Решение от 29.04.2013 г № 005-20-460773/3

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280443/1 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011 — 2015 гг. и с перспективой до 2025 года»


05.12.2011 N 005-20-280443/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Г.ИРКУТСКА НА ПЕРИОД 2011 - 2015 ГГ. И С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ДО 2025 ГОДА"
Принято на 46 заседании
Думы города Иркутска 5-го созыва 25 апреля 2013 года
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании ст.ст. 12, 14 Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска решила:
1.Внести в решение Думы города Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280443/1 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.Строку "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета города в рамках муниципальных целевых программ и иных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 73,753 млрд. руб., в том числе: в 2011 - 2015 гг.: 14,845, в т.ч.: за счет инвестиционных программ: 10,145 млрд. руб.; средства инвесторов: 4,57 млрд. руб.; бюджет г. Иркутска: 0,13 млрд. руб.; в 2016 - 2025 гг.: 58,909, в т.ч.: за счет инвестиционных программ: 42,093 млрд. руб.; средства инвесторов: 16,816 млрд. руб.; бюджет г. Иркутска: 0 млрд. руб. Финансирование из бюджета города ежегодно уточняется при формировании бюджета города на очередной финансовый год

1.2.Абзац 6 раздела 3 "ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ" Программы изложить в следующей редакции:
"Данный правовой акт регулирует отношения, возникающие у потребителей с органами местного самоуправления города Иркутска и организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, а также эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения в г. Иркутске при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

1.3.Текст Программы:
1.3.1.После слова "подключение" в разных падежах и числах дополнить словами "(технологическое присоединение)" в соответствующих падежах и числах, за исключением пункта 2 раздела 3 "ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ" Программы.
1.3.2.После слова "подключать" дополнить словами "(технологически присоединять)".
1.3.3.После слова "подключен" в разных падежах и числах дополнить словами "(технологически присоединен)" в соответствующих падежах и числах.
1.3.4.После слова "подключаться" дополнить словом "(технологически присоединяться)".
1.3.5.После слова "подключается" дополнить словом "(технологически присоединяется)".
1.4.В таблице 7.10 главы 7.2 раздела 7 "ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД" Программы цифры "2016 - 2005 гг." заменить цифрами "2016 - 2020 гг.".
1.5.В таблицах 7.11, 7.12, 7.13 главы 7.2 раздела 7 "ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД" Программы цифры "2016 - 2025 гг." заменить цифрами "2016 - 2020 гг.".
1.6.В разделе 11 "ПО СИСТЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" Программы:
1.6.1.Абзацы 19 - 22 после таблицы 11.2 главы 11.1 исключить.
1.6.2.Абзацы 2 - 11 главы 11.2 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов на 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года:
1. Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТБО.
2. Работы по оформлению земельного участка для расширения действующего полигона ТБО (в т.ч. изменение категории земель).
3. Обустройство ограждения по периметру всей территории полигона ТБО.
4. Освещение полигона ТБО.
5. Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин).
6. Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона.
7. Строительство ангара площадью 1000 кв.м для рабочей техники.
8. Ремонт подъездной дороги".

1.6.3.Таблицу 11.3 "ИНДИКАТОРЫ ПО ТБО" главы 11.2 изложить в следующей редакции:
N п/п Наименование индикатора Ед. измерения Фактические значения Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб.м 2143 2547 2836 3000 3150 3300 3405 3510
2 Объем реализации услуг из расчета 200 кг в 1 куб.м тыс. тонн 428,6 509 567 600 630 660 681 702
3 Объем реализации услуг, уплотненный на полигоне, из расчета 670 кг в 1 куб.м тыс. куб.м 639,70 759,70 846,27 895,52 940,30 985,07 1016 1048
4 Объем реализации услуг населению исходя из нормы ТБО на 1 человека тыс. куб.м 1211 1217 1221 1228 1234 1242 1736 1758
5 Норма ТБО на одного человека в год куб.м в год 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,8 2,8
6 Численность населения, получающего услуги организации тыс. чел. 585 588 590 593 596 600 620 628
7 Объемы ТБО, накопленных на полигоне тыс. куб.м 40337 40766 41526 42372 43267 44208 45193 46209

1.6.4.Таблицу 11.4 "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ" главы 11.2 изложить в следующей редакции:
Мероприятие Стоимость, тыс. руб., 2013 - 2015 гг.
Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТБО 35000
Работы по оформлению земельного участка для расширения действующего полигона ТБО (в т.ч. изменение категории земель) 1672,47
Обустройство ограждения по периметру всей территории полигона ТБО 25728
Освещение полигона ТБО 2773,44
Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин) 3232,72
Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона 35,44
Строительство ангара площадью 1000 кв.м для рабочей техники 33000
Ремонт подъездной дороги 11201,02
Итого: 112643,09

1.6.5.Таблицу 11.5 "СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ" главы 11.2 изложить в следующей редакции:
2013 - 2015 гг.
На надбавку к тарифу ОКК на услуги ТБО 112643,09

1.6.6.Таблицу 11.6 "НАДБАВКА К ТАРИФУ НА ЗАХОРОНЕНИЕ" главы 11.2 изложить в следующей редакции:
Формирование надбавки 2013 - 2015 гг.
Объем вывозимых ТБО, тыс. куб.м 7950
Финансовые потребности, тыс. рублей 112643,09
Надбавка к тарифу с учетом налога на прибыль, руб. за 1 куб.м (без НДС) 14,17

1.7.В разделе 12 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОГРАММЫ" Программы:
1.7.1.Таблицу 12.1 "ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. ИРКУТСКА, ТЫС. РУБ." изложить в следующей редакции:
2011 - 2015 2016 - 2025 Всего
Теплоснабжение, в т.ч. 3443153,2 72379260,0 75822413,2
Плата за подключение (технологическое присоединение) 771552,0 7856000,0 8627552,0
Инвестиционная составляющая в тарифе 2671601,2 12681080,0 15352681,2
Средства инвесторов 51842180,0 51842180,0
Электроснабжение 1691627,0 9686530,0 11378157,0
Плата за подключение (технологическое присоединение) 1691627,0 4370425,0 6062052,0
Надбавки к тарифам 5316105,0 5316105,0
Бюджет 0,0
Водоснабжение 2036723,5 5548890,0 7585613,5
Плата за подключение (технологическое присоединение) 1955874,5 5401390,0 7357264,5
Надбавки к тарифам 80849,0 147500,0 228349,0
Бюджет 0,0
Водоотведение 2312351,7 3676322,2 5988673,9
Плата за подключение (технологическое присоединение) 2246527,7 3534922,2 5781449,9
Надбавки к тарифам 65824,0 141400,0 207224,0
Бюджет 0,0
Очистка сточных вод 548502,7 2645000,0 3193502,7
Плата за подключение (технологическое присоединение) 538502,7 2623000,0 3161502,7
Надбавки к тарифам 10000,0 22000,0 32000,0
Бюджет 0,0
Ливневая канализация 4570400,0 10000000,0 14570400,0
Плата за подключение 0,0
Надбавки к тарифам 0,0
Средства инвесторов 4570400,0 10000000,0 14570400,0
Газоснабжение 130000,0 0,0 130000,0
Плата за подключение 0,0
Надбавки к тарифам 0,0
Бюджет 130000,0 130000,0
Утилизация ТБО 218000,00 0,0 218000,00
Плата за подключение 0,0
Надбавки к тарифам 218000,00 218000,00
Бюджет 0,0
Итого плата за подключение (технологическое присоединение) 7204083,90 23785737,20 30989821,10
Итого надбавка к тарифам 2940917,29 18306870,00 21247787,29
Итого бюджет и иные средства 4700400,00 61842180,00 66542580,00
Итого: 118780188,39

1.7.2.Таблицу 12.3 "ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ В ОТНОШЕНИИ НАДБАВОК И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ТАРИФАХ" изложить в следующей редакции:
Годы Численность населения, тыс. чел. Рост размера оплаты коммунальных услуг согласно предельному индексу (12% в год) Плата за коммунальные услуги с учетом 12% в год, млн. руб. Плата за коммунальные услуги, основной тариф + надбавка по тарифу 2011 года, млн. руб. Прирост платы по отношению к 2011 году, млн. руб. Требуемое финансирование за счет надбавки к тарифам, млн. руб. Прирост платы по отношению к 2011 году за счет надбавки к тарифам Прирост платы по отношению к 2011 году за счет надбавки к тарифам в размере 1,966%
2011 587,60 715,34 5044,03 5044,03 0,00 0,00
2012 590,40 801,19 5676,24 5068,07 608,17 244,76
2013 593,20 897,33 6387,54 5092,10 1295,43 21,25 548,76
2014 596,00 1005,01 7187,81 5116,14 2071,67 44,63 891,29
2015 600,00 1125,61 8104,37 5150,48 2953,90 2875,04 1256,11
2016 604,00 1260,68 9137,41 5184,81 3952,60 647,57
2017 608,00 1411,96 10301,68 5219,15 5082,53 832,69
2018 612,00 1581,40 11613,78 5253,49 6360,30 1042,03
2019 616,00 1771,17 13092,45 5287,82 7804,63 1278,66
2020 620,00 1983,71 14758,77 5322,16 9436,61 1546,03
2021 621,70 2221,75 16575,14 5336,75 11238,39 1841,22
2022 623,50 2488,36 18617,91 5352,20 13265,70 2173,36
2023 625,20 2786,96 20908,91 5366,80 15542,11 2546,32
2024 627,00 3121,40 23485,40 5382,25 18103,15 2965,90
2025 628,00 3495,97 26345,60 5390,83 20954,77 18306,87 3433,09
197237,06 78567,09 118669,97 21247,79 2940,92 18306,87

1.7.3.В абзаце 3 после таблицы 12.3 цифры "118,903" заменить цифрами "118,780".
1.7.4.В абзаце 5 после таблицы 12.3 цифры "21,161" заменить цифрами "21,248".
1.7.5.Абзацы 7 и 9 после таблицы 12.3 исключить.
1.7.6.Абзацы 14 - 20 после таблицы 12.3 изложить в следующей редакции:
"Таким образом, финансовое обеспечение Программы предлагается осуществить:
за счет инвестиционных программ:
- в виде платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры - 30,990 млрд. руб.;
- надбавки и инвестиционная составляющая в тарифах - 21,248 млрд. руб.
Средства бюджета г. Иркутска в рамках целевой программы "Газификация г. Иркутска" - 0,13 млрд. руб.
Инвестиции в развитие системы ливневой канализации в размере 14,57 млрд. руб. предлагается осуществлять за счет средств инвесторов.
Инвестиции, связанные непосредственно со строительством источника на период 2016 - 2020 годов, в размере 6,815 млрд. руб. предлагается осуществлять за счет средств инвесторов.
Итого: 73,753 млрд. руб.".

2.Администрации г. Иркутска:
2.1.Опубликовать настоящее решение.
2.2.Внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280443/1 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года" информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим решением.
Председатель Думы города Иркутска
А.Н.ЛАБЫГИН
Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ
29 апреля 2013 года
N 005-20-460773/3