Постановление Правительства Иркутской области от 08.11.2017 № 713-пп

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы

Утратил силу - ПостановлениеПравительства Иркутской области от06.11.2018 № 816-пп

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

8 ноября 2017года                         Иркутск                                № 713-пп

 

 

Овнесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитиездравоохранения» на 2014 2020 годы

 

 

Всоответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений оразработке государственных программ Иркутской области и их формирования иреализации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутскойобласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внестив государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 457-пп (далее – государственная программа), следующиеизменения:

1)строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализациигосударственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы

 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 23 413 319,0 тыс. рублей;

2015 год – 24 467 563,1 тыс. рублей;

2016 год – 41 071 938,4 тыс. рублей;

2017 год – 43 343 918,5 тыс. рублей;

2018 год – 49 145 425,4 тыс. рублей;

2019 год – 50 357 562,6 тыс. рублей;

2020 год – 51 610 221,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 2 923 919,7 тыс. рублей;

2015 год – 2 317 795,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 184 219,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 242 828,4 тыс. рублей;

2018 год – 468 505,6 тыс. рублей;

2019 год – 530 119,7 тыс. рублей;

2020 год – 330 108,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 20 472 659,2 тыс. рублей;

2015 год – 22 147 466,7 тыс. рублей;

2016 год – 23 535 798,1 тыс. рублей;

2017 год – 25 639 413,6 тыс. рублей;

2018 год – 26 879 758,8 тыс. рублей;

2019 год – 26 617 050,0 тыс. рублей;

2020 год – 26 471 895,0 тыс. рублей.

В том числе  средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по годам реализации:

2014 год – 34 000 тыс. рублей;

2015 год – 34 000 тыс. рублей;

2016 год – 57 000 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов  муниципальных образований Иркутской области по годам реализации составляет:

2014 год – 16 740,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 300,6 тыс. рублей;

2016 год – 9 618,1 тыс. рублей;

2017 год – 6 532,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2020 год – 7 825,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников, средства обязательного медицинского страхования (за исключением страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области) по годам реализации составляет:

2016 год – 15 342 302,9 тыс. рублей;

2017 год – 16 455 143,8 тыс. рублей;

2018 год – 21 789 335,4 тыс. рублей;

2019 год – 23 202 567,3 тыс. рублей;

2020 год – 24 800 381,7 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

2)в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», являющейсяприложением 1 к государственной программе:

строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 89 583,5 тыс. рублей;

2015 год – 81 141,8 тыс. рублей;

2016 год – 147 503,2 тыс. рублей;

2017 год – 147 932,2 тыс. рублей;

2018 год – 148 974,1тыс. рублей;

2019 год – 148 940,8 тыс. рублей;

2020 год – 148 954,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального

бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 2 738,6 тыс. рублей;

2015 год – 6 210,2 тыс. рублей;

2016 год – 5 505,3 тыс. рублей;

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 471,3 тыс. рублей;

2019 год – 5 447,9 тыс. рублей;

2020 год – 5 461,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 86 844,9 тыс. рублей;

2015 год – 74 931,6 тыс. рублей;

2016 год – 141 997,9 тыс. рублей;

2017 год – 142 432,2 тыс. рублей;

2018 год – 143 502,8 тыс. рублей;

2019 год – 143 492,9 тыс. рублей;

2020 год – 143 492,9 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в пункте 25  строки « Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы» цифры «30,3» заменить цифрами«23»;

3)строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализацииподпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации», являющейся приложением 2 к государственной программе, изложить вследующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 7 790 128,0 тыс. рублей;

2015 год – 5 201 683,8 тыс. рублей;

2016 год – 5 547 305,2 тыс. рублей;

2017 год – 5 578 171,7 тыс. рублей;

2018 год – 5 964 392,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 890 671,5 тыс. рублей;

2020 год – 5 922 421,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 1 654 041,3 тыс. рублей;

2015 год – 943 685,3 тыс. рублей;

2016 год – 958 030,3 тыс. рублей;

2017 год – 218 443,9 тыс. рублей;

2018 год – 85 866,2 тыс. рублей;

2019 год – 85 754,5 тыс. рублей;

2020 год – 85 724,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 6 119 346,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 255 697,9 тыс. рублей;

2016 год – 4 579 656,8 тыс. рублей;

2017 год – 5 353 195,1 тыс. рублей;

2018 год – 5 870 700,6 тыс. рублей;

2019 год – 5 797 091,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 828 871,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области по годам реализации  составляет:

2014 год – 16 740,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 300,6 тыс. рублей;

2016 год – 9 618,1 тыс. рублей;

2017 год – 6 532,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2020 год – 7 825,6 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

4)строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализацииподпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие оказания скоройспециализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающимв труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов»,являющейся приложением 21 к государственной программе, изложить вследующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2017 год – 114 256,7 тыс. рублей;

2018 год – 177 260,7 тыс. рублей;

2019 год – 253 228,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2017 год – 79 492,4 тыс. рублей;

2018 год – 140 035,9 тыс. рублей;

2019 год – 200 050,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2017 год – 33 264,3 тыс. рублей;

2018 год – 37 224,8 тыс. рублей;

2019 год – 53 178,0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств иных источников по годам реализации составляет:

2017 год – 1 500,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

5)строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализацииподпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие государственно-частногопартнерства», являющейся приложением 3 к государственной программе,изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2017 год – 400 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 400 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 400 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2017 год – 400 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 400 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 400 000,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

6) в паспорте подпрограммы«Охрана здоровья матери и ребенка», являющейся приложением 4 к государственнойпрограмме:

строку «Прогнозная (справочная)оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной подпрограммы

 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 738 339,6 тыс. рублей;

2015 год – 624 344,8тыс. рублей;

2016 год – 671 463,8 тыс. рублей;

2017 год – 682 194,0 тыс. рублей;

2018 год – 502 454,2 тыс. рублей;

2019 год – 480 920,4 тыс. рублей;

2020 год – 502 258,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 27 674,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 710 665,5 тыс. рублей;

2015 год – 624 344,8 тыс. рублей;

2016 год – 671 463,8 тыс. рублей;

2017 год – 682 194,0 тыс. рублей;

 

2018 год – 502 454,2 тыс. рублей;

2019 год – 480 920,4 тыс. рублей;

2020 год – 502 258,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в пункте 11 строки « Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «77,0» заменитьцифрами «89,0»;

7) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспортаподпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»,являющейся приложением 5 к государственной программе, изложить в следующейредакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 4 479,4 тыс. рублей;

2015 год – 4 520,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 616,5 тыс. рублей;

2017 год – 5 459,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 950,1 тыс. рублей;

2019 год – 5 950,1 тыс. рублей;

2020 год – 5 950,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 4 479,4 тыс. рублей;

2015 год – 4 520,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 616,5 тыс. рублей;

2017 год – 5 459,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 950,1 тыс. рублей;

2019 год – 5 950,1 тыс. рублей;

2020 год – 5 950,1 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

8) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспортаподпрограммы «Оказание паллиативной помощи», являющейся приложением 6 кгосударственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 63 994,8 тыс. рублей;

2015 год – 129 005,3 тыс. рублей;

2016 год – 166 068,9 тыс. рублей;

2017 год – 186 667,0 тыс. рублей;

2018 год – 255 380,0 тыс. рублей;

2019 год – 254 489,3 тыс. рублей;

2020 год – 254 489,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 63 994,8 тыс. рублей;

2015 год – 129 005,3 тыс. рублей;

2016 год – 166 068,9 тыс. рублей;

2017 год – 186 667,0 тыс. рублей;

2018 год – 255 380,0 тыс. рублей;

2019 год – 254 489,3 тыс. рублей;

2020 год – 254 489,3 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

9) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспортаподпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», являющейсяприложением 7 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 86 320,9 тыс. рублей;

2015 год – 78 511,2 тыс. рублей;

2016 год – 104 763,9 тыс. рублей;

2017 год – 99 375,7 тыс. рублей;

2018 год – 45 375,7 тыс. рублей;

2019 год – 45 375,7 тыс. рублей;

2020 год – 45 375,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 86 320,9 тыс. рублей;

2015 год – 78 511,2 тыс. рублей;

2016 год – 104 763,9 тыс. рублей;

2017 год – 45 375,7 тыс. рублей;

2018 год – 45 375,7 тыс. рублей;

2019 год – 45 375,7 тыс. рублей;

2020 год – 45 375,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств иных источников по годам реализации составляет:

2017 год – 54 000 тыс. рублей

»;

10) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспортаподпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числев амбулаторных условиях», являющейся приложением 8 к государственной программе,изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 1 406 172,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 624 889,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 562 046,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 676 456,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 006 376,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 008 042,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 008 058,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 973 391,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 108 198,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 017 171,4 тыс. рублей;

2017 год – 904 281,7 тыс. рублей;

2018 год – 233 479,0 тыс. рублей;

2019 год – 235 155,9 тыс. рублей;

2020 год – 235 172,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 432 780,6 тыс. рублей;

2015 год – 516 691,2 тыс. рублей;

2016 год – 544 875,3 тыс. рублей;

2017 год – 772 174,8 тыс. рублей;

2018 год – 772 897,6тыс. рублей;

2019 год – 772 886,5 тыс. рублей;

2020 год – 772 886,5 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

11) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспортаподпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении», являющейсяприложением 9 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 47 209,5 тыс. рублей;

2015 год – 38 844,8 тыс. рублей;

2016 год – 43 638,7 тыс. рублей;

2017 год – 45 094,2 тыс. рублей;

2018 год – 46 852,6 тыс. рублей;

2019 год – 46 852,6 тыс. рублей;

2020 год – 46 852,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 47 209,5 тыс. рублей;

2015 год – 38 844,8 тыс. рублей;

2016 год – 43 638,7 тыс. рублей;

2017 год – 45 094,2 тыс. рублей;

2018 год – 46 852,6 тыс. рублей;

2019 год – 46 852,6 тыс. рублей;

2020 год – 46 852,6 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

12)  в подпрограмме «Повышение эффективностифункционирования системы здравоохранения», являющейся приложением 11 кгосударственной программе:

 строку «Прогнозная (справочная) оценкаресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующейредакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 13 187 091,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 684 621,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 482 228,6 тыс. рублей;

2017 год – 2 366 737,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 894 756,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 712 206,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 967 151,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 266 074,0 тыс. рублей;

2015 год – 259 701,7 тыс. рублей;

2016 год – 203 512,3 тыс. рублей;

2017 год – 35 110,4 тыс. рублей;

2018 год – 3 653,2 тыс. рублей;

2019 год – 3 710,8 тыс. рублей;

2020 год – 3 750,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 12 921 017,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 424 919,3 тыс. рублей;

2016 год – 17 278 716,3 тыс. рублей;

2017 год – 2 331 627,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 891 102,9 тыс. рублей;

2019 год – 1 708 495,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 963 400,9 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

подраздел«Основное мероприятие 3. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальныхвложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сферездравоохранения» р аздела2 « ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами вторым – восьмым следующегосодержания:

«К ритериями отборанаселенных пунктов для строительства фельдшерских акушерских пунктов (далее – ФАП)в рамках мероприятия «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов» являются:

отсутствие населенного пункта вПеречне населенных пунктов Иркутской области, на территории которых преобладаетдеятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственнойпродукции, определенном распоряжением Правительства Иркутской области от 22апреля 2015 года № 209-рп;

наличие или отсутствие зданияФАПа;

процент износа зданиясуществующего ФАП по техническому паспорту;

несоответствие здания ФАПасанитарным и техническим нормативам;

низкая транспортная доступность(отсутствие сообщения автомобильным, водным или железнодорожным транспортом);

наличие медицинских кадров и ихобеспеченность жильем.»;

13) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспортаподпрограммы «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутскойобласти», являющейся приложением 11-1 к государственной программе,изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2017 год – 32 041 574,1 тыс. рублей;

2018 год – 38 697 652,9 тыс. рублей;

2019 год – 40 110 884,8 тыс. рублей;

2020 год – 41 708 699,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2017 год – 15 641 930,3 тыс. рублей;

2018 год – 16 908 317,5 тыс. рублей;

2019 год – 16 908 317,5 тыс. рублей;

2020 год – 16 908 317,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств иных источников по годам реализации составляет:

2017 год – 16 399 643,8 тыс. рублей;

2018 год – 21 789 335,4 тыс. рублей;

2019 год – 23 202 567,3 тыс. рублей;

2020 год – 24 800 381,7 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

14) приложения  12, 16, 17, 19 к государственной программеизложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступаетв силу с 1 января 2018 года.

 

 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

 

 

Р.Н. Болотов

 

 

 


 

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 8 ноября 2017 года № 713-пп

 

«Приложение 12

К государственной программе иркутскойобласти

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020годы

 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевых показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

чел на 100 000  населения

137.8

126.3

121.6

116.9

112.2

107.5

102.8

99

95.4

2

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2

2.1

2.2

2.4

2.5

2.7

2.8

2.9

3

3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

9.6

8.6

8.4

8.2

8

7.8

7.3

7.1

6.9

4

Обеспеченность врачами

чел на 10 000  населения

43.7

31.9

32.6

36

36.2

36.7

37.3

36

36.5

5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

66.3

66.6

67.3

68

70

72

74

75.6

77.4

6

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

148.9

147.8

154.2

163.7

160.3

180

200

200

200

7

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

39.76

51.4

54.9

60.2

57.7

80

100

100

100

8

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Иркутской области

%

65.7

68.9

73.8

80.9

77.5

87,1

100

100

100

9

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

74.78

78.3

82.9

90.6

86.8

90

100

100

100

10

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

13.4

13

12.6

12.1

11.7

11.3

10.9

10.4

10

11

Распространённость потребления табака среди взрослого населения

%

35

31.9

30.1

29

28.1

27

26.5

26

25.5

12

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

716.2

690.7

681.7

672.7

663.7

654.7

645.7

637.3

629.1

13

Смертность от всех причин

случаев на 1000 чел. населения

13.9

13.5

13.3

13.2

12.9

12.7

11.8

11.5

11.2

14

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

10

10.6

10.5

10.4

10.3

10.2

10

9.9

9.8

15

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

192.9

193

192.9

192.8

192.7

192.6

192.5

192.4

192.3

16

Смертность от туберкулёза

случаев на 100 тыс. населения

35.5

35.6

34.5

33.4

32.3

31.2

30.1

29.2

28.3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы

1

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

%

68.2

70

71

72.5

74

75

76.5

77.5

78.5

2

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

%

28.3

28

27.5

26

25.5

24.6

24

23.6

23.3

3

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

%

31.8

31.3

30

29

28.2

27.8

27.2

27

26.8

4

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.

%

43.6

43.7

43.8

43.9

44

44.1

44.2

44.3

44.4

5

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

0

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

6

Заболеваемость корью

случаев на 1 млн. населения

0.08

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

7

Заболеваемость краснухой

случаев на 100 тыс. населения

0.29

0.2

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

8

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

случаев на 100 тыс. населения

1.28

1.5

1

1

1

1

1

1

1

9

Заболеваемость эпидемическим паротитом

случаев на 100 тыс. населения

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

10

Охват диспансеризацией взрослого населения

%

-

20

23

23

23

23

23

23

23

11

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты

%

98

98

98

98

98

99

99

99

99

12

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

%

99.9

95

95

95

95

95

95

95

95

13

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

%

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

14

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

%

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

15

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

%

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

16

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

%

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

17

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз

%

72.6

73.3

74.1

75.3

76.2

-

-

-

-

18

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

%

-

38.8

70

75

80

85

90

92

95

19

Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)

кг

84

85.5

86.7

88

89.1

90.3

91.5

92.7

93.9

20

Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год

кг

37

37.4

37.9

38.4

38.8

39.4

39.9

40.4

40.9

21

Смертность от самоубийств

случаев на 100 тыс. населения

38.7

37.5

36.4

35.3

34.3

25

24

23,5

23

22

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского назначения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственными препаратами для медицинского назначения, медицинскими изделиями

%

93

94

94.5

95

95.5

96

96.5

97

98

23

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

%

99.8

99.8

99.8

99.9

99.9

99.9

99.9

99.9

100

24

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

-

-

84

87

90

93

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2014-2020 годы

1

Показатель первичного выхода на инвалидность среди лиц трудоспособного возраста

на 10 000 лиц трудоспособного населения

61

55

54.5

54

53.5

53

52.5

52

51.5

Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития» на 2014-2020 годы

1

Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью (в том числе посещения по дополнительной диспансеризации, диспансерному наблюдению, а также центров здоровья)

%

40

43

45

47

49

51

53

54

55

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы

1

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

%

3.9

3.85

3.8

3.75

3.7

3.65

3.6

3.65

3.6

2

Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением

%

34

35

37

40

45

50

55

65

75

3

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

%

25.1

25

24.8

24.8

24.6

20

24.2

24

24

4

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

%

83.7

84

85

86

87

88

89

89.5

90

5

Доля лиц инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

%

19.7

20

20.5

21

30

30

30

30

30

6

Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни

%

10.2

6.8

6.2

6.6

6.3

5.9

5.5

5.3

5

7

Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни

%

7.1

8.8

8.5

8.3

8.3

8.1

8

7.9

7.8

8

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

%

40

100

100

100

100

100

100

100

100

9

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

чел.

3901

5048

9060

9500

10030

10318

10050

10100

10200

10

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

%

31

30.9

30.8

30.7

30.6

30.5

30.4

30.3

30.2

11

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

392.4

388.9

385.3

381.7

376.5

371.3

366.1

360.9

355.8

12

Смертность от транспортных травм всех видов

случаев на 100 тыс. населения

16.17

16.16

16.15

16

15.85

15.69

15.38

15.38

15.38

13

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

179.5

195

192.8

190.7

188.5

186.4

184.3

182.1

180

14

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

%

10.7

0

0.94

0.95

0.96

0.97

1.96

0

0

15

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

%

48.3

49.5

51.5

52.5

52.9

53.3

53.7

54.1

54.5

16

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии

8.9

9

9.2

9.4

9.4

9.6

9.8

10

10.4

17

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии

12.1

12.3

12.5

12.7

12.7

12.7

12.8

12.8

12.9

18

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии

5.7

6.2

6.9

7.2

7.9

8.7

9

9.2

9.3

19

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии

6.7

6.8

6.9

7.1

7.4

7.5

8

8.4

8.8

20

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз

%

-

-

-

-

-

68,4

69,8

71,2

72,6

21

Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации

%

-

-

-

-

-

70

70

70

70

22

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Иркутской области

%

-

-

-

-

-

21

22

23

24

23

Доля медицинских организаций, материально - техническое оснащение которых приведено в соотвествие с порядками оказания медицинской помощи

%

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014-2020 годы

1

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

716.2

690.7

681.7

672.7

663.7

654.7

645.7

637.3

629.1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы

1

Уровень выполнения нормативных параметров сроков оказания экстренной и неотложной медицинской помощи

%

83.7

84

85

86

87

88

89

89.5

91

Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014-2020 годы

1

Доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом» на 2014-2020 годы

1

Доля детей, обеспеченных среднесуточным набором питания, от числа нуждающихся

%

94

95

96

97

100

100

100

100

100

Подпрограмма "Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов" на 2017-2020 годы

1

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

%

-

-

-

-

-

79,9

83,5

90

-

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

-

-

-

-

-

223,5

222,8

221,5

-

3

Смертность населения в трудоспособном возрасте от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

-

-

-

-

-

17,3

17

16,5

-

Основное мероприятие "Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем" на 2017-2019 годы

1

Доля лиц с острым нарушением мозгового кровообращения, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

%

-

-

-

-

-

24,8

25,2

25,7

-

2

Доля лиц с острым коронарным синдромом, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

%

-

-

-

-

-

72

75

79

-

3

Доля лиц с травмами различной этиологии, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

%

-

-

-

-

-

62

67

70

-

Основное мероприятие "Строительство,реконструкция вертолетных площадок при медицинских организациях" на 2017 год

1

Количество вертолетных площадок при медицинских организациях

ед.

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы

1

Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Количество поездок ПККЦ "Академик Федор Углов" в отдаленные населенные пункты

ед.

10

5

5

5

5

5

5

5

5

Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

100

-

-

-

-

2

Количество поездок ПККЦ "Академик Федор Углов" в отдаленные населенные пункты

ед.

10

5

5

5

5

-

-

-

-

3

Техническая готовность объекта "Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске"

ед.

-

-

-

-

-

10

50

100

-

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках государственно-частного партнерства» на 2017-2020 годы

1

Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

2

Количество поездок ПККЦ "Академик Федор Углов" в отдаленные населенные пункты

ед.

-

-

-

-

-

5

5

5

5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы

1

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0.25

0.25

0.24

0.23

0.22

0.22

0.21

0.21

0.2

2

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (%) выживших от числа новорожденных, родивших

59.0

69.0

72.5

74.0

74.5

75.0

75.5

76.0

76.5

3

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (%) женщин с преждевременными родами от общего числа родивших

45.9

50

55

60

65

70

75

80

85

4

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

%

40

45

50

55

60

65

65

70

70

5

Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни)

доля (процент) детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скриннинг

95

95

95

95

95

95

95

95

95

6

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми)

доля (процент) новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания

95

95

95

95

95

95

95

95

95

7

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами

%

75.9

80

85

90

92

95

96

98

99

8

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3.1

3.1

2.9

2.8

2.7

2.7

2.6

2.6

2.5

9

Смертность детей в возрасте 0-17 лет

случаев на 100000 населения соответствующего возраста

113

105

100

96

95

80

93

90

89

10

Число абортов

На 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет

38.4

36

35.8

34.7

32.8

30.5

28.8

26.5

24

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014-2020 годы

1

Доля преждевременных родов на сроке 22-37 недель

%

4.5

5

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014-2020 годы

1

Доля числа детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья

%

74

74.3

74.6

74.9

75.2

75.5

75.8

75.9

76

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014-2020 годы

1

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нуждающихся

%

-

30

30

40

50

60

70

80

85

2

Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи

%

10

10

10

10

12

14

18

20

25

3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

%

25

25

25

25

25

30

35

40

45

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» на 2014-2020 годы

1

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нуждающихся

%

-

30

30

40

50

60

70

80

85

2

Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи

%

10

10

10

10

12

14

18

20

25

3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

%

25

25

25

25

25

30

35

40

45

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014-2020 годы

1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

6

6

6

6

6.5

7

8

9

10

2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

0.4

0.4

0.4

0.4

0.9

6,0

6,3

6,5

7,0

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014-2020 годы

1

Удовлетворенность медицинской помощью пациентов

%

40

40

45

50

60

70

80

90

100

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля аккредитованных специалистов

%

0

0

0

0

0

20

40

60

80

2

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения на территории Иркутской области

%

70

75

80

80

83

86

90

94

98

3

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел.

650

680

720

700

750

750

800

800

850

4

Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

155

87

70

65

60

50

50

50

50

5

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования

чел.

1785

1000

1100

1050

1050

1100

1100

1150

1150

6

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

4200

2800

2850

2850

2850

4500

2900

3000

3000

7