе: | 1 582 365,3 | 1 363 642,5 | 1 362 536,0 | 1 667 513,0 | 1 697 896,0 | 1 768 389,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска «Безопасный город» |
| ||
бюджет города | 1 582 365,3 | 1 363 642,5 | 1 362 536,0 | 1 667 513,0 | 1 697 896,0 | 1 768 389,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | | | | | | |
| ||||||
областной бюджет | | | | | | |
| ||||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 «Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения» | Всего, в том числе: | 41 259,0 | 41 259,0 | 41 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО |
| ||
бюджет города | 41 259,0 | 41 259,0 | 41 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | | | | | | |
| ||||||
областной бюджет | | | | | | |
| ||||||
внебюджетные источники финансирования | | | | | | |
| ||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Транспорт» | Всего, в том числе: | 327 471,0 | 8 218,0, | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | x | x |
| |||
бюджет города | 327 192,0 | | | | | | | |
| ||||
областной бюджет | 279,0 | | | | | | | |
| ||||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения |
| |||||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению» | Всего, в том числе: | 327 471,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КГО |
| ||
бюджет города | 327 192,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | | | | | | |
| ||||||
областной бюджет | 279,0 | | | | | |
| ||||||
внебюджетные источники финансирования | | | | | | |
| ||||||
5 | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети» | Всего, в том числе: | | | | | | | КГО |
| |||
бюджет города | | | | | | |
| ||||||
федеральный бюджет | | | | | | |
| ||||||
областной бюджет | | | | | | |
| ||||||
внебюджетные источники финансирования | | | | | | |
| ||||||
Заместитель мэра – председателькомитета городского
обустройства администрации городаИркутска
М.В. Цыренова
Приложение № 2
к постановлениюадминистрации города Иркутска
15.04.2020 №031-06-200/0
Перечень целевых показателей Программы
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019[1] | Плановое значение целевого показателя | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | |||||||||
Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 41 | 47,9 | 56,4 | 63,5 | 69,7 | 84,8 | 84,8 |
2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации | км | 26,0 | 24,3 | 23,2 | 19,6 | 16,7 | 19,4 | - |
3. | Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации | км | 0,0 | 2,0 | 0,3 | 1,5 | 2,8 | 0,0 | - |
4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 49,4 | 50,6 | 52,0 | 53,0 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | |||||||||
5. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
6. | Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде | ед. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Подпрограмма 2 «Транспорт» | |||||||||
Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
7. | Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. | Протяженность отремонтированной контактной сети и трамвайных линий | км, одиночного пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Протяженность контактной сети и трамвайных линий, введенных после их устройства и модернизации | км, одиночного пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заместитель мэра – председателькомитета городского
обустройства администрации городаИркутска
М.В. Цыренова
_______________________
[1] оценка