Приложение к Решению от 27.11.2007 г № 106/4 Структура

№ 139/4 ведомственная структура расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2008 год


Наименование Мин. РзПр ЦСР ВР Эконом. статья Бюджет с изменениями и дополнениями от 10.10.2008 Бюджет с изменениями и дополнениями от 25.12.2008 Отклонения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0 0102 002 03 00 000 0 1696 1696 0
Городская Дума - расходы на оплату труда и начислений на оплату труда высшего должностного лица субъекта и органа местного самоуправления 901 0102 002 03 00 500 0 1696 1696 0
Расходы 901 0102 002 03 00 500 0 1696 1696 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 0102 002 03 00 500 210 1696 1696 0
Заработная плата 901 0102 002 03 00 500 211 1569 1569 0
Прочие выплаты 901 0102 002 03 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 901 0102 002 03 00 500 213 127 127 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 002 04 00 0 0 4298 3101 -1197
Городская Дума 901 0103 002 04 00 0 0 4298 3101 -1197
Расходы 901 0103 002 04 00 0 200 3819 2740 -1079
Оплата труда и начисления на оплату труда - аппарат городской Думы 901 0103 002 04 00 500 210 2223 2190 -33
Заработная плата 901 0103 002 04 00 500 211 1753 1753 0
Прочие выплаты 901 0103 002 04 00 500 212 11 0 -11
Начисления на оплату труда 901 0103 002 04 00 500 213 459 437 -22
Приобретение услуг 901 0103 002 04 00 500 220 1398 375 -1023
Услуги связи 901 0103 002 04 00 500 221 78 46 -32
Транспортные услуги 901 0103 002 04 00 500 222 65 1 -64
Коммунальные услуги 901 0103 002 04 00 500 223 0 0 0
Арендная плата за пользование имуществом 901 0103 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 901 0103 002 04 00 500 225 65 25 -40
Прочие услуги 901 0103 002 04 00 500 226 1190 303 -887
Прочие расходы 901 0103 002 04 00 500 290 198 175 -23
Поступление нефинансовых активов 901 0103 002 04 00 500 300 479 361 -118
Увеличение стоимости основных средств 901 0103 002 04 00 500 310 138 156 18
Увеличение стоимости материальных активов 901 0103 002 04 00 500 340 341 205 -136
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 902 0104 002 00 00 0 0 69936 65447 -4489
Администрация города 902 0104 002 04 00 500 0 66161 61672 -4489
Расходы 902 0104 002 04 00 500 200 61858 58282 -3576
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 002 04 00 500 210 49282 49264 -18
Заработная плата 902 0104 002 04 00 500 211 39024 39024 0
Прочие выплаты 902 0104 002 04 00 500 212 35 17 -18
Начисления на оплату труда 902 0104 002 04 00 500 213 10223 10223 0
Приобретение услуг 902 0104 002 04 00 500 220 11772 8415 -3357
Услуги связи 902 0104 002 04 00 500 221 1263 1172 -91
Транспортные услуги 902 0104 002 04 00 500 222 171 166 -5
Коммунальные услуги 902 0104 002 04 00 500 223 462 462 0
Арендная плата за пользование имуществом 902 0104 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 902 0104 002 04 00 500 225 6489 3724 -2765
Прочие услуги 902 0104 002 04 00 500 226 3387 2891 -496
Прочие расходы 902 0104 002 04 00 500 290 804 603 -201
Поступление нефинансовых активов 902 0104 002 04 00 500 300 4303 3390 -913
Увеличение стоимости основных средств 902 0104 002 04 00 500 310 2013 1261 -752
Увеличение стоимости материальных активов 902 0104 002 04 00 500 340 2290 2129 -161
Администрация города - глава исполнительной власти местного самоуправления 902 0104 002 08 00 500 0 1174 1174 0
Расходы 902 0104 002 08 00 500 200 1174 1174 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 002 08 00 500 210 1174 1174 0
Заработная плата 902 0104 002 08 00 500 211 930 930 0
Прочие выплаты 902 0104 002 08 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 902 0104 002 08 00 500 213 244 244 0
Администрация города субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание 7 единиц) 902 0104 505 48 00 500 0 2601 2601 0
Расходы 902 0104 505 48 00 500 200 2601 2601 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 505 48 00 500 210 2601 2601 0
Заработная плата 902 0104 505 48 00 500 211 2061 2061 0
Прочие выплаты 902 0104 505 48 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 902 0104 505 48 00 500 213 540 540 0
Судебная система 902 0105 000 00 00 000 0 65 65 0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 001 40 00 500 0 65 65 0
Администрация города 902 0105 001 40 00 500 0 65 65 0
Расходы 902 0105 001 40 00 500 200 60 60 0
Приобретение услуг 902 0105 001 40 00 500 220 60 60 0
Прочие услуги 902 0105 001 40 00 500 226 60 60 0
Поступление нефинансовых активов 902 0105 001 40 00 500 300 5 5 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0105 001 40 00 500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0105 001 40 00 500 340 5 5 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора 0 0106 002 04 00 0 0 857 265 -592
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское 913 0106 002 04 00 500 0 857 265 -592
Расходы 913 0106 002 04 00 500 200 621 169 -452
Оплата труда и начисления на оплату труда 913 0106 002 04 00 500 210 604 152 -452
Заработная плата 913 0106 002 04 00 500 211 479 120 -359
Прочие выплаты 913 0106 002 04 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 913 0106 002 04 00 500 213 125 32 -93
Приобретение услуг 913 0106 002 04 00 500 220 17 17 0
Услуги связи 913 0106 002 04 00 500 221 12 12 0
Транспортные услуги 913 0106 002 04 00 500 222 0
Коммунальные услуги 913 0106 002 04 00 500 223 5 5 0
Арендная плата за пользование имуществом 913 0106 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 913 0106 002 04 00 500 225 0
Прочие услуги 913 0106 002 04 00 500 226 0
Прочие расходы 913 0106 002 04 00 500 290 0
Поступление нефинансовых активов 913 0106 002 04 00 500 300 236 96 -140
Увеличение стоимости основных средств 913 0106 002 04 00 500 310 220 80 -140
Увеличение стоимости материальных активов 913 0106 002 04 00 500 340 16 16 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 0111 065 03 00 013 0 1000 1000 0
Администрация города 902 0111 065 03 00 013 0 1000 1000 0
Расходы 902 0111 065 03 00 013 200 1000 1000 0
Обслуживание долговых обязательств 902 0111 065 03 00 013 230 1000 1000 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 902 0111 065 03 00 013 231 1000 1000 0
Резервные фонды 902 0112 070 05 00 013 0 500 0 -500
Администрация города резервный фонд бюджета города 902 0112 070 05 00 013 0 500 0 -500
Расходы 902 0112 070 05 00 013 200 500 0 -500
Прочие расходы 902 0112 070 05 00 013 290 500 0 -500
Другие общегосударственные вопросы 0 0114 0 0 0 26794 23399 -3395
МУ "Муниципальный архив" 904 0114 440 99 00 001/500 0 4837 4806 -31
Расходы 904 0114 440 99 00 001/500 200 4525 4524 -1
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 0114 440 99 00 001/500 210 3459 3458 -1
Заработная плата 904 0114 440 99 00 001/500 211 2738 2738 0
Прочие выплаты 904 0114 440 99 00 001/500 212 5 4 -1
Начисления на оплату труда 904 0114 440 99 00 001/500 213 716 716 0
Приобретение услуг 904 0114 440 99 00 001/500 220 1049 1045 -4
Услуги связи 904 0114 440 99 00 001/500 221 41 41 0
Транспортные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 222 31 32 1
Коммунальные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 223 94 94 0
Арендная плата за пользование имуществом 904 0114 440 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 904 0114 440 99 00 001/500 225 536 532 -4
Прочие услуги 904 0114 440 99 00 001/500 226 347 346 -1
Прочие расходы 904 0114 440 99 00 001/500 290 17 21 4
Поступление нефинансовых активов 904 0114 440 99 00 001/500 300 312 282 -30
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 440 99 00 001/500 310 265 235 -30
Увеличение стоимости материальных активов 904 0114 440 99 00 001/500 340 47 47 0
МУ "Муниципальный архив" субвенция по госполномочиям комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда 904 0114 521 02 01 001 0 1033 1033 0
Расходы 904 0114 521 02 01 001 200 904 904 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 0114 521 02 01 001 210 794 794 0
Заработная плата 904 0114 521 02 01 001 211 629 629 0
Начисления на оплату труда 904 0114 521 02 01 001 213 165 165 0
Приобретение услуг 904 0114 521 02 01 001 220 110 110 0
Прочие услуги 904 0114 521 02 01 001 226 110 110 0
Поступление нефинансовых активов 904 0114 521 02 01 001 300 129 129 0
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 521 02 01 001 310 129 129 0
Администрация города субвенция по госполномочиям определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 902 0114 521 0204 500 0 484 484 0
Расходы 902 0114 521 02 04 500 200 386 386 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0114 521 02 04 500 210 302 302 0
Заработная плата 902 0114 521 02 04 500 211 239 239 0
Начисления на оплату труда 902 0114 521 02 04 500 213 63 63 0
Приобретение услуг 902 0114 521 02 04 500 220 84 84 0
Услуги связи 902 0114 521 02 04 500 221 24 24 0
Прочие услуги 902 0114 521 02 04 500 226 60 60 0
Поступление нефинансовых активов 902 0114 521 02 04 500 300 98 98 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0114 521 02 04 500 310 82 82 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0114 521 02 04 500 340 16 16 0
Администрация города субвенция по госполномочиям государственное управление охраной труда 902 0114 521 02 06 500 0 990 990 0
Расходы 902 0114 521 02 06 500 200 802 802 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0114 521 02 06 500 210 617 617 0
Заработная плата 902 0114 521 02 06 500 211 489 489 0
Начисления на оплату труда 902 0114 521 02 06 500 213 128 128 0
Приобретение услуг 902 0114 521 02 06 500 220 185 185 0
Услуги связи 902 0114 521 02 06 500 221 55 55 0
Транспортные услуги 902 0114 521 02 06 500 222 25 25 0
Прочие услуги 902 0114 521 02 06 500 226 105 105 0
Поступление нефинансовых активов 902 0114 521 02 06 500 300 188 188 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0114 521 02 06 500 310 156 156 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0114 521 02 06 500 340 32 32 0
КУМИ администрации города оценка, транспортный налог, изготовление техпаспортов 903 0114 090 02 00 500 0 12673 9248 -3425
Расходы 903 0114 090 02 00 500 200 12673 9248 -3425
Приобретение услуг 903 0114 090 02 00 500 220 12673 9248 -3425
Прочие расходы 903 0114 090 02 00 500 226 12673 9248 -3425
Выполнение других обязательств государства 902 0114 092 00 00 0 0 5697 5824 127
Администрация города - стат. информация 902 0114 092 03 00 500 0 153 153 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 153 153 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 153 153 0
Администрация города - расходы по оплате помощникам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 902 0114 092 03 00 500 0 1025 1219 194
Расходы 902 0114 092 03 00 500 200 1025 1219 194
Приобретение услуг 902 0114 092 03 00 500 220 1025 1219 194
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 226 1025 1219 194
Администрация города - оплата по исполнительным листам 902 0114 092 03 00 500 0 4519 4452 -67
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 4519 4452 -67
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 4519 4452 -67
Целевые программы муниципальных образований 902 0114 795 00 00 500 0 1080 1014 -66
Администрация города - МЦП "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское" на 2006 2010 годы 902 0114 795 12 00 500 0 150 119 -31
Расходы 902 0114 795 12 00 500 200 150 119 -31
Прочие расходы 902 0114 795 12 00 500 290 150 119 -31
Администрация города программа социально-экономического развития на 2008 - 2012 годы 902 0114 795 17 00 500 0 930 895 -35
Расходы 902 0114 795 17 00 500 200 930 895 -35
Прочие расходы 902 0114 795 17 00 500 290 930 895 -35
Итого по разделу "Общегосударственные вопросы" 0 0 0 0 0 105146 94973 -10173
Расходы 0 0100 0 0 200 99396 90424 -8972
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0100 0 0 210 62752 62248 -504
Заработная плата 0 0100 0 0 211 49911 49552 -359
Прочие выплаты 0 0100 0 0 212 51 21 -30
Начисления на оплату труда 0 0100 0 0 213 12790 12675 -115
Приобретение услуг 0 0100 0 0 220 28373 20758 -7615
Услуги связи 0 0100 0 0 221 1473 1350 -123
Транспортные услуги 0 0100 0 0 222 292 224 -68
Коммунальные услуги 0 0100 0 0 223 561 561 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0100 0 0 224 0 0 0
Услуги по содержанию имущества 0 0100 0 0 225 7090 4281 -2809
Прочие услуги 0 0100 0 0 226 18957 14342 -4615
Обслуживание долговых обязательств 0 0100 0 0 230 1000 1000 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0 0100 0 0 231 1000 1000 0
Прочие расходы 0 0100 0 0 290 7271 6418 -853
Поступление нефинансовых активов 0 0100 0 0 300 5750 4549 -1201
Увеличение стоимости основных средств 0 0100 0 0 310 3003 2099 -904
Увеличение стоимости материальных активов 0 0100 0 0 340 2747 2450 -297
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 000 00 00 000 0 143 13 -130
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 902 0204 209 01 00 000 0 143 13 -130
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 209 01 00 500 0 143 13 -130
Администрация города 902 0204 209 01 00 500 0 143 13 -130
Расходы 902 0204 209 01 00 500 200 143 13 -130
Прочие расходы 902 0204 209 01 00 500 290 143 13 -130
Итого по разделу "Национальная оборона" 0 0200 0 0 0 143 13 -130
Расходы 0 0200 0 0 200 143 13 -130
Прочие расходы 0 0200 0 0 290 143 13 -130
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел 902 0302 0 0 0 506 151 -355
Целевые программы муниципальных образований 902 0302 795 00 00 500 0 506 151 -355
Администрация города - ГЦП "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Усолье-Сибирское" на 2007 - 2009 годы 902 0302 795 14 00 500 0 506 151 -355
Расходы 902 0302 795 14 00 500 200 206 20 -186
Услуги по содержанию имущества 902 0302 795 14 00 500 225 0 0
Прочие услуги 902 0302 795 14 00 500 226 20 20 0
Прочие расходы 902 0302 795 14 00 500 290 186 0 -186
Поступление нефинансовых активов 902 0302 795 14 00 500 300 300 131 -169
Увеличение стоимости основных средств 902 0302 795 14 00 500 310 100 92 -8
Увеличение стоимости материальных активов 902 0302 795 14 00 500 340 200 39 -161
Итого по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 0 0300 0 0 0 506 151 -355
Расходы 0 0300 0 0 200 206 20 -186
Услуги по содержанию имущества 0 0300 0 0 225 0 0 0
Прочие услуги 0 0300 0 0 226 20 20 0
Прочие расходы 0 0300 0 0 290 186 0 -186
Поступление нефинансовых активов 0 0300 0 0 300 300 131 -169
Увеличение стоимости основных средств 0 0300 0 0 310 100 92 -8
Увеличение стоимости материальных активов 0 0300 0 0 340 200 39 -161
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы 0 0401 0 0 0 248 248 0
Администрация города субвенция по госполномочиям лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 0401 521 02 05 500 0 248 248 0
Расходы 902 0401 521 02 05 500 200 158 158 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0401 521 02 05 500 210 158 158 0
Заработная плата 902 0401 521 02 05 500 211 125 125 0
Начисления на оплату труда 902 0401 521 02 05 500 213 33 33 0
Поступление нефинансовых активов 902 0401 521 02 05 500 300 90 90 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0401 521 02 05 500 310 61 61 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0401 521 02 05 500 340 29 29 0
Администрация города субвенция по госполномочиям лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 0401 002 04 00 500 0 0 0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 0 0412 0 0 0 7154 7236 82
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 0412 092 99 00 000 0 5402 5404 2
МУ "ГУКС" 912 0412 092 99 00 001 0 5402 5404 2
Расходы 912 0412 092 99 00 001 200 5039 5057 18
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 0412 092 99 00 001 210 4615 4637 22
Заработная плата 912 0412 092 99 00 001 211 3658 3676 18
Прочие выплаты 912 0412 092 99 00 001 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 912 0412 092 99 00 001 213 956 960 4
Приобретение услуг 912 0412 092 99 00 001 220 424 419 -5
Услуги связи 912 0412 092 99 00 001 221 45 45 0
Транспортные услуги 912 0412 092 99 00 001 222 40 36 -4
Коммунальные услуги 912 0412 092 99 00 001 223 23 23 0
Арендная плата за пользование имуществом 912 0412 092 99 00 001 224 15 15 0
Услуги по содержанию имущества 912 0412 092 99 00 001 225 139 133 -6
Прочие услуги 912 0412 092 99 00 001 226 162 167 5
Прочие расходы 912 0412 092 99 00 001 290 1 1
Поступление нефинансовых активов 912 0412 092 99 00 001 300 363 347 -16
Увеличение стоимости основных средств 912 0412 092 99 00 001 310 178 177 -1
Увеличение стоимости материальных активов 912 0412 092 99 00 001 340 185 170 -15
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 338 00 00 0 0 1752 1832 80
Администрация города 902 0412 338 00 00 500 0 1752 1832 80
Расходы 902 0412 338 00 00 500 200 1752 1832 80
Прочие услуги 902 0412 338 00 00 500 226 1752 1832 80
Итого по разделу "Национальная экономика" 0 0400 0 0 0 7402 7484 82
Расходы 0 0400 0 0 200 6949 7047 98
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0400 0 0 210 4773 4795 22
Заработная плата 0 0400 0 0 211 3783 3801 18
Прочие выплаты 0 0400 0 0 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 0 0400 0 0 213 989 993 4
Приобретение услуг 0 0400 0 0 220 2176 2251 75
Услуги связи 0 0400 0 0 221 45 45 0
Транспортные услуги 0 0400 0 0 222 40 36 -4
Коммунальные услуги 0 0400 0 0 223 23 23 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0400 0 0 224 15 15 0
Услуги по содержанию имущества 0 0400 0 0 225 139 133 -6
Прочие услуги 0 0400 0 0 226 1914 1999 85
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0400 0 0 240 0 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0400 0 0 241 0 0 0
Прочие расходы 0 0400 0 0 290 0 1 1
Поступление нефинансовых активов 0 0400 0 0 300 453 437 -16
Увеличение стоимости основных средств 0 0400 0 0 310 239 238 -1
Увеличение стоимости материальных активов 0 0400 0 0 340 214 199 -15
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство 0 0501 0 0 0 232628 221158 -11470
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0 0501 098 00 00 000 0 206507 205740 -767
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 00 000 0 145473 145473 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 01 000 0 116608 116608 0
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 902 0501 098 01 01 000 0 72831 72831 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 01 01 006 0 72831 72831 0
Расходы 902 0501 098 01 01 006 200 72831 72831 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 01 01 006 240 72831 72831 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 01 01 006 242 72831 72831 0
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 2-я заявка 902 0501 098 01 01 006 0 43777 43777 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 01 01 006 0 43777 43777 0
Расходы 902 0501 098 01 01 006 200 43777 43777 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 01 01 006 240 43777 43777 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 01 01 006 242 43777 43777 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 02 0 0 28865 28865 0
МУ "ГУКС" - выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - строительство жилья за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ 912 0501 098 01 02 0 0 28865 28865 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0501 098 01 02 500 0 28865 28865 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 01 02 500 300 28865 28865 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 01 02 500 310 28865 28865 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 00 0 0 61034 60267 -767
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 01 0 0 49986 49236 -750
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0 0501 098 02 01 0 0 49986 49236 -750
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 2-я заявка 902 0501 098 02 01 500 0 8000 8000 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 500 0 8000 8000 0
Расходы 902 0501 098 02 01 500 200 8000 8000 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 500 240 8000 8000 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 500 242 8000 8000 0
Администрация города (1-я заявка) 902 0501 098 02 01 006 0 29946 29946 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 006 0 29946 29946 0
Расходы 902 0501 098 02 01 006 200 29946 29946 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 006 240 29946 29946 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 006 242 29946 29946 0
Администрация города (2-я заявка) 902 0501 098 02 01 006 0 10000 10000 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 006 0 10000 10000 0
Расходы 902 0501 098 02 01 006 200 10000 10000 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 006 240 10000 10000 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 006 242 10000 10000 0
КУМИ администрации города (на исполнение 1-й заявки) - 5% стоимости кап. ремонта как средства собственника муниципального имущества 903 0501 098 02 01 006 0 1290 1290 0
Субсидии юридическим лицам 903 0501 098 02 01 006 0 1290 1290 0
Расходы 903 0501 098 02 01 006 200 1290 1290 0
Безвозмездные перечисления организациям 903 0501 098 02 01 006 240 1290 1290 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 903 0501 098 02 01 006 242 1290 1290 0
КУМИ администрации города (на исполнение 2-й заявки) - 5% стоимости капремонта как средства собственника муниципального имущества 903 0501 098 02 01 006 0 750 0 -750
Субсидии юридическим лицам 903 0501 098 02 01 006 0 750 0 -750
Расходы 903 0501 098 02 01 006 200 750 0 -750
Безвозмездные перечисления организациям 903 0501 098 02 01 006 240 750 0 -750
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 903 0501 098 02 01 006 242 750 0 -750
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 02 0 0 11048 11031 -17
МУ "ГУКС" - выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - строительство жилья за счет областного бюджета на строительство Энгельса, 12 912 0501 098 02 02 012 0 1687 1687 0
Выполнение функций государственными органами 912 0501 098 02 02 012 0 1687 1687 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 012 300 1687 1687 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 012 310 1687 1687 0
Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет городского бюджета 0 0501 098 02 02 500 0 9361 9344 -17
Выполнение функций органами местного самоуправления 0 0501 098 02 02 500 0 9361 9344 -17
МУ "ГУКС" - строительство ж/дома 912 0501 098 02 02 500 0 4971 4971 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 500 300 4971 4971 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 500 310 4971 4971 0
МУ "ГУКС" - строительство жилья 912 0501 098 02 02 500 0 3390 3373 -17
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 500 300 3390 3373 -17
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 500 310 3390 3373 -17
Администрация города - снос аварийного жилья, признанного непригодным для проживания 902 0501 098 02 02 500 0 1000 1000 0
Поступление нефинансовых активов 902 0501 098 02 02 500 300 1000 1000 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 098 02 02 500 310 1000 1000 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0 1501 102 00 00 0 0 6020 2704 -3316
Строительство объектов общегражданского назначения 0 0501 102 02 00 003 0 6020 2704 -3316
МУ "ГУКС" - выполнение проектно-сметной документации на строительство жилого дома по ул. Шевченко, 13б 912 0501 102 02 00 003 0 5020 2204 -2816
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 003 300 5020 2204 -2816
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 003 310 5020 2204 -2816
МУ "ГУКС" - проведение научно-исследовательских работ "Обеспечение сейсмостойкости 9-этажной блок-секции серии 97с на кинематических фундаментах по Ленинскому проспекту 912 0501 102 02 00 003 0 1000 500 -500
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 003 300 1000 500 -500
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 003 310 1000 500 -500
Администрация города приобретение квартир детям-сиротам за счет средств бюджета города 902 0501 102 01 02 003 0 2000 1150 -850
Поступление нефинансовых активов 902 0501 102 01 02 003 300 2000 1150 -850
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 102 01 02 003 310 2000 1150 -850
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 0 0501 104 00 00 0 0 2015 2015 0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0 0501 104 02 00 0 0 2015 2015 0
Администрация города - субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 0501 104 02 00 003 0 2015 2015 0
Социальное обеспечение 902 0501 104 02 00 005 260 2015 2015 0
Пособия по социальной помощи населения 902 0501 104 02 00 005 262 2015 2015 0
Региональные целевые программы 0 0501 522 00 00 0 0 1936 1936 0
Областная государственная социальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы 0 0501 522 22 00 0 0 336 336 0
Администрация города - субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 0501 522 22 00 005 0 336 336 0
Социальное обеспечение 902 0501 522 22 00 005 300 336 336 0
Пособия по социальной помощи населению 902 0501 522 22 00 005 262 336 336 0
МУ "ГУКС" - программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" - за счет средств областного бюджета - на строительство жилого дома по ул. Энгельса, 12 912 0501 522 21 00 003 0 1600 1600 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 522 21 00 003 300 1600 1600 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 522 21 00 003 310 1600 1600 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0501 795 00 00 000 0 11848 6443 -5405
МУ "ГУКС" - программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское на 2004 2010 годы" - за счет средств бюджета города - на строительство жилого дома по ул. Энгельса, 12 912 0501 795 20 00 003 0 3539 3539 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 795 20 00 003 300 3539 3539 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 795 20 00 003 310 3539 3539 0
Администрация города программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда в г. Усолье-Сибирское" на 2007 - 2012 годы 902 0501 795 15 00 500 0 4809 2595 -2214
Расходы 902 0501 795 15 00 500 200 4809 2595 -2214
Приобретение услуг 902 0501 795 15 00 500 220 4809 2595 -2214
Услуги по содержанию имущества 902 0501 795 15 00 500 225 4809 2595 -2214
Администрация города - МЦП "Строительство молодежных жилищных комплексов в г. Усолье-Сибирское на 2006 2019 гг." 902 0501 795 03 00 500 0 3500 309 -3191
расходы 902 0501 795 03 00 500 200 3500 309 -3191
Социальное обеспечение 902 0501 795 03 00 500 260 3500 309 -3191
Пособия по социальной помощи 902 0501 795 03 00 500 262 3500 309 -3191
Мероприятия в области жилищного хозяйства 902 0501 350 03 00 500 0 2302 1170 -1132
Администрация города - МАП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Усолье-Сибирское" на 2008 - 2011 годы 902 0501 350 03 00 0 0 54 0 -54
расходы 902 0501 350 03 00 500 200 54 0 -54
Приобретение услуг 902 0501 350 03 00 500 220 54 0 -54
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0501 350 03 00 500 225 54 0 -54
Администрация города капитальный ремонт жилого фонда 902 0501 350 03 00 0 0 2248 1170 -1078
расходы 902 0501 350 03 00 500 200 2248 1170 -1078
Приобретение услуг 902 0501 350 03 00 500 220 2248 1170 -1078
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0501 350 03 00 500 225 2248 1170 -1078
Коммунальное хозяйство 0 0502 351 00 00 0 0 6917 3559 -3358
Поддержка коммунального хозяйства 0 0502 351 05 00 000 0 6917 3559 -3358
Администрация города возмещение расходов между экономически обоснованным и утвержденным тарифом на помывку в бане 902 0502 351 05 00 500 0 2792 2274 -518
Расходы 902 0502 351 05 00 500 200 2792 2274 -518
Приобретение услуг 902 0502 351 05 00 500 220 2792 2274 -518
Прочие услуги 902 0502 351 05 00 500 226 2792 2274 -518
Администрация города подготовка объектов ЖКХ к зиме 902 0502 351 05 00 500 0 4125 1285 -2840
Расходы 902 0502 351 05 00 500 200 4125 1285 -2840
Приобретение услуг 902 0502 351 05 00 500 220 4125 1285 -2840
Услуги по содержанию имущества 902 0502 351 05 00 500 225 4125 1285 -2840
Благоустройство 0 0503 0 0 0 77342 63729 -13613
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0 0503 600 05 000 500 0 7360 4576 -2784
в том числе:
Администрация города городские мероприятия 902 0503 600 05 00 500 0 1049 829 -220
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 1049 829 -220
Прочие расходы 902 0503 600 05 00 500 290 1049 829 -220
Администрация города содержание нижнего парка 902 0503 600 05 00 500 0 128 103 -25
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 128 103 -25
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 128 103 -25
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 128 103 -25
Администрация города содержание верхнего парка 902 0503 600 05 00 500 0 100 84 -16
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 84 -16
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 100 84 -16
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 100 84 -16
Администрация города мероприятия по санитарной очистке города 902 0503 600 05 00 500 0 1360 1319 -41
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 1360 1319 -41
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 1360 1319 -41
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 1360 1319 -41
Администрация города - ремонт остановочных павильонов, содержание и уборка посадочных площадок авто- и электроавтотранспорта 902 0503 600 05 00 500 0 250 212 -38
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 250 212 -38
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 250 212 -38
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 250 212 -38
Администрация города - замена остановочных павильонов общественного транспорта 902 0503 600 05 00 500 0 250 246 -4
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 250 246 -4
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 250 246 -4
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 250 246 -4
Администрация города обустройство посадочных площадок 902 0503 600 05 00 500 0 100 82 -18
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 82 -18
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 100 82 -18
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 100 82 -18
Администрация города содержание территории соляного источника 902 0503 600 05 00 500 0 100 100 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 100 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 100 100 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 100 100 0
Администрация города изготовление, установка и содержание аншлагов на улицах города 902 0503 600 05 00 500 0 50 0 -50
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 50 0 -50
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 50 0 -50
Прочие услуги 902 0503 600 05 00 500 226 50 0 -50
Администрация города строительство площадок для парковки автотранспорта внутри кварталов 902 0503 600 05 00 500 0 1000 0 -1000
Поступление нефинансовых активов 902 0503 600 05 00 500 300 1000 0 -1000
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 600 05 00 500 310 1000 0 -1000
Администрация города обустройство площадок для сбора ТБО внутри кварталов 902 0503 600 05 00 500 0 1200 900 -300
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 1200 900 -300
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 1200 900 -300
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 1200 900 -300
Администрация города мероприятия в районе реки Шелестиха 902 0503 600 05 00 500 0 909 0 -909
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 909 0 -909
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 909 0 -909
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 909 0 -909
Администрация города содержание действующего скотомогильника 902 0503 600 05 00 500 0 50 41 -9
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 50 41 -9
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 50 41 -9
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 50 41 -9
Администрация города содержание водных объектов 902 0503 600 05 00 500 0 164 164 0
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 164 164 0
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 164 164 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 164 164 0
Администрация города - отлов бродячих животных 902 0503 600 05 00 500 0 150 14 -136
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 150 14 -136
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 150 14 -136
Прочие услуги 902 0503 600 05 00 500 226 150 14 -136
Администрация города содержание городского мемориала 902 0503 600 05 00 500 0 500 482 -18
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 500 482 -18
Приобретение услуг 902 0503 600 05 00 500 220 500 482 -18
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 05 00 500 225 500 482 -18
Администрация города строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 902 0503 600 02 00 500 0 14943 11924 -3019
Расходы 902 0503 600 02 00 500 200 14943 11924 -3019
Приобретение услуг 902 0503 600 02 00 500 220 14943 11924 -3019
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 02 00 500 225 14943 11924 -3019
Администрация города озеленение 902 0503 600 03 00 500 0 1000 789 -211
Расходы 902 0503 600 03 00 500 200 1000 789 -211
Приобретение услуг 902 0503 600 03 00 500 220 1000 789 -211
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 03 00 500 225 1000 789 -211
Администрация города организация и содержание мест захоронения 902 0503 600 04 00 500 0 1100 1042 -58
в том числе:
организация работ по строительству нового кладбища 902 0503 600 04 00 500 0 300 297 -3
Расходы 902 0503 600 04 00 500 200 300 297 -3
Приобретение услуг 902 0503 600 04 00 500 220 300 297 -3
Прочие услуги 902 0503 600 04 00 500 226 300 297 -3
содержание муниципального кладбища 902 0503 600 04 00 500 0 800 745 -55
Расходы 902 0503 600 04 00 500 200 800 745 -55
Приобретение услуг 902 0503 600 04 00 500 220 800 745 -55
Услуги по содержанию имущества 902 0503 600 04 00 500 225 800 745 -55
Целевые программы муниципальных образований 0 0503 795 00 00 000 0 52939 45398 -7541
Администрация города программа "Чистый город на 2004 - 2006 годы и перспективы развития благоустройства города до 2010 года" 902 0503 795 01 00 500 0 46897 42016 -4881
в том числе:
капитальный ремонт дорог 902 0503 795 01 00 500 0 30000 29000 -1000
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 30000 29000 -1000
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 30000 29000 -1000
Услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 30000 29000 -1000
оплата общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поисках работы 902 0503 795 01 00 500 0 25 25 0
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 25 25 0
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 25 25 0
Прочие услуги 902 0503 795 01 00 500 226 25 25 0
ремонт внутриквартальных проездов 902 0503 795 01 00 500 0 6900 4933 -1967
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 6900 4933 -1967
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 6900 4933 -1967
Услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 6900 4933 -1967
благоустройство внутриквартальных территорий 902 0503 795 01 00 500 0 1998 1998 0
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 1998 1998 0
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 1998 1998 0
Услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 1998 1998 0
приобретение контейнеров для сбора мусора 902 0503 795 01 00 500 0 400 400 0
Поступление нефинансовых активов 902 0503 795 01 00 500 300 400 400 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 795 01 00 500 310 400 400 0
приобретение спецтехники для очистки дорог 902 0503 795 01 00 500 0 1500 1490 -10
Поступление нефинансовых активов 902 0503 795 01 00 500 300 1500 1490 -10
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 795 01 00 500 310 1500 1490 -10
содержание и капитальный ремонт системы наружного освещения 902 0503 795 01 00 500 0 6074 4170 -1904
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 6074 4170 -1904
Приобретение услуг 902 0503 795 01 00 500 220 6074 4170 -1904
Услуги по содержанию имущества 902 0503 795 01 00 500 225 6074 4170 -1904
Администрация города программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское в 2007 - 2012 гг." 902 0503 795 16 00 500 0 6042 3382 -2660
Расходы 902 0503 795 16 00 500 200 6042 3382 -2660
Приобретение услуг 902 0503 795 16 00 500 220 6042 3382 -2660
Прочие услуги 902 0503 795 16 00 500 226 6042 3382 -2660
Итого по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" 0 0500 0 0 0 316887 288446 -28441
Расходы 0 0500 0 0 200 260915 237667 -23248
Приобретение услуг 0 0500 0 0 220 87421 68334 -19087
Услуги по содержанию имущества 0 0500 0 0 225 78062 62342 -15720
Прочие услуги 0 0500 0 0 226 9359 5992 -3367
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0500 0 0 240 166594 165844 -750
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0500 0 0 241 0 0 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных 0 0500 0 0 242 166594 165844 -750
Социальное обеспечение 0 0500 0 0 260 5851 2660 -3191
Пособия по социальной помощи населению 0 0500 0 0 262 5851 2660 -3191
Прочие расходы 0 0500 0 0 290 1049 829 -220
Поступление нефинансовых активов 0 0500 0 0 300 55972 50779 -5193
Увеличение стоимости основных средств 0 0500 0 0 310 55972 50779 -5193
Образование
Детские дошкольные учреждения 0 0701 420 99 00 0 0 199832 198407 -1425
МУ "ЦБ учреждений образования" - детские дошкольные учреждения 905 0701 420 99 00 001/500 0 195600 194175 -1425
Расходы 905 0701 420 99 00 001/500 200 159358 154197 -5161
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0701 420 99 00 001/500 210 133168 132659 -509
Заработная плата 905 0701 420 99 00 001/500 211 105285 104206 -1079
Прочие выплаты 905 0701 420 99 00 001/500 212 763 684 -79
Начисления на оплату труда 905 0701 420 99 00 001/500 213 27120 27769 649
Приобретение услуг 905 0701 420 99 00 001/500 220 26061 21455 -4606
Услуги связи 905 0701 420 99 00 001/500 221 159 161 2
Транспортные услуги 905 0701 420 99 00 001/500 222 966 859 -107
Коммунальные услуги 905 0701 420 99 00 001/500 223 7612 7063 -549
Арендная плата за пользование имуществом 905 0701 420 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 905 0701 420 99 00 001/500 225 14477 10952 -3525
Прочие услуги 905 0701 420 99 00 001/500 226 2847 2420 -427
Прочие расходы 905 0701 420 99 00 001/500 290 129 83 -46
Поступление нефинансовых активов 905 0701 420 99 00 001/500 300 36242 39978 3736
Увеличение стоимости основных средств 905 0701 420 99 00 001/500 310 2365 2020 -345
Увеличение стоимости материальных активов 905 0701 420 99 00 001/500 340 33877 37958 4081
МУ "Городской отдел общего и профессионального образования" - гашение недоимки по начислениям на заработную плату 909 0701 420 99 00 001 0 4232 4232 0
Расходы 909 0701 420 99 00 001 200 4232 4232 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 0701 420 99 00 001 210 4232 4232 0
Начисления на оплату труда 909 0701 420 99 00 001 213 4232 4232 0
Общее образование 0 0702 0 0 0 298746 293638 -5108
Школы 0 0702 421 99 00 0 0 231308 230846 -462
МУ "ЦБ учреждений образования" - школы 905 0702 421 99 00 001/500 0 231308 230846 -462
Расходы 905 0702 421 99 00 001/500 200 224339 224114 -225
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0702 421 99 00 001/500 210 186768 191685 4917
Заработная плата 905 0702 421 99 00 001/500 211 146828 151894 5066
Прочие выплаты 905 0702 421 99 00 001/500 212 1137 1033 -104
Начисления на оплату труда 905 0702 421 99 00 001/500 213 38803 38758 -45
Приобретение услуг 905 0702 421 99 00 001/500 220 37438 32371 -5067
Услуги связи 905 0702 421 99 00 001/500 221 704 645 -59
Транспортные услуги 905 0702 421 99 00 001/500 222 228 187 -41
Коммунальные услуги 905 0702 421 99 00 001/500 223 8499 7668 -831
Арендная плата за пользование имуществом 905 0702 421 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 905 0702 421 99 00 001/500 225 16537 12564 -3973
Прочие услуги 905 0702 421 99 00 001/500 226 11470 11307 -163
Прочие расходы 905 0702 421 99 00 001/500 290 133 58 -75
Поступление нефинансовых активов 905 0702 421 99 00 001/500 300 6969 6732 -237
Увеличение стоимости основных средств 905 0702 421 99 00 001/500 310 5032 4801 -231
Увеличение стоимости материальных активов 905 0702 421 99 00 001/500 340 1937 1931 -6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0 0702 0 0 0 61054 57082 -3972
МУ "ЦБ учреждений образования" - ДДТ, СЮН, ДЮСШ 905 0702 423 99 00 001/500 0 38846 35351 -3495
Расходы 905 0702 423 99 00 001/500 200 37804 34935 -2869
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0702 423 99 00 001/500 210 28207 27591 -616
Заработная плата 905 0702 423 99 00 001/500 211 22265 22265 0
Прочие выплаты 905 0702 423 99 00 001/500 212 144 132 -12
Начисления на оплату труда 905 0702 423 99 00 001/500 213 5798 5194 -604
Приобретение услуг 905 0702 423 99 00 001/500 220 9491 7256 -2235
Услуги связи 905 0702 423 99 00 001/500 221 60 53 -7
Транспортные услуги 905 0702 423 99 00 001/500 222 19 32 13
Коммунальные услуги 905 0702 423 99 00 001/500 223 1479 1407 -72
Арендная плата за пользование имуществом 905 0702 423 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 905 0702 423 99 00 001/500 225 6783 4968 -1815
Прочие услуги 905 0702 423 99 00 001/500 226 1150 796 -354
Прочие расходы 905 0702 423 99 00 001/500 290 106 88 -18
Поступление нефинансовых активов 905 0702 423 99 00 001/500 300 1042 416 -626
Увеличение стоимости основных средств 905 0702 423 99 00 001/500 310 846 206 -640
Увеличение стоимости материальных активов 905 0702 423 99 00 001/500 340 196 210 14
МУ "ЦБ учреждений культуры" детская музыкальная школа, детская художественная школа, Центр досуга детей и молодежи 906 0702 423 99 00 001/500 0 22208 21731 -477
Расходы 906 0702 423 99 00 001/500 200 20858 20340 -518
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0702 423 99 00 001/500 210 16611 16602 -9
Заработная плата 906 0702 423 99 00 001/500 211 13078 13078 0
Прочие выплаты 906 0702 423 99 00 001/500 212 81 72 -9
Начисления на оплату труда 906 0702 423 99 00 001/500 213 3452 3452 0
Приобретение услуг 906 0702 423 99 00 001/500 220 4172 3654 -518
Услуги связи 906 0702 423 99 00 001/500 221 88 78 -10
Транспортные услуги 906 0702 423 99 00 001/500 222 27 27 0
Коммунальные услуги 906 0702 423 99 00 001/500 223 603 493 -110
Арендная плата за пользование имуществом 906 0702 423 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0702 423 99 00 001/500 225 2769 2333 -436
Прочие услуги 906 0702 423 99 00 001/500 226 685 723 38
Прочие расходы 906 0702 423 99 00 001/500 290 75 84 9
Поступление нефинансовых активов 906 0702 423 99 00 001/500 300 1350 1391 41
Увеличение стоимости основных средств 906 0702 423 99 00 001/500 310 1087 1148 61
Увеличение стоимости материальных активов 906 0702 423 99 00 001/500 340 263 243 -20
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 520 09 00 001 0 6384 5710 -674
МУ "ЦБ учреждений образования" - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 520 09 00 001 0 6384 5710 -674
Расходы 905 0702 520 09 00 001 200 6384 5710 -674
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0702 520 09 00 001 210 6384 5710 -674
Заработная плата 905 0702 520 09 00 001 211 5059 4525 -534
Начисления на оплату труда 905 0702 520 09 00 001 213 1325 1185 -140
Молодежная политика и оздоровление детей 0 0707 0 0 0 8431 7839 -592
МУ "ЦБ учреждений образования" - молодежная политика 905 0707 431 01 00 500 0 345 345 0
Расходы 905 0707 431 01 00 500 200 345 345 0
Прочие расходы 905 0707 431 01 00 500 226 345 345 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - оздоровление детей и подростков 905 0707 432 02 00 001/500 0 6766 6644 -122
Расходы 905 0707 432 02 00 001/500 200 3728 3392 -336
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0707 432 02 00 001/500 210 0 0 0
Заработная плата 905 0707 432 02 00 001/500 211 0
Начисления на оплату труда 905 0707 432 02 00 001/500 213 0
Приобретение услуг 905 0707 432 02 00 001/500 220 3615 3284 -331
Услуги связи 905 0707 432 02 00 001/500 221 2 2 0
Транспортные услуги 905 0707 432 02 00 001/500 222 274 79 -195
Коммунальные услуги 905 0707 432 02 00 001/500 223 29 28 -1
Услуги по содержанию имущества 905 0707 432 02 00 001/500 225 383 511 128
Прочие услуги 905 0707 432 02 00 001/500 226 2927 2664 -263
Прочие расходы 905 0707 432 02 00 001/500 290 113 108 -5
Поступление нефинансовых активов 905 0707 432 02 00 001/500 300 3038 3252 214
Увеличение стоимости основных средств 905 0707 432 02 00 001/500 310 339 525 186
Увеличение стоимости материальных активов 905 0707 432 02 00 001/500 340 2699 2727 28
Программы муниципальных образований 0 0707 795 00 00 0 0 1320 850 -470
Администрация города программа "Молодежь города Усолье-Сибирское" на 2008 2010 гг. 902 0707 795 19 00 500 0 1320 850 -470
Расходы 902 0707 795 19 00 500 200 1320 850 -470
Прочие расходы 902 0707 795 19 00 500 290 1320 850 -470
Другие вопросы в области образования 0 0709 0 0 0 79578 68804 -10774
Внедрение инновационных образовательных программ 0 0709 436 02 00 0 0 2000 2000 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - на внедрение инновационных образовательных программ 905 0709 436 02 00 001 0 2000 2000 0
Расходы 905 0709 436 02 00 001 200 247 197 -50
Приобретение услуг 905 0709 436 02 00 001 220 247 197 -50
Прочие услуги 905 0709 436 02 00 001 226 247 197 -50
Поступление нефинансовых активов 905 0709 436 02 00 001 300 1753 1803 50
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 436 02 00 001 310 1750 1787 37
Увеличение стоимости материальных активов 905 0709 436 02 00 001 340 3 16 13
МУ "ЦБ учреждений образования" - централизованная бухгалтерия, хоз. группа, информационно-методический центр образования 905 0709 452 99 00 001/500 0 21933 21648 -285
Расходы 905 0709 452 99 00 001/500 200 20350 20239 -111
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0709 452 99 00 001/500 210 17869 17869 0
Заработная плата 905 0709 452 99 00 001/500 211 14146 14146 0
Прочие выплаты 905 0709 452 99 00 001/500 212 21 21 0
Начисления на оплату труда 905 0709 452 99 00 001/500 213 3702 3702 0
Приобретение услуг 905 0709 452 99 00 001/500 220 2471 2362 -109
Услуги связи 905 0709 452 99 00 001/500 221 350 398 48
Транспортные услуги 905 0709 452 99 00 001/500 222 155 109 -46
Коммунальные услуги 905 0709 452 99 00 001/500 223 167 169 2
Арендная плата за пользование имуществом 905 0709 452 99 00 001/500 224 33 33
Услуги по содержанию имущества 905 0709 452 99 00 001/500 225 701 536 -165
Прочие услуги 905 0709 452 99 00 001/500 226 1098 1117 19
Прочие расходы 905 0709 452 99 00 001/500 290 10 8 -2
Поступление нефинансовых активов 905 0709 452 99 00 001/500 300 1583 1409 -174
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 452 99 00 001/500 310 760 640 -120
Увеличение стоимости материальных активов 905 0709 452 99 00 001/500 340 823 769 -54
Целевые программы муниципальных образований 0 0709 795 00 00 000 0 55645 45156 -10489
Программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 0 0709 795 18 00 500 0 55470 44982 -10488
МУ "ЦБ учреждений образования" - программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 905 0709 795 18 00 500 0 24370 17953 -6417
Расходы 905 0709 795 18 00 500 200 17913 13622 -4291
Приобретение услуг 905 0709 795 18 00 500 220 15327 11450 -3877
Услуги связи 905 0709 795 18 00 500 221 3 3 0
Транспортные услуги 905 0709 795 18 00 500 222 266 179 -87
Коммунальные услуги 905 0709 795 18 00 500 223 27 27 0
Услуги по содержанию имущества 905 0709 795 18 00 500 225 12625 9253 -3372
Прочие услуги 905 0709 795 18 00 500 226 2406 1988 -418
Социальное обеспечение 905 0709 795 18 00 500 260 0 0 0
Пособия по социальной помощи населению 905 0709 795 18 00 500 262 0 0 0
Прочие расходы 905 0709 795 18 00 500 290 2586 2172 -414
Поступление нефинансовых активов 905 0709 795 18 00 500 300 6457 4331 -2126
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 795 18 00 500 310 5128 3174 -1954
Увеличение стоимости материальных активов 905 0709 795 18 00 500 340 1329 1157 -172
КУМИ - программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 903 0709 795 18 00 500 0 30600 26838 -3762
Расходы 905 0709 795 18 00 500 200 25388 25373 -15
Услуги по содержанию имущества 905 0709 795 18 00 500 225 25388 25373 -15
Поступление нефинансовых активов 905 0709 795 18 00 500 300 5212 1465 -3747
Увеличение стоимости основных средств 905 0709 795 18 00 500 310 5212 1465 -3747
Администрация города программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 902 0709 795 18 00 500 0 500 191 -309
Расходы 902 0709 795 18 00 500 200 500 191 -309
Прочие расходы 902 0709 795 18 00 500 290 500 191 -309
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" - программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на 2007 2011 гг. 906 0709 795 10 00 500 0 165 164 -1
Расходы 906 0709 795 10 00 500 200 45 44 -1
Приобретение услуг 906 0709 795 10 00 500 220 40 39 -1
Транспортные услуги 906 0709 795 10 00 500 222 10 9 -1
Прочие услуги 906 0709 795 10 00 500 226 30 30 0
Прочие расходы 906 0709 795 10 00 500 290 5 5 0
Поступление нефинансовых активов 906 0709 795 10 00 500 300 120 120 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0709 795 10 00 500 310 120 120 0
МОУ ДОД "Детская художественная школа" - программа "Усолье город исторический" на 2005 2010 годы 906 0709 795 09 00 500 0 10 10 0
Поступление нефинансовых активов 906 0709 795 09 00 500 300 10 10 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0709 795 09 00 500 310 10 10 0
Итого по разделу "Образование" 0 0 0 0 0 586587 568688 -17899
Расходы 0 0700 0 0 200 522811 507781 -15030
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0700 0 0 210 393239 396348 3109
Заработная плата 0 0700 0 0 211 306661 310114 3453
Прочие выплаты 0 0700 0 0 212 2146 1942 -204
Начисления на оплату труда 0 0700 0 0 213 84432 84292 -140
Приобретение услуг 0 0700 0 0 220 124595 107786 -16809
Услуги связи 0 0700 0 0 221 1366 1340 -26
Транспортные услуги 0 0700 0 0 222 1945 1481 -464
Коммунальные услуги 0 0700 0 0 223 18416 16855 -1561
Арендная плата за пользование имуществом 0 0700 0 0 224 0 33 33
Услуги по содержанию имущества 0 0700 0 0 225 79663 66490 -13173
Прочие услуги 0 0700 0 0 226 23205 21587 -1618
Социальное обеспечение 0 0400 0 0 260 0 0 0
Пособия по социальной помощи населению 0 0700 0 0 262 0 0 0
Прочие расходы 0 0700 0 0 290 4977 3647 -1330
Поступление нефинансовых активов 0 0700 0 0 300 63776 60907 -2869
Увеличение стоимости основных средств 0 0700 0 0 310 22649 15896 -6753
Увеличение стоимости материальных активов 0 0700 0 0 340 41127 45011 3884
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура 0 0801 0 0 0 40915 38912 -2003
МКДУ "Дворец культуры" 906 0801 440 99 00 001/500 0 19026 17963 -1063
Расходы 906 0801 440 99 00 001/500 200 18128 16842 -1286
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0801 440 99 00 001/500 210 8556 8644 88
Заработная плата 906 0801 440 99 00 001/500 211 6782 6919 137
Прочие выплаты 906 0801 440 99 00 001/500 212 3 1 -2
Начисления на оплату труда 906 0801 440 99 00 001/500 213 1771 1724 -47
Приобретение услуг 906 0801 440 99 00 001/500 220 9398 8041 -1357
Услуги связи 906 0801 440 99 00 001/500 221 62 62 0
Транспортные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 222 56 45 -11
Коммунальные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 223 750 749 -1
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 440 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0801 440 99 00 001/500 225 7804 6549 -1255
Прочие услуги 906 0801 440 99 00 001/500 226 726 636 -90
Прочие расходы 906 0801 440 99 00 001/500 290 174 157 -17
Поступление нефинансовых активов 906 0801 440 99 00 001/500 300 898 1121 223
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 440 99 00 001/500 310 410 509 99
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 440 99 00 001/500 340 488 612 124
МУ "ЦБ учреждений культуры" дом культуры "Мир" 906 0801 440 99 00 001/500 0 3675 3591 -84
Расходы 906 0801 440 99 00 001/500 200 3555 3470 -85
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0801 440 99 00 001/500 210 2434 2434 0
Заработная плата 906 0801 440 99 00 001/500 211 1942 1942 0
Прочие выплаты 906 0801 440 99 00 001/500 212 5 5 0
Начисления на оплату труда 906 0801 440 99 00 001/500 213 487 487 0
Приобретение услуг 906 0801 440 99 00 001/500 220 956 871 -85
Услуги связи 906 0801 440 99 00 001/500 221 19 19 0
Транспортные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 222 68 68 0
Коммунальные услуги 906 0801 440 99 00 001/500 223 229 166 -63
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 440 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0801 440 99 00 001/500 225 549 532 -17
Прочие услуги 906 0801 440 99 00 001/500 226 91 86 -5
Прочие расходы 906 0801 440 99 00 001/500 290 165 165 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 440 99 00 001/500 300 120 121 1
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 440 99 00 001/500 310 64 65 1
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 440 99 00 001/500 340 56 56 0
МУ "ЦБ учреждений культуры" музей 906 0801 441 99 00 001/500 0 3685 3190 -495
Расходы 906 0801 441 99 00 001/500 200 3678 3180 -498
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0801 441 99 00 001/500 210 975 975 0
Заработная плата 906 0801 441 99 00 001/500 211 778 778 0
Прочие выплаты 906 0801 441 99 00 001/500 212 3 3 0
Начисления на оплату труда 906 0801 441 99 00 001/500 213 194 194 0
Приобретение услуг 906 0801 441 99 00 001/500 220 2679 2181 -498
Услуги связи 906 0801 441 99 00 001/500 221 13 18 5
Транспортные услуги 906 0801 441 99 00 001/500 222 0 0 0
Коммунальные услуги 906 0801 441 99 00 001/500 223 79 30 -49
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 441 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0801 441 99 00 001/500 225 2417 2005 -412
Прочие услуги 906 0801 441 99 00 001/500 226 170 128 -42
Прочие расходы 906 0801 441 99 00 001/500 290 24 24 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 441 99 00 001/500 300 7 10 3
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 441 99 00 001/500 310 4 4 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 441 99 00 001/500 340 3 6 3
МУ "ЦБ учреждений культуры" библиотеки 906 0801 442 99 00 001/500 0 13268 12954 -314
Расходы 906 0801 442 99 00 001/500 200 12687 12391 -296
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0801 442 99 00 001/500 210 7897 7897 0
Заработная плата 906 0801 442 99 00 001/500 211 6224 6224 0
Прочие выплаты 906 0801 442 99 00 001/500 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 906 0801 442 99 00 001/500 213 1672 1672 0
Приобретение услуг 906 0801 442 99 00 001/500 220 4778 4482 -296
Услуги связи 906 0801 442 99 00 001/500 221 155 177 22
Транспортные услуги 906 0801 442 99 00 001/500 222 0
Коммунальные услуги 906 0801 442 99 00 001/500 223 236 176 -60
Арендная плата за пользование имуществом 906 0801 442 99 00 001/500 224 67 71 4
Услуги по содержанию имущества 906 0801 442 99 00 001/500 225 3889 3589 -300
Прочие услуги 906 0801 442 99 00 001/500 226 431 469 38
Прочие расходы 906 0801 442 99 00 001/500 290 12 12 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 442 99 00 001/500 300 581 563 -18
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 442 99 00 001/500 310 435 435 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 442 99 00 001/500 340 146 128 -18
Мероприятия - администрация города 902 0801 0 0 0 796 749 -47
Расходы 902 0801 450 08 50 001/500 200 796 749 -47
Прочие расходы 902 0801 450 08 50 001/500 290 796 749 -47
Субсидия на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации культуры за счет средств областного бюджета 0 0801 521 01 09 001 0 403 403 0
МКДУ "Дворец культуры" - на реализацию проекта "Дом, в котором мы живем" 906 0801 521 01 09 001 0 318 318 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 521 01 09 001 300 318 318 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 521 01 09 001 310 318 318 0
Музей - на реализацию проекта "Создание творческой мастерской на базе Усольского историко-краеведческого музея" 906 0801 521 01 09 001 0 85 85 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 521 01 09 001 300 85 85 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 521 01 09 001 310 68 68 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0801 521 01 09 001 340 17 17 0
МУ "ЦБ учреждений культуры субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 906 0801 450 06 00 001 0 62 62 0
Поступление нефинансовых активов 906 0801 450 06 00 001 300 62 62 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0801 450 06 00 001 310 62 62 0
Периодическая печать и издательства 0 0 0 0 0 2205 2060 -145
Администрация города размещение официальных материалов на телевидении 902 0803 453 01 00 006 0 215 215 0
Расходы 902 0803 453 01 00 006 200 215 215 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0803 453 01 00 006 240 215 215 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0803 453 01 00 006 241 215 215 0
Администрация города размещение официальных материалов в средствах массовой информации 902 0804 457 00 00 006 0 1390 1245 -145
Расходы 902 0804 457 00 00 006 200 1390 1245 -145
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0804 457 85 00 006 240 1390 1245 -145
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0804 457 85 00 006 241 1390 1245 -145
Городская Дума - размещение официальных материалов в средствах массовой информации 901 0804 457 00 00 006 0 600 600 0
Расходы 901 0804 457 00 00 006 200 600 600 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 901 0804 457 85 00 006 240 600 600 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 901 0804 457 85 00 006 241 600 600 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0 0806 0 0 0 9112 8864 -248
Централизованная бухгалтерия культуры 906 0806 452 99 00 001/500 0 4962 4882 -80
Расходы 906 0806 452 99 00 001/500 200 4291 4212 -79
Оплата труда и начисления на оплату труда 906 0806 452 99 00 001/500 210 3701 3700 -1
Заработная плата 906 0806 452 99 00 001/500 211 2902 2902 0
Прочие выплаты 906 0806 452 99 00 001/500 212 1 -1
Начисления на оплату труда 906 0806 452 99 00 001/500 213 798 798 0
Приобретение услуг 906 0806 452 99 00 001/500 220 583 507 -76
Услуги связи 906 0806 452 99 00 001/500 221 45 45 0
Транспортные услуги 906 0806 452 99 00 001/500 222 1 0 -1
Коммунальные услуги 906 0806 452 99 00 001/500 223 42 30 -12
Арендная плата за пользование имуществом 906 0806 452 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 906 0806 452 99 00 001/500 225 139 132 -7
Прочие услуги 906 0806 452 99 00 001/500 226 356 300 -56
Прочие расходы 906 0806 452 99 00 001/500 290 7 5 -2
Поступление нефинансовых активов 909 0806 452 99 00 001/500 300 671 670 -1
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 452 99 00 001/500 310 284 286 2
Увеличение стоимости материальных активов 906 0806 452 99 00 001/500 340 387 384 -3
Целевые программы муниципальных образований 0 0806 795 00 00 0 0 4150 3982 -168
Администрация города программа "Усолье - город исторический" на 2005 - 2010 годы 902 0806 795 09 00 500 0 537 517 -20
Расходы 902 0806 795 09 00 500 200 537 517 -20
Прочие услуги 902 0806 795 09 00 500 290 537 517 -20
МУ "ЦБ учреждений культуры" программа "Усолье - город исторический" на 2005 - 2010 годы 906 0806 795 09 00 500 0 139 82 -57
Расходы 906 0806 795 09 00 500 200 89 32 -57
Приобретение услуг 906 0806 795 09 00 500 220 57 0 -57
Прочие услуги 906 0806 795 09 00 500 226 57 0 -57
Прочие услуги 906 0806 795 09 00 500 290 32 32 0
Поступление нефинансовых активов 906 0806 795 09 00 500 300 50 50 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 795 09 00 500 310 50 50 0
Администрация города, МКДУ "ДК", МУ "ЦБ учреждений культуры" - программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на 2007 2011 гг., в том числе 0 0806 795 10 00 500 0 3474 3383 -91
Администрация города 902 0806 795 10 00 500 0 1046 960 -86
Расходы 902 0806 795 10 00 500 200 1046 960 -86
Прочие услуги 902 0806 795 10 00 500 290 1046 960 -86
МКДУ "ДК" 906 0806 795 10 00 500 0 685 685 0
Расходы 906 0806 795 10 00 500 200 320 320 0
Приобретение услуг 906 0806 795 10 00 500 220 315 315 0
Транспортные услуги 906 0806 795 10 00 500 222 15 15 0
Прочие услуги 906 0806 795 10 00 500 226 300 300 0
Прочие услуги 906 0806 795 10 00 500 290 5 5 0
Поступление нефинансовых активов 906 0806 795 10 00 500 300 365 365 0
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 795 10 00 500 310 215 215 0
Увеличение стоимости материальных активов 906 0806 795 10 00 500 340 150 150 0
МУ "ЦБ учреждений культуры" 906 0806 795 10 00 500 0 1743 1738 -5
Расходы 906 0806 795 10 00 500 200 288 286 -2
Приобретение услуг 906 0806 795 10 00 500 220 263 263 0
Прочие услуги 906 0806 795 10 00 500 226 263 263 0
Прочие услуги 906 0806 795 10 00 500 290 25 23 -2
Поступление нефинансовых активов 906 0806 795 10 00 500 300 1455 1452 -3
Увеличение стоимости основных средств 906 0806 795 10 00 500 310 1445 1444 -1
Увеличение стоимости материальных активов 906 0806 795 10 00 500 340 10 8 -2
Итого по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" 0 0800 0 0 0 52232 49836 -2396
Расходы 0 0800 0 0 200 47620 45019 -2601
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0800 0 0 210 23563 23650 87
Заработная плата 0 0800 0 0 211 18628 18765 137
Прочие выплаты 0 0800 0 0 212 13 10 -3
Начисления на оплату труда 0 0800 0 0 213 4922 4875 -47
Приобретение услуг 0 0800 0 0 220 19029 16660 -2369
Услуги связи 0 0800 0 0 221 294 321 27
Транспортные услуги 0 0800 0 0 222 140 128 -12
Коммунальные услуги 0 0800 0 0 223 1336 1151 -185
Арендная плата за пользование имуществом 0 0800 0 0 224 67 71 4
Услуги по содержанию имущества 0 0800 0 0 225 14798 12807 -1991
Прочие услуги 0 0800 0 0 226 2394 2182 -212
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0800 0 0 240 2205 2060 -145
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0800 0 0 241 2205 2060 -145
Прочие расходы 0 0800 0 0 290 2823 2649 -174
Поступление нефинансовых активов 0 0800 0 0 300 4612 4817 205
Увеличение стоимости основных средств 0 0800 0 0 310 3355 3456 101
Увеличение стоимости материальных активов 0 0800 0 0 340 1257 1361 104
Здравоохранение и спорт
МУЗОТ "МИАЦ" - стационарная медицинская помощь 0 0901 0 0 0 72213 69579 -2634
МУЗОТ "МИАЦ" (больницы) стационарная медицинская помощь 907 0901 470 99 00 001/500 0 45996 42401 -3595
Расходы 907 0901 470 99 00 001/500 200 32275 29457 -2818
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0901 470 99 00 001/500 210 1910 2091 181
Заработная плата 907 0901 470 99 00 001/500 211 1347 1532 185
Прочие выплаты 907 0901 470 99 00 001/500 212 191 146 -45
Начисления на оплату труда 907 0901 470 99 00 001/500 213 372 413 41
Приобретение услуг 907 0901 470 99 00 001/500 220 30312 27313 -2999
Услуги связи 907 0901 470 99 00 001/500 221 366 393 27
Транспортные услуги 907 0901 470 99 00 001/500 222 3319 2602 -717
Коммунальные услуги 907 0901 470 99 00 001/500 223 4394 3830 -564
Арендная плата за пользование имуществом 907 0901 470 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0901 470 99 00 001/500 225 19687 18125 -1562
Прочие услуги 907 0901 470 99 00 001/500 226 2546 2363 -183
Прочие расходы 907 0901 470 99 00 001/500 290 53 53 0
Поступление нефинансовых активов 907 0901 470 99 00 001/500 300 13721 12944 -777
Увеличение стоимости основных средств 907 0901 470 99 00 001/500 310 9052 8818 -234
Увеличение стоимости материальных активов 907 0901 470 99 00 001/500 340 4669 4126 -543
МУЗОТ "МИАЦ" (родильный дом) стационарная медицинская помощь 907 0901 476 99 00 001/500 0 26217 27178 961
Расходы 907 0901 476 99 00 001/500 200 18822 19594 772
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0901 476 99 00 001/500 210 13103 13779 676
Заработная плата 907 0901 476 99 00 001/500 211 10302 10946 644
Прочие выплаты 907 0901 476 99 00 001/500 212 164 27 -137
Начисления на оплату труда 907 0901 476 99 00 001/500 213 2637 2806 169
Приобретение услуг 907 0901 476 99 00 001/500 220 5704 5785 81
Услуги связи 907 0901 476 99 00 001/500 221 102 152 50
Транспортные услуги 907 0901 476 99 00 001/500 222 978 975 -3
Коммунальные услуги 907 0901 476 99 00 001/500 223 1168 965 -203
Арендная плата за пользование имуществом 907 0901 476 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0901 476 99 00 001/500 225 1877 1985 108
Прочие услуги 907 0901 476 99 00 001/500 226 1579 1708 129
Прочие расходы 907 0901 476 99 00 001/500 290 15 30 15
Поступление нефинансовых активов 907 0901 476 99 00 001/500 300 7395 7584 189
Увеличение стоимости основных средств 907 0901 476 99 00 001/500 310 3414 3276 -138
Увеличение стоимости материальных активов 907 0901 476 99 00 001/500 340 3981 4308 327
МУЗОТ "МИАЦ" - амбулаторная помощь 0 0902 0 0 0 91436 83961 -7475
МУЗОТ "МИАЦ" (больницы) амбулаторная помощь 907 0902 470 99 00 001/500 0 46378 46606 228
Расходы 907 0902 470 99 00 001/500 200 38353 38275 -78
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0902 470 99 00 001/500 210 20542 22019 1477
Заработная плата 907 0902 470 99 00 001/500 211 16022 17203 1181
Прочие выплаты 907 0902 470 99 00 001/500 212 157 124 -33
Начисления на оплату труда 907 0902 470 99 00 001/500 213 4363 4692 329
Приобретение услуг 907 0902 470 99 00 001/500 220 17774 16219 -1555
Услуги связи 907 0902 470 99 00 001/500 221 208 214 6
Транспортные услуги 907 0902 470 99 00 001/500 222 4276 3730 -546
Коммунальные услуги 907 0902 470 99 00 001/500 223 1684 1568 -116
Арендная плата за пользование имуществом 907 0902 470 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0902 470 99 00 001/500 225 10604 9510 -1094
Прочие услуги 907 0902 470 99 00 001/500 226 1002 1197 195
Прочие расходы 907 0902 470 99 00 001/500 290 37 37 0
Поступление нефинансовых активов 907 0902 470 99 00 001/500 300 8025 8331 306
Увеличение стоимости основных средств 907 0902 470 99 00 001/500 310 1603 1586 -17
Увеличение стоимости материальных активов 907 0902 470 99 00 001/500 340 6422 6745 323
МУ "ГУКС" - реконструкция детской городской поликлиники за счет средств бюджета города 912 0902 470 99 00 001 0 12462 3738 -8724
Поступление нефинансовых активов 912 0902 470 99 00 001 300 12462 3738 -8724
Увеличение стоимости основных средств 912 0902 470 99 00 001 310 12462 3738 -8724
Областная государственная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области" на 2008 - 2010 годы 0 0902 522 27 00 003 0 2000 2000 0
МУ "ГУКС" - реконструкция детской городской поликлиники за счет средств областного бюджета города 912 0902 522 27 00 003 0 2000 2000 0
Поступление нефинансовых активов 912 0902 522 27 00 003 300 2000 2000 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0902 522 27 00 003 310 2000 2000 0
МУЗОТ "МИАЦ" (стоматологическая пол-ка) - амбулаторная помощь 907 0902 471 99 00 001/500 0 30596 31617 1021
Расходы 907 0902 471 99 00 001/500 200 21302 21911 609
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0902 471 99 00 001/500 210 17222 17671 449
Заработная плата 907 0902 471 99 00 001/500 211 13760 14236 476
Прочие выплаты 907 0902 471 99 00 001/500 212 3 3 0
Начисления на оплату труда 907 0902 471 99 00 001/500 213 3459 3432 -27
Приобретение услуг 907 0902 471 99 00 001/500 220 4078 4237 159
Услуги связи 907 0902 471 99 00 001/500 221 97 97 0
Транспортные услуги 907 0902 471 99 00 001/500 222 44 44 0
Коммунальные услуги 907 0902 471 99 00 001/500 223 182 169 -13
Арендная плата за пользование имуществом 907 0902 471 99 00 001/500 224 90 106 16
Услуги по содержанию имущества 907 0902 471 99 00 001/500 225 1914 2053 139
Прочие услуги 907 0902 471 99 00 001/500 226 1751 1768 17
Прочие расходы 907 0902 471 99 00 001/500 290 2 3 1
Поступление нефинансовых активов 907 0902 471 99 00 001/500 300 9294 9706 412
Увеличение стоимости основных средств 907 0902 471 99 00 001/500 310 1996 2286 290
Увеличение стоимости материальных активов 907 0902 471 99 00 001/500 340 7298 7420 122
МУЗОТ "МИАЦ" - медицинская помощь в дневных стационарах 907 0903 470 99 00 001/500 0 7083 6718 -365
Расходы 907 0903 470 99 00 001/500 200 6181 5975 -206
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0903 470 99 00 001/500 210 189 152 -37
Заработная плата 907 0903 470 99 00 001/500 211 137 112 -25
Прочие выплаты 907 0903 470 99 00 001/500 212 16 12 -4
Начисления на оплату труда 907 0903 470 99 00 001/500 213 36 28 -8
Приобретение услуг 907 0903 470 99 00 001/500 220 5992 5823 -169
Услуги связи 907 0903 470 99 00 001/500 221 6 6 0
Транспортные услуги 907 0903 470 99 00 001/500 222 77 76 -1
Коммунальные услуги 907 0903 470 99 00 001/500 223 421 334 -87
Арендная плата за пользование имуществом 907 0903 470 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0903 470 99 00 001/500 225 5295 5240 -55
Прочие услуги 907 0903 470 99 00 001/500 226 193 167 -26
Прочие расходы 907 0903 470 99 00 001/500 290 0
Поступление нефинансовых активов 907 0903 470 99 00 001/500 300 902 743 -159
Увеличение стоимости основных средств 907 0903 470 99 00 001/500 310 310 210 -100
Увеличение стоимости материальных активов 907 0903 470 99 00 001/500 340 592 533 -59
Скорая медицинская помощь 0 0904 0 0 0 48171 47667 -504
МУЗОТ "МИАЦ" - станции скорой и неотложной помощи 907 0904 477 99 00 001/500 0 42776 41666 -1110
Расходы 907 0904 477 99 00 001/500 200 37153 36205 -948
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0904 477 99 00 001/500 210 35757 34795 -962
Заработная плата 907 0904 477 99 00 001/500 211 28310 27620 -690
Прочие выплаты 907 0904 477 99 00 001/500 212 11 10 -1
Начисления на оплату труда 907 0904 477 99 00 001/500 213 7436 7165 -271
Приобретение услуг 907 0904 477 99 00 001/500 220 1387 1397 10
Услуги связи 907 0904 477 99 00 001/500 221 79 79 0
Транспортные услуги 907 0904 477 99 00 001/500 222 20 9 -11
Коммунальные услуги 907 0904 477 99 00 001/500 223 303 390 87
Арендная плата за пользование имуществом 907 0904 477 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0904 477 99 00 001/500 225 242 213 -29
Прочие услуги 907 0904 477 99 00 001/500 226 743 706 -37
Прочие расходы 907 0904 477 99 00 001/500 290 9 13 4
Поступление нефинансовых активов 907 0904 477 99 00 001/500 300 5623 5461 -162
Увеличение стоимости основных средств 907 0904 477 99 00 001/500 310 118 122 4
Увеличение стоимости материальных активов 907 0904 477 99 00 001/500 340 5505 5339 -166
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0 0904 520 18 00 0 0 5395 6001 606
МУЗОТ "МИАЦ" - денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета 907 0904 520 18 00 001 0 5395 6001 606
Расходы 907 0904 520 18 00 001 200 5395 6001 606
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0904 520 18 00 001 210 5395 6001 606
Заработная плата 907 0904 520 18 00 001 211 4220 4700 480
Начисления на оплату труда 907 0904 520 18 00 001 213 1175 1301 126
Спорт и физическая культура 0 0908 0 0 0 18376 12736 -5640
УОСК "Химик" 908 0908 512 97 00 500/502 0 7376 6579 -797
Расходы 908 0908 512 97 00 500/502 200 7376 6579 -797
Прочие расходы 908 0908 512 97 00 500/502 226 7376 6579 -797
Администрация города спортмероприятия 902 0908 512 97 00 500 0 1000 1000 0
Расходы 902 0908 512 97 00 500 200 1000 1000 0
Прочие расходы 902 0908 512 97 00 500 226 1000 1000 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0908 795 00 00 0 0 10000 5157 -4843
Программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2008 2010 годы 0 0908 795 11 00 500 0 10000 5157 -4843
Администрация города 902 0908 795 11 00 500 0 3395 2604 -791
Расходы 902 0908 795 11 00 500 200 3395 2604 -791
Приобретение услуг 902 0908 795 11 00 500 220 3395 2604 -791
Прочие услуги 902 0908 795 11 00 500 226 3395 2604 -791
ЦМУ "ЦБ учреждений образования" 905 0908 795 11 00 500 0 3990 580 -3410
Расходы 905 0908 795 11 00 500 200 3990 580 -3410
Приобретение услуг 905 0908 795 11 00 500 220 3990 580 -3410
Прочие услуги 905 0908 795 11 00 500 226 3990 580 -3410
УОСК "Химик" 908 0908 795 11 00 500 0 2615 1973 -642
Расходы 908 0908 795 11 00 500 200 2615 1973 -642
Приобретение услуг 908 0908 795 11 00 500 220 2615 1973 -642
Прочие услуги 908 0908 795 11 00 500 226 2615 1973 -642
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0 0910 0 0 0 46596 36830 -9766
МУЗОТ "МИАЦ" - учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 907 0910 469 99 00 001/500 0 17139 13410 -3729
Расходы 907 0910 469 99 00 001/500 200 11653 8567 -3086
Оплата труда и начисления на оплату труда 907 0910 469 99 00 001/500 210 7300 7084 -216
Заработная плата 907 0910 469 99 00 001/500 211 5807 5632 -175
Прочие выплаты 907 0910 469 99 00 001/500 212 33 2 -31
Начисления на оплату труда 907 0910 469 99 00 001/500 213 1460 1450 -10
Приобретение услуг 907 0910 469 99 00 001/500 220 4353 1483 -2870
Услуги связи 907 0910 469 99 00 001/500 221 135 156 21
Транспортные услуги 907 0910 469 99 00 001/500 222 712 745 33
Коммунальные услуги 907 0910 469 99 00 001/500 223 93 86 -7
Арендная плата за пользование имуществом 907 0910 469 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 907 0910 469 99 00 001/500 225 2904 76 -2828
Прочие услуги 907 0910 469 99 00 001/500 226 509 420 -89
Прочие расходы 907 0910 469 99 00 001/500 290 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 469 99 00 001/500 300 5486 4843 -643
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 469 99 00 001/500 310 665 530 -135
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 469 99 00 001/500 340 4821 4313 -508
Целевые программы муниципальных образований 0 0910 795 00 00 0 0 29457 23420 -6037
МУЗОТ "МИАЦ", МУ "ЦБ учреждений образования" - программа "Здоровый ребенок" на 2007 2010 гг., в том числе 0 0910 795 04 00 500 0 2746 2627 -119
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 04 00 500 0 2593 2474 -119
Расходы 907 0910 795 04 00 500 200 215 132 -83
Приобретение услуг 907 0910 795 04 00 500 220 215 132 -83
Транспортные услуги 907 0910 795 04 00 500 222 28 0 -28
Прочие услуги 907 0910 795 04 00 500 226 187 132 -55
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 04 00 500 300 2378 2342 -36
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 04 00 500 310 1557 1522 -35
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 04 00 500 340 821 820 -1
МУ "ЦБ учреждений образования" 905 0910 795 04 00 500 0 153 153 0
Поступление нефинансовых активов 905 0910 795 04 00 500 300 153 153 0
Увеличение стоимости основных средств 905 0910 795 04 00 500 310 153 153 0
МУЗОТ "МИАЦ", - программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом на 2005 - 2008 годы", в том числе: 0 0910 795 07 00 500 0 300 267 -33
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 07 00 500 0 300 267 -33
Расходы 907 0910 795 07 00 500 200 115 82 -33
Приобретение услуг 907 0910 795 07 00 500 220 115 82 -33
Услуги по содержанию имущества 907 0910 795 07 00 500 225 75 62 -13
Прочие услуги 907 0910 795 07 00 500 226 40 20 -20
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 07 00 500 300 185 185 0
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 07 00 500 310 100 100 0
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 07 00 500 340 85 85 0
МУ "ЦБ учреждений культуры", администрация города программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2008 - 2010 годы 0 0910 795 06 00 500 0 4153 2925 -1228
МУ "ЦБ учреждений культуры" 905 0910 795 06 00 500 0 15 15 0
Расходы 905 0910 795 06 00 500 200 15 15 0
Прочие услуги 905 0910 795 06 00 500 226 15 15
Администрация города 902 0910 795 06 00 500 0 4138 2910 -1228
Расходы 902 0910 795 06 00 500 200 4138 2910 -1228
Приобретение услуг 902 0910 795 06 00 500 220 4138 2910 -1228
Прочие услуги 902 0910 795 06 00 500 226 4138 2910 -1228
МУЗОТ "МИАЦ", администрация города - программа "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2007 - 2009 годы 0 0910 795 05 00 500 0 3196 2935 -261
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 05 00 500 0 2846 2785 -61
Расходы 907 0910 795 05 00 500 200 515 504 -11
Приобретение услуг 907 0910 795 05 00 500 220 515 504 -11
Услуги связи 907 0910 795 05 00 500 221 5 5 0
Услуги по содержанию имущества 907 0910 795 05 00 500 225 0 0 0
Прочие услуги 907 0910 795 05 00 500 226 510 499 -11
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 05 00 500 300 2331 2281 -50
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 05 00 500 310 800 750 -50
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 05 00 500 340 1531 1531 0
Администрация города 902 0910 795 05 00 500 0 350 150 -200
Расходы 902 0910 795 05 00 500 200 350 150 -200
Прочие услуги 902 0910 795 05 00 500 226 350 150 -200
МУЗОТ "МИАЦ" - программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское" на 2007 2012 гг. 907 0910 795 16 00 500 0 2520 2520 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 16 00 500 300 2520 2520 0
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 16 00 500 310 2520 2520 0
МУЗОТ "МИАЦ", администрация города, МУ "ЦБ учреждений образования" - программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Усолье-Сибирское" на 2007 2009 годы 0 0910 795 08 00 500 0 15158 11042 -4116
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 08 00 500 0 14313 10610 -3703
Расходы 907 0910 795 08 00 500 200 538 498 -40
Приобретение услуг 907 0910 795 08 00 500 220 538 498 -40
Услуги по содержанию имущества 907 0910 795 08 00 500 225 538 498 -40
Прочие услуги 907 0910 795 08 00 500 226 0 0 0
Поступление нефинансовых активов 907 0910 795 08 00 500 300 13775 10112 -3663
Увеличение стоимости основных средств 907 0910 795 08 00 500 310 1000 959 -41
Увеличение стоимости материальных активов 907 0910 795 08 00 500 340 12775 9153 -3622
Администрация города 902 0910 795 08 00 500 0 433 20 -413
Расходы 902 0910 795 08 00 500 200 433 20 -413
Услуги по содержанию имущества 902 0910 795 08 00 500 225 0
Прочие услуги 902 0910 795 08 00 500 226 433 20 -413
МУ "ЦБ учреждений образования" 905 0910 795 08 00 500 0 412 412 0
Расходы 905 0910 795 08 00 500 200 412 412 0
дезинсекция и дератизация 905 0910 795 08 00 500 225 412 412 0
МУЗОТ "МИАЦ" - программа "Кадры здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2008 2012 годы 0 0910 795 21 00 500 0 1384 1104 -280
МУЗОТ "МИАЦ" 907 0910 795 21 00 500 0 1384 1104 -280
Расходы 907 0910 795 21 00 500 200 1384 1104 -280
Приобретение услуг 907 0910 795 21 00 500 220 1384 1104 -280
Прочие услуги 907 0910 795 21 00 226 1384 1104 -280
Итого по разделу "Здравоохранение и спорт" 0 0900 0 0 0 283875 257491 -26384
Расходы 0 0900 0 0 200 197625 184548 -13077
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0900 0 0 210 101418 103592 2174
Заработная плата 0 0900 0 0 211 79905 81981 2076
Прочие выплаты 0 0900 0 0 212 575 324 -251
Начисления на оплату труда 0 0900 0 0 213 20938 21287 349
Приобретение услуг 0 0900 0 0 220 96091 80820 -15271
Услуги связи 0 0900 0 0 221 998 1102 104
Транспортные услуги 0 0900 0 0 222 9454 8181 -1273
Коммунальные услуги 0 0900 0 0 223 8245 7342 -903
Арендная плата за пользование имуществом 0 0900 0 0 224 90 106 16
Услуги по содержанию имущества 0 0900 0 0 225 43548 38174 -5374
Прочие услуги 0 0900 0 0 226 33756 25915 -7841
Прочие расходы 0 0900 0 0 290 116 136 20
Поступление нефинансовых активов 0 0900 0 0 300 86250 72943 -13307
Увеличение стоимости основных средств 0 0900 0 0 310 37750 28570 -9180
Увеличение стоимости материальных активов 0 0900 0 0 340 48500 44373 -4127
Социальная политика
Пенсионное обеспечение 902 1001 0 0 0 1403 1578 175
Администрация города - доплата к пенсиям почетным гражданам 902 1001 491 02 00 005 0 978 978 0
Расходы 902 1001 491 02 00 005 200 978 978 0
Социальное обеспечение 902 1001 491 02 00 005 260 978 978 0
Пенсии, пособия и выплаты 902 1001 491 02 00 005 261 0 0 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 902 1001 491 02 00 005 263 978 978
Администрация города - доплата к пенсиям муниципальным служащим 902 1001 491 01 00 005 0 425 600 175
Расходы 902 1001 491 01 00 005 200 425 600 175
Социальное обеспечение 902 1001 491 01 00 005 260 425 600 175
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 902 1001 491 01 00 005 263 425 600 175
Социальное обеспечение населения 902 1003 0 0 0 48847 53853 5006
Администрация города - субсидии населению 902 1003 505 48 00 005 0 40793 45363 4570
Расходы 902 1003 505 48 00 005 200 40793 45363 4570
Приобретение услуг 902 1003 505 48 00 005 220 483 546 63
Услуги связи 902 1003 505 48 00 005 221 10 12 2
Прочие услуги 902 1003 505 48 00 005 226 473 534 61
Социальное обеспечение 902 1003 505 48 00 005 260 40310 44817 4507
Пособия по социальной помощи населению 902 1003 505 48 00 005 262 40310 44817 4507
Меры социальной поддержки граждан 0 1003 505 22 05 0 0 320 320 0
Администрация города захоронение безродных 902 1003 505 22 05 005 0 320 320 0
Расходы 902 1003 505 22 05 005 200 320 320 0
Социальное обеспечение 902 1003 505 22 05 005 260 320 320 0
Пособия по социальной помощи населению 902 1003 505 22 05 005 262 320 320 0
МУ "ЦБ учреждений образования" - субвенция на госполномочия - предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 1003 505 85 05 005 0 2429 1582 -847
Расходы 905 1003 505 85 05 005 200 2429 1582 -847
Приобретение услуг 905 1003 505 85 05 005 220 2429 1582 -847
Прочие услуги 905 1003 505 85 05 005 226 2429 1582 -847
Администрация города - льготный проезд 902 1003 514 01 00 013 0 5305 6588 1283
Расходы 902 1003 514 01 00 013 200 5305 6588 1283
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 1003 514 01 00 013 240 5305 6588 1283
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 1003 514 01 00 013 241 5305 6588 1283
Другие вопросы в области социальной политики 0 1006 0 0 0 1173 1173 0
Администрация города субвенция по госполномочиям определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 902 1006 521 02 02 500 0 1013 1013 0
Расходы 902 1006 521 02 02 500 200 949 949 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 1006 521 02 02 500 210 617 617 0
Заработная плата 902 1006 521 02 02 500 211 489 489 0
Начисления на оплату труда 902 1006 521 02 02 500 213 128 128 0
Приобретение услуг 902 1006 521 02 02 500 220 332 332 0
Услуги связи 902 1006 521 02 02 500 221 30 30 0
Транспортные услуги 902 1006 521 02 02 500 222 100 100
Услуги связи 902 1006 521 02 02 500 226 202 202 0
Поступление нефинансовых активов 902 1006 521 02 02 500 300 64 64 0
Увеличение стоимости основных средств 902 1006 521 02 02 500 310 16 16 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 1006 521 02 02 500 340 48 48 0
Администрация города программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" 902 1006 795 13 00 500 0 160 160 0
Прочие расходы 902 1006 795 13 00 500 290 160 160 0
Итого по разделу "Социальная политика" 0 1000 0 0 0 51423 56604 5181
Расходы 0 1000 0 0 200 51359 56540 5181
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 1000 0 0 210 617 617 0
Заработная плата 0 1000 0 0 211 489 489 0
Начисления на оплату труда 0 1000 0 0 213 128 128 0
Приобретение услуг 0 1000 0 0 220 3244 2460 -784
услуги связи 0 1000 0 0 221 40 42 2
транспортные услуги 0 1000 0 0 222 100 100 0
Прочие услуги 0 1000 0 0 226 3104 2318 -786
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 1000 0 0 240 5305 6588 1283
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 1000 0 0 241 5305 6588 1283
Социальное обеспечение 0 1000 0 0 260 42033 46715 4682
Пенсии, пособия и выплаты 0 1000 0 0 261 0 0 0
Пособия по социальной помощи населению 0 1000 0 0 262 40630 45137 4507
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0 1000 0 0 263 1403 1578 175
Прочие расходы 0 1000 0 0 290 160 160 0
Поступление нефинансовых активов 0 1000 0 0 300 64 64 0
Увеличение стоимости основных средств 0 1000 0 0 310 16 16 0
Увеличение стоимости материальных активов 0 1000 0 0 340 48 48 0
ВСЕГО расходов: 0 0 0 0 0 1404201 1323686 -80515
Экономическая структура расходов 0 0 0 0 0 1404201 1323686 -80515
Расходы 0 0 0 0 200 1187024 1129059 -57965
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0 0 0 210 586362 591250 4888
Заработная плата 0 0 0 0 211 459377 464702 5325
Прочие выплаты 0 0 0 0 212 2786 2298 -488
Начисления на оплату труда 0 0 0 0 213 124199 124250 51
Приобретение услуг 0 0 0 0 220 360949 299089 -61860
Услуги связи 0 0 0 0 221 4216 4200 -16
Транспортные услуги 0 0 0 0 222 11971 10150 -1821
Коммунальные услуги 0 0 0 0 223 28581 25932 -2649
Арендная плата за пользование имуществом 0 0 0 0 224 172 225 53
Услуги по содержанию имущества 0 0 0 0 225 223300 184227 -39073
Прочие услуги 0 0 0 0 226 92709 74355 -18354
Обслуживание долговых обязательств 0 0 0 0 230 1000 1000 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0 0 0 0 231 1000 1000 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0 0 0 240 174104 174492 388
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0 0 0 241 7510 8648 1138
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 0 0 242 166594 165844 -750
Социальное обеспечение 0 0 0 0 260 47884 49375 1491
Пособия, пенсии и выплаты 0 0 0 0 261 0 0 0
Пособия по социальной помощи населению 0 0 0 0 262 46481 47797 1316
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0 0 0 0 263 1403 1578 175
Прочие расходы 0 0 0 0 290 16725 13853 -2872
Поступление нефинансовых активов 0 0 0 0 300 217177 194627 -22550
Увеличение стоимости основных средств 0 0 0 0 310 123084 101146 -21938
Увеличение стоимости 0 0 0 0 340 94093 93481 -612

Начальник финансового управления
администрации города
Е.В.ВОРОНИНА