Постановление Правительства Иркутской области от 18.11.2016 № 749-пп

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы

(Текст жирным)

Утратил силу - ПостановлениеПравительства Иркутской области от06.11.2018 № 816-пп

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

18ноября 2016 года                Иркутск                              № 749-пп

 

 

Овнесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитиездравоохранения» на 2014 2020 годы

 

 

Всоответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработкегосударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»,руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения»на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутскойобластиот 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государственная программа),следующие изменения:

1) впаспорте:

строку«Задачи государственной программы» дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12.Обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинскогострахования»;

строку«Подпрограммы государственной программы» дополнить пунктом 12 следующегосодержания:

«12. Осуществление обязательногомедицинского страхования в Иркутской области (приложение 11-1 к государственной программе) »;

строку«Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующейредакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы

 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 23 413 319,0 тыс. рублей;

2015 год – 24 467 563,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 827 470,0 тыс. рублей;

2017 год – 40 810 275,9 тыс. рублей;

2018 год – 44 604 339,1 тыс. рублей;

2019 год – 46 669 091,6 тыс. рублей;

2020 год – 46 349 237,2  тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 2 923 919,7 тыс. рублей;

2015 год – 2 317 795,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 128 495,1 тыс. рублей;

2017 год – 367 863,3 тыс. рублей;

2018 год – 326 846,8 тыс. рублей;

2019 год – 319 854,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 20 472 659,2 тыс. рублей;

2015 год – 22 147 466,7 тыс. рублей;

2016 год – 23 346 303,9 тыс. рублей;

2017 год – 22 685 515,8 тыс. рублей;

2018 год – 22 662 215,8 тыс. рублей;

2019 год – 22 818 298,0 тыс. рублей;

2020 год – 22 818 298,0 тыс. рублей.

В том числе средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по годам реализации:

2014 год – 34 000 тыс. рублей;

2015 год – 34 000 тыс. рублей;

2016 год – 57 000 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области по годам реализации составляет:

2014 год – 16 740,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 300,6 тыс. рублей;

2016 год – 10 368,1 тыс. рублей;

2017 год – 6 532,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2020 год – 7 825,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников, средства обязательного медицинского страхования (за исключением страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области) по годам реализации составляет:

2016 год – 15 342 302,9 тыс. рублей;

2017 год – 17 750 364,1 тыс. рублей;

2018 год – 21 607 450,9 тыс. рублей;

2019 год – 23 523 113,6 тыс. рублей;

2020 год – 23 523 113,6 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

2)строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образажизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», являющейся приложением 1 кгосударственной программе, изложить в следующей редакции:

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 89 583,5 тыс. рублей;

2015 год – 81 141,8 тыс. рублей;

2016 год – 148 114,9 тыс. рублей;

2017 год – 114 010,0 тыс. рублей;

2018 год – 114 010,0 тыс. рублей;

2019 год – 114 010,0 тыс. рублей;

2020 год – 114 010,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального

бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 2 738,6 тыс. рублей;

2015 год – 6 210,2 тыс. рублей;

2016 год – 6 117,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 86 844,9 тыс. рублей;

2015 год – 74 931,6 тыс. рублей;

2016 год – 141 997,9 тыс. рублей;

2017 год – 114 010,0 тыс. рублей;

2018 год – 114 010,0 тыс. рублей;

2019 год – 114 010,0 тыс. рублей;

2020 год – 114 010,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

3)в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, медицинской эвакуации», являющейся приложением 2 кгосударственной программе:

строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 7 790 128,0 тыс. рублей;

2015 год – 5 201 683,8 тыс. рублей;

2016 год – 5 546 492,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 478 274,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 476 176,9 тыс. рублей;

2019 год – 4 474 233,5 тыс. рублей;

2020 год – 4 383 667,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 1 654 041,3 тыс. рублей;

2015 год – 943 685,3 тыс. рублей;

2016 год – 969 011,6 тыс. рублей;

2017 год – 95 894,3 тыс. рублей;

2018 год – 92 527,1 тыс. рублей;

2019 год – 90 565,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 6 119 346,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 255 697,9 тыс. рублей;

2016 год – 4 567 112,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 375 847,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 375 824,2 тыс. рублей;

2019 год – 4 375 842,3 тыс. рублей;

2020 год – 4 375 842,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области по годам реализации составляет:

2014 год – 16 740,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 300,6 тыс. рублей;

2016 год – 10 368,1 тыс. рублей;

2017 год – 6 532,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2020 год – 7 825,6 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

абзац первыйпункта 4.1 подраздела «Основное мероприятие 4.  Предоставление субсидий местным бюджетам наобеспечение среднесуточного набора питания детям страдающим туберкулезом и (или)наблюдающимся в связи с туберкулезом» раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«4.1. Субсидии из областного бюджетаместным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальныхобразований Иркутской области на обеспечение среднесуточного набора продуктовпитания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся поддиспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительнойнаправленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях,расположенных на территории Иркутской области.»;

4) в подпрограмме «Охрана здоровьяматери и ребенка», являющейся приложением 4 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 738 339,6 тыс. рублей;

2015 год – 624 344,8 тыс. рублей;

2016 год – 671 297,9 тыс. рублей;

2017 год – 672 618,9 тыс. рублей;

2018 год – 670 189,1 тыс. рублей;

2019 год – 665 329,5 тыс. рублей;

2020 год – 665 329,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 27 674,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 710 665,5 тыс. рублей;

2015 год – 624 344,8 тыс. рублей;

2016 год – 671 297,9 тыс. рублей;

2017 год – 672 618,9 тыс. рублей;

2018 год – 670 189,1 тыс. рублей;

2019 год – 665 329,5 тыс. рублей;

2020 год – 665 329,5 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в строке «Целевые индикаторы ипоказатели Подпрограммы»:

в наименовании слова «индикаторыи» исключить;

пункт 4 изложить в следующейредакции:

«4. Смертность детей в возрасте 0- 17 лет.»;

пункт 11 строки «Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«11. Смертность детей в возрасте0 - 17 лет - 77,0 на 100000 населения соответствующего возраста.»;

пункт 11 раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить вследующей редакции:

«11. Смертность детей в возрасте0 - 17 лет - 77,0 на 100000 населения соответствующего возраста.»;

5) строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации исанаторно-курортного лечения», являющейся приложением 5 к государственнойпрограмме, изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 4 479,4 тыс. рублей;

2015 год – 4 520,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 616,5 тыс. рублей;

2017 год – 4 579,9 тыс. рублей;

2018 год – 4 579,9 тыс. рублей;

2019 год – 4 579,9 тыс. рублей;

2020 год – 4 579,9 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

6) в паспорте подпрограммы «Оказаниепаллиативной помощи», являющейся приложением 6 к государственной программе:

в наименовании строки «Целевыеиндикаторы и показатели Подпрограммы» слова «индикаторы и» исключить;

строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 63 994,8 тыс. рублей;

2015 год – 129 005,3 тыс. рублей;

2016 год – 166 068,9 тыс. рублей;

2017 год – 152 505,9 тыс. рублей;

2018 год – 152 505,9 тыс. рублей;

2019 год – 152 505,9 тыс. рублей;

2020 год – 152 505,9 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

7) строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение системыздравоохранения», являющейся приложением 7 к государственной программе,изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 86 320,9 тыс. рублей;

2015 год – 78 511,2 тыс. рублей;

2016 год – 104 763,9 тыс. рублей;

2017 год – 45 375,7 тыс. рублей;

2018 год – 43 475,7 тыс. рублей;

2019 год – 39 675,7 тыс. рублей;

2020 год – 39 675,7 тыс. рублей.

В том числе средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по годам реализации составляют:

2014 год – 34 000 тыс. рублей;

2015 год – 34 000 тыс. рублей;

2016 год – 57 000 тыс. рублей

»;

8) строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы лекарственногообеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», являющейся приложением 8 кгосударственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 1 406 172,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 624 889,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 494 729,5 тыс. рублей;

2017 год – 751 670,1 тыс. рублей;

2018 год – 722 929,6 тыс. рублей;

2019 год – 671 273,0 тыс. рублей;

2020 год – 444 873,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 973 391,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 108 198,6 тыс. рублей;

2016 год – 949 854,2 тыс. рублей;

2017 год – 236 858,6 тыс. рублей;

2018 год – 231 430,9 тыс. рублей;

2019 год – 226 400,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 432 780,6 тыс. рублей;

2015 год – 516 691,2 тыс. рублей;

2016 год – 544 875,3 тыс. рублей;

2017 год – 514 811,5 тыс. рублей;

2018 год – 491 498,7 тыс. рублей;

2019 год – 444 873,0 тыс. рублей;

2020 год – 444 873,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

9) строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие информатизации вздравоохранении», являющейся приложением 9 к государственной программе,изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 47 209,5 тыс. рублей;

2015 год – 38 844,8 тыс. рублей;

2016 год – 42 285,8 тыс. рублей;

2017 год – 42 506,6 тыс. рублей;

2018 год – 42 506,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 506,6 тыс. рублей;

2020 год – 42 506,6 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

            10)в подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования субъектовРоссийской Федерации», являющейся приложением 10 к государственной программе:

в паспорте:

абзацы второй,третий строки «Участники подпрограммы» признать утратившими силу;

абзац второйстроки «Целевые показатели подпрограммы» признать утратившим силу;

строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет:

2016 год – 15 342 302,9 тыс. рублей

абзац четвертыйстроки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» признатьутратившим силу;

в подразделе «Основное мероприятие 1. Организация оказания бесплатногооказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области» раздела 2 « ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац второйизложить в следующей редакции:

«В целяхповышения эффективности функционирования государственной системыздравоохранения проведена реорганизация в форме присоединения и слияния рядаорганизаций:»;

абзац шестнадцатыйпризнать утратившим силу;

в разделе 3«МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧПОДПРОГРАММЫ» слова «на основании постановленияПравительства Российской Федерации» заменить словами «в соответствиис Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства РоссийскойФедерации»;

11) вподпрограмме «Повышение эффективности функционирования системыздравоохранения», являющейся приложением 11 к государственной программе:

строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2014 год – 13 187 091,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 684 621,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 306 797,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 156 440,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 268 330,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 479 680,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 476 791,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 266 074,0 тыс. рублей;

2015 год – 259 701,7  тыс. рублей;

2016 год – 203 512,3 тыс. рублей;

2017 год – 35 110,4 тыс. рублей;

2018 год – 2 888,8 тыс. рублей;

2019 год – 2 888,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 12 921 017,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 424 919,3 тыс. рублей;

2016 год – 17 103 285,4 тыс. рублей;

2017 год – 1 121 330,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 265 382,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 476 791,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 476 791,4 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в разделе 2«ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац второйподпункта 1.5 подраздела « Основное мероприятие1. Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» изложить вследующей редакции:

«На современномэтапе развития здравоохранения особое место занимает переоснащение медицинскихорганизаций современным медицинским оборудованием (стоимостью 100 тыс. руб. иболее за единицу). Мероприятия подпрограммы включают не только приобретениенеобходимого медицинского оборудования, но и приобретение комплектующих частей(стоимостью 100 тыс. руб. и более за единицу) для имеющегося в эксплуатациидорогостоящего медицинского оборудования, приобретение санитарноготранспорта.»;

пункт 2.1 подраздела «Основное мероприятие 2. Капитальный ремонтобъектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведениеработ определено областное государственное казенное учреждение «Управлениекапитального строительства Иркутской области» изложить в следующей редакции:

«2.1. Сведения о перечне объектов в рамках основного мероприятия приводятсяв приложении 19 к государственной программе«Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственнойсобственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектовкапитального ремонта, находящихся в государственной собственности Иркутскойобласти и муниципальной собственности, осуществляемого министерствомстроительства, дорожного хозяйства Иркутской области, включенных в подпрограммугосударственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы. »;

подраздел «Основное мероприятие 3.Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объектыгосударственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»изложить в следующей редакции:

«Основноемероприятие 3. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложенийв объекты государственной собственности Иркутской области в сферездравоохранения

 

Сведения о перечне объектов в рамках основногомероприятия приводятся в приложении 19 кгосударственной программе «Перечень объектов капитального строительства(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальнойсобственности, объектов капитального ремонта, находящихся в государственнойсобственности Иркутской области и муниципальной собственности, осуществляемогоминистерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, включенныхв подпрограмму государственной программы Иркутской области «Развитиездравоохранения» на 2014 – 2020 годы. »;

12) дополнитьприложением 11-1 к государственной программе (прилагается);

13) приложения 12, 13, 16, 17, 19к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает всилу с 1 января 2017 года.

 

 

Первыйзаместитель Губернатора

Иркутскойобласти-Председатель

ПравительстваИркутской области                                                                А.С. Битаров


 

 

 

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 18 ноября 2016 года № 749-пп

 

«Приложение 11-1

к государственной программе

Иркутской области

«Развитие здравоохранения»

на 2014 - 2020 годы

 

 

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ11-1«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

Наименование государственной программы

«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

Наименование подпрограммы

Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Иркутской области

Участники подпрограммы

Министерство здравоохранения Иркутской области;

ГУ ТФОМС граждан Иркутской области;

медицинские организации

Цель подпрограммы

Обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

Задачи подпрограммы

Обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в Иркутской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2020 годы

Целевые показатели подпрограммы

Соблюдение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания медицинской помощи застрахованному населению Иркутской области

Перечень основных мероприятий подпрограммы

1. Уплата  страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области.

2. Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования.

3. Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования

Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы

-

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2017 год – 33 392 294,4 тыс. рублей;

2018 год – 37 109 634,6 тыс. рублей;

2019 год – 39 025 297,3 тыс. рублей;

2020 год – 39 025 297,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2017 год – 15 641 930,3 тыс. рублей;

2018 год – 15 502 183,7 тыс. рублей;

2019 год – 15 502 183,7 тыс. рублей;

2020 год – 15 502 183,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств иных источников по годам реализации составляет:

2017 год – 17 750 364,1 тыс. рублей;

2018 год – 21 607 450,9 тыс. рублей;

2019 год – 23 523 113,6 тыс. рублей;

2020 год – 23 523 113,6 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Обеспечение застрахованного населения Иркутской области бесплатной медицинской помощью, предусмотренной территориальной программой обязательного медицинского страхований

 

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ,СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Цельюреализации подпрограммы является обеспечение реализации территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования.

Задача– обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на получениебесплатной медицинской помощи в Иркутской области в рамках территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования.

Сведенияо составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении12 к государственной программе.

Прогнозныезначения целевых показателей подпрограммы определены в соответствии с целью изадачами реализации подпрограммы.

Мероприятияподпрограммы планируется реализовывать в период с 2017 по 2020 годы.

 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯПОДПРОГРАММЫ

 

Основное мероприятие 1. Уплата страховыхвзносов на обязательное медицинское страхование неработающего населенияИркутской области

 

Страховые взносы на обязательноемедицинское страхование неработающего населения Иркутской области.

Всоответствии с Федеральным законом от 29ноября 2010 года №326-ФЗ « Об обязательном медицинском страховании вРоссийской Федерации» страхователяминеработающих граждан по обязательному медицинскому страхованию являются органы исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, уполномоченные высшими исполнительнымиорганами государственной власти субъектов Российской Федерации, иныеорганизации, определенные Правительством Российской Федерации. В Иркутскойобласти таким уполномоченным органом является министерство здравоохраненияИркутской области.

Размер страхового взноса на обязательноемедицинское страхование неработающего населения определяется в соответствии спорядком, установленным Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «Оразмере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения», и численностью неработающихзастрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному.

Основное мероприятие 2. Организация иреализация территориальной программы обязательного медицинского страхования

 

2.1. Финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Иркутской области.

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинскогострахования на территории Иркутской области осуществляется за счет средствсубвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования(далее – Федеральный фонд) бюджетам территориальных фондов на осуществлениепереданных полномочий в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РоссийскойФедерации».

Общий объем субвенций, предоставляемыхбюджетам территориальных фондов, определяется исходя из численности застрахованныхлиц, норматива финансового обеспечения базовой программы обязательногомедицинского страхования и других показателей, установленных в соответствии спорядком и условиями распределения и предоставления субвенций из бюджетаФедерального фонда бюджетам территориальных фондов, установленныхПравительством Российской Федерации.

2.2. Дополнительное финансовое обеспечениеорганизации обязательного медицинского страхования на территории Иркутскойобласти.

Источниками дополнительного финансового обеспеченияорганизации обязательного медицинского страхования на территории Иркутскойобласти являются пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджеты территориальныхфондов в соответствии с законодательством Российской Федерации; иные источники,предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 

Основноемероприятие 3. Организация дополнительного профессионального образованиямедицинских работников по программам повышения квалификации, а такжеприобретение и проведение ремонта медицинского оборудования

 

3.1. Финансовое обеспечение мероприятий поорганизации дополнительного профессионального образования медицинскихработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению ипроведению ремонта медицинского оборудования.

Финансовое обеспечение мероприятий поорганизации дополнительного профессионального образования медицинскихработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению ипроведению ремонта медицинского оборудования осуществляется за счет средств  нормированного страхового запасатерриториального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии справилами и условиями, определенными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 21 апреля 2016 года № 332 «Об утверждении Правил использованиямедицинскими организациями средств нормированного страхового запасатерриториального фонда обязательного медицинского страхования для финансовогообеспечения мероприятий по организации дополнительного профессиональногообразования медицинских работников по программам повышения квалификации, атакже по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

 

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

 

Территориальнаяпрограмма обязательного медицинского страхования является составной частьюТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи, утвержденной постановлением ПравительстваИркутской области в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой постановлениемПравительства Российской Федерации.

 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПОДПРОГРАММЫ

 

Сведенияо ресурсном обеспечении подпрограммы приведены в приложении 16 кгосударственной программе «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Иркутской области за счет средств областного бюджета» и в приложении17 к государственной программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсногообеспечения реализации государственной программы Иркутской области за счет всехисточников финансирования».

 

 

 

 

Заместительминистра здравоохранения

Иркутскойобласти                                                                                      Г.М. Синькова

 


 

 

 

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 18 ноября 2016 года № 749-пп

 

«Приложение 12

к государственной программе Иркутскойобласти

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020годы

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевых показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

чел на 100 000  населения

137.8

126.3

121.6

116.9

112.2

107.5

102.8

99

95.4

2

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2

2.1

2.2

2.4

2.5

2.7

2.8

2.9

3

3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

9.6

8.6

8.4

8.2

8

7.8

7.3

7.1

6.9

4

Обеспеченность врачами

чел на 10 000  населения

43.7

31.9

32.6

36

36.2

36.7

37.3

36

36.5

5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

66.3

66.6

67.3

68

70

72

74

75.6

77.4

6

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

148.9

147.8

154.2

163.7

160.3

200

200

200

200

7

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

39.76

51.4

54.9

60.2

57.7

100

100

100

100

8

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Иркутской области

%

65.7

68.9

73.8

80.9

77.5

100

100

100

100

9

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

74.78

78.3

82.9

90.6

86.8

100

100

100

100

10

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

13.4

13

12.6

12.1

11.7

11.3

10.9

10.4

10

11

Распространённость потребления табака среди взрослого населения

%

35

31.9

30.1

29

28.1

27

26.5

26

25.5

12

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

716.2

690.7

681.7

672.7

663.7

654.7

645.7

637.3

629.1

13

Смертность от всех причин

случаев на 1000 чел. населения

13.9

13.5

13.3

13.2

12.9

12.7

11.8

11.5

11.2

14

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

10

10.6

10.5

10.4

10.3

10.2

10

9.9

9.8

15

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

192.9

193

192.9

192.8

192.7

192.6

192.5

192.4

192.3

16

Смертность от туберкулёза

случаев на 100 тыс. населения

35.5

35.6

34.5

33.4

32.3

31.2

30.1

29.2

28.3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы

1

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

%

68.2

70

71

72.5

74

75

76.5

77.5

78.5

2

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

%

28.3

28

27.5

26

25.5

24.6

24

23.6

23.3

3

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

%

31.8

31.3

30

29

28.2

27.8

27.2

27

26.8

4

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.

%

43.6

43.7

43.8

43.9

44

44.1

44.2

44.3

44.4

5

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

0

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

6

Заболеваемость корью

случаев на 1 млн. населения

0.08

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

7

Заболеваемость краснухой

случаев на 100 тыс. населения

0.29

0.2

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

8

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

случаев на 100 тыс. населения

1.28

1.5

1

1

1

1

1

1

1

9

Заболеваемость эпидемическим паротитом

случаев на 100 тыс. населения

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

10

Охват диспансеризацией взрослого населения

%

-

20

23

23

23

23

23

23

23

11

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты

%

98

98

98

98

98

99

99

99

99

12

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

%

99.9

95

95

95

95

95

95

95

95

13

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

%

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

14

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

%

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

15

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

%

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

16

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

%

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

17

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз

%

72.6

73.3

74.1

75.3

76.2

77.2

78.3

79.6

80.9

18

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

%

-

38.8

70

75

80

85

90

92

95

19

Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)

кг

84

85.5

86.7

88

89.1

90.3

91.5

92.7

93.9

20

Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год

кг

37

37.4

37.9

38.4

38.8

39.4

39.9

40.4

40.9

21

Смертность от самоубийств

случаев на 100 тыс. населения

38.7

37.5

36.4

35.3

34.3

33.2

32.2

31.3

30.3

22

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского назначения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственными препаратами для медицинского назначения, медицинскими изделиями

%

93

94

94.5

95

95.5

96

96.5

97

98

23

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

%

99.8

99.8

99.8

99.9

99.9

99.9

99.9

99.9

100

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2014-2020 годы

1

Показатель первичного выхода на инвалидность среди лиц трудоспособного возраста

на 10 000 лиц трудоспособного населения

61

55

54.5

54

53.5

53

52.5

52

51.5

Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития» на 2014-2020 годы

1

Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью (в том числе посещения по дополнительной диспансеризации, диспансерному наблюдению, а также центров здоровья)

%

40

43

45

47

49

51

53

54

55

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы

1

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

%

3.9

3.85

3.8

3.75

3.7

3.65

3.6

3.65

3.6

2

Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением

%

34

35

37

40

45

50

55

65

75

3

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

%

25.1

25

24.8

24.8

24.6

24.5

24.2

24

24

4

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

%

83.7

84

85

86

87

88

89

89.5

90

5

Доля лиц инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

%

19.7

20

20.5

21

30

30

30

30

30

6

Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни

%

10.2

6.8

6.2

6.6

6.3

5.9

5.5

5.3

5

7

Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни

%

7.1

8.8

8.5

8.3

8.3

8.1

8

7.9

7.8

8

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

%

40

100

100

100

100

100

100

100

100

9

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

чел.

3901

5048

9060

9500

10030

10000

10050

10100

10200

10

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

%

31

30.9

30.8

30.7

30.6

30.5

30.4

30.3

30.2

11

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

392.4

388.9

385.3

381.7

376.5

371.3

366.1

360.9

355.8

12

Смертность от транспортных травм всех видов

случаев на 100 тыс. населения

16.17

16.16

16.15

16

15.85

15.69

15.38

15.38

15.38

13

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

179.5

195

192.8

190.7

188.5

186.4

184.3

182.1

180

14

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

%

10.7

0

0.94

0.95

0.96

0.97

1.96

0

0

15

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

%

48.3

49.5

51.5

52.5

52.9

53.3

53.7

54.1

54.5

16

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии

8.9

9

9.2

9.4

9.4

9.6

9.8

10

10.4

17

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии

12.1

12.3

12.5

12.7

12.7

12.7

12.8

12.8

12.9

18

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии

5.7

6.2

6.9

7.2

7.9

8.7

9

9.2

9.3

19

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии

6.7

6.8

6.9

7.1

7.4

7.5

8

8.4

8.8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014-2020 годы

1

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

716.2

690.7

681.7

672.7

663.7

654.7

645.7

637.3

629.1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы

1

Выполнение нормативных параметров сроков оказания экстренной и неотложной медицинской помощи

%

83.7

84

85

86

87

88

89

89.5

91

Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014-2020 годы

1

Доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом» на 2014-2020 годы

1

Доля детей, обеспеченных среднесуточным набором питания, от числа нуждающихся

%

94

95

96

97

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы

1

Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Количество поездок ПККЦ "Академик Федор Углов" в отдаленные населенные пункты

ед.

10

5

5

5

5

5

5

5

5

Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Количество поездок ПККЦ "Академик Федор Углов" в отдаленные населенные пункты

ед.

10

5

5

5

5

5

5

5

5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы

1

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0.25

0.25

0.24

0.23

0.22

0.22

0.21

0.21

0.2

2

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (‰) выживших от числа новорожденных, родивших

590

690

725

740

745

750

755

760

765

3

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (%) женщин с преждевременными родами от общего

45.9

50

55

60

65

70

75

80

85

4

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

%

40

45

50

55

60

65

65

70

70

5

Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни)

доля (процент) детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни

95

95

95

95

95

95

95

95

95

6

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми)

доля (процент) новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми

95

95

95

95

95

95

95

95

95

7

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами

%

75.9

80

85

90

92

95

96

98

99

8

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3.1

3.1

2.9

2.8

2.7

2.7

2.6

2.6

2.5

9

Смертность детей в возрасте 0-17 лет

случаев на 100000 населения соответствующего возра

113

105

100

96

95

94

93

79

77

10

Число абортов

На 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет

38.4

36

35.8

34.7

32.8

30.5

28.8

26.5

24

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014-2020 годы

1

Доля преждевременных родов на сроке 22-37 недель

%

4.5

5

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014-2020 годы

1

Доля числа детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья

%

74

74.3

74.6

74.9

75.2

75.5

75.8

75.9

76

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014-2020 годы

1

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нуждающихся

%

-

30

30

40

50

60

70

80

85

2

Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи

%

10

10

10

10

12

14

18

20

25

3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

%

25

25

25

25

25

30

35

40

45

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» на 2014-2020 годы

1

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нуждающихся

%

-

30

30

40

50

60

70

80

85

2

Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи

%

10

10

10

10

12

14

18

20

25

3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

%

25

25

25

25

25

30

35

40

45

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014-2020 годы

1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

6

6

6

6

6.5

7

8

9

10

2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

0.4

0.4

0.4

0.4

0.9

1.2

1.5

1.8

2.08

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014-2020 годы

1

удовлетворенность медицинской помощью пациентов

%

40

40

45

50

60

70

80

90

100

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля аккредитованных специалистов

%

0

0

0

0

0

20

40

60

80

2

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения на территории Иркутской области

%

70

75

80

80

83

86

90

94

98

3

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел.

650

680

720

700

750

750

800

800

850

4

Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

155

87

70

65

60

50

50

50

50

5

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования

чел.

1785

1000

1100

1050

1050

1100

1100

1150

1150

6

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

4200

2800

2850

2850

2850

2900

2900

3000

3000

7

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

чел.

4615

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Количество подготовленных специалистов по программам ординатуры, повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских кадров

чел.

736

1431

900

800

800

800

800

750

750

2

Обеспеченность врачами сельского населения

чел на 10 000  населения

10.6

10.6

10.7

13.1

13.2

13.2

13.3

13.3

13.3

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014-2020 годы

1

Индекс роста цен на лекарственные препараты для медицинского применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

%

3

3

3.5

3.5

4

4

4

4

4

2

Удовлетворение населения отечественными лекарственными препаратами для медицинского применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и средств бюджета Иркутской области

%

53

55

58

60

62

63

63

65

65

3

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

%

93.5

94

94.5

95

95.5

96

97

98

98

4

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета

%

93.5

94

94.5

95

95.5

96

97

98

98

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» на 2014-2020 годы

1

Уровень обеспеченности лекарственными препаратами для медицинского применения льготополучателей

%

93

94

94.5

95

95.5

96

96.5

97

98

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014-2020 годы

1

Доля медицинских работников, актуальная информация о которых содержится в регистре, в общем числе медицинских работников

%

65

65

70

75

80

85

90

95

100

2

Доля медицинских учреждений, ведущих паспорта без замечаний, в общем количестве медицинских учреждений

%

65

65

70

75

80

85

90

95

100

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля государственных медицинских организаций, входящих в региональный фрагмент единой государственной информационной системы здравоохранения (РФ ЕГИСЗ)

%

60

72

73

76

79

85

92

95

100

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации» на 2014-2020 годы

1

Соответствие индикаторов отношения средней заработной платы врачей и работников имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, среднего медицинского (фармацевтического) персонала, младшего медицинского персонала к средней заработной плате в Иркутской области распоряжению Правительства РФ №2190-р

да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Соответствие отраслевой структуры учреждений здравоохранения требованиям порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации

да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Соответствие структуры финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания структуре утвержденной в «дорожной карте» Иркутской области

да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Соответствие утвержденной стоимости Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на соответствующий год расчетной в установленном порядке

да - 1, нет - 0

1

1