Приложение к Решению от 25.06.2009 г № 31/4 Классификация

№ 31/4 отчет об исполнении бюджета города Усолье-сибирское по ведомственной структуре расходов бюджета города Усолье-сибирское за 2008 год


Наименование



Мин.



РзПр



ЦСР



ВР



Эконом.
статья


Бюджет с
изменениями
и
дополнениями
Исполнение
бюджета
за 2008
год
Отклонение



%
исполнения


Общегосударственные вопросы
         
Функционирование         высшего
должностного лица субъекта РФ  и
органа местного самоуправления
0


0102


002 03 00


000


0


1696


1696


0


100


Городская  Дума  -  расходы   на
оплату  труда  и  начисления  на
оплату       труда       высшего
должностного  лица  субъекта   и
органа местного самоуправления
901




0102




002 03 00




500




0




1696




1696




0




100




Расходы
901
0102
002 03 00
500
0
1696
1696
0
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
901

0102

002 03 00

500

210

1696

1696

0

100

Заработная плата
901
0102
002 03 00
500
211
1569
1569
0
100
Прочие выплаты
901
0102
002 03 00
500
212
  
0
 
Начисления на оплату труда
901
0102
002 03 00
500
213
127
127
0
100
Функционирование законодательных
(представительных)       органов
государственной     власти     и
представительных         органов
муниципальных образований
901




0103




002 04 00




0




0




3101




3055




-46




99




Городская Дума
901
0103
002 04 00
0
0
3101
3055
-46
99
Расходы
901
0103
002 04 00
0
200
2740
2694
-46
98
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда - аппарат городской
Думы
901


0103


002 04 00


500


210


2190


2153


-37


98


Заработная плата
901
0103
002 04 00
500
211
1753
1752
-1
100
Прочие выплаты
901
0103
002 04 00
500
212
0
 
0
 
Начисления на оплату труда
901
0103
002 04 00
500
213
437
401
-36
92
Приобретение услуг
901
0103
002 04 00
500
220
375
369
-6
98
Услуги связи
901
0103
002 04 00
500
221
46
45
-1
98
Транспортные услуги
901
0103
002 04 00
500
222
1
1
0
100
Коммунальные услуги
901
0103
002 04 00
500
223
0
0
0
 
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
901

0103

002 04 00

500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
901
0103
002 04 00
500
225
25
25
0
100
Прочие услуги
901
0103
002 04 00
500
226
303
298
-5
98
Прочие расходы
901
0103
002 04 00
500
290
175
172
-3
98
Поступление нефинансовых активов
901
0103
002 04 00
500
300
361
361
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
901

0103

002 04 00

500

310

156

156

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
901

0103

002 04 00

500

340

205

205

0

100

Функционирование   Правительства
РФ,        высших        органов
исполнительной власти  субъектов
РФ, местных администраций
902



0104



002 00 00



0



0



64983



64255



-728



99



Администрация города
902
0104
002 04 00
500
0
61462
60982
-480
99
Расходы
902
0104
002 04 00
500
200
58072
57684
-388
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0104

002 04 00

500

210

49054

48848

-206

100

Заработная плата
902
0104
002 04 00
500
211
39784
39671
-113
100
Прочие выплаты
902
0104
002 04 00
500
212
17
17
0
100
Начисления на оплату труда
902
0104
002 04 00
500
213
9253
9160
-93
99
Приобретение услуг
902
0104
002 04 00
500
220
8415
8251
-164
98
Услуги связи
902
0104
002 04 00
500
221
1172
1126
-46
96
Транспортные услуги
902
0104
002 04 00
500
222
166
155
-11
93
Коммунальные услуги
902
0104
002 04 00
500
223
462
452
-10
98
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
902

0104

002 04 00

500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
902
0104
002 04 00
500
225
3724
3719
-5
100
Прочие услуги
902
0104
002 04 00
500
226
2891
2799
-92
97
Прочие расходы
902
0104
002 04 00
500
290
603
585
-18
97
Поступление нефинансовых активов
902
0104
002 04 00
500
300
3390
3298
-92
97
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0104

002 04 00

500

310

1261

1261

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
902

0104

002 04 00

500

340

2129

2037

-92

96

Администрация  города  -   глава
исполнительной  власти  местного
самоуправления
902


0104


002 08 00


500


0


1174


1044


-130


89


Расходы
902
0104
002 08 00
500
200
1174
1044
-130
89
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0104

002 08 00

500

210

1174

1044

-130

89

Заработная плата
902
0104
002 08 00
500
211
930
930
0
100
Прочие выплаты
902
0104
002 08 00
500
212
  
0
 
Начисления на оплату труда
902
0104
002 08 00
500
213
244
114
-130
47
Администрация города - субвенция
бюджетам  городских  округов  на
предоставление         гражданам
субсидий   на   оплату    жилого
помещения и  коммунальных  услуг
(содержание 7 единиц)
902





0104





505 48 00





500





0





2347





2229





-118





95





Расходы
902
0104
505 48 00
500
200
2347
2229
-118
95
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0104

505 48 00

500

210

2347

2229

-118

95

Заработная плата
902
0104
505 48 00
500
211
1807
1766
-41
98
Прочие выплаты
902
0104
505 48 00
500
212
  
0
 
Начисления на оплату труда
902
0104
505 48 00
500
213
540
463
-77
86
Судебная система
902
0105
000 00 00
000
0
65
0
-65
0
Составление     (изменение     и
дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов   общей    юрисдикции    в
Российской Федерации
902




0105




001 40 00




500




0




65




0




-65




0




Администрация города
902
0105
001 40 00
500
0
65
0
-65
0
Расходы
902
0105
001 40 00
500
200
60
0
-60
0
Приобретение услуг
902
0105
001 40 00
500
220
60
0
-60
0
Прочие услуги
902
0105
001 40 00
500
226
60
0
-60
0
Поступление нефинансовых активов
902
0105
001 40 00
500
300
5
0
-5
0
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0105

001 40 00

500

310

0

0

0

 
Увеличение             стоимости
материальных активов
902

0105

001 40 00

500

340

5

0

-5

0

Обеспечение         деятельности
финансовых,     налоговых      и
таможенных  органов  и   органов
финансового
(финансово-бюджетного  контроля)
надзора
0





0106





002 04 00





0





0





265





215





-50





81





Контрольно-ревизионная
комиссия          муниципального
образования               города
Усолье-Сибирское
913



0106



002 04 00



500



0



265



215



-50



81



Расходы
913
0106
002 04 00
500
200
169
142
-27
84
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
913

0106

002 04 00

500

210

152

142

-10

93

Заработная плата
913
0106
002 04 00
500
211
120
112
-8
93
Прочие выплаты
913
0106
002 04 00
500
212
  
0
 
Начисления на оплату труда
913
0106
002 04 00
500
213
32
30
-2
94
Приобретение услуг
913
0106
002 04 00
500
220
17
0
-17
0
Услуги связи
913
0106
002 04 00
500
221
12
0
-12
0
Транспортные услуги
913
0106
002 04 00
500
222
  
0
 
Коммунальные услуги
913
0106
002 04 00
500
223
5
0
-5
0
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
913

0106

002 04 00

500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
913
0106
002 04 00
500
225
  
0
 
Прочие услуги
913
0106
002 04 00
500
226
  
0
 
Прочие расходы
913
0106
002 04 00
500
290
  
0
 
Поступление нефинансовых активов
913
0106
002 04 00
500
300
96
73
-23
76
Увеличение  стоимости   основных
средств
913

0106

002 04 00

500

310

80

73

-7

91

Увеличение             стоимости
материальных активов
913

0106

002 04 00

500

340

16

0

-16

0

Обслуживание государственного  и
муниципального долга
902

0111

065 03 00

013

0

1000

840

-160

84

Администрация города
902
0111
065 03 00
013
0
1000
840
-160
84
Расходы
902
0111
065 03 00
013
200
1000
840
-160
84
Обслуживание            долговых
обязательств
902

0111

065 03 00

013

230

1000

840

-160

84

Обслуживание внутренних долговых
обязательств
902

0111

065 03 00

013

231

1000

840

-160

84

Другие       общегосударственные
вопросы
0

0114

0

0

0

23398

23133

-265

99

МУ "Муниципальный архив"
904
0114
440 99 00
001/500
0
4805
4804
-1
100
Расходы
904
0114
440 99 00
001/500
200
4522
4521
-1
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
904

0114

440 99 00

001/500

210

3458

3458

0

100

Заработная плата
904
0114
440 99 00
001/500
211
2738
2738
0
100
Прочие выплаты
904
0114
440 99 00
001/500
212
4
4
0
100
Начисления на оплату труда
904
0114
440 99 00
001/500
213
716
716
0
100
Приобретение услуг
904
0114
440 99 00
001/500
220
1043
1042
-1
100
Услуги связи
904
0114
440 99 00
001/500
221
41
41
0
100
Транспортные услуги
904
0114
440 99 00
001/500
222
32
32
0
100
Коммунальные услуги
904
0114
440 99 00
001/500
223
94
94
0
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
904

0114

440 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
904
0114
440 99 00
001/500
225
532
532
0
100
Прочие услуги
904
0114
440 99 00
001/500
226
344
343
-1
100
Прочие расходы
904
0114
440 99 00
001/500
290
21
21
0
100
Поступление нефинансовых активов
904
0114
440 99 00
001/500
300
283
283
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
904

0114

440 99 00

001/500

310

231

231

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
904

0114

440 99 00

001/500

340

52

52

0

100

МУ   "Муниципальный   архив"   -
субвенция  по  госполномочиям  -
комплектование, хранение, учет и
использование         документов
архивного фонда
904




0114




521 02 01




001




0




1033




1033




0




100




Расходы
904
0114
521 02 01
001
200
904
904
0
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
904

0114

521 02 01

001

210

794

794

0

100

Заработная плата
904
0114
521 02 01
001
211
629
629
0
100
Начисления на оплату труда
904
0114
521 02 01
001
213
165
165
0
100
Приобретение услуг
904
0114
521 02 01
001
220
110
110
0
100
Прочие услуги
904
0114
521 02 01
001
226
110
110
0
100
Поступление нефинансовых активов
904
0114
521 02 01
001
300
129
129
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
904

0114

521 02 01

001

310

129

129

0

100

Администрация города - субвенция
по госполномочиям -  определение
персонального     состава      и
обеспечение         деятельности
административных комиссий
902




0114




521 02 04




500




0




484




454




-30




94




Расходы
902
0114
521 02 04
500
200
379
353
-26
93
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0114

521 02 04

500

210

302

277

-25

92

Заработная плата
902
0114
521 02 04
500
211
239
219
-20
92
Начисления на оплату труда
902
0114
521 02 04
500
213
63
58
-5
92
Приобретение услуг
902
0114
521 02 04
500
220
77
76
-1
99
Услуги связи
902
0114
521 02 04
500
221
24
23
-1
96
Прочие услуги
902
0114
521 02 04
500
226
53
53
0
100
Поступление нефинансовых активов
902
0114
521 02 04
500
300
105
101
-4
96
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0114

521 02 04

500

310

65

61

-4

94

Увеличение             стоимости
материальных активов
902

0114

521 02 04

500

340

40

40

0

100

Администрация города - субвенция
по       госполномочиям        -
государственное       управление
охраной труда
902



0114



521 02 06



500



0



990



970



-20



98



Расходы
902
0114
521 02 06
500
200
803
783
-20
98
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0114

521 02 06

500

210

617

597

-20

97

Заработная плата
902
0114
521 02 06
500
211
489
473
-16
97
Начисления на оплату труда
902
0114
521 02 06
500
213
128
124
-4
97
Приобретение услуг
902
0114
521 02 06
500
220
186
186
0
100
Услуги связи
902
0114
521 02 06
500
221
55
55
0
100
Транспортные услуги
902
0114
521 02 06
500
222
23
23
0
100
Прочие услуги
902
0114
521 02 06
500
226
108
108
0
100
Поступление нефинансовых активов
902
0114
521 02 06
500
300
187
187
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0114

521 02 06

500

310

151

151

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
902

0114

521 02 06

500

340

36

36

0

100

КУМИ  администрации   города   -
оценка,   транспортный    налог,
изготовление техпаспортов
903


0114


090 02 00


500


0


9248


9246


-2


100


Расходы
903
0114
090 02 00
500
200
9248
9246
-2
100
Приобретение услуг
903
0114
090 02 00
500
220
9248
9246
-2
100
Прочие расходы
903
0114
090 02 00
500
226
9248
9246
-2
100
Выполнение  других  обязательств
государства
902

0114

092 00 00

0

0

5824

5630

-194

97

Администрация      города      -
статинформация
902

0114

092 03 00

500

0

153

153

0

100

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
153
153
0
100
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
153
153
0
100
Администрация города  -  расходы
по оплате  помощникам  депутатов
Законодательного        Собрания
Иркутской области
902



0114



092 03 00



500



0



1219



1025



-194



84



Расходы
902
0114
092 03 00
500
200
1219
1025
-194
84
Приобретение услуг
902
0114
092 03 00
500
220
1219
1025
-194
84
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
226
1219
1025
-194
84
Администрация города - оплата по
исполнительным листам
902

0114

092 03 00

500

0

4452

4452

0

100

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
4452
4452
0
100
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
4452
4452
0
100
Целевые программы  муниципальных
образований
902

0114

795 00 00

500

0

1014

996

-18

98

Администрация   города   -   МЦП
"Улучшение условий охраны  труда
в муниципальном  образовании  г.
Усолье-Сибирское на 2006 -  2010
годы"
902




0114




795 12 00




500




0




119




111




-8




93




Расходы
902
0114
795 12 00
500
200
119
111
-8
93
Прочие расходы
902
0114
795 12 00
500
290
119
111
-8
93
Администрация города - программа
социально-экономического
развития на 2008 - 2012 годы
902


0114


795 17 00


500


0


895


885


-10


99


Расходы
902
0114
795 17 00
500
200
895
885
-10
99
Прочие расходы
902
0114
795 17 00
500
290
895
885
-10
99
Итого         по         разделу
"Общегосударственные вопросы"
0

0

0

0

0

94508

93194

-1314

99

Расходы
0
0100
0
0
200
89952
88762
-1190
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0100

0

0

210

61784

61238

-546

99

Заработная плата
0
0100
0
0
211
50058
49859
-199
100
Прочие выплаты
0
0100
0
0
212
21
21
0
100
Начисления на оплату труда
0
0100
0
0
213
11705
11358
-347
97
Приобретение услуг
0
0100
0
0
220
20750
20305
-445
98
Услуги связи
0
0100
0
0
221
1350
1290
-60
96
Транспортные услуги
0
0100
0
0
222
222
211
-11
95
Коммунальные услуги
0
0100
0
0
223
561
546
-15
97
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
0

0100

0

0

224

0

0

0

 
Услуги по содержанию имущества
0
0100
0
0
225
4281
4276
-5
100
Прочие услуги
0
0100
0
0
226
14336
13982
-354
98
Обслуживание            долговых
обязательств
0

0100

0

0

230

1000

840

-160

84

Обслуживание внутренних долговых
обязательств
0

0100

0

0

231

1000

840

-160

84

Прочие расходы
0
0100
0
0
290
6418
6379
-39
99
Поступление нефинансовых активов
0
0100
0
0
300
4556
4432
-124
97
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

0100

0

0

310

2073

2062

-11

99

Увеличение             стоимости
материальных активов
0

0100

0

0

340

2483

2370

-113

95

Национальная оборона
         
Мобилизационная       подготовка
экономики
902

0204

000 00 00

000

0

13

13

0

100

Реализация       государственных
функций    по    мобилизационной
подготовке экономики
902


0204


209 01 00


000


0


13


13


0


100


Мероприятия    по    обеспечению
мобилизационной       готовности
экономики
902


0204


209 01 00


500


0


13


13


0


100


Администрация города
902
0204
209 01 00
500
0
13
13
0
100
Расходы
902
0204
209 01 00
500
200
13
13
0
100
Прочие расходы
902
0204
209 01 00
500
290
13
13
0
100
Итого по  разделу  "Национальная
оборона"
0

0200

0

0

0

13

13

0

100

Расходы
0
0200
0
0
200
13
13
0
100
Прочие расходы
0
0200
0
0
290
13
13
0
100
Национальная   безопасность    и
правоохранительная деятельность
         
Органы внутренних дел
902
0302
0
0
0
151
151
0
100
Целевые программы  муниципальных
образований
902

0302

795 00 00

500

0

151

151

0

100

Администрация   города   -   ГЦП
"Укрепление    правопорядка    и
общественной   безопасности    в
городе    Усолье-Сибирское    на
2007 - 2009 годы"
902




0302




795 14 00




500




0




151




151




0




100




Расходы
902
0302
795 14 00
500
200
20
20
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0302
795 14 00
500
225
  
0
 
Прочие услуги
902
0302
795 14 00
500
226
20
20
0
100
Прочие расходы
902
0302
795 14 00
500
290
0
0
0
 
Поступление нефинансовых активов
902
0302
795 14 00
500
300
131
131
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0302

795 14 00

500

310

92

92

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
902

0302

795 14 00

500

340

39

39

0

100

Итого по  разделу  "Национальная
безопасность                   и
правоохранительная деятельность"
0


0300


0


0


0


151


151


0


100


Расходы
0
0300
0
0
200
20
20
0
100
Услуги по содержанию имущества
0
0300
0
0
225
0
0
0
 
Прочие услуги
0
0300
0
0
226
20
20
0
100
Прочие расходы
0
0300
0
0
290
0
0
0
 
Поступление нефинансовых активов
0
0300
0
0
300
131
131
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

0300

0

0

310

92

92

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
0

0300

0

0

340

39

39

0

100

Национальная экономика
         
Общеэкономические вопросы
0
0401
0
0
0
248
229
-19
92
Администрация города - субвенция
по       госполномочиям        -
лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции
902



0401



521 02 05



500



0



248



229



-19



92



Расходы
902
0401
521 02 05
500
200
158
145
-13
92
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0401

521 02 05

500

210

158

145

-13

92

Заработная плата
902
0401
521 02 05
500
211
125
115
-10
92
Начисления на оплату труда
902
0401
521 02 05
500
213
33
30
-3
91
Поступление нефинансовых активов
902
0401
521 02 05
500
300
90
84
-6
93
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0401

521 02 05

500

310

61

61

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
902

0401

521 02 05

500

340

29

23

-6

79

Другие   вопросы    в    области
национальной экономики
0

0412

0

0

0

7237

7217

-20

100

Обеспечение         деятельности
подведомственных учреждений
912

0412

092 99 00

000

0

5405

5395

-10

100

МУ "ГУКС"
912
0412
092 99 00
001
0
5405
5395
-10
100
Расходы
912
0412
092 99 00
001
200
5058
5048
-10
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
912

0412

092 99 00

001

210

4637

4631

-6

100

Заработная плата
912
0412
092 99 00
001
211
3676
3674
-2
100
Прочие выплаты
912
0412
092 99 00
001
212
1
1
0
100
Начисления на оплату труда
912
0412
092 99 00
001
213
960
956
-4
100
Приобретение услуг
912
0412
092 99 00
001
220
420
416
-4
99
Услуги связи
912
0412
092 99 00
001
221
45
45
0
100
Транспортные услуги
912
0412
092 99 00
001
222
36
36
0
100
Коммунальные услуги
912
0412
092 99 00
001
223
23
19
-4
83
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
912

0412

092 99 00

001

224

15

15

0

100

Услуги по содержанию имущества
912
0412
092 99 00
001
225
133
133
0
100
Прочие услуги
912
0412
092 99 00
001
226
168
168
0
100
Прочие расходы
912
0412
092 99 00
001
290
1
1
0
100
Поступление нефинансовых активов
912
0412
092 99 00
001
300
347
347
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0412

092 99 00

001

310

177

177

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
912

0412

092 99 00

001

340

170

170

0

100

Мероприятия      в       области
строительства,   архитектуры   и
градостроительства
902


0412


338 00 00


0


0


1832


1822


-10


99


Администрация города
902
0412
338 00 00
500
0
1832
1822
-10
99
Расходы
902
0412
338 00 00
500
200
1832
1822
-10
99
Прочие услуги
902
0412
338 00 00
500
226
1832
1822
-10
99
Итого по  разделу  "Национальная
экономика"
0

0400

0

0

0

7485

7446

-39

99

Расходы
0
0400
0
0
200
7048
7015
-33
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0400

0

0

210

4795

4776

-19

100

Заработная плата
0
0400
0
0
211
3801
3789
-12
100
Прочие выплаты
0
0400
0
0
212
1
1
0
100
Начисления на оплату труда
0
0400
0
0
213
993
986
-7
99
Приобретение услуг
0
0400
0
0
220
2252
2238
-14
99
Услуги связи
0
0400
0
0
221
45
45
0
100
Транспортные услуги
0
0400
0
0
222
36
36
0
100
Коммунальные услуги
0
0400
0
0
223
23
19
-4
83
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
0

0400

0

0

224

15

15

0

100

Услуги по содержанию имущества
0
0400
0
0
225
133
133
0
100
Прочие услуги
0
0400
0
0
226
2000
1990
-10
100
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
0

0400

0

0

240

0

0

0

 
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
0


0400


0


0


241


0


0


0


 
Прочие расходы
0
0400
0
0
290
1
1
0
100
Поступление нефинансовых активов
0
0400
0
0
300
437
431
-6
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

0400

0

0

310

238

238

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
0

0400

0

0

340

199

193

-6

97

Жилищно-коммунальное хозяйство
         
Жилищное хозяйство
0
0501
0
0
0
221158
188525
-32633
85
Обеспечение    мероприятий    по
капитальному             ремонту
многоквартирных     домов      и
переселению      граждан      из
аварийного жилищного фонда
0




0501




098 00 00




000




0




205740




175767




-29973




85




Обеспечение    мероприятий    по
капитальному             ремонту
многоквартирных     домов      и
переселению      граждан      из
аварийного  жилищного  фонда  за
счет  средств,  поступивших   от
государственной корпорации "Фонд
содействия        реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
0








0501








098 01 00








000








0








145473








121423








-24050








83








Обеспечение    мероприятий    по
капитальному             ремонту
многоквартирных  домов  за  счет
средств,     поступивших      от
государственной корпорации "Фонд
содействия        реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
0






0501






098 01 01






000






0






116608






116608






0






100






Администрация города -  субсидии
юридическим лицам на  финансовое
обеспечение    мероприятий    по
капитальному             ремонту
многоквартирных  домов  за  счет
средств     Фонда     содействия
реформированию ЖКХ
902






0501






098 01 01






000






0






72831






72831






0






100






Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 01 01
006
0
72831
72831
0
100
Расходы
902
0501
098 01 01
006
200
72831
72831
0
100
Безвозмездные       перечисления
организациям
902

0501

098 01 01

006

240

72831

72831

0

100

Безвозмездные       перечисления
организациям,   за   исключением
государственных и  муниципальных
организаций
902



0501



098 01 01



006



242



72831



72831



0



100



Администрация города -  субсидии
юридическим лицам на  финансовое
обеспечение    мероприятий    по
капитальному             ремонту
многоквартирных  домов  за  счет
средств     Фонда     содействия
реформированию ЖКХ - 2-я заявка
902






0501






098 01 01






006






0






43777






43777






0






100






Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 01 01
006
0
43777
43777
0
100
Расходы
902
0501
098 01 01
006
200
43777
43777
0
100
Безвозмездные       перечисления
организациям
902

0501

098 01 01

006

240

43777

43777

0

100

Безвозмездные       перечисления
организациям,   за   исключением
государственных и  муниципальных
организаций
902



0501



098 01 01



006



242



43777



43777



0



100



Обеспечение    мероприятий    по
переселению      граждан      из
аварийного  жилищного  фонда  за
счет  средств,  поступивших   от
государственной корпорации "Фонд
содействия        реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
0






0501






098 01 02






0






0






28865






4815






-24050






17






МУ    "ГУКС"    -     выполнение
мероприятий    по    переселению
граждан из аварийного  жилищного
фонда - строительство  жилья  за
счет      Фонда       содействия
реформированию ЖКХ
912





0501





098 01 02





0





0





28865





4815





-24050





17





Выполнение   функций    органами
местного самоуправления
912

0501

098 01 02

500

0

28865

4815

-24050

17

Поступление нефинансовых активов
912
0501
098 01 02
500
300
28865
4815
-24050
17
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0501

098 01 02

500

310

28865

4815

-24050

17

Обеспечение    мероприятий    по
капитальному             ремонту
многоквартирных     домов      и
переселению      граждан      из
аварийного  жилищного  фонда  за
счет средств бюджетов
0





0501





098 02 00





0





0





60267





54344





-5923





90





Обеспечение    мероприятий    по
капитальному             ремонту
многоквартирных  домов  за  счет
средств бюджетов
0



0501



098 02 01



0



0



49236



49233



-3



100



Субсидии  юридическим  лицам  на
финансовое           обеспечение
мероприятий   по    капитальному
ремонту многоквартирных домов
0



0501



098 02 01



0



0



49236



49233



-3



100



Администрация города -  субсидии
юридическим лицам на  финансовое
обеспечение    мероприятий    по
капитальному             ремонту
многоквартирных  домов  за  счет
средств областного бюджета,  2-я
заявка
902






0501






098 02 01






500






0






8000






8000






0






100






Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 02 01
500
0
8000
8000
0
100
Расходы
902
0501
098 02 01
500
200
8000
8000
0
100
Безвозмездные       перечисления
организациям
902

0501

098 02 01

500

240

8000

8000

0

100

Безвозмездные       перечисления
организациям,   за   исключением
государственных и  муниципальных
организаций
902



0501



098 02 01



500



242



8000



8000



0



100



Администрация    города     (1-я
заявка)
902

0501

098 02 01

006

0

29946

29946

0

100

Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 02 01
006
0
29946
29946
0
100
Расходы
902
0501
098 02 01
006
200
29946
29946
0
100
Безвозмездные       перечисления
организациям
902

0501

098 02 01

006

240

29946

29946

0

100

Безвозмездные       перечисления
организациям,   за   исключением
государственных и  муниципальных
организаций
902



0501



098 02 01



006



242



29946



29946



0



100



Администрация    города     (2-я
заявка)
902

0501

098 02 01

006

0

10000

10000

0

100

Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 02 01
006
0
10000
10000
0
100
Расходы
902
0501
098 02 01
006
200
10000
10000
0
100
Безвозмездные       перечисления
организациям
902

0501

098 02 01

006

240

10000

10000

0

100

Безвозмездные       перечисления
организациям,   за   исключением
государственных и  муниципальных
организаций
902



0501



098 02 01



006



242



10000



10000



0



100



КУМИ  администрации  города  (на
исполнение  1-й  заявки)  -   5%
стоимости   кап.   ремонта   как
средства            собственника
муниципального имущества
903




0501




098 02 01




006




0




1290




1287




-3




100




Субсидии юридическим лицам
903
0501
098 02 01
006
0
1290
1287
-3
100
Расходы
903
0501
098 02 01
006
200
1290
1287
-3
100
Безвозмездные       перечисления
организациям
903

0501

098 02 01

006

240

1290

1287

-3

100

Безвозмездные       перечисления
организациям,   за   исключением
государственных и  муниципальных
организаций
903



0501



098 02 01



006



242



1290



1287



-3



100



Обеспечение    мероприятий    по
переселению      граждан      из
аварийного  жилищного  фонда  за
счет средств бюджетов
0



0501



098 02 02



0



0



11031



5111



-5920



46



МУ    "ГУКС"    -     выполнение
мероприятий    по    переселению
граждан из аварийного  жилищного
фонда - строительство  жилья  за
счет  областного   бюджета,   на
строительство Энгельса, 12
912





0501





098 02 02





012





0





1687





1687





0





100





Выполнение               функций
государственными органами
912

0501

098 02 02

012

0

1687

1687

0

100

Поступление нефинансовых активов
912
0501
098 02 02
012
300
1687
1687
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0501

098 02 02

012

310

1687

1687

0

100

Выполнение    мероприятий     по
переселению      граждан      из
аварийного  жилищного  фонда  за
счет городского бюджета
0



0501



098 02 02



500



0



9344



3424



-5920



37



Выполнение   функций    органами
местного самоуправления
0

0501

098 02 02

500

0

9344

3424

-5920

37

МУ "ГУКС" - строительство ж/дома
912
0501
098 02 02
500
0
4971
3424
-1547
69
Поступление нефинансовых активов
912
0501
098 02 02
500
300
4971
3424
-1547
69
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0501

098 02 02

500

310

4971

3424

-1547

69

МУ "ГУКС" - строительство жилья
912
0501
098 02 02
500
0
3373
0
-3373
0
Поступление нефинансовых активов
912
0501
098 02 02
500
300
3373
0
-3373
0
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0501

098 02 02

500

310

3373

0

-3373

0

Администрация  города   -   снос
аварийного  жилья,   признанного
непригодным для проживания
902


0501


098 02 02


500


0


1000


0


-1000


0


Поступление нефинансовых активов
902
0501
098 02 02
500
300
1000
0
-1000
0
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0501

098 02 02

500

310

1000

0

-1000

0

Бюджетные инвестиции  в  объекты
капитального  строительства,  не
включенные в целевые программы
0


1501


102 00 00


0


0


2704


2704


0


100


Строительство           объектов
общегражданского назначения
0

0501

102 02 00

003

0

2704

2704

0

100

МУ    "ГУКС"    -     выполнение
проектно-сметной документации на
строительство жилого  дома,  ул.
Шевченко, 13б
912



0501



102 02 00



003



0



2204



2204



0



100



Поступление нефинансовых активов
912
0501
102 02 00
003
300
2204
2204
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0501

102 02 00

003

310

2204

2204

0

100

МУ    "ГУКС"    -     проведение
научно-исследовательских   работ
"Обеспечение     сейсмостойкости
9-этажной блок-секции серии  97с
на кинематических фундаментах по
Ленинскому проспекту"
912





0501





102 02 00





003





0





500





500





0





100





Поступление нефинансовых активов
912
0501
102 02 00
003
300
500
500
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0501

102 02 00

003

310

500

500

0

100

Администрация      города      -
приобретение             квартир
детям-сиротам  за  счет  средств
бюджета города
902



0501



102 01 02



003



0



1150



1150



0



100



Поступление нефинансовых активов
902
0501
102 01 02
003
300
1150
1150
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0501

102 01 02

003

310

1150

1150

0

100

Федеральная  целевая   программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
0

0501

104 00 00

0

0

2015

0

-2015

0

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"
0

0501

104 02 00

0

0

2015

0

-2015

0

Администрация города -  субсидии
на  обеспечение  жильем  молодых
семей    за     счет     средств
федерального бюджета
902



0501



104 02 00



003



0



2015



0



-2015



0



Социальное обеспечение
902
0501
104 02 00
005
260
2015
0
-2015
0
Пособия  по  социальной   помощи
населению
902

0501

104 02 00

005

262

2015

0

-2015

0

Региональные целевые программы
0
0501
522 00 00
0
0
1936
1600
-336
83
Областная        государственная
социальная  программа   "Молодым
семьям  -  доступное  жилье"  на
2005 - 2019 годы
0



0501



522 22 00



0



0



336



0



-336



0



Администрация города -  субсидии
на  обеспечение  жильем  молодых
семей за счет средств областного
бюджета
902



0501



522 22 00



005



0



336



0



-336



0



Социальное обеспечение
902
0501
522 22 00
005
300
336
0
-336
0
Пособия  по  социальной   помощи
населению
902

0501

522 22 00

005

262

336

0

-336

0

МУ    "ГУКС"     -     программа
"Переселение граждан из  ветхого
и аварийного жилищного  фонда  в
Иркутской области на  период  до
2010 года"  -  за  счет  средств
областного    бюджета    -    на
строительство жилого дома по ул.
Энгельса, 12
912







0501







522 21 00







003







0







1600







1600







0







100







Поступление нефинансовых активов
912
0501
522 21 00
003
300
1600
1600
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0501

522 21 00

003

310

1600

1600

0

100

Целевые программы  муниципальных
образований
0

0501

795 00 00

000

0

6443

6134

-309

95

МУ    "ГУКС"     -     программа
"Переселение граждан из  ветхого
и аварийного жилищного  фонда  в
муниципальном   образовании   г.
Усолье-Сибирское на 2004 -  2010
годы" - за счет средств  бюджета
города - на строительство жилого
дома по ул. Энгельса, 12
912







0501







795 20 00







003







0







3539







3539







0







100







Поступление нефинансовых активов
912
0501
795 20 00
003
300
3539
3539
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0501

795 20 00

003

310

3539

3539

0

100

Администрация города - программа
"Модернизация  и   реконструкция
специализированного жилого фонда
в г. Усолье-Сибирское на 2007  -
2012 годы"
902




0501




795 15 00




500




0




2595




2595




0




100




Расходы
902
0501
795 15 00
500
200
2595
2595
0
100
Приобретение услуг
902
0501
795 15 00
500
220
2595
2595
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0501
795 15 00
500
225
2595
2595
0
100
Администрация   города   -   МЦП
"Строительство        молодежных
жилищных   комплексов    в    г.
Усолье-Сибирское на 2006 -  2019
гг."
902




0501




795 03 00




500




0




309




0




-309




0




Расходы
902
0501
795 03 00
500
200
309
0
-309
0
Социальное обеспечение
902
0501
795 03 00
500
260
309
0
-309
0
Пособия  по  социальной   помощи
населению
902

0501

795 03 00

500

262

309

0

-309

0

Мероприятия в области  жилищного
хозяйства
902

0501

350 03 00

500

0

1170

1170

0

100

Администрация      города      -
капитальный ремонт жилого фонда
902

0501

350 03 00

0

0

1170

1170

0

100

Расходы
902
0501
350 03 00
500
200
1170
1170
0
100
Приобретение услуг
902
0501
350 03 00
500
220
1170
1170
0
100
Работы,  услуги  по   содержанию
имущества
902

0501

350 03 00

500

225

1170

1170

0

100

Коммунальное хозяйство
0
0502
351 00 00
0
0
3430
3368
-62
98
Поддержка          коммунального
хозяйства
0

0502

351 05 00

000

0

3430

3368

-62

98

Администрация      города      -
возмещение    расходов     между
экономически   обоснованным    и
утвержденным тарифом на  помывку
в бане
902




0502




351 05 00




500




0




2183




2183




0




100




Расходы
902
0502
351 05 00
500
200
2183
2183
0
100
Приобретение услуг
902
0502
351 05 00
500
220
2183
2183
0
100
Прочие услуги
902
0502
351 05 00
500
226
2183
2183
0
100
Администрация      города      -
подготовка объектов ЖКХ к зиме
902

0502

351 05 00

500

0

1247

1185

-62

95

Расходы
902
0502
351 05 00
500
200
1247
1185
-62
95
Приобретение услуг
902
0502
351 05 00
500
220
1247
1185
-62
95
Услуги по содержанию имущества
902
0502
351 05 00
500
225
1247
1185
-62
95
Благоустройство
0
0503
0
0
0
64067
63723
-344
99
Прочие      мероприятия       по
благоустройству        городских
округов и поселений
0


0503


600 05 000


500


0


4786


4472


-314


93


в том числе:
         
Администрация города - городские
мероприятия
902

0503

600 05 00

500

0

829

829

0

100

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
829
829
0
100
Прочие расходы
902
0503
600 05 00
500
290
829
829
0
100
Администрация      города      -
содержание нижнего парка
902

0503

600 05 00

500

0

103

103

0

100

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
103
103
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
103
103
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
103
103
0
100
Администрация      города      -
содержание верхнего парка
902

0503

600 05 00

500

0

84

84

0

100

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
84
84
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
84
84
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
84
84
0
100
Администрация      города      -
мероприятия    по     санитарной
очистке города
902


0503


600 05 00


500


0


1319


1319


0


100


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
1319
1319
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
1319
1319
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
1319
1319
0
100
Администрация  города  -  ремонт
остановочных         павильонов,
содержание и  уборка  посадочных
площадок         авто-         и
электротранспорта
902




0503




600 05 00




500




0




212




212




0




100




Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
212
212
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
212
212
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
212
212
0
100
Администрация  города  -  замена
остановочных          павильонов
общественного транспорта
902


0503


600 05 00


500


0


246


246


0


100


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
246
246
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
246
246
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
246
246
0
100
Администрация      города      -
обустройство посадочных площадок
902

0503

600 05 00

500

0

82

82

0

100

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
82
82
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
82
82
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
82
82
0
100
Администрация      города      -
содержание  территории  соляного
источника
902


0503


600 05 00


500


0


100


57


-43


57


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
100
57
-43
57
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
100
57
-43
57
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
100
57
-43
57
Администрация      города      -
обустройство площадок для  сбора
ТБО внутри кварталов
902


0503


600 05 00


500


0


900


890


-10


99


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
900
890
-10
99
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
900
890
-10
99
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
900
890
-10
99
Администрация      города      -
содержание          действующего
скотомогильника
902


0503


600 05 00


500


0


41


25


-16


61


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
41
25
-16
61
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
41
25
-16
61
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
41
25
-16
61
Администрация      города      -
содержание водных объектов
902

0503

600 05 00

500

0

374

164

-210

44

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
374
164
-210
44
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
374
164
-210
44
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
374
164
-210
44
Администрация  города  -   отлов
бродячих животных
902

0503

600 05 00

500

0

14

14

0

100

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
14
14
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
14
14
0
100
Прочие услуги
902
0503
600 05 00
500
226
14
14
0
100
Администрация      города      -
содержание городского мемориала
902

0503

600 05 00

500

0

482

447

-35

93

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
482
447
-35
93
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
482
447
-35
93
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
482
447
-35
93
Администрация      города      -
строительство    и    содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений  на  них  в  границах
городских округов и поселений  в
рамках благоустройства
902





0503





600 02 00





500





0





11924





11919





-5





100





Расходы
902
0503
600 02 00
500
200
11924
11919
-5
100
Приобретение услуг
902
0503
600 02 00
500
220
11924
11919
-5
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 02 00
500
225
11924
11919
-5
100
Администрация      города      -
озеленение
902

0503

600 03 00

500

0

789

769

-20

97

Расходы
902
0503
600 03 00
500
200
789
769
-20
97
Приобретение услуг
902
0503
600 03 00
500
220
789
769
-20
97
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 03 00
500
225
789
769
-20
97
Администрация      города      -
организация  и  содержание  мест
захоронения
902


0503


600 04 00


500


0


1042


1042


0


100


в том числе:
         
Организация       работ       по
строительству нового кладбища
902

0503

600 04 00

500

0

297

297

0

100

Расходы
902
0503
600 04 00
500
200
297
297
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 04 00
500
220
297
297
0
100
Прочие услуги
902
0503
600 04 00
500
226
297
297
0
100
Содержание        муниципального
кладбища
902

0503

600 04 00

500

0

745

745

0

100

Расходы
902
0503
600 04 00
500
200
745
745
0
100
Приобретение услуг
902
0503
600 04 00
500
220
745
745
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 04 00
500
225
745
745
0
100
Целевые программы  муниципальных
образований
0

0503

795 00 00

000

0

45526

45521

-5

100

Администрация города - программа
"Чистый город  на  2004  -  2006
годы  и   перспективы   развития
благоустройства города  до  2010
года"
902




0503




795 01 00




500




0




42144




42144




0




100




в том числе:
         
Капитальный ремонт дорог
902
0503
795 01 00
500
0
29000
29000
0
100
Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
29000
29000
0
100
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
29000
29000
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
795 01 00
500
225
29000
29000
0
100
Оплата  общественных  работ  для
граждан, испытывающих  трудности
в поисках работы
902


0503


795 01 00


500


0


25


25


0


100


Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
25
25
0
100
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
25
25
0
100
Прочие услуги
902
0503
795 01 00
500
226
25
25
0
100
Ремонт         внутриквартальных
проездов
902

0503

795 01 00

500

0

4933

4933

0

100

Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
4933
4933
0
100
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
4933
4933
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
795 01 00
500
225
4933
4933
0
100
Благоустройство
внутриквартальных территорий
902

0503

795 01 00

500

0

1998

1998

0

100

Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
1998
1998
0
100
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
1998
1998
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
795 01 00
500
225
1998
1998
0
100
Приобретение   контейнеров   для
сбора мусора
902

0503

795 01 00

500

0

390

390

0

100

Поступление нефинансовых активов
902
0503
795 01 00
500
300
390
390
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0503

795 01 00

500

310

390

390

0

100

Приобретение   спецтехники   для
очистки дорог
902

0503

795 01 00

500

0

1500

1500

0

100

Поступление нефинансовых активов
902
0503
795 01 00
500
300
1500
1500
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

0503

795 01 00

500

310

1500

1500

0

100

Содержание и капитальный  ремонт
системы наружного освещения
902

0503

795 01 00

500

0

4298

4298

0

100

Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
4298
4298
0
100
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
4298
4298
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0503
795 01 00
500
225
4298
4298
0
100
Администрация города - программа
"Повышение          безопасности
дорожного  движения   в   городе
Усолье-Сибирское в 2007  -  2012
гг."
902




0503




795 16 00




500




0




3382




3377




-5




100




Расходы
902
0503
795 16 00
500
200
3382
3377
-5
100
Приобретение услуг
902
0503
795 16 00
500
220
3382
3377
-5
100
Прочие услуги
902
0503
795 16 00
500
226
3382
3377
-5
100
Итого         по         разделу
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
0

0500

0

0

0

288655

255616

-33039

89

Расходы
0
0500
0
0
200
237876
234807
-3069
99
Приобретение услуг
0
0500
0
0
220
68543
68137
-406
99
Услуги по содержанию имущества
0
0500
0
0
225
62642
62241
-401
99
Прочие услуги
0
0500
0
0
226
5901
5896
-5
100
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
0

0500

0

0

240

165844

165841

-3

100

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
0


0500


0


0


241


0


0


0


 
Безвозмездные       перечисления
организациям,   за   исключением
государственных и  муниципальных
организаций
0



0500



0



0



242



165844



165841



-3



100



Социальное обеспечение
0
0500
0
0
260
2660
0
-2660
0
Пособия  по  социальной   помощи
населению
0

0500

0

0

262

2660

0

-2660

0

Прочие расходы
0
0500
0
0
290
829
829
0
100
Поступление нефинансовых активов
0
0500
0
0
300
50779
20809
-29970
41
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

0500

0

0

310

50779

20809

-29970

41

Образование
         
Детские дошкольные учреждения
0
0701
420 99 00
0
0
200214
198872
-1342
99
МУ "ЦБ учреждений образования" -
детские дошкольные учреждения
905

0701

420 99 00

001/500

0

195982

194640

-1342

99

Расходы
905
0701
420 99 00
001/500
200
155991
155308
-683
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0701

420 99 00

001/500

210

134449

134380

-69

100

Заработная плата
905
0701
420 99 00
001/500
211
106035
105971
-64
100
Прочие выплаты
905
0701
420 99 00
001/500
212
684
680
-4
99
Начисления на оплату труда
905
0701
420 99 00
001/500
213
27730
27729
-1
100
Приобретение услуг
905
0701
420 99 00
001/500
220
21459
20845
-614
97
Услуги связи
905
0701
420 99 00
001/500
221
146
145
-1
99
Транспортные услуги
905
0701
420 99 00
001/500
222
859
858
-1
100
Коммунальные услуги
905
0701
420 99 00
001/500
223
7089
6953
-136
98
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
905

0701

420 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
905
0701
420 99 00
001/500
225
10946
10759
-187
98
Прочие услуги
905
0701
420 99 00
001/500
226
2419
2130
-289
88
Прочие расходы
905
0701
420 99 00
001/500
290
83
83
0
100
Поступление нефинансовых активов
905
0701
420 99 00
001/500
300
39991
39332
-659
98
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0701

420 99 00

001/500

310

2024

2005

-19

99

Увеличение             стоимости
материальных активов
905

0701

420 99 00

001/500

340

37967

37327

-640

98

МУ  "Городской  отдел  общего  и
профессионального образования" -
гашение недоимки по  начислениям
на заработную плату
909



0701



420 99 00



001



0



4232



4232



0



100



Расходы
909
0701
420 99 00
001
200
4232
4232
0
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
909

0701

420 99 00

001

210

4232

4232

0

100

Начисления на оплату труда
909
0701
420 99 00
001
213
4232
4232
0
100
Общее образование
0
0702
0
0
0
291688
289528
-2160
99
Школы
0
0702
421 99 00
0
0
230618
228567
-2051
99
МУ "ЦБ учреждений образования" -
школы
905

0702

421 99 00

001/500

0

230618

228567

-2051

99

Расходы
905
0702
421 99 00
001/500
200
223625
221650
-1975
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0702

421 99 00

001/500

210

191589

189895

-1694

99

Заработная плата
905
0702
421 99 00
001/500
211
152550
150859
-1691
99
Прочие выплаты
905
0702
421 99 00
001/500
212
1033
1030
-3
100
Начисления на оплату труда
905
0702
421 99 00
001/500
213
38006
38006
0
100
Приобретение услуг
905
0702
421 99 00
001/500
220
31978
31697
-281
99
Услуги связи
905
0702
421 99 00
001/500
221
368
356
-12
97
Транспортные услуги
905
0702
421 99 00
001/500
222
187
181
-6
97
Коммунальные услуги
905
0702
421 99 00
001/500
223
7705
7587
-118
98
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
905

0702

421 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
905
0702
421 99 00
001/500
225
12382
12359
-23
100
Прочие услуги
905
0702
421 99 00
001/500
226
11336
11214
-122
99
Прочие расходы
905
0702
421 99 00
001/500
290
58
58
0
100
Поступление нефинансовых активов
905
0702
421 99 00
001/500
300
6993
6917
-76
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0702

421 99 00

001/500

310

4945

4937

-8

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
905

0702

421 99 00

001/500

340

2048

1980

-68

97

Учреждения по внешкольной работе
с детьми
0

0702

0

0

0

55360

55251

-109

100

МУ "ЦБ учреждений образования" -
ДДТ, СЮН, ДЮСШ
905

0702

423 99 00

001/500

0

33740

33638

-102

100

Расходы
905
0702
423 99 00
001/500
200
33324
33226
-98
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0702

423 99 00

001/500

210

26114

26087

-27

100

Заработная плата
905
0702
423 99 00
001/500
211
20770
20768
-2
100
Прочие выплаты
905
0702
423 99 00
001/500
212
132
132
0
100
Начисления на оплату труда
905
0702
423 99 00
001/500
213
5212
5187
-25
100
Приобретение услуг
905
0702
423 99 00
001/500
220
7122
7077
-45
99
Услуги связи
905
0702
423 99 00
001/500
221
53
51
-2
96
Транспортные услуги
905
0702
423 99 00
001/500
222
32
32
0
100
Коммунальные услуги
905
0702
423 99 00
001/500
223
1342
1315
-27
98
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
905

0702

423 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
905
0702
423 99 00
001/500
225
4899
4888
-11
100
Прочие услуги
905
0702
423 99 00
001/500
226
796
791
-5
99
Прочие расходы
905
0702
423 99 00
001/500
290
88
62
-26
70
Поступление нефинансовых активов
905
0702
423 99 00
001/500
300
416
412
-4
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0702

423 99 00

001/500

310

206

206

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
905

0702

423 99 00

001/500

340

210

206

-4

98

МУ "ЦБ  учреждений  культуры"  -
детская    музыкальная    школа,
детская  художественная   школа,
Центр досуга детей и молодежи
906



0702



423 99 00



001/500



0



21620



21613



-7



100



Расходы
906
0702
423 99 00
001/500
200
20247
20242
-5
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0702

423 99 00

001/500

210

16488

16485

-3

100

Заработная плата
906
0702
423 99 00
001/500
211
13082
13079
-3
100
Прочие выплаты
906
0702
423 99 00
001/500
212
69
69
0
100
Начисления на оплату труда
906
0702
423 99 00
001/500
213
3337
3337
0
100
Приобретение услуг
906
0702
423 99 00
001/500
220
3671
3669
-2
100
Услуги связи
906
0702
423 99 00
001/500
221
78
78
0
100
Транспортные услуги
906
0702
423 99 00
001/500
222
21
21
0
100
Коммунальные услуги
906
0702
423 99 00
001/500
223
493
493
0
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
906

0702

423 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
906
0702
423 99 00
001/500
225
2345
2345
0
100
Прочие услуги
906
0702
423 99 00
001/500
226
734
732
-2
100
Прочие расходы
906
0702
423 99 00
001/500
290
88
88
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0702
423 99 00
001/500
300
1373
1371
-2
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0702

423 99 00

001/500

310

1154

1153

-1

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0702

423 99 00

001/500

340

219

218

-1

100

Иные       безвозмездные       и
безвозвратные перечисления
905

0702

520 09 00

001

0

5710

5710

0

100

МУ "ЦБ учреждений образования" -
ежемесячное             денежное
вознаграждение    за    классное
руководство
905



0702



520 09 00



001



0



5710



5710



0



100



Расходы
905
0702
520 09 00
001
200
5710
5710
0
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0702

520 09 00

001

210

5710

5710

0

100

Заработная плата
905
0702
520 09 00
001
211
4598
4598
0
100
Начисления на оплату труда
905
0702
520 09 00
001
213
1112
1112
0
100
Молодежная      политика       и
оздоровление детей
0

0707

0

0

0

7839

7767

-72

99

МУ "ЦБ учреждений образования" -
молодежная политика
905

0707

431 01 00

500

0

345

275

-70

80

Расходы
905
0707
431 01 00
500
200
345
275
-70
80
Прочие расходы
905
0707
431 01 00
500
226
345
275
-70
80
МУ "ЦБ учреждений образования" -
оздоровление детей и подростков
905

0707

432 02 00

001/500

0

6644

6643

-1

100

Расходы
905
0707
432 02 00
001/500
200
3392
3392
0
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0707

432 02 00

001/500

210

0

0

0

 
Заработная плата
905
0707
432 02 00
001/500
211
  
0
 
Начисления на оплату труда
905
0707
432 02 00
001/500
213
  
0
 
Приобретение услуг
905
0707
432 02 00
001/500
220
3284
3284
0
100
Услуги связи
905
0707
432 02 00
001/500
221
2
2
0
100
Транспортные услуги
905
0707
432 02 00
001/500
222
79
79
0
100
Коммунальные услуги
905
0707
432 02 00
001/500
223
28
28
0
100
Услуги по содержанию имущества
905
0707
432 02 00
001/500
225
511
511
0
100
Прочие услуги
905
0707
432 02 00
001/500
226
2664
2664
0
100
Прочие расходы
905
0707
432 02 00
001/500
290
108
108
0
100
Поступление нефинансовых активов
905
0707
432 02 00
001/500
300
3252
3251
-1
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0707

432 02 00

001/500

310

525

525

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
905

0707

432 02 00

001/500

340

2727

2726

-1

100

Программы          муниципальных
образований
0

0707

795 00 00

0

0

850

849

-1

100

Администрация города - программа
"Молодежь                 города
Усолье-Сибирское на 2008 -  2010
гг."
902



0707



795 19 00



500



0



850



849



-1



100



Расходы
902
0707
795 19 00
500
200
850
849
-1
100
Прочие расходы
902
0707
795 19 00
500
290
850
849
-1
100
Другие   вопросы    в    области
образования
0

0709

0

0

0

68837

68408

-429

99

Внедрение          инновационных
образовательных программ
0

0709

436 02 00

0

0

2000

2000

0

100

МУ "ЦБ учреждений образования" -
на    внедрение    инновационных
образовательных программ
905


0709


436 02 00


001


0


2000


2000


0


100


Расходы
905
0709
436 02 00
001
200
197
197
0
100
Приобретение услуг
905
0709
436 02 00
001
220
197
197
0
100
Прочие услуги
905
0709
436 02 00
001
226
197
197
0
100
Поступление нефинансовых активов
905
0709
436 02 00
001
300
1803
1803
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0709

436 02 00

001

310

1782

1782

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
905

0709

436 02 00

001

340

21

21

0

100

МУ "ЦБ учреждений образования" -
централизованная    бухгалтерия,
хоз.                     группа,
информационно-методический центр
образования
905




0709




452 99 00




001/500




0




21434




21108




-326




98




Расходы
905
0709
452 99 00
001/500
200
20024
19774
-250
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0709

452 99 00

001/500

210

17651

17628

-23

100

Заработная плата
905
0709
452 99 00
001/500
211
13917
13917
0
100
Прочие выплаты
905
0709
452 99 00
001/500
212
20
13
-7
65
Начисления на оплату труда
905
0709
452 99 00
001/500
213
3714
3698
-16
100
Приобретение услуг
905
0709
452 99 00
001/500
220
2365
2138
-227
90
Услуги связи
905
0709
452 99 00
001/500
221
398
381
-17
96
Транспортные услуги
905
0709
452 99 00
001/500
222
109
109
0
100
Коммунальные услуги
905
0709
452 99 00
001/500
223
171
134
-37
78
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
905

0709

452 99 00

001/500

224

33

33

0

100

Услуги по содержанию имущества
905
0709
452 99 00
001/500
225
536
401
-135
75
Прочие услуги
905
0709
452 99 00
001/500
226
1118
1080
-38
97
Прочие расходы
905
0709
452 99 00
001/500
290
8
8
0
100
Поступление нефинансовых активов
905
0709
452 99 00
001/500
300
1410
1334
-76
95
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0709

452 99 00

001/500

310

640

640

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
905

0709

452 99 00

001/500

340

770

694

-76

90

Целевые программы  муниципальных
образований
0

0709

795 00 00

000

0

45403

45300

-103

100

Программа "Развитие  образования
г. Усолье-Сибирское  на  2008  -
2010 годы"
0


0709


795 18 00


500


0


45229


45126


-103


100


МУ "ЦБ учреждений образования" -
программа "Развитие  образования
г. Усолье-Сибирское  на  2008  -
2010 годы"
905



0709



795 18 00



500



0



18200



18105



-95



99



Расходы
905
0709
795 18 00
500
200
13869
13778
-91
99
Приобретение услуг
905
0709
795 18 00
500
220
11697
11656
-41
100
Услуги связи
905
0709
795 18 00
500
221
3
3
0
100
Транспортные услуги
905
0709
795 18 00
500
222
179
179
0
100
Коммунальные услуги
905
0709
795 18 00
500
223
27
27
0
100
Услуги по содержанию имущества
905
0709
795 18 00
500
225
9500
9484
-16
100
Прочие услуги
905
0709
795 18 00
500
226
1988
1963
-25
99
Социальное обеспечение
905
0709
795 18 00
500
260
0
0
0
 
Пособия  по  социальной   помощи
населению
905

0709

795 18 00

500

262

0

0

0

 
Прочие расходы
905
0709
795 18 00
500
290
2172
2122
-50
98
Поступление нефинансовых активов
905
0709
795 18 00
500
300
4331
4327
-4
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0709

795 18 00

500

310

3174

3174

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
905

0709

795 18 00

500

340

1157

1153

-4

100

КУМИ   -   программа   "Развитие
образования г.  Усолье-Сибирское
на 2008 - 2010 годы"
903


0709


795 18 00


500


0


26838


26838


0


100


Расходы
905
0709
795 18 00
500
200
25373
25373
0
100
Услуги по содержанию имущества
905
0709
795 18 00
500
225
25373
25373
0
100
Поступление нефинансовых активов
905
0709
795 18 00
500
300
1465
1465
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0709

795 18 00

500

310

1465

1465

0

100

Администрация города - программа
"Развитие     образования     г.
Усолье-Сибирское на 2008 -  2010
годы"
902



0709



795 18 00



500



0



191



183



-8



96



Расходы
902
0709
795 18 00
500
200
191
183
-8
96
Прочие расходы
902
0709
795 18 00
500
290
191
183
-8
96
МОУ  ДОД  "Детская   музыкальная
школа"  -  программа   "Развитие
культуры      и       сохранение
культурного наследия на  2007  -
2011 гг."
906




0709




795 10 00




500




0




164




164




0




100




Расходы
906
0709
795 10 00
500
200
44
44
0
100
Приобретение услуг
906
0709
795 10 00
500
220
39
39
0
100
Транспортные услуги
906
0709
795 10 00
500
222
9
9
0
100
Прочие услуги
906
0709
795 10 00
500
226
30
30
0
100
Прочие расходы
906
0709
795 10 00
500
290
5
5
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0709
795 10 00
500
300
120
120
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0709

795 10 00

500

310

120

120

0

100

МОУ ДОД "Детская  художественная
школа"  -  программа  "Усолье  -
город  исторический  на  2005  -
2010 годы"
906



0709



795 09 00



500



0



10



10



0



100



Поступление нефинансовых активов
906
0709
795 09 00
500
300
10
10
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0709

795 09 00

500

310

10

10

0

100

Итого по разделу "Образование"
0
0
0
0
0
568578
564575
-4003
99
Расходы
0
0700
0
0
200
507414
504233
-3181
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0700

0

0

210

396233

394417

-1816

100

Заработная плата
0
0700
0
0
211
310952
309192
-1760
99
Прочие выплаты
0
0700
0
0
212
1938
1924
-14
99
Начисления на оплату труда
0
0700
0
0
213
83343
83301
-42
100
Приобретение услуг
0
0700
0
0
220
107530
106250
-1280
99
Услуги связи
0
0700
0
0
221
1048
1016
-32
97
Транспортные услуги
0
0700
0
0
222
1475
1468
-7
100
Коммунальные услуги
0
0700
0
0
223
16855
16537
-318
98
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
0

0700

0

0

224

33

33

0

100

Услуги по содержанию имущества
0
0700
0
0
225
66492
66120
-372
99
Прочие услуги
0
0700
0
0
226
21627
21076
-551
97
Социальное обеспечение
0
0400
0
0
260
0
0
0
 
Пособия  по  социальной   помощи
населению
0

0700

0

0

262

0

0

0

 
Прочие расходы
0
0700
0
0
290
3651
3566
-85
98
Поступление нефинансовых активов
0
0700
0
0
300
61164
60342
-822
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

0700

0

0

310

16045

16017

-28

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
0

0700

0

0

340

45119

44325

-794

98

Культура,    кинематография    и
средства массовой информации
         
Культура
0
0801
0
0
0
39114
39093
-21
100
МКДУ "Дворец культуры"
906
0801
440 99 00
001/500
0
17975
17959
-16
100
Расходы
906
0801
440 99 00
001/500
200
16854
16845
-9
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0801

440 99 00

001/500

210

8644

8644

0

100

Заработная плата
906
0801
440 99 00
001/500
211
6919
6919
0
100
Прочие выплаты
906
0801
440 99 00
001/500
212
1
1
0
100
Начисления на оплату труда
906
0801
440 99 00
001/500
213
1724
1724
0
100
Приобретение услуг
906
0801
440 99 00
001/500
220
8042
8033
-9
100
Услуги связи
906
0801
440 99 00
001/500
221
62
62
0
100
Транспортные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
222
45
45
0
100
Коммунальные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
223
749
749
0
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
906

0801

440 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
906
0801
440 99 00
001/500
225
6549
6549
0
100
Прочие услуги
906
0801
440 99 00
001/500
226
637
628
-9
99
Прочие расходы
906
0801
440 99 00
001/500
290
168
168
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0801
440 99 00
001/500
300
1121
1114
-7
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0801

440 99 00

001/500

310

509

509

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0801

440 99 00

001/500

340

612

605

-7

99

МУ "ЦБ  учреждений  культуры"  -
Дом культуры "Мир"
906

0801

440 99 00

001/500

0

3695

3695

0

100

Расходы
906
0801
440 99 00
001/500
200
3551
3551
0
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0801

440 99 00

001/500

210

2514

2514

0

100

Заработная плата
906
0801
440 99 00
001/500
211
2024
2024
0
100
Прочие выплаты
906
0801
440 99 00
001/500
212
3
3
0
100
Начисления на оплату труда
906
0801
440 99 00
001/500
213
487
487
0
100
Приобретение услуг
906
0801
440 99 00
001/500
220
872
872
0
100
Услуги связи
906
0801
440 99 00
001/500
221
19
19
0
100
Транспортные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
222
68
68
0
100
Коммунальные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
223
166
166
0
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
906

0801

440 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
906
0801
440 99 00
001/500
225
534
534
0
100
Прочие услуги
906
0801
440 99 00
001/500
226
85
85
0
100
Прочие расходы
906
0801
440 99 00
001/500
290
165
165
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0801
440 99 00
001/500
300
144
144
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0801

440 99 00

001/500

310

65

65

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0801

440 99 00

001/500

340

79

79

0

100

МУ "ЦБ  учреждений  культуры"  -
музей
906

0801

441 99 00

001/500

0

3207

3202

-5

100

Расходы
906
0801
441 99 00
001/500
200
3195
3190
-5
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0801

441 99 00

001/500

210

990

990

0

100

Заработная плата
906
0801
441 99 00
001/500
211
795
795
0
100
Прочие выплаты
906
0801
441 99 00
001/500
212
1
1
0
100
Начисления на оплату труда
906
0801
441 99 00
001/500
213
194
194
0
100
Приобретение услуг
906
0801
441 99 00
001/500
220
2188
2183
-5
100
Услуги связи
906
0801
441 99 00
001/500
221
18
18
0
100
Транспортные услуги
906
0801
441 99 00
001/500
222
0
0
0
 
Коммунальные услуги
906
0801
441 99 00
001/500
223
31
26
-5
84
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
906

0801

441 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
906
0801
441 99 00
001/500
225
2006
2006
0
100
Прочие услуги
906
0801
441 99 00
001/500
226
133
133
0
100
Прочие расходы
906
0801
441 99 00
001/500
290
17
17
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0801
441 99 00
001/500
300
12
12
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0801

441 99 00

001/500

310

5

5

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0801

441 99 00

001/500

340

7

7

0

100

МУ "ЦБ  учреждений  культуры"  -
библиотеки
906

0801

442 99 00

001/500

0

13023

13023

0

100

Расходы
906
0801
442 99 00
001/500
200
12479
12479
0
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0801

442 99 00

001/500

210

7988

7988

0

100

Заработная плата
906
0801
442 99 00
001/500
211
6315
6315
0
100
Прочие выплаты
906
0801
442 99 00
001/500
212
1
1
0
100
Начисления на оплату труда
906
0801
442 99 00
001/500
213
1672
1672
0
100
Приобретение услуг
906
0801
442 99 00
001/500
220
4479
4479
0
100
Услуги связи
906
0801
442 99 00
001/500
221
177
177
0
100
Транспортные услуги
906
0801
442 99 00
001/500
222
  
0
 
Коммунальные услуги
906
0801
442 99 00
001/500
223
176
176
0
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
906

0801

442 99 00

001/500

224

71

71

0

100

Услуги по содержанию имущества
906
0801
442 99 00
001/500
225
3587
3587
0
100
Прочие услуги
906
0801
442 99 00
001/500
226
468
468
0
100
Прочие расходы
906
0801
442 99 00
001/500
290
12
12
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0801
442 99 00
001/500
300
544
544
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0801

442 99 00

001/500

310

435

435

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0801

442 99 00

001/500

340

109

109

0

100

Мероприятия   -    администрация
города
902

0801

0

0

0

749

749

0

100

Расходы
902
0801
450 08 50
001/500
200
749
749
0
100
Прочие расходы
902
0801
450 08 50
001/500
290
749
749
0
100
Субсидия на создание условий для
организации досуга и обеспечения
жителей    городского     округа
услугами организации культуры за
счет средств областного бюджета
0




0801




521 01 09




001




0




403




403




0




100




МКДУ  "Дворец  культуры"  -   на
реализацию   проекта   "Дом,   в
котором мы живем"
906


0801


521 01 09


001


0


318


318


0


100


Поступление нефинансовых активов
906
0801
521 01 09
001
300
318
318
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0801

521 01 09

001

310

318

318

0

100

Музей -  на  реализацию  проекта
"Создание творческой  мастерской
на        базе        Усольского
историко-краеведческого музея"
906



0801



521 01 09



001



0



85



85



0



100



Поступление нефинансовых активов
906
0801
521 01 09
001
300
85
85
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0801

521 01 09

001

310

68

68

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0801

521 01 09

001

340

17

17

0

100

МУ "ЦБ  учреждений  культуры"  -
субсидия    на    комплектование
книжных     фондов     библиотек
муниципальных образований
906



0801



450 06 00



001



0



62



62



0



100



Поступление нефинансовых активов
906
0801
450 06 00
001
300
62
62
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0801

450 06 00

001

310

62

62

0

100

Периодическая      печать      и
издательства
0

0

0

0

0

2060

2053

-7

100

Администрация      города      -
размещение           официальных
материалов на телевидении
902


0803


453 01 00


006


0


215


215


0


100


Расходы
902
0803
453 01 00
006
200
215
215
0
100
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
902

0803

453 01 00

006

240

215

215

0

100

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
902


0803


453 01 00


006


241


215


215


0


100


Администрация      города      -
размещение           официальных
материалов в средствах  массовой
информации
902



0804



457 00 00



006



0



1245



1238



-7



99



Расходы
902
0804
457 00 00
006
200
1245
1238
-7
99
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
902

0804

457 85 00

006

240

1245

1238

-7

99

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
902


0804


457 85 00


006


241


1245


1238


-7


99


Городская  Дума   -   размещение
официальных     материалов     в
средствах массовой информации
901


0804


457 00 00


006


0


600


600


0


100


Расходы
901
0804
457 00 00
006
200
600
600
0
100
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
901

0804

457 85 00

006

240

600

600

0

100

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
901


0804


457 85 00


006


241


600


600


0


100


Другие   вопросы    в    области
культуры,    кинематографии    и
средств массовой информации
0


0806


0


0


0


8784


8755


-29


100


Централизованная     бухгалтерия
культуры
906

0806

452 99 00

001/500

0

4802

4790

-12

100

Расходы
906
0806
452 99 00
001/500
200
4132
4120
-12
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0806

452 99 00

001/500

210

3622

3622

0

100

Заработная плата
906
0806
452 99 00
001/500
211
2825
2825
0
100
Прочие выплаты
906
0806
452 99 00
001/500
212
  
0
 
Начисления на оплату труда
906
0806
452 99 00
001/500
213
797
797
0
100
Приобретение услуг
906
0806
452 99 00
001/500
220
505
493
-12
98
Услуги связи
906
0806
452 99 00
001/500
221
45
45
0
100
Транспортные услуги
906
0806
452 99 00
001/500
222
0
0
0
 
Коммунальные услуги
906
0806
452 99 00
001/500
223
30
30
0
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
906

0806

452 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
906
0806
452 99 00
001/500
225
132
131
-1
99
Прочие услуги
906
0806
452 99 00
001/500
226
298
287
-11
96
Прочие расходы
906
0806
452 99 00
001/500
290
5
5
0
100
Поступление нефинансовых активов
909
0806
452 99 00
001/500
300
670
670
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0806

452 99 00

001/500

310

286

286

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0806

452 99 00

001/500

340

384

384

0

100

Целевые программы  муниципальных
образований
0

0806

795 00 00

0

0

3982

3965

-17

100

Администрация города - программа
"Усолье - город исторический  на
2005 - 2010 годы"
902


0806


795 09 00


500


0


517


515


-2


100


Расходы
902
0806
795 09 00
500
200
517
515
-2
100
Прочие услуги
902
0806
795 09 00
500
290
517
515
-2
100
МУ "ЦБ  учреждений  культуры"  -
программа   "Усолье   -    город
исторический  на  2005  -   2010
годы"
906



0806



795 09 00



500



0



82



82



0



100



Расходы
906
0806
795 09 00
500
200
32
32
0
100
Приобретение услуг
906
0806
795 09 00
500
220
0
0
0
 
Прочие услуги
906
0806
795 09 00
500
226
0
0
0
 
Прочие услуги
906
0806
795 09 00
500
290
32
32
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0806
795 09 00
500
300
50
50
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0806

795 09 00

500

310

50

50

0

100

Администрация города, МКДУ "ДК",
МУ "ЦБ  учреждений  культуры"  -
программа "Развитие  культуры  и
сохранение культурного  наследия
на  2007  -  2011  гг.",  в  том
числе:
0





0806





795 10 00





500





0





3383





3368





-15





100





Администрация города
902
0806
795 10 00
500
0
960
945
-15
98
Расходы
902
0806
795 10 00
500
200
960
945
-15
98
Прочие услуги
902
0806
795 10 00
500
290
960
945
-15
98
МКДУ "ДК"
906
0806
795 10 00
500
0
685
685
0
100
Расходы
906
0806
795 10 00
500
200
320
320
0
100
Приобретение услуг
906
0806
795 10 00
500
220
315
315
0
100
Транспортные услуги
906
0806
795 10 00
500
222
15
15
0
100
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
226
300
300
0
100
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
290
5
5
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0806
795 10 00
500
300
365
365
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0806

795 10 00

500

310

215

215

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0806

795 10 00

500

340

150

150

0

100

МУ "ЦБ учреждений культуры"
906
0806
795 10 00
500
0
1738
1738
0
100
Расходы
906
0806
795 10 00
500
200
286
286
0
100
Приобретение услуг
906
0806
795 10 00
500
220
263
263
0
100
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
226
263
263
0
100
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
290
23
23
0
100
Поступление нефинансовых активов
906
0806
795 10 00
500
300
1452
1452
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
906

0806

795 10 00

500

310

1444

1444

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
906

0806

795 10 00

500

340

8

8

0

100

Итого  по   разделу   "Культура,
кинематография    и     средства
массовой информации"
0


0800


0


0


0


49958


49901


-57


100


Расходы
0
0800
0
0
200
45135
45085
-50
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0800

0

0

210

23758

23758

0

100

Заработная плата
0
0800
0
0
211
18878
18878
0
100
Прочие выплаты
0
0800
0
0
212
6
6
0
100
Начисления на оплату труда
0
0800
0
0
213
4874
4874
0
100
Приобретение услуг
0
0800
0
0
220
16664
16638
-26
100
Услуги связи
0
0800
0
0
221
321
321
0
100
Транспортные услуги
0
0800
0
0
222
128
128
0
100
Коммунальные услуги
0
0800
0
0
223
1152
1147
-5
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
0

0800

0

0

224

71

71

0

100

Услуги по содержанию имущества
0
0800
0
0
225
12808
12807
-1
100
Прочие услуги
0
0800
0
0
226
2184
2164
-20
99
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
0

0800

0

0

240

2060

2053

-7

100

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
0


0800


0


0


241


2060


2053


-7


100


Прочие расходы
0
0800
0
0
290
2653
2636
-17
99
Поступление нефинансовых активов
0
0800
0
0
300
4823
4816
-7
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

0800

0

0

310

3457

3457

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
0

0800

0

0

340

1366

1359

-7

99

Здравоохранение и спорт
         
МУЗОТ  "МИАЦ"   -   стационарная
медицинская помощь
0

0901

0

0

0

69663

68535

-1128

98

МУЗОТ   "МИАЦ"   (больницы)    -
стационарная медицинская помощь
907

0901

470 99 00

001/500

0

42474

41791

-683

98

Расходы
907
0901
470 99 00
001/500
200
29512
29107
-405
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0901

470 99 00

001/500

210

2093

2074

-19

99

Заработная плата
907
0901
470 99 00
001/500
211
1532
1521
-11
99
Прочие выплаты
907
0901
470 99 00
001/500
212
147
147
0
100
Начисления на оплату труда
907
0901
470 99 00
001/500
213
414
406
-8
98
Приобретение услуг
907
0901
470 99 00
001/500
220
27366
26980
-386
99
Услуги связи
907
0901
470 99 00
001/500
221
393
384
-9
98
Транспортные услуги
907
0901
470 99 00
001/500
222
2601
2600
-1
100
Коммунальные услуги
907
0901
470 99 00
001/500
223
3830
3586
-244
94
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
907

0901

470 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
907
0901
470 99 00
001/500
225
18134
18040
-94
99
Прочие услуги
907
0901
470 99 00
001/500
226
2408
2370
-38
98
Прочие расходы
907
0901
470 99 00
001/500
290
53
53
0
100
Поступление нефинансовых активов
907
0901
470 99 00
001/500
300
12962
12684
-278
98
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0901

470 99 00

001/500

310

8815

8808

-7

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0901

470 99 00

001/500

340

4147

3876

-271

93

МУЗОТ "МИАЦ" (родильный  дом)  -
стационарная медицинская помощь
907

0901

476 99 00

001/500

0

27189

26744

-445

98

Расходы
907
0901
476 99 00
001/500
200
19526
19359
-167
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0901

476 99 00

001/500

210

13779

13656

-123

99

Заработная плата
907
0901
476 99 00
001/500
211
10946
10896
-50
100
Прочие выплаты
907
0901
476 99 00
001/500
212
27
27
0
100
Начисления на оплату труда
907
0901
476 99 00
001/500
213
2806
2733
-73
97
Приобретение услуг
907
0901
476 99 00
001/500
220
5717
5673
-44
99
Услуги связи
907
0901
476 99 00
001/500
221
152
152
0
100
Транспортные услуги
907
0901
476 99 00
001/500
222
975
975
0
100
Коммунальные услуги
907
0901
476 99 00
001/500
223
894
894
0
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
907

0901

476 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
907
0901
476 99 00
001/500
225
1986
1958
-28
99
Прочие услуги
907
0901
476 99 00
001/500
226
1710
1694
-16
99
Прочие расходы
907
0901
476 99 00
001/500
290
30
30
0
100
Поступление нефинансовых активов
907
0901
476 99 00
001/500
300
7663
7385
-278
96
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0901

476 99 00

001/500

310

3276

3276

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0901

476 99 00

001/500

340

4387

4109

-278

94

МУЗОТ  "МИАЦ"   -   амбулаторная
помощь
0

0902

0

0

0

83914

79955

-3959

95

МУЗОТ   "МИАЦ"   (больницы)    -
амбулаторная помощь
907

0902

470 99 00

001/500

0

46576

45521

-1055

98

Расходы
907
0902
470 99 00
001/500
200
38258
37568
-690
98
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0902

470 99 00

001/500

210

22000

21533

-467

98

Заработная плата
907
0902
470 99 00
001/500
211
17271
17032
-239
99
Прочие выплаты
907
0902
470 99 00
001/500
212
124
124
0
100
Начисления на оплату труда
907
0902
470 99 00
001/500
213
4605
4377
-228
95
Приобретение услуг
907
0902
470 99 00
001/500
220
16221
15999
-222
99
Услуги связи
907
0902
470 99 00
001/500
221
214
211
-3
99
Транспортные услуги
907
0902
470 99 00
001/500
222
3729
3688
-41
99
Коммунальные услуги
907
0902
470 99 00
001/500
223
1566
1547
-19
99
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
907

0902

470 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
907
0902
470 99 00
001/500
225
9514
9427
-87
99
Прочие услуги
907
0902
470 99 00
001/500
226
1198
1126
-72
94
Прочие расходы
907
0902
470 99 00
001/500
290
37
36
-1
97
Поступление нефинансовых активов
907
0902
470 99 00
001/500
300
8318
7953
-365
96
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0902

470 99 00

001/500

310

1589

1585

-4

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0902

470 99 00

001/500

340

6729

6368

-361

95

МУ   "ГУКС"   -    реконструкция
детской городской поликлиники  -
за счет средств бюджета города
912


0902


470 99 00


001


0


3738


3738


0


100


Поступление нефинансовых активов
912
0902
470 99 00
001
300
3738
3738
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0902

470 99 00

001

310

3738

3738

0

100

Областная        государственная
целевая   программа    "Развитие
социальной     и      инженерной
инфраструктуры     муниципальных
образований Иркутской области на
2008 - 2010 годы"
0





0902





522 27 00





003





0





2000





0





-2000





0





МУ   "ГУКС"   -    реконструкция
детской городской поликлиники  -
за   счет   средств   областного
бюджета города
912



0902



522 27 00



003



0



2000



0



-2000



0



Поступление нефинансовых активов
912
0902
522 27 00
003
300
2000
0
-2000
0
Увеличение  стоимости   основных
средств
912

0902

522 27 00

003

310

2000

0

-2000

0

МУЗОТ "МИАЦ"  (стоматологическая
поликлиника)   -    амбулаторная
помощь
907


0902


471 99 00


001/500


0


31600


30696


-904


97


Расходы
907
0902
471 99 00
001/500
200
21686
20905
-781
96
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0902

471 99 00

001/500

210

17663

16945

-718

96

Заработная плата
907
0902
471 99 00
001/500
211
14424
13872
-552
96
Прочие выплаты
907
0902
471 99 00
001/500
212
3
3
0
100
Начисления на оплату труда
907
0902
471 99 00
001/500
213
3236
3070
-166
95
Приобретение услуг
907
0902
471 99 00
001/500
220
4020
3957
-63
98
Услуги связи
907
0902
471 99 00
001/500
221
97
96
-1
99
Транспортные услуги
907
0902
471 99 00
001/500
222
45
45
0
100
Коммунальные услуги
907
0902
471 99 00
001/500
223
160
144
-16
90
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
907

0902

471 99 00

001/500

224

106

97

-9

92

Услуги по содержанию имущества
907
0902
471 99 00
001/500
225
2041
2038
-3
100
Прочие услуги
907
0902
471 99 00
001/500
226
1571
1537
-34
98
Прочие расходы
907
0902
471 99 00
001/500
290
3
3
0
100
Поступление нефинансовых активов
907
0902
471 99 00
001/500
300
9914
9791
-123
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0902

471 99 00

001/500

310

2286

2183

-103

95

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0902

471 99 00

001/500

340

7628

7608

-20

100

МУЗОТ   "МИАЦ"   -   медицинская
помощь в дневных стационарах
907

0903

470 99 00

001/500

0

6709

6664

-45

99

Расходы
907
0903
470 99 00
001/500
200
5966
5929
-37
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0903

470 99 00

001/500

210

152

152

0

100

Заработная плата
907
0903
470 99 00
001/500
211
112
112
0
100
Прочие выплаты
907
0903
470 99 00
001/500
212
12
12
0
100
Начисления на оплату труда
907
0903
470 99 00
001/500
213
28
28
0
100
Приобретение услуг
907
0903
470 99 00
001/500
220
5814
5777
-37
99
Услуги связи
907
0903
470 99 00
001/500
221
6
5
-1
83
Транспортные услуги
907
0903
470 99 00
001/500
222
76
76
0
100
Коммунальные услуги
907
0903
470 99 00
001/500
223
337
323
-14
96
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
907

0903

470 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
907
0903
470 99 00
001/500
225
5229
5218
-11
100
Прочие услуги
907
0903
470 99 00
001/500
226
166
155
-11
93
Прочие расходы
907
0903
470 99 00
001/500
290
  
0
 
Поступление нефинансовых активов
907
0903
470 99 00
001/500
300
743
735
-8
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0903

470 99 00

001/500

310

210

210

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0903

470 99 00

001/500

340

533

525

-8

98

Скорая медицинская помощь
0
0904
0
0
0
47600
46396
-1204
97
МУЗОТ "МИАЦ" - станции скорой  и
неотложной помощи
907

0904

477 99 00

001/500

0

41599

41019

-580

99

Расходы
907
0904
477 99 00
001/500
200
36135
35594
-541
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0904

477 99 00

001/500

210

34726

34196

-530

98

Заработная плата
907
0904
477 99 00
001/500
211
27561
27151
-410
99
Прочие выплаты
907
0904
477 99 00
001/500
212
10
10
0
100
Начисления на оплату труда
907
0904
477 99 00
001/500
213
7155
7035
-120
98
Приобретение услуг
907
0904
477 99 00
001/500
220
1396
1385
-11
99
Услуги связи
907
0904
477 99 00
001/500
221
79
78
-1
99
Транспортные услуги
907
0904
477 99 00
001/500
222
9
9
0
100
Коммунальные услуги
907
0904
477 99 00
001/500
223
383
378
-5
99
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
907

0904

477 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
907
0904
477 99 00
001/500
225
211
211
0
100
Прочие услуги
907
0904
477 99 00
001/500
226
714
709
-5
99
Прочие расходы
907
0904
477 99 00
001/500
290
13
13
0
100
Поступление нефинансовых активов
907
0904
477 99 00
001/500
300
5464
5425
-39
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0904

477 99 00

001/500

310

122

122

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0904

477 99 00

001/500

340

5342

5303

-39

99

Иные       безвозмездные       и
безвозвратные перечисления
0

0904

520 18 00

0

0

6001

5377

-624

90

МУЗОТ "МИАЦ" - денежные  выплаты
медицинскому           персоналу
фельдшерско-акушерских  пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам    скорой    медицинской
помощи    за    счет     средств
федерального бюджета
907






0904






520 18 00






001






0






6001






5377






-624






90






Расходы
907
0904
520 18 00
001
200
6001
5377
-624
90
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0904

520 18 00

001

210

6001

5377

-624

90

Заработная плата
907
0904
520 18 00
001
211
4731
4237
-494
90
Начисления на оплату труда
907
0904
520 18 00
001
213
1270
1140
-130
90
Спорт и физическая культура
0
0908
0
0
0
12736
12620
-116
99
УОСК "Химик"
908
0908
512 97 00
500/502
0
6579
6576
-3
100
Расходы
908
0908
512 97 00
500/502
200
6579
6576
-3
100
Прочие расходы
908
0908
512 97 00
500/502
226
6579
6576
-3
100
Администрация      города      -
спортмероприятия
902

0908

512 97 00

500

0

1000

1000

0

100

Расходы
902
0908
512 97 00
500
200
1000
1000
0
100
Прочие расходы
902
0908
512 97 00
500
226
1000
1000
0
100
Целевые программы  муниципальных
образований
0

0908

795 00 00

0

0

5157

5044

-113

98

Программа  "Развитие  физической
культуры и спорта на 2008 - 2010
годы"
0


0908


795 11 00


500


0


5157


5044


-113


98


Администрация города
902
0908
795 11 00
500
0
2604
2565
-39
99
Расходы
902
0908
795 11 00
500
200
2604
2565
-39
99
Приобретение услуг
902
0908
795 11 00
500
220
2604
2565
-39
99
Прочие услуги
902
0908
795 11 00
500
226
2604
2565
-39
99
ЦМУ "ЦБ учреждений образования"
905
0908
795 11 00
500
0
580
506
-74
87
Расходы
905
0908
795 11 00
500
200
580
506
-74
87
Приобретение услуг
905
0908
795 11 00
500
220
580
506
-74
87
Прочие услуги
905
0908
795 11 00
500
226
580
506
-74
87
УОСК "Химик"
908
0908
795 11 00
500
0
1973
1973
0
100
Расходы
908
0908
795 11 00
500
200
1973
1973
0
100
Приобретение услуг
908
0908
795 11 00
500
220
1973
1973
0
100
Прочие услуги
908
0908
795 11 00
500
226
1973
1973
0
100
Другие   вопросы    в    области
здравоохранения,      физической
культуры и спорта
0


0910


0


0


0


36869


36500


-369


99


МУЗОТ   "МИАЦ"   -   учреждения,
обеспечивающие    предоставление
услуг в сфере здравоохранения
907


0910


469 99 00


001/500


0


13450


13276


-174


99


Расходы
907
0910
469 99 00
001/500
200
8576
8517
-59
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0910

469 99 00

001/500

210

7114

7085

-29

100

Заработная плата
907
0910
469 99 00
001/500
211
5620
5591
-29
99
Прочие выплаты
907
0910
469 99 00
001/500
212
1
1
0
100
Начисления на оплату труда
907
0910
469 99 00
001/500
213
1493
1493
0
100
Приобретение услуг
907
0910
469 99 00
001/500
220
1462
1432
-30
98
Услуги связи
907
0910
469 99 00
001/500
221
156
155
-1
99
Транспортные услуги
907
0910
469 99 00
001/500
222
696
696
0
100
Коммунальные услуги
907
0910
469 99 00
001/500
223
85
85
0
100
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
907

0910

469 99 00

001/500

224

  
0

 
Услуги по содержанию имущества
907
0910
469 99 00
001/500
225
77
77
0
100
Прочие услуги
907
0910
469 99 00
001/500
226
448
419
-29
94
Прочие расходы
907
0910
469 99 00
001/500
290
  
0
 
Поступление нефинансовых активов
907
0910
469 99 00
001/500
300
4874
4759
-115
98
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0910

469 99 00

001/500

310

530

530

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0910

469 99 00

001/500

340

4344

4229

-115

97

Целевые программы  муниципальных
образований
0

0910

795 00 00

0

0

23419

23224

-195

99

МУЗОТ "МИАЦ", МУ "ЦБ  учреждений
образования"     -     программа
"Здоровый ребенок на 2007 - 2010
гг.", в том числе:
0



0910



795 04 00



500



0



2626



2622



-4



100



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 04 00
500
0
2473
2469
-4
100
Расходы
907
0910
795 04 00
500
200
131
127
-4
97
Приобретение услуг
907
0910
795 04 00
500
220
131
127
-4
97
Транспортные услуги
907
0910
795 04 00
500
222
0
0
0
 
Прочие услуги
907
0910
795 04 00
500
226
131
127
-4
97
Поступление нефинансовых активов
907
0910
795 04 00
500
300
2342
2342
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0910

795 04 00

500

310

1522

1522

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0910

795 04 00

500

340

820

820

0

100

МУ "ЦБ учреждений образования"
905
0910
795 04 00
500
0
153
153
0
100
Поступление нефинансовых активов
905
0910
795 04 00
500
300
153
153
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
905

0910

795 04 00

500

310

153

153

0

100

МУЗОТ   "МИАЦ"    -    программа
"Неотложные  меры  по  борьбе  с
туберкулезом  на  2005  -   2008
годы", в том числе:
0



0910



795 07 00



500



0



267



267



0



100



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 07 00
500
0
267
267
0
100
Расходы
907
0910
795 07 00
500
200
82
82
0
100
Приобретение услуг
907
0910
795 07 00
500
220
82
82
0
100
Услуги по содержанию имущества
907
0910
795 07 00
500
225
62
62
0
100
Прочие услуги
907
0910
795 07 00
500
226
20
20
0
100
Поступление нефинансовых активов
907
0910
795 07 00
500
300
185
185
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0910

795 07 00

500

310

100

100

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0910

795 07 00

500

340

85

85

0

100

МУ  "ЦБ  учреждений   культуры",
администрация города - программа
"Комплексные  меры  профилактики
злоупотребления   наркотическими
средствами    и    психотропными
веществами на 2008 - 2010 годы"
0





0910





795 06 00





500





0





2925





2815





-110





96





МУ "ЦБ учреждений культуры"
905
0910
795 06 00
500
0
15
15
0
100
Расходы
905
0910
795 06 00
500
200
15
15
0
100
Прочие услуги
905
0910
795 06 00
500
226
15
15
 
100
Администрация города
902
0910
795 06 00
500
0
2910
2800
-110
96
Расходы
902
0910
795 06 00
500
200
2910
2800
-110
96
Приобретение услуг
902
0910
795 06 00
500
220
2910
2800
-110
96
Прочие услуги
902
0910
795 06 00
500
226
2910
2800
-110
96
МУЗОТ   "МИАЦ",    администрация
города        -        программа
"Анти-ВИЧ/СПИД на  2007  -  2009
годы"
0



0910



795 05 00



500



0



2935



2935



0



100



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 05 00
500
0
2785
2785
0
100
Расходы
907
0910
795 05 00
500
200
504
504
0
100
Приобретение услуг
907
0910
795 05 00
500
220
504
504
0
100
Услуги связи
907
0910
795 05 00
500
221
5
5
0
100
Услуги по содержанию имущества
907
0910
795 05 00
500
225
0
0
0
 
Прочие услуги
907
0910
795 05 00
500
226
499
499
0
100
Поступление нефинансовых активов
907
0910
795 05 00
500
300
2281
2281
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0910

795 05 00

500

310

750

750

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0910

795 05 00

500

340

1531

1531

0

100

Администрация города
902
0910
795 05 00
500
0
150
150
0
100
Расходы
902
0910
795 05 00
500
200
150
150
0
100
Прочие услуги
902
0910
795 05 00
500
226
150
150
0
100
МУЗОТ   "МИАЦ"    -    программа
"Повышение          безопасности
дорожного  движения   в   городе
Усолье-Сибирское на 2007 -  2012
гг."
907




0910




795 16 00




500




0




2520




2520




0




100




Поступление нефинансовых активов
907
0910
795 16 00
500
300
2520
2520
0
100
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0910

795 16 00

500

310

2520

2520

0

100

МУЗОТ   "МИАЦ",    администрация
города,   МУ   "ЦБ    учреждений
образования"     -     программа
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения   города
Усолье-Сибирское на 2007 -  2009
годы"
0







0910







795 08 00







500







0







11042







10961







-81







99







МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 08 00
500
0
10610
10537
-73
99
Расходы
907
0910
795 08 00
500
200
498
498
0
100
Приобретение услуг
907
0910
795 08 00
500
220
498
498
0
100
Услуги по содержанию имущества
907
0910
795 08 00
500
225
498
498
0
100
Прочие услуги
907
0910
795 08 00
500
226
0
0
0
 
Поступление нефинансовых активов
907
0910
795 08 00
500
300
10112
10039
-73
99
Увеличение  стоимости   основных
средств
907

0910

795 08 00

500

310

959

959

0

100

Увеличение             стоимости
материальных активов
907

0910

795 08 00

500

340

9153

9080

-73

99

Администрация города
902
0910
795 08 00
500
0
20
20
0
100
Расходы
902
0910
795 08 00
500
200
20
20
0
100
Услуги по содержанию имущества
902
0910
795 08 00
500
225
  
0
 
Прочие услуги
902
0910
795 08 00
500
226
20
20
0
100
МУ "ЦБ учреждений образования"
905
0910
795 08 00
500
0
412
404
-8
98
Расходы
905
0910
795 08 00
500
200
412
404
-8
98
Дезинсекция и дератизация
905
0910
795 08 00
500
225
412
404
-8
98
МУЗОТ "МИАЦ" - программа  "Кадры
здравоохранения           города
Усолье-Сибирское на 2008 -  2012
годы"
0



0910



795 21 00



500



0



1104



1104



0



100



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 21 00
500
0
1104
1104
0
100
Расходы
907
0910
795 21 00
500
200
1104
1104
0
100
Приобретение услуг
907
0910
795 21 00
500
220
1104
1104
0
100
Прочие услуги
907
0910
795 21 00
 
226
1104
1104
0
100
Итого         по         разделу
"Здравоохранение и спорт"
0

0900

0

0

0

257491

250670

-6821

97

Расходы
0
0900
0
0
200
184222
180680
-3542
98
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0900

0

0

210

103528

101018

-2510

98

Заработная плата
0
0900
0
0
211
82197
80412
-1785
98
Прочие выплаты
0
0900
0
0
212
324
324
0
100
Начисления на оплату труда
0
0900
0
0
213
21007
20282
-725
97
Приобретение услуг
0
0900
0
0
220
80558
79527
-1031
99
Услуги связи
0
0900
0
0
221
1102
1086
-16
99
Транспортные услуги
0
0900
0
0
222
8131
8089
-42
99
Коммунальные услуги
0
0900
0
0
223
7255
6957
-298
96
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
0

0900

0

0

224

106

97

-9

92

Услуги по содержанию имущества
0
0900
0
0
225
38164
37933
-231
99
Прочие услуги
0
0900
0
0
226
25800
25365
-435
98
Прочие расходы
0
0900
0
0
290
136
135
-1
99
Поступление нефинансовых активов
0
0900
0
0
300
73269
69990
-3279
96
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

0900

0

0

310

28570

26456

-2114

93

Увеличение             стоимости
материальных активов
0

0900

0

0

340

44699

43534

-1165

97

Социальная политика
         
Пенсионное обеспечение
902
1001
0
0
0
1578
1543
-35
98
Администрация города - доплата к
пенсиям почетным гражданам
902

1001

491 02 00

005

0

978

949

-29

97

Расходы
902
1001
491 02 00
005
200
978
949
-29
97
Социальное обеспечение
902
1001
491 02 00
005
260
978
949
-29
97
Пенсии,  пособия,  выплачиваемые
организациями            сектора
государственного управления
902


1001


491 02 00


005


263


978


949


 
97


Администрация города - доплата к
пенсиям муниципальным служащим
902

1001

491 01 00

005

0

600

594

-6

99

Расходы
902
1001
491 01 00
005
200
600
594
-6
99
Социальное обеспечение
902
1001
491 01 00
005
260
600
594
-6
99
Пенсии,  пособия,  выплачиваемые
организациями            сектора
государственного управления
902


1001


491 01 00


005


263


600


594


-6


99


Социальное обеспечение населения
902
1003
0
0
0
54107
54075
-32
100
Администрация города -  субсидии
населению
902

1003

505 48 00

005

0

45617

45614

-3

100

Расходы
902
1003
505 48 00
005
200
45617
45614
-3
100
Приобретение услуг
902
1003
505 48 00
005
220
546
544
-2
100
Услуги связи
902
1003
505 48 00
005
221
12
11
-1
92
Прочие услуги
902
1003
505 48 00
005
226
534
533
-1
100
Социальное обеспечение
902
1003
505 48 00
005
260
45071
45070
-1
100
Пособия  по  социальной   помощи
населению
902

1003

505 48 00

005

262

45071

45070

-1

100

Меры    социальной     поддержки
граждан
0

1003

505 22 05

0

0

320

320

0

100

Администрация      города      -
захоронение безродных
902

1003

505 22 05

005

0

320

320

0

100

Расходы
902
1003
505 22 05
005
200
320
320
0
100
Социальное обеспечение
902
1003
505 22 05
005
260
320
320
0
100
Пособия  по  социальной   помощи
населению
902

1003

505 22 05

005

262

320

320

0

100

МУ "ЦБ учреждений образования" -
субвенция  на  госполномочия   -
предоставление  мер   социальной
поддержки     многодетным      и
малоимущим семьям
905




1003




505 85 05




005




0




1582




1582




0




100




Расходы
905
1003
505 85 05
005
200
1582
1582
0
100
Приобретение услуг
905
1003
505 85 05
005
220
1582
1582
0
100
Прочие услуги
905
1003
505 85 05
005
226
1582
1582
0
100
Администрация города -  льготный
проезд
902

1003

514 01 00

013

0

6588

6559

-29

100

Расходы
902
1003
514 01 00
013
200
6588
6559
-29
100
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
902

1003

514 01 00

013

240

6588

6559

-29

100

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
902


1003


514 01 00


013


241


6588


6559


-29


100


Другие   вопросы    в    области
социальной политики
0

1006

0

0

0

1174

1035

-139

88

Администрация города - субвенция
по госполномочиям -  определение
персонального     состава      и
обеспечение         деятельности
районных (городских), районных в
городах   комиссий   по    делам
несовершеннолетних
902






1006






521 02 02






500






0






1014






875






-139






86






Расходы
902
1006
521 02 02
500
200
885
762
-123
86
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
902

1006

521 02 02

500

210

619

518

-101

84

Заработная плата
902
1006
521 02 02
500
211
489
405
-84
83
Прочие выплаты
902
1006
521 02 02
500
212
2
0
-2
 
Начисления на оплату труда
902
1006
521 02 02
500
213
128
113
-15
88
Приобретение услуг
902
1006
521 02 02
500
220
266
244
-22
92
Услуги связи
902
1006
521 02 02
500
221
30
30
0
100
Транспортные услуги
902
1006
521 02 02
500
222
100
99
-1
99
Услуги связи
902
1006
521 02 02
500
226
136
115
-21
85
Поступление нефинансовых активов
902
1006
521 02 02
500
300
129
113
-16
88
Увеличение  стоимости   основных
средств
902

1006

521 02 02

500

310

34

31

-3

91

Увеличение             стоимости
материальных активов
902

1006

521 02 02

500

340

95

82

-13

86

Администрация города - программа
"Поддержка            ветеранов,
ветеранского     движения      в
муниципальном образовании города
Усолье-Сибирское"
902




1006




795 13 00




500




0




160




160




0




100




Прочие расходы
902
1006
795 13 00
500
290
160
160
0
100
Итого  по  разделу   "Социальная
политика"
0

1000

0

0

0

56859

56653

-206

100

Расходы
0
1000
0
0
200
56730
56540
-190
100
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
0

1000

0

0

210

619

518

-101

84

Заработная плата
0
1000
0
0
211
489
405
-84
83
Прочие выплаты
0
1000
0
0
212
2
0
-2
 
Начисления на оплату труда
0
1000
0
0
213
128
113
-15
88
Приобретение услуг
0
1000
0
0
220
2394
2370
-24
99
Услуги связи
0
1000
0
0
221
42
41
-1
98
Транспортные услуги
0
1000
0
0
222
100
99
-1
99
Прочие услуги
0
1000
0
0
226
2252
2230
-22
99
Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
0

1000

0

0

240

6588

6559

-29

100

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
0


1000


0


0


241


6588


6559


-29


100


Социальное обеспечение
0
1000
0
0
260
46969
46933
-36
100
Пенсии, пособия и выплаты
0
1000
0
0
261
0
0
0
 
Пособия  по  социальной   помощи
населению
0

1000

0

0

262

45391

45390

-1

100

Пенсии,  пособия,  выплачиваемые
организациями            сектора
государственного управления
0


1000


0


0


263


1578


1543


-35


98


Прочие расходы
0
1000
0
0
290
160
160
0
100
Поступление нефинансовых активов
0
1000
0
0
300
129
113
-16
88
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

1000

0

0

310

34

31

-3

91

Увеличение             стоимости
материальных активов
0

1000

0

0

340

95

82

-13

86

ВСЕГО расходов:
0
0
0
0
0
1323698
1278219
-45479
97
Экономическая структура расходов
0
0
0
0
0
1323698
1278219
-45479
97
Расходы
0
0
0
0
200
1128410
1117155
-11255
99
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0

0

0

210

590717

585725

-4992

99

Заработная плата
0
0
0
0
211
466375
462535
-3840
99
Прочие выплаты
0
0
0
0
212
2292
2276
-16
99
Начисления на оплату труда
0
0
0
0
213
122050
120914
-1136
99
Приобретение услуг
0
0
0
0
220
298711
295485
-3226
99
Услуги связи
0
0
0
0
221
3908
3799
-109
97
Транспортные услуги
0
0
0
0
222
10092
10031
-61
99
Коммунальные услуги
0
0
0
0
223
25846
25206
-640
98
Арендная  плата  за  пользование
имуществом
0

0

0

0

224

225

216

-9

96

Услуги по содержанию имущества
0
0
0
0
225
184520
183510
-1010
99
Прочие услуги
0
0
0
0
226
74120
72723
-1397
98
Обслуживание            долговых
обязательств
0

0

0

0

230

1000

840

-160

84

Обслуживание внутренних долговых
обязательств
0

0

0

0

231

1000

840

-160

84

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления организациям
0

0

0

0

240

174492

174453

-39

100

Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  государственным  и
муниципальным организациям
0


0


0


0


241


8648


8612


-36


100


Безвозмездные  и   безвозвратные
перечисления  организациям,   за
исключением  государственных   и
муниципальных организаций
0



0



0



0



242



165844



165841



-3



100



Социальное обеспечение
0
0
0
0
260
49629
46933
-2696
95
Пособия, пенсии и выплаты
0
0
0
0
261
0
0
0
 
Пособия  по  социальной   помощи
населению
0

0

0

0

262

48051

45390

-2661

94

Пенсии,  пособия,  выплачиваемые
организациями            сектора
государственного управления
0


0


0


0


263


1578


1543


-35


98


Прочие расходы
0
0
0
0
290
13861
13719
-142
99
Поступление нефинансовых активов
0
0
0
0
300
195288
161064
-34224
82
Увеличение  стоимости   основных
средств
0

0

0

0

310

101288

69162

-32126

68

Увеличение             стоимости
материальных активов
0

0

0

0

340

94000

91902

-2098

98


И.о. начальника финансового управления
администрации города
Е.Г.ЕГОРОВА