Приложение к Решению от 27.12.2012 г № 46-РД Программа

Финансовые показатели прогнозного плана социально-экономического развития шелеховского района на 2013 год


N п/п Мероприятие План, тыс. руб.
Местный бюджет Федеральный и областной бюджет Внебюджетные источники
Направление 1. Развитие человеческого потенциала: 32376,429 15198,0 79026,0
1. Мероприятия в социальной сфере 4078,2 150,0 1576,0
2. Развитие сферы образования 16494,0 15048,0 5100,0
3. Развитие физической культуры и массового спорта 1666,876 - 700,0
4. Повышение культурного потенциала Шелеховского района 2244,5 - -
5. Молодежная политика 591,5 - -
6. Пространственное развитие Шелеховского района - - -
7. Совершенствование инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации - - 71650,0
8. Обеспечение безопасной среды проживания жителей Шелеховского района 7301,353 - -
Направление 2. Создание конкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику района: 7601,7 2010,8 320,0
1. Содействие развитию экономического потенциала существующих, в том числе базовых, организаций расположенных на территории Шелеховского района - 1866,8 -
2. Развитие предпринимательства в сфере потребительского рынка, развитие сельского хозяйства - - 30,0
3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 100,0 - -
4. Развитие информационных ресурсов, средств массовой информации и международного сотрудничества 7501,7 144,0 290,0
Направление 3. Внедрение эффективных технологий в управление развитием Шелеховского района: 33992,696 - 813,6
1. Повышение эффективности бюджетных расходов и результативности реализации муниципальных целевых программ 31075,196 - 813,6
2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 402,5 - -
3. Формирование системы планирования социально-экономического развития Шелеховского района - - -
4. Повышение инвестиционной привлекательности Шелеховского района - - -
5. Реализация муниципальной тарифной политики - - -
6. Реализация мероприятий по снижению административных барьеров и повышению качества предоставления муниципальных услуг 2515,0 - -
Сумма финансирования мероприятий Прогнозного плана 73970,825 17208,8 80159,6