Утратил силу - Постановление Правительства Иркутской областиот13.02.2019 г. № 96-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
3декабря 2018 года Иркутск № 891-пп
О внесенииизменений в государственную программу Иркутской области «Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия» на 2014 - 2020 годы
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработкегосударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутскойобласти, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н ОВ Л Я Е Т:
1. Внести вгосударственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 9декабря 2013 года № 568-пп (далее - государственная программа), следующиеизменения:
1) строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализациигосударственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составляет: 2014 год – 7 740 613,2 тыс. рублей; 2015 год – 8 626 439,9 тыс. рублей; 2016 год – 9 323 431,6 тыс. рублей; 2017 год – 6 151 733,8 тыс. рублей; 2018 год – 6 714 912,1 тыс. рублей; 2019 год – 5 687 932,3 тыс. рублей; 2020 год – 5 190 600,4 тыс. рублей. Из них: а) средства областного бюджета: 2014 год – 1 882 285,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 497 523,5 тыс. рублей; 2016 год – 2 887 991,9 тыс. рублей; 2017 год – 4 071 765,1 тыс. рублей; 2018 год – 4 452 254,9 тыс. рублей; 2019 год – 3 825 778,8 тыс. рублей; 2020 год – 3 486 767,7 тыс. рублей; из них средства дорожного фонда Иркутской области: 2015 год – 195 420,8 тыс. рублей; 2016 год – 342 773,9 тыс. рублей; 2017 год – 351 369,2 тыс. рублей; 2018 год – 308 115,0 тыс. рублей; 2019 год – 441 856,8 тыс. рублей; 2020 год – 446 652,0 тыс. рублей; б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета: 2014 год – 1 207 391,8 тыс. рублей; 2015 год – 1 885 829,7 тыс. рублей; 2016 год – 1 267 525,5 тыс. рублей; 2017 год – 1 104 017,2 тыс. рублей; 2018 год – 1 274 224,6 тыс. рублей; 2019 год – 1 135 761,1 тыс. рублей; 2020 год – 989 518,0 тыс. рублей; в том числе возвращенный остаток субсидий федерального бюджета 2014 – 2015 годов – 6 575,0 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов: 2014 год – 10 502,2 тыс. рублей; 2015 год – 32 054,2 тыс. рублей; 2016 год – 40 049,0 тыс. рублей; 2017 год – 66 839,6 тыс. рублей; 2018 год – 82 249,0 тыс. рублей; 2019 год – 53 663,6 тыс. рублей; 2020 год – 32 098,6 тыс. рублей; г) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет иных источников составляет: 2014 год – 4 640 434,2 тыс. рублей; 2015 год – 4 211 032,5 тыс. рублей; 2016 год – 5 127 865,2 тыс. рублей; 2017 год – 909 111,9 тыс. рублей; 2018 год – 906 183,6 тыс. рублей; 2019 год – 672 728,8 тыс. рублей; 2020 год – 682 216,1 тыс. рублей |
»; |
2) в подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на2014 - 2020 годы, являющейся приложением 1 к государственнойпрограмме (далее – подпрограмма 1):
строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализацииподпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет: 2014 год – 6 075 631,1 тыс. рублей; 2015 год – 6 183 917,2 тыс. рублей; 2016 год – 6 392 423,2 тыс. рублей; 2017 год – 2 542 823,2 тыс. рублей; 2018 год – 2 702 805,2 тыс. рублей; 2019 год – 1 838 283,4 тыс. рублей; 2020 год – 1 837 691,5 тыс. рублей. Из них: а) средства областного бюджета: 2014 год – 997 538,9 тыс. рублей; 2015 год – 933 715,7 тыс. рублей; 2016 год – 1 055 115,6 тыс. рублей; 2017 год – 1 410 313,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 679 701,7 тыс. рублей; 2019 год – 1 080 993,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 080 993,0 тыс. рублей; б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета: 2014 год – 1 006 145,2 тыс. рублей; 2015 год – 1 390 859,5 тыс. рублей; 2016 год – 669 718,6 тыс. рублей; 2017 год – 503 445,3 тыс. рублей; 2018 год – 416 593,1 тыс. рублей; 2019 год – 356 588,5 тыс. рублей; 2020 год – 350 363,5 тыс. рублей; в том числе возвращенный остаток субсидий федерального бюджета 2014 года – 4 512,2 тыс. рублей; в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников: 2014 год – 4 071 947,0 тыс. рублей; 2015 год – 3 859 342,0 тыс. рублей; 2016 год – 4 667 589,0 тыс. рублей; 2017 год – 629 064,9 тыс. рублей; 2018 год – 606 510,4 тыс. рублей; 2019 год – 400 701,9 тыс. рублей; 2020 год – 406 335,0 тыс. рублей |
»; |
в абзацеседьмом подраздела 6 «Создание условий для научного и информационногообеспечения развития сельскохозяйственного производства» раздела 2 «ОСНОВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «16» заменить цифрами «20»;
приложение 2 кподпрограмме 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) в пункте 4строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспортаподпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначенияИркутской области» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 2 кгосударственной программе цифры «39 000» заменить цифрами «105 000»;
4) вподпрограмме «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014 -2020 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе (далее -подпрограмма 5):
строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»паспорта изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет всех источников финансирования составляет: 2014 год – 190 750,1 тыс. рублей; 2015 год – 190 727,5 тыс. рублей; 2016 год – 267 544,7 тыс. рублей; 2017 год – 368 949,8 тыс. рублей; 2018 год – 426 127,6 тыс. рублей; 2019 год – 397 994,6 тыс. рублей; 2020 год – 392 994,6 тыс. рублей. Из них: а) средства областного бюджета: 2014 год – 190 750,1 тыс. рублей; 2015 год – 157 402,5 тыс. рублей; 2016 год – 184 777,5 тыс. рублей; 2017 год – 273 803,0 тыс. рублей; 2018 год – 293 046,8 тыс. рублей; 2019 год – 252 708,5 тыс. рублей; 2020 год – 252 708,5 тыс. рублей; б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета: 2015 год – 33 325,0 тыс. рублей; 2016 год – 82 767,2 тыс. рублей; 2017 год – 95 146,8 тыс. рублей; 2018 год – 133 080,8 тыс. рублей; 2019 год – 145 286,1 тыс. рублей; 2020 год – 140 286,1 тыс. рублей |
»; |
приложение кподпрограмме 5 изложить в новой редакции (прилагается);
5) вподпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на2014 - 2020 годы, являющейся приложением 10 к государственной программе (далее- подпрограмма 10):
в паспорте:
строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 10 за счет всех источников финансирования составляет: 2014 год – 578 332,6 тыс. рублей; 2015 год – 954 991,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 127 895,1 тыс. рублей; 2017 год – 1 737 872,5 тыс. рублей; 2018 год – 1 978 541,7 тыс. рублей; 2019 год – 2 057 059,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 559 319,1 тыс. рублей. Из них: а) средства областного бюджета: 2014 год – 381 289,6 тыс. рублей; 2015 год – 539 728,9 тыс. рублей; 2016 год – 761 706,8 тыс. рублей; 2017 год – 1 244 852,5 тыс. рублей; 2018 год – 1 299 736,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 495 450,3 тыс. рублей; 2020 год – 1 156 439,2 тыс. рублей; из них средства дорожного фонда Иркутской области: 2015 год – 146 811,3 тыс. рублей; 2016 год – 250 070,5 тыс. рублей; 2017 год – 180 054,2 тыс. рублей; 2018 год – 219 359,1 тыс. рублей; 2019 год – 381 856,8 тыс. рублей; 2020 год – 386 652,0 тыс. рублей; б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета: 2014 год – 109 589,6 тыс. рублей; 2015 год – 311 254,5 тыс. рублей; 2016 год – 256 521,2 тыс. рублей; 2017 год – 328 530,4 тыс. рублей; 2018 год – 487 691,8 тыс. рублей; 2019 год – 417 276,3 тыс. рублей; 2020 год – 277 258,2 тыс. рублей; в том числе возвращенный остаток субсидий федерального бюджета 2014 – 2015 годов – 2 062,8 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов: 2014 год – 10 502,2 тыс. рублей; 2015 год – 22 117,2 тыс. рублей; 2016 год – 24 759,0 тыс. рублей; 2017 год – 46 642,6 тыс. рублей; 2018 год – 63 939,0 тыс. рублей; 2019 год – 50 505,6 тыс. рублей; 2020 год – 28 940,6 тыс. рублей; г) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников: 2014 год – 76 951,2 тыс. рублей; 2015 год – 81 890,5 тыс. рублей; 2016 год – 84 908,1 тыс. рублей; 2017 год – 117 847,0 тыс. рублей; 2018 год – 127 174,9 тыс. рублей; 2019 год – 93 826,9 тыс. рублей; 2020 год – 96 681,1 тыс. рублей |
»; |
в строке «Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы»:
в пункте 1цифры «88 939,0» заменить цифрами «84 550,0»;
в пункте 3цифры «121,4» заменить цифрами «112,2»;
в пункте 9цифры «62 262,0» заменить цифрами «59 190,0»;
приложение 11к подпрограмме 10 изложить в новой редакции (прилагается);
6) вподпрограмме «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015 - 2020годы, являющейся приложением 17 к государственной программе (далее –подпрограмма 12):
в паспорте:
строку«Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Участники подпрограммы |
|
»; |
пункт 2 строки«Задачи подпрограммы» признать утратившим силу;
пункт 2 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» признатьутратившим силу;
строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2015 год – 315 263,8 тыс. рублей; 2016 год – 319 986,1 тыс. рублей; 2017 год – 369 339,4 тыс. рублей; 2018 год – 456 990,1 тыс. рублей; 2019 год – 357 625,0 тыс. рублей; 2020 год – 357 625,0 тыс. рублей |
»; |
пункт 2раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ» признать утратившим силу;
пункт 2раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;
приложение кподпрограмме 12 признать утратившим силу;
7) в паспортеподпрограммы «Создание условий для развития садоводческих, огороднических идачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015 - 2020годы, являющейся приложением 18 к государственной программе (далее -подпрограмма 13):
строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 13 за счет всех источников финансирования составляет: 2015 год – 189 440,8 тыс. рублей; 2016 год – 218 825,5 тыс. рублей; 2017 год – 307 768,6 тыс. рублей; 2018 год – 256 044,3 тыс. рублей; 2019 год – 163 926,9 тыс. рублей; 2020 год – 163 926,9 тыс. рублей. Из них: а) средства областного бюджета: 2015 год – 179 503,8 тыс. рублей; 2016 год – 203 535,5 тыс. рублей; 2017 год – 287 571,6 тыс. рублей; 2018 год – 236 758,0 тыс. рублей; 2019 год – 160 768,9 тыс. рублей; 2020 год – 160 768,9 тыс. рублей; из них средства дорожного фонда Иркутской области: 2015 год – 48 609,5 тыс. рублей; 2016 год – 92 703,4 тыс. рублей; 2017 год – 171 315,0 тыс. рублей; 2018 год – 88 755,9 тыс. рублей; 2019 год – 60 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 60 000,0 тыс. рублей; б) средства местных бюджетов: 2015 год – 9 937,0 тыс. рублей; 2016 год – 15 290,0 тыс. рублей; 2017 год – 20 197,0 тыс. рублей; 2018 год – 18 310,0 тыс. рублей; 2019 год – 3 158,0 тыс. рублей; 2020 год – 3 158,0 тыс. рублей; в) иные источники финансирования: 2018 год – 976,3 тыс. рублей |
»; |
в пункте 3строки «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «70» заменить цифрами«78»;
приложение кподпрограмме 13 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в паспортеподпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 - 2017 годы и напериод до 2020 года», являющейся приложением 19 к государственной программе:
строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 14 за счет всех источников финансирования составляет: 2016 год – 157 652,6 тыс. рублей; 2017 год – 123 200,0 тыс. рублей; 2018 год – 185 647,2 тыс. рублей; 2019 год – 130 200,0 тыс. рублей; 2020 год – 130 200,0 тыс. рублей Из них: а) средства областного бюджета: 2016 год – 24 912,5 тыс. рублей; 2017 год – 29 700,0 тыс. рублей; 2018 год – 29 391,5 тыс. рублей; 2019 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 27 000,0 тыс. рублей; б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета: 2016 год – 52 867,0 тыс. рублей; 2017 год – 60 300,0 тыс. рублей; 2018 год – 81 996,7 тыс. рублей; 2019 год – 70 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 70 000,0 тыс. рублей; в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников: 2016 год – 79 873,1 тыс. рублей; 2017 год – 33 200,0 тыс. рублей; 2018 год – 74 259,0 тыс. рублей; 2019 год – 33 200,0 тыс. рублей; 2020 год – 33 200,0 тыс. рублей |
»; |
в пункте 1строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «48» заменитьцифрами «47»;
9) строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»паспорта подпрограммы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»на 2016 - 2020 годы, являющейся приложением 20 к государственной программе,изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 15 за счет всех источников финансирования составляет: 2016 год – 19 092,5 тыс. рублей; 2017 год – 4 725,5 тыс. рублей; 2018 год – 5 198,1 тыс. рублей; 2019 год – 5 354,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 354,0 тыс. рублей. Из них: а) средства областного бюджета: 2016 год – 5 898,5 тыс. рублей; 2017 год – 4 725,5 тыс. рублей; 2018 год – 5 198,1 тыс. рублей; 2019 год – 5 120,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 120,0 тыс. рублей; б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета: 2019 год – 234,0 тыс. рублей; 2020 год – 234,0 тыс. рублей; в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников: 2016 год – 13 194,0 тыс. рублей |
»; |
10) строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»паспорта подпрограммы «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевыхлесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2017 - 2020годы», являющейся приложением 21 к государственной программе изложить вследующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 16 за счет всех источников финансирования составляет: 2017 год – 14 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 42 744,2 тыс. рублей; 2019 год – 42 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 42 000,0 тыс. рублей; Из них: а) средства областного бюджета: 2017 год – 10 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 30 952,2 тыс. рублей; 2019 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 30 000,0 тыс. рублей; б) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников: 2017 год – 4 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 11 792,0 тыс. рублей; 2019 год – 12 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 12 000,0 тыс. рублей |
»; |
11) приложения 11 - 14 к государственной программе изложить в новойредакции (прилагаются).
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-порталеправовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области |
Р.Н. Болотов |
Приложение 1
к постановлению
ПравительстваИркутской области
от 3 декабря2018 года № 891-пп
«Приложение 2
к подпрограмме«Развитие сельского хозяйства
и регулированиерынков сельскохозяйственной
продукции,сырья и продовольствия
в Иркутскойобласти» на 2014 - 2020 годы
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей" | Всего | 340 270,5 | 185 317,8 | 84 179,5 | 71 258,3 | |
ОБ | 104 886,6 | 144 626,7 | 46 564,2 | 39 868,0 | |||
ФБ | 235 383,9 | 40 691,1 | 37 615,3 | 31 390,3 | |||
1.1. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам (договорам займа), по которым заключены соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) | Всего | 348,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 348,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Всего | 205 826,2 | 84 400,3 | 33 858,3 | 27 529,2 | |
ОБ | 78 809,8 | 84 400,3 | 33 858,3 | 27 529,2 | |||
ФБ | 127 016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.1. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Всего | 43 543,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 24 237,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 19 306,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.2. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на проведение сезонных полевых работ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.3. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на цели развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 122 321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 37 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 85 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.4. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Всего | 2 284,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 1 103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 1 180,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.5. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | Всего | 37 676,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 16 301,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 21 374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Всего | 134 095,6 | 50 917,5 | 50 321,2 | 43 729,1 | |
ОБ | 25 728,1 | 10 226,4 | 12 705,9 | 12 338,8 | |||
ФБ | 108 367,5 | 40 691,1 | 37 615,3 | 31 390,3 | |||
1.3.1. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Всего | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3.2. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции за исключением инвестиционных кредитов (займов) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | Всего | 31 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 14 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 17 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3.3. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | Всего | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3.4. | Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Всего | 99 395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 19 928,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 79 467,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Искра» | Всего | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ». |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 3 декабря2018 года № 891-пп
«Приложение
к подпрограмме«Развитие молочного
животноводствав Иркутской области»
на 2014 - 2020годы
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ | ||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Предоставление субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | всего | 0,0 | 0,0 | 101 894,5 | 169 992,6 | 239 629,4 | 207 367,6 | 202 367,6 | |
областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 62 655,5 | 137 537,1 | 184 260,1 | 139 793,0 | 139 793,0 | |||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 39 239,0 | 32 455,5 | 55 369,3 | 67 574,6 | 62 574,6 | |||
иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | всего | 0,0 | 0,0 | 69 413,3 | 116 255,5 | 169 869,3 | 182 074,6 | 177 074,6 | |
областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 31 074,3 | 83 800,0 | 114 500,0 | 114 500,0 | 114 500,0 | |||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 38 339,0 | 32 455,5 | 55 369,3 | 67 574,6 | 62 574,6 | |||
иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Предоставление субсидий на содержание племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | всего | 0,0 | 0,0 | 1 093,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 193,0 | |
областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 193,0 | |||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Предоставление субсидий на приобретение в текущем году племенных быков-производителей молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Предоставление субсидий на приобретение в текущем году семени быков-производителей молочного направления для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | всего | 0,0 | 0,0 | 2 325,7 | 2 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 2 325,7 | 2 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Предоставление субсидий на приобретение в текущем году племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту | всего | 0,0 | 0,0 | 29 062,5 | 49 578,1 | 69 185,5 | 24 000,0 | 24 000,0 | |
областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 29 062,5 | 49 578,1 | 69 185,5 | 24 000,0 | 24 000,0 | |||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Предоставление субсидий на возмещение затрат на услугу по искусственному осеменению коров | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 332,0 | 574,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 332,0 | 574,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ». |
Приложение 3
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 3 декабря2018 года № 891-пп
«Приложение 11
к подпрограмме10 «Устойчивое развитие
сельскихтерриторий Иркутской области» на 2014-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ | ||||||||||||||||||
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС/МС) | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. | Тех. готовность (на 1 января текущего финансового года) (в %) | Исполнитель (наименование ИОГВ, МО) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 495 997,0 | 687 710,3 | 1 178 235,4 | 1 511 320,3 | 1 546 421,2 | 1 039 163,1 | ||||||||||
областной бюджет (далее - ОБ) | 369 005,4 | 552 540,0 | 1 013 614,1 | 1 127 406,1 | 1 256 137,7 | 917 126,6 | ||||||||||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 117 484,9 | 117 143,5 | 127 719,2 | 327 892,6 | 252 373,2 | 103 780,6 | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее - МБ) | 9 506,7 | 18 026,8 | 36 902,1 | 56 021,6 | 37 910,3 | 18 255,9 | ||||||||||||
иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 274 032,8 | 386 829,6 | 946 873,4 | 1 103 801,8 | 1 067 030,8 | 537 755,0 | ||||||||||
ОБ | 234 886,6 | 351 697,1 | 857 825,2 | 908 047,0 | 874 280,9 | 530 474,6 | ||||||||||||
ФБ | 38 800,0 | 32 150,0 | 64 086,5 | 153 492,0 | 155 942,0 | 3 290,0 | ||||||||||||
МБ | 346,2 | 2 982,5 | 24 961,7 | 42 262,8 | 36 807,9 | 3 990,4 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1. Развитие сети общеобразовательных организаций | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 133 326,8 | 250 887,5 | 491 928,7 | 761 468,8 | 483 789,5 | 145 449,7 | ||||||||||
ОБ | 117 606,8 | 235 550,3 | 423 637,4 | 599 140,3 | 459 600,1 | 145 449,7 | ||||||||||||
ФБ | 15 720,0 | 13 740,0 | 56 712,5 | 135 252,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 1 597,2 | 11 578,8 | 27 076,5 | 24 189,4 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.1. Строительство школы на 520 мест в пос. Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области | 2007г. | 2018г. | 2016г. | №Дс-2765-2765/10.15 от 17.12.2015г. | строительство | ОС | 531 776,3; 252 567,0 в ценах на 01.01.2006 | 160403,4 | 69,8% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ "УКС" | Всего | 367,3 | 131 172,7 | 184 749,8 | 200 486,5 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 367,3 | 117 432,7 | 128 037,3 | 65 234,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 13 740,0 | 56 712,5 | 135 252,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.2. Строительство школы на 350 учащихся в п.Качуг Иркутской области | 2008г. | 2015г. | №122-рз от 05.03.2008г. | №97-37-5673/7 от 28.12.2007г. | строительство | ОС | 245 077,1 | 108 831,6 | 100,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ "УКС" | Всего | 110 794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 95 074,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 15 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.3. Строительство школы на 350 учащихся в п. Новочунка Чунского района Иркутской области | 2011г. | 2017г. | №8-рз от 15.02.2011г. | №97-37-132/10 от 23.07.2010г. | строительство | ОС | 193 986,9 | 11 504,7 | 100,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ "УКС" | Всего | 22 165,1 | 87 771,1 | 75 603,6 | 19 453,2 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 22 165,1 | 87 771,1 | 75 603,6 | 19 453,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.4. Строительство школы на 750 учащихся в п. Куйтун Куйтунского района Иркутской области | 2017г. | 2019г. | от 09.07.2014 | №Дс-1009-1009/10.13 от 08.04.2014 | строительство | МС | 753 825,3 | 753 825,3 | 0,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование Куйтунский район | Всего | 0,0 | 0,0 | 78 947,4 | 329 364,2 | 371 829,4 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 75 000,0 | 312 896,0 | 353 238,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 3 947,4 | 16 468,2 | 18 591,4 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.5. Строительство школы в с. Тутура Жигаловского района на 100 мест | 2007г. | 2018г. | 2008г. | 97-37-6311/8 от 06.03.2008 | строительство | МС | 159718,5 | 127 774,8 | 20,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Муниципальное образование "Жигаловский район" | Всего | 0,0 | 31 943,7 | 99 996,3 | 43 568,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 30 346,5 | 94 996,5 | 41 389,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 1 597,2 | 4 999,8 | 2 178,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.6. Строительство школы в с. Покосное Братского района на 352 мест | 2017г. | 2019г. | 2015г. | № Дс-2320-2320/07.15 от 25.09.2015 | строительство | МС | 330 557,0 | 330 557,0 | 0,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 52 631,6 | 168 596,9 | 111 960,1 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 160 167,0 | 106 362,1 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 2 631,6 | 8 429,9 | 5 598,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.7. Строительство школы на 110 учащихся в п. Пионерский Чунского района Иркутской области | 2018г. | 2019г. | 2017г. | 2015г. | строительство | МС | - | - | 0,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Чунское районное муниципальное образование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.8. Нераспределённые средства на развитие сети общеобразовательных организаций² |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, муниципальное образование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145 449,7 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145 449,7 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 117 213,6 | 73 420,2 | 165 855,7 | 40 468,6 | 178 136,0 | 193 342,5 | ||||||||||
ОБ | 110 333,6 | 69 250,2 | 161 662,7 | 37 222,6 | 175 000,0 | 193 342,5 | ||||||||||||
ФБ | 6 880,0 | 4 170,0 | 4 193,0 | 3 246,0 | 3 136,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.1. Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 2-я Советская, 4 «А» | 2014г. | 2015г. | №18-р от 28.09.2014г. | №Дс-2133-2133/09.14 от 18.09.2014г. | строительство | ОС | 6486,6 | 0,0 | 100% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 5 116,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 5 116,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.2. Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, ул. Советская, 72А | 2014г. | 2015г. | №12-р от 25.09.2014г. | №Дс-2189-2189/09.14 от 19.09.2014г. | строительство | ОС | 6483,7 | 0,0 | 100,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 5 259,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 5 259,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.3. Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Ленина, 20 | 2014г. | 2015г. | №13-р от 30.09.2014г. | №Дс-2201-2201/09.14 от 22.09.2014г. | строительство | ОС | 6515,8 | 0,0 | 100% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 6 388,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 6 388,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.4. Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Иркутская область, Чунский район, д. Новобалтурино, ул. Березовая, №4 | 2014г. | 2016г. | №14-р от 03.10.2014г. | №Дс-2203-2203/09.14 от 29.09.2014г. | строительство | ОС | 6244,6 | 0,0 | 100,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ "УКС" | Всего | 4 917,4 | 3 611,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 4 917,4 | 3 611,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.5. Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Изыкан | 2014г. | 2017г. | №16-р от 15.10.2014г. | №Дс-2233-2233/10.14 от 09.10.2014г. | строительство | ОС | 6747,4 | 0,0 | 100,00% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ "УКС" | Всего | 6 773,6 | 5 450,0 | 1 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 6 773,6 | 5 450,0 | 1 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.6. Здание ФАП с. Средняя Муя Усть-Удинского района на 25 посещений в смену | 2015г. | 2015г. | №19-р от 15.10.2014г. | №Дс-2238-2238/10.14 от 10.10.2014г. | приобретение | ОС | 6200,0 | 0,0 | 100 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |