Решение от 28.11.2014 г № 52/Г-Д

О годовом плане социально-экономического развития города Братска на 2015 год


Думой города Братска
28 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Комплексной программой социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д, руководствуясь статьями 28, 59 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила:
1.Утвердить прилагаемый Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2015 год.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и финансам.
Мэр города Братска
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ
Председатель Думы города Братска
Л.М.ПАВЛОВА
от 28 ноября 2014 года
N 52/г-Д
ГОДОВОЙ ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БРАТСКА НА 2015 ГОД
Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2015 год сформирован в соответствии со Среднесрочным планом социально-экономического развития города Братска на 2013 - 2017 годы, утвержденным решением Думы города Братска от 21.06.2013 N 547/г-Д "Об утверждении Среднесрочного плана социально-экономического развития города Братска на 2013 - 2017 годы", определяет приоритетные направления социально-экономического развития города Братска на 2015 год и уточняет значения показателей-индикаторов результативности, достижение которых планируется в 2015 году исходя из финансовых возможностей бюджета города Братска на 2015 и плановый период 2016 - 2017 годов, с учетом привлечения средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования.
Приоритетом социально-экономического развития города Братска является дальнейшее улучшение качественной среды жизнеобеспечения как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов, которое обеспечивается экономическим ростом и развитием социальной сферы.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития города Братска на 2015 год являются:
1) увеличение размера средней заработной платы работникам муниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
2) социальная адресная поддержка нуждающихся, в том числе граждан старшего поколения, поддержка семьи, материнства и детства, сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки и преимуществ, предоставляемых за счет бюджета города Братска;
3) привлечение в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Братска, врачебных кадров;
4) повышение доступности образования, активизация профориентационной работы в образовательных организациях города Братска;
5) приобщение к занятиям физкультурой и спортом всех социальных и возрастных групп населения города Братска;
6) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, использование ее потенциала в интересах развития города Братска;
7) совершенствование содержательной культурно-досуговой деятельности учреждений культуры города Братска;
8) обеспечение жителей города Братска качественным и доступным жильем за счет:
- предоставления земельных участков под комплексную застройку и индивидуальное жилищное строительство;
- строительства нового жилья в целях переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде города Братска, и граждан, проживающих в санитарно-защитной зоне ОАО "РУСАЛ-Братск";
- строительства жилья экономкласса;
- поддержки молодых семей путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
9) повышение уровня благоустройства города Братска за счет:
- ремонта дорожного полотна внутриквартальных проездов с расширением и устройством парковочных мест во всех жилых районах города Братска;
- капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;
- строительства водопровода в жилом районе Сухой;
- строительства газораспределительной станции в жилом районе Гидростроитель;
10) улучшение внешнего облика города Братска за счет благоустройства следующих мест массового отдыха жителей города Братска:
- городского парка по улице Советская (Парк Тысячелетия);
- территории, прилегающей к гостинице "Братск" (Сквер Братский);
- реконструкции мемориала Славы у Вечного огня;
11) повышение инвестиционной привлекательности города Братска за счет содействия инвесторам в реализации следующих инвестиционных проектов:
- строительство Братского металлургического завода;
- строительство фармацевтического завода;
- восстановление Братского рыборазводного завода;
- создание мультимодального транспортно-логистического центра;
- создание индустриального парка "Правобережный";
- строительство торгово-развлекательного центра в Центральном округе города Братска;
- строительство кролиководческой фермы;
12) поддержка малого и среднего предпринимательства, минимизация административных барьеров, повышение качества муниципальных услуг, обеспечение прозрачности и достоверности информации для представителей бизнес структур;
13) развитие частно-муниципального партнерства как одного из наиболее эффективных механизмов социально-экономического развития города Братска;
14) дальнейшее развитие местного самоуправления в городе Братске, создание условий для активного участия жителей в управлении городом на основе сотрудничества между гражданами и властью.
Реализация приоритетных направлений социально-экономического развития в 2015 году будет осуществляться посредством реализации муниципальных программ города Братска.
Ожидаемые результаты реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города Братска в 2015 году представлены в таблице.
Таблица
Показатели-индикаторы результативности на 2015 год
N п/п Наименование показателя 2014 год, оценка 2015 год, план
СЦ 1. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения
МЦ 1.1. Повышение уровня жизни населения
1. Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. 236,8 235,1
2. Средняя заработная плата в целом по городу, руб. 32289 34758
3. Средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, (руб.), всего 29256 31959
в том числе педагогических работников 34504 38273
4. Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, (руб.), всего 20012 21739
в том числе педагогических работников 29121 32303
5. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования, (руб.), всего 22904 25757
в том числе педагогических работников 28680 33801
6. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, руб. 23083 29077
7. Средняя заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта, руб. 16538 17552
8. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 9,9 10,0
9. Уровень регистрируемой безработицы, % 0,6 0,59
МЦ 1.2. Укрепление здоровья населения, приобщение граждан к здоровому образу жизни
10. Количество прибывших молодых врачей, чел. 20 15
11. Доля населения, обученного основам здорового образа жизни, % 55,0 56,0
МЦ 1.3. Повышение доступности качественного образования
12. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 74,5 75,0
13. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 18,0 17,0
14. Количество дополнительно введенных мест в дошкольных учреждениях, ед. 205 265
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 90,5 95,2
16. Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % 81,2 81,4
МЦ 1.4. Формирование и реализация целостной системы молодежной политики
17. Количество городских мероприятий, проводимых для молодежи, ед. 60 65
18. Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в реализации мероприятий молодежной политики, в общей численности молодежи города, % 50,0 50,0
19. Доля молодежи, работающей в учреждениях социальной сферы, % 17,1 17,1
20. Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи, % 5,5 5,5
МЦ 1.5. Сохранение и развитие культурного потенциала и наследия
21. Количество городских культурно-досуговых мероприятий, ед. 845 855
22. Общее количество участников городских культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел. 499,8 500,1
23. Количество посещений театрально-концертных мероприятий, тыс. чел. 37,8 38,5
МЦ 1.6. Развитие физической культуры и массового спорта
24. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 19,5 19,9
25. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, ед. 471 478
26. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, тыс. чел. 37,1 37,5
МЦ 1.7. Повышение качества условий жизнедеятельности населения
27. Степень износа жилищного фонда многоквартирных домов, % 43,0 41,0
28. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов с расширением и устройством парковочных мест, тыс. кв.м 0,8 0,8
29. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, тыс. кв.м 45,9 45,0
30. Протяженность маршрутной сети городского пассажирского транспорта, км 1057,2 1100,0
31. Доля автобусов со сроком эксплуатации менее 10 лет в автопарке муниципального пассажирского автотранспортного предприятия, % 72,6 70,0
32. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия, кВт/ч на одного проживающего 1200,0 1182,6
тепловая энергия, Гкал на 1 кв.м общей площади 0,37 0,36
горячая вода, куб.м на одного проживающего 38,0 38,0
холодная вода, куб.м на одного проживающего 72,4 71,2
33. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия, кВт/ч на одного жителя 53,8 53,3
тепловая энергия, Гкал на 1 кв.м общей площади 0,24 0,24
горячая вода, куб.м на одного жителя 0,91 0,90
холодная вода, куб.м на одного жителя 1,56 1,55
МЦ 1.8. Улучшение жилищных условий граждан
34. Количество жителей, переселенных из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, чел. 370 948
35. Количество семей, переселенных из санитарно-защитной зоны ОАО "РУСАЛ-Братск", ед. 100 20
36. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. 65 43
МЦ 1.9. Повышение безопасности жизнедеятельности населения
37. Количество мероприятий с участием населения по профилактике терроризма и экстремизма, ед. 4772 5100
38. Количество мероприятий с участием населения по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка, ед. 109 118
39. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, % 5,7 5,7
40. Количество участников природоохранных мероприятий, чел. 22563 20000
41. Количество утилизированных и переработанных промышленных отходов, тыс. тонн 564,7 742,0
42. Площадь городских лесов, очищенных от сухостойной и ветровальной древесины, включая рубки ухода, га 48,5 35,0
СЦ 2. Развитие экономического потенциала города
МЦ 2.1. Создание благоприятного социально-экономического и правового климата для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику города
43. Площадь земельных участков, предоставленных под строительство, га 40 17
в том числе под жилищное строительство 15 12
44. Протяженность построенных и (или) капитально отремонтированных автомобильных дорог и улиц, км 3,4 2,5
45. Ввод жилья, тыс. кв.м 33 34
46. Выручка от продажи товаров, работ, услуг в расчете на одного жителя, тыс. руб. 888,6 958,9
47. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя, тыс. руб. 48,6 62,7
48. Объем средств, поступивших в рамках частно-муниципального партнерства, млн. руб. 277,5 280,0
49. Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя, тыс. руб. 135,5 145,0
50. Объем платных услуг в расчете на одного жителя, тыс. руб. 34,8 35,5
51. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей, ед. 294,6 302,8
52. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 27,6 27,7
53. Сумма субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие бизнеса, млн. руб. 5,3 5,3
54. Сумма микрозаймов, выданных Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, млн. руб. 19,0 20,0
СЦ 3. Совершенствование системы управления муниципальным образованием
МЦ 3.1. Повышение качества управления муниципальными финансами
55. Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города, % 84,0 102,8
56. Удельный вес программно-целевых расходов, % 85 90
57. Бюджетная обеспеченность доходами (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя, тыс. руб. 11,0 11,8
58. Экономия расходов на обслуживание муниципального долга, % 10 10
МЦ 3.2. Повышение качества управления муниципальным имуществом
59. Доля объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано, %, из них
объекты недвижимости без учета инженерных сооружений 70 80
инженерные сооружения - тепловые сети 1,4 5
инженерные сооружения - электрические сети 0 5
инженерные сооружения - дороги 10 10
60. Доля муниципальных земельных участков (под объектами муниципальной собственности) на которые зарегистрировано право, % 52 80
61. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города, % 37,8 38,2
МЦ 3.3. Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления
62. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего количества муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, % 0 100
63. Доля муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональный центр, от общего количества муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в многофункциональном центре, % 79 100