Закон Усть-Ордынского Бурятского АО от 30.12.2003 № 178-ОЗ

Об окружной целевой программе "Культура Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на 2004 - 2010 годы

Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа

 

Утратил силу - Закон  Иркутской области от 11.03.2009 № 7-ОЗ

 

 

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

 

Усть-ОрдынскийБурятский автономный округ

 

ЗАКОН

 

 

"Обокружной целевой программе "Культура Усть-Ордынского Бурятскогоавтономного округа на 2004 - 2010 годы"

 

ПринятДумой

Усть-ОрдынскогоБурятского автономного округа

25 декабря 2003г.

 

(В редакцииЗакона  Усть-Ордынского Бурятского АО от18.02.2005 № 101-ОЗ;

 от02.08.2006 № 301-ОЗ)

 

Статья1. Утвердить окружную целевую программу "Культура Усть-ОрдынскогоБурятского автономного округа на 2004 - 2010 годы" согласноприложению.

 

Статья2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

ГлаваАдминистрации

Усть-ОрдынскогоБурятского

автономногоокруга                                                                        В.Г. Малеев

 

п. Усть-Ордынский

30декабря 2003 года

№ 178-ОЗ

 

 


 

Утверждена

Законом Усть-Ордынского Бурятского

автономногоокруга

от 30декабря 2003 г.  178-ОЗ

 

 



Окружнаяцелевая программа "Культура Усть-Ордынского Бурятского автономного округана 2004 - 2010 годы"

 


Паспортокружной целевой программы "Культура Усть-Ордынского Бурятскогоавтономного округа на 2004 - 2010 годы"

 

Наименование программы

окружная целевая программа "Культура Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на 2004 - 2010 годы"

 

Государственный заказчик - координатор программы

Комитет по культуре администрации округа

 

Основные разработчики программы

Комитет по культуре администрации округа, Усть-Ордынская окружная национальная библиотека им. М.Н. Хангалова, Государственный национальный музей округа, окружной центр народного творчества, ГУК "Усть-Ордынский окружной центр художественных народных промыслов", окружной методический кабинет по учебным заведениям (ДМШ, ДХШ), ОГУ "Киноконцертный зал "Эрдэм"

 

Исполнители программы

Органы управления культурой местного самоуправления, учреждения культуры округа

 

Цели программы

- повышение эффективности государственного регулирования в области культуры;

- укрепление культурного потенциала и культурного наследия округа;

- обеспечение единства культурного пространства, создание для всех групп населения равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам;

- развитие культурной самобытности и создание условий для взаимодействия культур разных народов

 

Сроки реализации программы

2004 - 2010 годы

 

Объемы и источники финансирования программы

- всего 313428,5 тыс. руб.

в том числе:

средства федерального бюджета

-121227 тыс. руб.

средства окружного бюджета

- 162316,1 тыс. руб.

средства муниципального бюджета

- 28715,3 тыс. руб.

внебюджетные источники 1170,1 тыс. руб

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- укрепление единого культурного пространства;

- развитие сети учреждений культуры и искусства округа;

- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры;

- сохранение кадрового потенциала;

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам.

- повышение роли культуры в формировании социально активной личности граждан.

Система организации контроля за исполнением программы

- контроль за реализацией программы осуществляет комитет по культуре администрации округа.

 

I. Содержание проблемы иобоснование необходимости ее решения программными методами

 

Окружнаяцелевая программа "Культура Усть-Ордынского Бурятского автономного округана 2004 - 2010 годы" (далее именуется - Программа) разработана вцелях реализации государственной политики, направленной на укреплениекультурного потенциала округа, обеспечение единства культурного пространства,создание равных возможностей доступа всех групп населения и#культурным ценностям округа.

Населениеокруга обслуживает 164 клубных учреждений, 138 библиотек, 7 детских музыкальныхи 3 детских художественных школ, 27 народных коллективов, 19 киноустановок,государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы",государственный национальный музей округа и три его филиала (Кутулик, Олонки,Оса), Усть-Ордынская окружная национальная библиотека им. М.Н. Хангалова(входит в число 138), центр народного творчества, ГУК "Усть-Ордынскийокружной центр художественных народных промыслов", ОГУ"Киноконцертный зал "Эрдэм", окружной методический кабинет поучебным заведениям (ДМШ, ДХШ), Усть-Ордынский филиал Иркутского областногоцентра сохранения наследия. В них работает 1100 человек, творческий составкоторых составляет 737 человек. В клубных учреждениях действует 858 кружковсамодеятельного народного и технического творчества (формирований) счисленностью свыше 10,9 тысяч человек. На одно клубное учреждение приходится всреднем 5 формирований (по России - 6, по республике Бурятия - 6, по Иркутскойобласти - 4, по АБАО - 6). В одном формировании занимается в среднем 13 человек(по России - 13, по республике Бурятия - 14, по Иркутской области - 13, по АБАО- 18).

Каждоеклубное учреждение в среднем в год провело 127 мероприятий (по России -138, пореспублике Бурятия - 129, по Иркутской области - 125, по АБАО - 103), в томчисле для детей - 42 (по России - 44, по Республике Бурятия - 39, по Иркутскойобласти - 42, по АБАО - 16).

Свыше 79тысяч человек являются пользователями библиотек округа. Охват населениябиблиотечным обслуживанием составляет 50,5 % (по России - 51,5 %,Республике Бурятия - 56,5 %, Иркутской области - 44,5 %, АБАО -49,6 %). За год один читатель округа в среднем прочитал 21 книгу, (поРоссии - 23, по Республике Бурятия - 27, по Иркутской области - 23, по АБАО -23).

Стационарныеклубные учреждения расположены только в 51 % от общего числа населенныхпунктов округа, в том числе в Аларском районе - в 40 %, Боханском -43 %, Эхирит-Булагатском - 50 %, Осинском - 61 %, Баяндаевском -67 %, Нукутском - 74 %. Библиотеки расположены только в 42 %населенных пунктах, в том числе в Баяндаевском и Боханском районах - в35 %, Аларском - 41 %, Эхирит-Булагатском -48 %, Осинском -50 %, Нукутском - 57 % .

Материальнаябаза учреждений культуры не соответствует современным требованиям. Большинствоучреждений культуры не имеют музыкальной и аудиовизуальной аппаратуры,музыкальных инструментов, мебели и др. Большая часть библиотек округа неполучает периодические издания. Обновляемость книжного фонда составляет лишь0,06 % при нормативе 10 % в год. Пополнение музейного фонда находитсяна низком уровне. Особую тревогу вызывает система охраны и сохранностьмузейного фонда. Имеющиеся памятники истории и культуры до конца не выявлены,не находятся на учете. Реставрационные и консервационные работы не проводятся.

Кинопоказомохвачено только 3,7 % населения округа. Кино демонстрируется в 2 районных(п. Кутулик и п. Бохан) и окружном центрах, в 17 из 322 сельскихнаселенных пунктах. Из-за отсутствия компьютеров слабо внедряется ираспространяется отраслевая информация. Компьютеризация отрасли находится нанизком уровне.

Из 737работников культуры высшее профессиональное образование имеют только 137человек (18,6 %) и средне специальное#профессиональное - 200 человек (27 %). Ежегодно свою квалификацию повышаюттолько 40 - 71 человек (5 - 9 % ).

В то жевремя наблюдается повышение потребности и рост культурных запросов населения. Вцелях повышения качественного уровня обслуживания и удовлетворения потребностиграждан администрацией округа были приняты разные программы развития культуры,в том числе "Программа сохранения и развития культуры округа на 2001 - 2003 годы",программа "Кадры на 2002 - 2005 годы" комитета по культуреадминистрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Программы развитияна 2002 - 2004, 2003 - 2005 годы приняты по окружным учреждениям культуры,а также в Аларском, Нукутском, Осинском и Эхирит-Булагатском районах.Перспективные проблемы, решенные путем реализации целевой программы, помогутобновить формы и объемы поддержки культуры.

Внастоящее время в округе создались условия для перехода к устойчивому развитиюкультуры. Реализация настоящей Программы позволит осуществить преобразования вкультурной деятельности сельских муниципальных образований.

 

II. Основные цели, задачи и срокиреализации Программы

 

Основнымицелями Программы являются:

повышениеэффективности государственного регулирования в области культуры;

укреплениекультурного потенциала и культурного наследия округа;

обеспечениеединства культурного пространства, создание для всех групп населения равныхвозможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам;

развитиекультурной самобытности и создание условий взаимодействия культур разныхнародов.

Программныемероприятия направлены на решение следующих задач:

развитиесети учреждений культуры и искусства округа (открытие, реструктуризация,создание новых форм обслуживания);

совершенствованиематериально-технической базы учреждений культуры;

стимулированиеодаренных детей, талантливой молодежи, творческих работников культуры, обучениеи повышение квалификации в учебных заведениях культуры;

повышениероли культуры в формировании социально активной личности, участие в защитесоциально уязвимых категорий граждан.

Программарассчитана на период с 2004 по 2010 годы.

 

III. Ресурсное обеспечениеПрограммы

 

Финансированиемероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета,окружного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Общийобъем финансирования Программы в 2004 - 2010 годах составляет313428,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета121227 тыс. руб., средств окружного бюджета - 162316,1 тыс. руб.,муниципального бюджета - 28715,3 тыс. руб. и внебюджетных источников -1170,1 тыс. руб.

Объемыфинансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодномууточнению в установленном порядке при формировании окружного бюджета и объемоввозможного привлечения средств из федерального бюджета и внебюджетныхисточников.

ФинансированиеПрограммы за счет средств окружного бюджета осуществляется в соответствии сЗаконом округа "Об окружном бюджете" на очередной финансовый год.

ФинансированиеПрограммы за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденнымиассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется через распорядителейбюджетных средств согласно федеральному законодательству.

Приизменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотреннымиПрограммой государственный заказчик - координатор уточняет объемыфинансирования за счет средств окружного и муниципальных бюджетов ивнебюджетных источников, а также мероприятия Программы для ее реализации вустановленные сроки.

 

Распределение прогнозируемыхобъемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходованиясредств

 


Источники и направления финансирования

Объем финанасирования

всего

(тыс. руб.)

в том числе

 

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Всего

313428,5

29642,7

59247

108026,6

47099,4

28938,8

29440,1

11033,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

121227

10839

32308

45973

11054,7

10171,3

10320

561

окружной бюджет

162316,1

17819,2

24477,6

56769,6

31304,2

13420,3

13966,3

4558,9

муницип. бюджет

28715,3

887,5

2331,2

5150,7

4590,6

5181,1

4936,9

5637,3

внебюдж. источники

1170,1

97

130,2

133,3

149,9

166,1

216,9

276,7

Государственные инвестиции - всего:

224000

25000

29000

96500

36500

18500

18500

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

93500

10000

10000

45000

10000

9250

9250

-

окружной бюджет

130500

15000

19000

51500

26500

9250

9250

-

муницип. бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюдж. источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды - всего

89428,5

5042,7

30247

11526,6

10599,4

10438,8

10940,1

11033,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

27727

839

22308

973

1054,7

9213,3

1070

561

окружной бюджет

31816,1

2819,2

5477,6

5269,6

4804,2

4170,3

4716,3

4558,9

муницип. бюджет

28715,3

1287,5

2331,2

5150,7

4590,6

5181,1

4936,9

5637,3

внебюдж. источники

1170,1

97

130,2

133,3

149,9

166,1

216,9

276,7

 


IV. Механизм реализации Программы

 

РеализацияПрограммы осуществляется комитетом по культуре администрации округа(государственным заказчиком - координатором Программы) во взаимодействии сфинансовым управлением и другими структурными подразделениями администрацииокруга, органом управления культурой местного самоуправления и учреждениямикультуры муниципальных образований.

Механизмреализации Программы предусматривает ежегодное выполнение следующихнаправлений:

составлениеперечня работ по реализации программных мероприятий конкретными исполнителями сопределением объемов и источников финансирования,

проведениеконкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий,

формированиеплана финансирования мероприятий Программы и соглашений (договоров),заключаемых государственным заказчиком - координатором Программы сисполнителями программных мероприятий.

Приконкурсном рассмотрении заявок на участие в реализации программных мероприятийприоритетом пользуются органы управления культурой и муниципальные образованияокруга, предусматривающие долевое участие бюджета местного самоуправления ивнебюджетных источников, а также окружные учреждения культуры, получившие средстваиз федерального бюджета и внебюджетных источников.

Накаждое мероприятие Программы подается отдельная заявка, заполненная поустановленной форме, в комитет по культуре администрации округа до 1 февралягода, предшествующего планируемому. Заявки, поступившие позднее указанногосрока, не рассматриваются.

Припоступлении заявок комитет по культуре администрации округа осуществляет ихрегистрацию и документальную (первичную) экспертизу, производит уведомлениезаявителей об отклонении, доработке или заполнении конкурсной документации,формирует свод заявок в базе данных и передает заявки в экспертную комиссию прикомитете по культуре (экспертная комиссия назначается председателем комитета покультуре).

Экспертнаякомиссия при комитете по культуре проводит конкурсный отбор проектов, оформляярезультаты конкурса протоколом, и направляет протокол с заявками в комитет покультуре администрации округа. По результатам конкурсов на основании протоколовкомитет по культуре формирует проект годового плана мероприятий по разделамПрограммы, а также готовит предложения по обязательному госзаказу. Проектгодового плана мероприятий Программы рассматривается и утверждаетсяпредседателем комитета по культуре администрации округа.

Комитетпо культуре администрации округа направляет исполнителям уведомления орезультатах конкурса.

Всоответствии с утвержденным приказом комитета по культуре администрации округагодовым планом мероприятий Программы и с учетом установленных Законом округа"Об окружном бюджете" объемов финансирования Программы на очереднойфинансовый год государственный заказчик заключает с главами местногосамоуправления соглашения на выполнение программных мероприятий, предусматриваяв них долевое участие в финансировании проектов из бюджета местного самоуправленияи (или) внебюджетных средств и безвозмездных поступлений.

 

V. Организация управления иконтроль за ходом реализации Программы

 

РуководителемПрограммы является председатель комитета по культуре администрации округа.Руководитель Программы несет персональную ответственность за ее реализацию,конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовыхсредств.

Текущееуправление Программой осуществляет комитет по культуре администрации округа иотвечает за ее реализацию в целом.

Комитетпо культуре администрации округа:

обеспечиваетсогласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий,целевому и эффективному использованию средств окружного бюджета, выполнениюсоглашений с исполнителями о финансировании программных мероприятий за счетбюджета местного самоуправления и внебюджетных источников;

разрабатываети представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнованияиз окружного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

информируетфинансовое и экономическое управления администрации округа о заключенныхсоглашениях с исполнителями, об их финансировании из федерального, окружного имуниципального бюджетов и внебюджетных источников;

обеспечиваетучет и финансирование выделенных средств из окружного бюджета на мероприятияПрограммы;

осуществляетконтроль за целевым и эффективным использованием средств окружного бюджета,выделенного на проведение Программного мероприятия;

собираетежеквартально отчеты по целевому использованию бюджетных средств, организуетэкспертные проверки;

готовитежегодный отчет о ходе реализации Программы в текущем году в финансовое иэкономическое управления администрации округа, на административный комитетокруга, на заседание коллегии комитета по культуре администрации округа.

Исполнителипрограммных мероприятий несут персональную ответственность: за реализациюпрограммных мероприятий, за их конечные результаты, целевое использованиевыделяемых финансовых средств, представление отчетной информации в комитет покультуре администрации округа.

 

VI. Оценка эффективностиреализации Программы

 

Укреплениеединого культурного пространства как фактора сохранения государственнойцелостности России,

Оптимизациярасходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в областикультуры, модернизации ее материальной базы,

Созданиеусловий для дальнейшего развития культуры и искусства округа, освоения новыхформ и направления культурного обслуживания,

Приобщениенаселения к традициям народной культуры, художественному идекоративно-прикладному творчеству,

Обеспечениекультурным обслуживанием жителей малых деревень,

Повышениероли культуры в формировании социально активной личности гражданина.

 


Сводрасходов по окружной целевой программе "Культура Усть-ОрдынскогоБурятского автономного округа на 2004 - 2010 годы"


 

                                                                                                    тыс. руб

№ п/п

Источники и направления финасирования

Годы

Объем финансирования (всего)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

1

Профессиональное искусство (всего)

500

700

400

500

500

600

600

3800

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

окружной бюджет

500

700

400

500

500

600

600

3800

 

муниципальный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2

Сохранение культурного наследия (всего)

1060

1820

220

270

220

430

20

4040

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

530

750

0

0

0

205

0

1485

 

окружной бюджет

530

720

100

75

0

125

0

1550

 

муниципальный бюджет

0

350

120

195

220

100

20

1005

 

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3

Библиотеки округа (всего)

0

0

2353,2

2658

3006

3422,5

3896

15335,7

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

окружной бюджет

0

0

741,2

811,7

889

975,2

1071,8

4488,9

 

муниципальный бюджет

0

0

1600,7

1832,4

2102,9

2432,4

2808,5

10776,9

 

внебюджетные источники

0

0

11,3

13,9

14,1

14,9

15,7

69,9

 

4

Поддержка молодых дарований, профессиональное образование, развитие кадрового потенциала (всего)

445,9

818,3

792,4

819,1

882,3

921,4

933,6

5613

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

36

59,7

36

59,7

51

60

36

338,4

 

окружной бюджет

179,9

404,6

431,4

404,4

441,3

448,1

507,6

2817,3

 

муниципальный бюджет

220

344

295

325

350

373,3

350

2257,3

 

внебюджетные источники

10

10

30

30

40

40

40

200

 

5

Культурные основы федерализма, национальной и региональной политики (всего)

1102,2

1335

1527

1790

1790

1890

1960

11394,2

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

160

260

260

220

370

300

1570

 

окружной бюджет

872,2

795

933

1076

1020

970

1138

6804,2

 

муниципальный бюджет

170

320

274

384

480

480

442

2550

 

внебюджетные источники

60

60

60

70

70

70

80

470

 

6

Научно-исследовательская и методическая деятельность, информационное обеспечение населения округа (всего)

100,5

233,5

714

884

423

774

504

3633

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

окружной бюджет

100,5

233,5

640

790

325

667

339

3095

 

муниципальный бюджет

0

0

69

85

83

84

135

456

 

внебюджетные источники

0

0

5

9

15

23

30

82

 

7

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (всего)

1434,1

25340,2

5520

3678,3

3617,5

2902,2

3120,3

45612,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

273

21338,3

677

735

650,3

435

225

24333,6

окружной бюджет

636,6

2624,5

2024

1147,1

995

931

902,5

9260,7

муниципальный бюджет

497,5

1317,2

2792

1769,2

1945,2

1467,2

1881,8

11670,1

внебюджетные источники

27

60,2

27

27

27

69

111

348,2

8

Инвестиционные мероприятия (всего)

25000

29000

96500

36500

18500

18500

0

224000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

10000

10000

45000

10000

9250

9250

0

93500

 

окружной бюджет

15000

19000

51500

26500

9250

9250

0

130500

 

муниципальный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Итого:

29642,7

59247

108026,6

47099,4

28938,8

29440,1

11033,9

313428,5

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

10839

32308

45973

11054,7

10171,3

10320

561

121227

 

окружной бюджет

17819,2

24477,6

56769,6

31304,2

13420,3

13966,3

4558,9

162316,1

 

муниципальный бюджет

887,5

2331,2

5150,7

4590,6

5181,1

4936,9

5637,3

28715,3

 

внебюджетные источники

97

130,2

133,3

149,9

166,1

216,9

276,7

1170,1

 


Раздел I. Профессиональноеискусство

 


№ п/п

Наименование мероприятий

Годы

Источники финансирования

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего (тыс. руб.)

в том числе

федер. бюдж.

окруж. бюдж.

муниц. бюдж.

внебюдж источники

1.1.

Обеспечение реализации прав граждан округа на доступ к различным видам искусств, расширение географии востребованности профессионального искусства (гастроли, концертные программы театрально-зрелищных учреждений, артистов эстрады и др.) на территории округа

400

400

400

500

500

600

600

3400

-

3400

-

-

1.2.

Создание мемориальных досок, завершение создания мемориального комплекса, посвященного участникам войны округа, п. Усть-Ордынский)# (аллеи Героев Советского Союза, уроженцев округа)

100

300

-

-

-

-

-

400

-

400

-

-

 

Итого по разделу 1

500

700

400

500

500

600

600

3800

-

3800

-

-

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральн. бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

окружной бюджет

500

700

400

500

500

600

600

3800

 

 

 

 

муницип. бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

небюдж. источн.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Раздел II. Сохранение культурногонаследия

 


№ п/п

Наименование мероприятий

Годы

Источники финансирования

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего (тыс. руб.)

в том числе

федер. бюдж.

окруж. бюдж.

муниц. бюдж.

внебюдж. источники

2.1.

Недвижимые памятники истории и культуры Консервационные противоаварийные и реставрационные работы на памятниках истории и культуры округа

880

1400

-

-

-

-

-

2280

1100

1180

-

-

2.2.

Музеи округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Реставрация музейных предметов, входящих в государственную часть музейного фонда

-

100

-

150

 

150

-

400

125

150

125

-

2.2.2

Пополнение государственной части музейного фонда

-

100

100

100

100

100

20

520

-

100

420

-

2.2.3

Мониторинг состояния сохранности и использования музейных предметов Совершенстование учета и хранения музейного фонда округа

-

20

20

20

20

-

-

80

-

20

60

-

2.3.

Безопасность музейных фондов Работы по обеспечению безопасности музейных фондов (внедрение новых систем безопасности

180

200

100

 

-

180

-

760

260

100

400

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу II

1060

1820

220

270

20

430

20

4040

1485

1550

1005

-

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федерал. бюджет

530

750

-

-

-

205

-

1485

 

 

 

 

окружной бюджет

530

720

100

75

-

125

-

1550

 

 

 

 

муницип. бюджет

-

350

120

195

220

100

20

1005

 

 

 

 

внебюдж. источники

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 


Раздел III. Библиотеки округа

 


№ п/п

Наименование мероприятий

Годы

Источники финансирования

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего (тыс. руб.)

в том числе

федер. бюдж.

окруж. бюдж.

муниц. бюдж.

внебюдж. источники

3.1.

Формирование библиотечных фондов

-

-

1294,3

1337,3

1457,5

1538,5

1619,5

7287,1

-

3248,2

3969

69,9

3.2.

Подписка на периодические издания

-

-

1058,9

1280,7

1548,5

1884

2276,5

8048,6

-

1240,7

6807,9

-

 

Итого по разделу III

-

-

2353,2

2658

3006

3422,5

3896

15335,7

-

4488,9

10776,9

69,9

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральн. бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

окружной бюджет

-

-

741,2

811,7

889

975,2

1071,8

4488,9

 

 

 

 

муницип. бюджет

-

-

1600,7

1832,4

2102,9

2432,4

2808,5

10776,9

 

 

 

 

внебюдж. источники

-

-

11,3

13,9

14,1

14,9

15,7

69,9

 

 

 

 

 


Раздел IV. Поддержка молодыхдарований, профессиональное образование, развитие кадрового потенциала

 


№ п/п

Наименование мероприятий

Годы

Источники финансирования

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего (тыс. руб.)

в том числе

федер. бюдж.

окруж. бюдж.

муниц. бюдж.

внебюдж. источники

4.1.

Выплата стипендии одаренным детям

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

327,6

252

75,6

-

 

4.2.

Подготовка кадров (дневное обучение) в учебных заведениях культуры

200

200

300

300

400

400

500

2300

-

1050

1050

200

4.3.

Повышение квалификации на базе учебных заведений ведущих учреждений г. Иркутска, Улан-Удэ, Москва# и других городов

21,6

230,3

110,3

148

104,5

135

55,8

805,5

68,4

234

485,1

 

4.4.

Участие в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях

177,5

241,2

235,3

224,3

231

239,6

231

1579,9

-

857,7

722,2

-

4.5.

Окружная премия главы администрации округа "Признание" за вклад в развитие культуры и искусства округа

-

100

100

100

100

100

100

600

-

600

-

-

 

Итого по разделу IV

445,9

818,3

792,4

819,1

882,3

921,4

933,6

5613

338,4

2817,3

2257,3

200

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет

36

59,7

36

59,7

51

60

36

338,4

 

 

 

 

окружной бюджет

179,9

404,6

431,4

404,4

441,3

448,1

507,6

2817,3

 

 

 

 

муницип. бюджет

220

344

295

325

350

373,3

350

2257,3

 

 

 

 

внебюдж. источники

10

10

30

30

40

40

40

200

 

 

 

 

 


Раздел V. Культурные основыфедерализма, национальной и региональной политики

 


п/п

Наименование мероприятий

Годы

Источники финансирования

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего (тыс. руб.)

в том числе

федер. бюдж.

окруж. бюдж.

муниц. бюдж.

внебюдж. источники

5.1.

Поддержка международного, межнационального и межрегионального культурного сотрудничества

113

300

337

400

400

500

500

2550

750

900

900

-

5.2.

Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, гастролей фольклорных коллективов, выставок художественных промыслов и ремесел

100

100

150

150

150

150

200

1000

250

500

250

-

5.3.

Поддержка создания и развития национально-культурных центров

80

100

100

200

200

200

200

1080

270

270

270

270

5.4.

Поддержка самобытных коллективов народного творчества округа

175

200

200

200

200

200

200

1375

300

500

575

-

5.5.

Организация и проведение традиционных народных праздников

534,2

535

540

540

540

540

560

3789,2

-

3034,2

555

200

5.6.

Поддержка развития губернаторского духового оркестра с. Олонки Боханского района

100

100

200

300

300

300

300

1600

-

1600

-

-

 

Итого по разделу V

1102,2

1335

1527

1790

1790

1890

1960

11394,2

1570

6804,2

2550

470

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

-

160

260

260

220

370

300

1570

 

 

 

 

окружной бюджет

872,2

795

933

1076

1020

970

1138

6804,2

 

 

 

 

муницип. бюджет

170

320

274

384

480

480

442

2550

 

 

 

 

внебюдж. источники

60

60

60

70

70

70

80

470

 

 

 

 

 


Раздел VI.Научно-исследовательская и методическая деятельность, информационноеобеспечение населения округа

 


№ п/п

Наименование мероприятий

Годы

Источники финансирования

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего (тыс. руб)

в том числе

федер. бюдж.

окруж. бюдж.

муниц. бюдж.

внебюдж. источники

6.1.

Проведение социологических и аналитических исследований по теме "Эффективность работы учреждений культуры по формированию здорового образа жизни населения округа"

-

100

100

-

-

-

 

200

-

200

-

-

6.2.

Проведение II съезда работников культуры округа

-

-

-

200

-

-

-

200

-

200

-

-

6.3.

Создание информационно- издательских отделов на базе центральных районных библиотек округа и окружной национальной библиотеки им. М.Н. Хангалова

-

-

434

324

288

474

354

1874

-

1336

456

82

6.4.

Формирование фонда произведений печати, пользующихся спросом у населения округа

100,5

133,5

180

360

135

300

150

1359

-

1359

-

-

 

Итого по разделу VI

100,5

233,5

714

884

423

774

504

3633

-

3095

456

82

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

окружной бюджет

100,5

233,5

640

790

325

667

339

3095

 

 

 

 

муницип. бюджет

-

-

69

85

83

84

135

456

 

 

 

 

внебюдж. источники

-

-

5

9

15

23

30

82

 

 

 

 

 


Раздел VII. Укреплениематериально-технической базы учреждений культуры

 


№ п/п

Наименование мероприятий

Годы

Источники финансирования

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего (тыс. руб.)

в том числе

федер. бюдж.

окруж. бюдж.

муниц. бюдж.

внебюдж. источники

7.1.

7.1.1

Обеспечение: звукотехнической и светотехнической аппаратурой клубных учреждений

 

400

400

800

400

400

400

2800

300

1060

1440

-

7.1.2

музыкальными инструментами клубных учреждений

 

300

300

300

600

300

300

2100

100

800

1200

-

7.1.3

музыкальными инструментами ДШИ и ДМШ

353,3

425,3

554,8

256

425,3

256

552,8

2823,5

1395,6

706

721,9

-

7.1.4

оборудованием для киноустановок

-

-

1842

-

-

-

 

1842

500

-

1342

-

7.1.5

оборудованием для ККЗ "Эрдэм"

-

2729

-

-

-

-

-

2729

713

1991,8

-

24,2

7.1.6

аудио-теле -видеоаппаратурой для учреждений культуры

180,8

224,9

163,2

172,3

190,2

289,2

165

1385,6

-

280,4

781,2

324

7.1.7

оборудованием для развития ремесел, промыслов и художественных школ

-

-

50

50

50

50

50

250

125

125

-

-

7.1.8

сценическими костюмами

 

100

150

150

100

100

100

700

-

100

600

-

7.1.9

компьютерами, принтерами для учреждений культуры

 

261

240

240

452

30

30

1253

-

179

1074

-

7.1.10

мебелью для библиотек

-

-

420

210

-

77

122,5

829,5

-

118,5

711

-

7.1.11

мебелью для клубных учреждений

 

500

500