Приложение к Решению от 27.11.2007 г № 106/4 Структура

№ 48/4 ведомственная структура расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2008 год


Наименование



Мин.



РзПр



ЦСР



ВР



Эконом.
статья


Бюджет с
изменениями и
дополнениями
от 29.05.2008
Бюджет с
изменениями и
дополнениями
от 26.06.2008
Отклонения



Общегосударственные вопросы
        
Функционирование        высшего
должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
0


0102


002 03 00


000


0


1924


1924


0


Городская  Дума  -  расходы  на
оплату труда  и  начислений  на
оплату      труда       высшего
должностного  лица  субъекта  и
органа местного самоуправления
901




0102




002 03 00




500




0




1924




1924




0




Расходы
901
0102
002 03 00
500
0
1924
1924
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
901

0102

002 03 00

500

210

1924

1924

0

Заработная плата
901
0102
002 03 00
500
211
1524
1524
0
Прочие выплаты
901
0102
002 03 00
500
212
  
0
Начисления на оплату труда
901
0102
002 03 00
500
213
400
400
0
Функционирование
законодательных
(представительных)      органов
государственной    власти     и
представительных        органов
муниципальных образований
901





0103





002 04 00





0





0





4070





4070





0





Городская Дума
901
0103
002 04 00
0
0
4070
4070
0
Расходы
901
0103
002 04 00
0
200
3591
3591
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату    труда    -    аппарат
городской Думы
901


0103


002 04 00


500


210


1959


1959


0


Заработная плата
901
0103
002 04 00
500
211
1544
1544
0
Прочие выплаты
901
0103
002 04 00
500
212
11
11
0
Начисления на оплату труда
901
0103
002 04 00
500
213
404
404
0
Приобретение услуг
901
0103
002 04 00
500
220
1398
1398
0
Услуги связи
901
0103
002 04 00
500
221
78
78
0
Транспортные услуги
901
0103
002 04 00
500
222
65
65
0
Коммунальные услуги
901
0103
002 04 00
500
223
0
0
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
901

0103

002 04 00

500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
901
0103
002 04 00
500
225
65
65
0
Прочие услуги
901
0103
002 04 00
500
226
1190
1190
0
Прочие расходы
901
0103
002 04 00
500
290
234
234
0
Поступление        нефинансовых
активов
901

0103

002 04 00

500

300

479

479

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
901

0103

002 04 00

500

310

138

138

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
901

0103

002 04 00

500

340

341

341

0

Функционирование  Правительства
РФ,       высших        органов
исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций
902



0104



002 00 00



0



0



69153



69153



0



Администрация города
902
0104
002 04 00
500
0
65378
65378
0
Расходы
902
0104
002 04 00
500
200
61075
61075
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0104

002 04 00

500

210

47999

47999

0

Заработная плата
902
0104
002 04 00
500
211
38007
38007
0
Прочие выплаты
902
0104
002 04 00
500
212
35
35
0
Начисления на оплату труда
902
0104
002 04 00
500
213
9957
9957
0
Приобретение услуг
902
0104
002 04 00
500
220
11872
11872
0
Услуги связи
902
0104
002 04 00
500
221
1263
1263
0
Транспортные услуги
902
0104
002 04 00
500
222
171
171
0
Коммунальные услуги
902
0104
002 04 00
500
223
462
462
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
902

0104

002 04 00

500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
902
0104
002 04 00
500
225
6489
6489
0
Прочие услуги
902
0104
002 04 00
500
226
3487
3487
0
Прочие расходы
902
0104
002 04 00
500
290
1204
1204
0
Поступление        нефинансовых
активов
902

0104

002 04 00

500

300

4303

4303

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0104

002 04 00

500

310

2013

2013

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
902

0104

002 04 00

500

340

2290

2290

0

Глава   исполнительной   власти
местного самоуправления
902

0104

002 08 00

500

0

1174

1174

0

Расходы
902
0104
002 08 00
500
200
1174
1174
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0104

002 08 00

500

210

1174

1174

0

Заработная плата
902
0104
002 08 00
500
211
930
930
0
Прочие выплаты
902
0104
002 08 00
500
212
  
0
Начисления на оплату труда
902
0104
002 08 00
500
213
244
244
0
Администрация     города      -
субвенция  бюджетам   городских
округов    на    предоставление
гражданам  субсидий  на  оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг (содержание 7 единиц)
902





0104





505 48 00





500





0





2601





2601





0





Расходы
902
0104
505 48 00
500
200
2601
2601
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0104

505 48 00

500

210

2601

2601

0

Заработная плата
902
0104
505 48 00
500
211
2061
2061
0
Прочие выплаты
902
0104
505 48 00
500
212
  
0
Начисления на оплату труда
902
0104
505 48 00
500
213
540
540
0
Судебная система
902
0105
000 00 00
000
0
65
65
0
Составление    (изменение     и
дополнение) списков  кандидатов
в     присяжные      заседатели
федеральных     судов     общей
юрисдикции     в     Российской
Федерации
902





0105





001 40 00





500





0





65





65





0





Администрация города
902
0105
001 40 00
500
0
65
65
0
Расходы
902
0105
001 40 00
500
200
60
60
0
Приобретение услуг
902
0105
001 40 00
500
220
60
60
0
Прочие услуги
902
0105
001 40 00
500
226
60
60
0
Поступление        нефинансовых
активов
902

0105

001 40 00

500

300

5

5

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0105

001 40 00

500

310

0

0

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
902

0105

001 40 00

500

340

5

5

0

Обслуживание государственного и
муниципального долга
902

0111

065 03 00

013

0

1000

1000

0

Администрация города
902
0111
065 03 00
013
0
1000
1000
0
Расходы
902
0111
065 03 00
013
200
1000
1000
0
Обслуживание           долговых
обязательств
902

0111

065 03 00

013

230

1000

1000

0

Обслуживание         внутренних
долговых обязательств
902

0111

065 03 00

013

231

1000

1000

0

Резервные фонды
902
0112
070 05 00
013
0
500
500
0
Администрация     города      -
резервный фонд бюджета города
902

0112

070 05 00

013

0

500

500

0

Расходы
902
0112
070 05 00
013
200
500
500
0
Прочие расходы
902
0112
070 05 00
013
290
500
500
0
Другие      общегосударственные
вопросы
0

0114

0

0

0

27784

27829

45

МУ "Муниципальный архив"
904
0114
440 99 00
001/500
0
4792
4837
45
Расходы
904
0114
440 99 00
001/500
200
4491
4509
18
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
904

0114

440 99 00

001/500

210

3459

3459

0

Заработная плата
904
0114
440 99 00
001/500
211
2738
2738
0
Прочие выплаты
904
0114
440 99 00
001/500
212
5
5
0
Начисления на оплату труда
904
0114
440 99 00
001/500
213
716
716
0
Приобретение услуг
904
0114
440 99 00
001/500
220
1013
1031
18
Услуги связи
904
0114
440 99 00
001/500
221
41
41
0
Транспортные услуги
904
0114
440 99 00
001/500
222
21
31
10
Коммунальные услуги
904
0114
440 99 00
001/500
223
94
94
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
904

0114

440 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
904
0114
440 99 00
001/500
225
536
536
0
Прочие услуги
904
0114
440 99 00
001/500
226
321
329
8
Прочие расходы
904
0114
440 99 00
001/500
290
19
19
0
Поступление        нефинансовых
активов
904

0114

440 99 00

001/500

300

301

328

27

Увеличение  стоимости  основных
средств
904

0114

440 99 00

001/500

310

253

280

27

Увеличение            стоимости
материальных активов
904

0114

440 99 00

001/500

340

48

48

0

МУ  "Муниципальный   архив"   -
субвенция по  госполномочиям  -
комплектование, хранение,  учет
и   использование    документов
архивного фонда
904




0114




521 02 01




001




0




1033




1033




0




Расходы
904
0114
521 02 01
001
200
844
844
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
904

0114

521 02 01

001

210

794

794

0

Заработная плата
904
0114
521 02 01
001
211
629
629
0
Начисления на оплату труда
904
0114
521 02 01
001
213
165
165
0
Приобретение услуг
904
0114
521 02 01
001
220
50
50
0
Услуги связи
904
0114
521 02 01
001
226
50
50
0
Поступление        нефинансовых
активов
904

0114

521 02 01

001

300

189

189

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
904

0114

521 02 01

001

310

189

189

0

Администрация     города      -
субвенция по  госполномочиям  -
определение       персонального
состава      и      обеспечение
деятельности   административных
комиссий
902





0114





521 0204





500





0





484





484





0





Расходы
902
0114
521 02 04
500
200
386
386
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0114

521 02 04

500

210

302

302

0

Заработная плата
902
0114
521 02 04
500
211
239
239
0
Начисления на оплату труда
902
0114
521 02 04
500
213
63
63
0
Приобретение услуг
902
0114
521 02 04
500
220
84
84
0
Транспортные услуги
902
0114
521 02 04
500
221
24
24
0
Услуги связи
902
0114
521 02 04
500
226
60
60
0
Поступление        нефинансовых
активов
902

0114

521 02 04

500

300

98

98

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0114

521 02 04

500

310

82

82

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
902

0114

521 02 04

500

340

16

16

0

Администрация     города      -
субвенция по  госполномочиям  -
государственное      управление
охраной труда
902



0114



521 02 06



500



0



990



990



0



Расходы
902
0114
521 02 06
500
200
802
802
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0114

521 02 06

500

210

617

617

0

Заработная плата
902
0114
521 02 06
500
211
489
489
0
Начисления на оплату труда
902
0114
521 02 06
500
213
128
128
0
Приобретение услуг
902
0114
521 02 06
500
220
185
185
0
Транспортные услуги
902
0114
521 02 06
500
221
55
55
0
Услуги связи
902
0114
521 02 06
500
226
130
130
0
Поступление        нефинансовых
активов
902

0114

521 02 06

500

300

188

188

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0114

521 02 06

500

310

156

156

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
902

0114

521 02 06

500

340

32

32

0

КУМИ  администрации  города   -
оценка,   транспортный   налог,
изготовление техпаспортов
903


0114


090 02 00


500


0


12673


12673


0


Расходы
903
0114
090 02 00
500
200
12673
12673
0
Приобретение услуг
903
0114
090 02 00
500
220
12673
12673
0
Прочие расходы
903
0114
090 02 00
500
226
12673
12673
0
Выполнение других  обязательств
государства
902

0114

092 00 00

0

0

5697

5697

0

Администрация  города  -  стат.
информация
902

0114

092 03 00

500

0

153

153

0

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
153
153
0
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
153
153
0
Администрация города -  расходы
по оплате помощникам  депутатов
Законодательного       собрания
Иркутской области
902



0114



092 03 00



500



0



1025



1025



0



Расходы
902
0114
092 03 00
500
200
1025
1025
0
Приобретение услуг
902
0114
092 03 00
500
220
1025
1025
0
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
226
1025
1025
0
Администрация города  -  оплата
по исполнительным листам
902

0114

092 03 00

500

0

4519

4519

0

Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
200
4519
4519
0
Прочие расходы
902
0114
092 03 00
500
290
4519
4519
0
Целевые программы муниципальных
образований
902

0114

795 00 00

500

0

2115

2115

0

Администрация  города   -   МЦП
"Улучшение условий охраны труда
в муниципальном образовании  г.
Усолье-Сибирское"  на  2006   -
2010 годы
902




0114




795 12 00




500




0




150




150




0




Расходы
902
0114
795 12 00
500
200
150
150
0
Прочие расходы
902
0114
795 12 00
500
290
150
150
0
Администрация     города      -
программа
социально-экономического
развития на 2008 - 2012 годы
902



0114



795 17 00



500



0



1965



1965



0



Расходы
902
0114
795 17 00
500
200
1965
1965
0
Прочие расходы
902
0114
795 17 00
500
290
1965
1965
0
Итого        по         разделу
"Общегосударственные вопросы"
0

0

0

0

0

104496

104541

45

Расходы
0
0100
0
0
200
98933
98951
18
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0100

0

0

210

60829

60829

0

Заработная плата
0
0100
0
0
211
48161
48161
0
Прочие выплаты
0
0100
0
0
212
51
51
0
Начисления на оплату труда
0
0100
0
0
213
12617
12617
0
Приобретение услуг
0
0100
0
0
220
28360
28378
18
Услуги связи
0
0100
0
0
221
1461
1461
0
Транспортные услуги
0
0100
0
0
222
257
267
10
Коммунальные услуги
0
0100
0
0
223
556
556
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
0

0100

0

0

224

0

0

0

Услуги по содержанию имущества
0
0100
0
0
225
7090
7090
0
Прочие услуги
0
0100
0
0
226
18996
19004
8
Обслуживание           долговых
обязательств
0

0100

0

0

230

1000

1000

0

Обслуживание         внутренних
долговых обязательств
0

0100

0

0

231

1000

1000

0

Прочие расходы
0
0100
0
0
290
8744
8744
0
Поступление        нефинансовых
активов
0

0100

0

0

300

5563

5590

27

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

0100

0

0

310

2831

2858

27

Увеличение            стоимости
материальных активов
0

0100

0

0

340

2732

2732

0

Национальная оборона
        
Мобилизационная      подготовка
экономики
902

0204

000 00 00

000

0

423

423

0

Реализация      государственных
функций   по    мобилизационной
подготовке экономики
902


0204


209 01 00


000


0


423


423


0


Мероприятия   по    обеспечению
мобилизационной      готовности
экономики
902


0204


209 01 00


500


0


423


423


0


Администрация города
902
0204
209 01 00
500
0
423
423
0
Расходы
902
0204
209 01 00
500
200
423
423
0
Прочие расходы
902
0204
209 01 00
500
290
423
423
0
Итого по разделу  "Национальная
оборона"
0

0200

0

0

0

423

423

0

Расходы
0
0200
0
0
200
423
423
0
Прочие расходы
0
0200
0
0
290
423
423
0
Национальная   безопасность   и
правоохранительная деятельность
        
Органы внутренних дел
902
0302
0
0
0
506
506
0
Целевые программы муниципальных
образований
902

0302

795 00 00

500

0

506

506

0

Администрация  города   -   ГЦП
"Укрепление   правопорядка    и
общественной   безопасности   в
городе   Усолье-Сибирское"   на
2007 - 2009 годы
902




0302




795 14 00




500




0




506




506




0




Расходы
902
0302
795 14 00
500
200
206
206
0
Услуги по содержанию имущества
902
0302
795 14 00
500
225
0
0
0
Прочие услуги
902
0302
795 14 00
500
226
20
20
0
Прочие расходы
902
0302
795 14 00
500
290
186
186
0
Поступление        нефинансовых
активов
902

0302

795 14 00

500

300

300

300

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0302

795 14 00

500

310

100

100

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
902

0302

795 14 00

500

340

200

200

0

Защита населения  и  территории
от    чрезвычайных     ситуаций
природного    и    техногенного
характера, гражданская оборона
0



0309



218 01 00



014



0



500



500



0



Администрация города  -  резерв
материальных ресурсов
902

0309

218 01 00

014

0

500

500

0

Расходы
902
0309
218 01 00
014
200
500
500
0
Прочие расходы
902
0309
218 01 00
014
290
500
500
0
Итого по разделу  "Национальная
безопасность                  и
правоохранительная
деятельность"
0



0300



0



0



0



1006



1006



0



Расходы
0
0300
0
0
200
706
706
0
Услуги по содержанию имущества
0
0300
0
0
225
0
0
0
Прочие услуги
0
0300
0
0
226
20
20
0
Прочие расходы
0
0300
0
0
290
686
686
0
Поступление        нефинансовых
активов
0

0300

0

0

300

300

300

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

0300

0

0

310

100

100

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
0

0300

0

0

340

200

200

0

Национальная экономика
        
Общеэкономические вопросы
0
0401
0
0
0
248
248
0
Администрация     города      -
субвенция по  госполномочиям  -
лицензирование        розничной
продажи алкогольной продукции
902



0401



521 02 05



500



0



248



248



0



Расходы
902
0401
521 02 05
500
200
158
158
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
902

0401

521 02 05

500

210

158

158

0

Заработная плата
902
0401
521 02 05
500
211
125
125
0
Начисления на оплату труда
902
0401
521 02 05
500
213
33
33
0
Поступление        нефинансовых
активов
902

0401

521 02 05

500

300

90

90

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0401

521 02 05

500

310

61

61

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
902

0401

521 02 05

500

340

29

29

0

Другие   вопросы   в    области
национальной экономики
0

0412

0

0

0

8411

8418

7

Обеспечение        деятельности
подведомственных учреждений
912

0412

340 00 00

000

0

4856

4863

7

МУ "ГУКС"
912
0412
340 00 00
001
0
4856
4863
7
Расходы
912
0412
340 00 00
001
200
4658
4587
-71
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
912

0412

340 00 00

001

210

4179

4179

0

Заработная плата
912
0412
340 00 00
001
211
3310
3310
0
Прочие выплаты
912
0412
340 00 00
001
212
2
2
0
Начисления на оплату труда
912
0412
340 00 00
001
213
867
867
0
Приобретение услуг
912
0412
340 00 00
001
220
479
408
-71
Услуги связи
912
0412
340 00 00
001
221
45
45
0
Транспортные услуги
912
0412
340 00 00
001
222
125
54
-71
Коммунальные услуги
912
0412
340 00 00
001
223
23
23
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
912

0412

340 00 00

001

224

0

0

0

Услуги по содержанию имущества
912
0412
340 00 00
001
225
135
135
0
Прочие услуги
912
0412
340 00 00
001
226
151
151
0
Прочие расходы
912
0412
340 00 00
001
290
  
0
Поступление        нефинансовых
активов
912

0412

340 00 00

001

300

198

276

78

Увеличение  стоимости  основных
средств
912

0412

340 00 00

001

310

150

150

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
912

0412

340 00 00

001

340

48

126

78

Мероприятия      в      области
строительства,  архитектуры   и
градостроительства
902


0412


338 00 00


0


0


3555


3555


0


Администрация города
902
0412
338 00 00
500
0
3555
3555
0
Расходы
902
0412
338 00 00
500
200
3555
3555
0
Прочие услуги
902
0412
338 00 00
500
226
3555
3555
0
Итого по разделу  "Национальная
экономика"
0

0400

0

0

0

8659

8666

7

Расходы
0
0400
0
0
200
8371
8300
-71
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0400

0

0

210

4337

4337

0

Заработная плата
0
0400
0
0
211
3435
3435
0
Прочие выплаты
0
0400
0
0
212
2
2
0
Начисления на оплату труда
0
0400
0
0
213
900
900
0
Приобретение услуг
0
0400
0
0
220
4034
3963
-71
Услуги связи
0
0400
0
0
221
45
45
0
Транспортные услуги
0
0400
0
0
222
125
54
-71
Коммунальные услуги
0
0400
0
0
223
23
23
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
0

0400

0

0

224

0

0

0

Услуги по содержанию имущества
0
0400
0
0
225
135
135
0
Прочие услуги
0
0400
0
0
226
3706
3706
0
Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
0

0400

0

0

240

0

0

0

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным  и
муниципальным организациям
0


0400


0


0


241


0


0


0


Прочие расходы
0
0400
0
0
290
0
0
0
Поступление        нефинансовых
активов
0

0400

0

0

300

288

366

78

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

0400

0

0

310

211

211

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
0

0400

0

0

340

77

155

78

Жилищно-коммунальное хозяйство
        
Жилищное хозяйство
0
0501
0
0
0
64853
179976
115123
Обеспечение   мероприятий    по
капитальному            ремонту
многоквартирных     домов     и
переселению     граждан      из
аварийного жилищного фонда
0




0501




098 00 00




000




0




0




161256




161256




Обеспечение   мероприятий    по
капитальному            ремонту
многоквартирных     домов     и
переселению     граждан      из
аварийного жилищного  фонда  за
счет  средств,  поступивших  от
государственной      корпорации
"Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
0









0501









098 01 00









000









0









0









115123









115123









Обеспечение   мероприятий    по
капитальному            ремонту
многоквартирных домов  за  счет
средств,     поступивших     от
государственной      корпорации
"Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
0







0501







098 01 01







000







0







0







72831







72831







Администрация города - субсидии
юридическим лицам на финансовое
обеспечение   мероприятий    по
капитальному            ремонту
многоквартирных домов  за  счет
средств    Фонда     содействия
реформированию ЖКХ
902






0501






098 01 01






000






0






0






72831






72831






Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 01 01
006
0
0
72831
72831
Расходы
902
0501
098 01 01
006
200
0
72831
72831
Безвозмездные      перечисления
организациям
902

0501

098 01 01

006

240

0

72831

72831

Безвозмездные      перечисления
организациям,  за   исключением
государственных и муниципальных
организаций
902



0501



098 01 01



006



242



0



72831



72831



Обеспечение   мероприятий    по
переселению     граждан      из
аварийного жилищного  фонда  за
счет  средств,  поступивших  от
государственной      корпорации
"Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
0







0501







098 01 02







0







0







0







42292







42292







МУ    "ГУКС"    -    выполнение
мероприятий   по    переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда - строительство жилья  за
счет      Фонда      содействия
реформированию ЖКХ
912





0501





098 01 02





0





0





0





42292





42292





Выполнение   функций   органами
местного самоуправления
912

0501

098 01 02

500

0

0

42292

42292

Поступление        нефинансовых
активов
912

0501

098 01 02

500

300

0

42292

42292

Увеличение  стоимости  основных
средств
912

0501

098 01 02

500

310

0

42292

42292

Обеспечение   мероприятий    по
капитальному            ремонту
многоквартирных     домов     и
переселению     граждан      из
аварийного жилищного  фонда  за
счет средств бюджетов
0





0501





098 02 00





0





0





0





46133





46133





Обеспечение   мероприятий    по
капитальному            ремонту
многоквартирных домов  за  счет
средств бюджетов
0



0501



098 02 01



0



0



0



29946



29946



Администрация города - субсидии
юридическим лицам на финансовое
обеспечение   мероприятий    по
капитальному            ремонту
многоквартирных  домов  -   МАП
"Проведение        капитального
ремонта  многоквартирных  домов
города   Усолье-Сибирское"   на
2008 - 2011 годы
902








0501








098 02 01








006








0








0








29946








29946








Субсидии юридическим лицам
902
0501
098 02 01
006
0
0
29946
29946
Расходы
902
0501
098 02 01
006
200
0
29946
29946
Безвозмездные      перечисления
организациям
902

0501

098 02 01

006

240

0

29946

29946

Безвозмездные      перечисления
организациям,  за   исключением
государственных и муниципальных
организаций
902



0501



098 02 01



006



242



0



29946



29946



Обеспечение   мероприятий    по
переселению     граждан      из
аварийного жилищного  фонда  за
счет средств бюджетов
0



0501



098 02 02



0



0



0



16187



16187



МУ    "ГУКС"    -    выполнение
мероприятий   по    переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда - строительство жилья  за
счет  областного   бюджета   на
строительство, Энгельса, 12
912





0501





098 02 02





012





0





0





3287





3287





Выполнение              функций
государственными органами
912

0501

098 02 02

012

0

0

3287

3287

Поступление        нефинансовых
активов
912

0501

098 02 02

012

300

0

3287

3287

Увеличение  стоимости  основных
средств
912

0501

098 02 02

012

310

0

3287

3287

МУ    "ГУКС"    -    выполнение
мероприятий   по    переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда - строительство жилья  за
счет городского бюджета
912




0501




098 02 02




500




0




0




12900




12900




Выполнение   функций   органами
местного самоуправления
912

0501

098 02 02

500

0

0

12900

12900

МУ   "ГУКС"   -   строительство
ж/дома по ул. Энгельса, 12
912

0501

098 02 02

500

0

0

8510

8510

Поступление        нефинансовых
активов
912

0501

098 02 02

500

300

0

8510

8510

Увеличение  стоимости  основных
средств
912

0501

098 02 02

500

310

0

8510

8510

МУ "ГУКС" - строительство жилья
912
0501
098 02 02
500
0
0
3390
3390
Поступление        нефинансовых
активов
912

0501

098 02 02

500

300

0

3390

3390

Увеличение  стоимости  основных
средств
912

0501

098 02 02

500

310

0

3390

3390

Администрация  города  -   снос
ветхого жилого фонда
912

0501

098 02 02

500

0

0

1000

1000

Поступление        нефинансовых
активов
912

0501

098 02 02

500

300

0

1000

1000

Увеличение  стоимости  основных
средств
912

0501

098 02 02

500

310

0

1000

1000

Бюджетные инвестиции в  объекты
капитального строительства,  не
включенные в целевые программы
0


1501


102 00 00


0


0


7500


7500


0


Строительство          объектов
общегражданского назначения
0

0501

102 02 00

003

0

7500

7500

0

МУ    "ГУКС"    -    выполнение
проектно-сметной   документации
на строительство  жилого  дома,
ул. Шевченко, 15
912



0501



102 02 00



003



0



7500



7500



0



Поступление        нефинансовых
активов
912

0501

102 02 00

003

300

7500

7500

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
912

0501

102 02 00

003

310

7500

7500

0

Федеральная  целевая  программа
"Жилище" на 2002  -  2010  годы
(второй этап)
0


0501


0


0


0


16187


0


-16187


Переселение     граждан      из
жилищного  фонда,   признанного
непригодным для  проживания,  и
(или) жилищного фонда с высоким
уровнем   износа   (более    70
процентов)
0





0501





0





0





0





16187





0





-16187





МУ    "ГУКС"    -     программа
"Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда  в
Иркутской области на период  до
2010  года"  за  счет   средств
областного   бюджета    -    на
строительство  жилого  дома  по
ул. Энгельса, 12
902







0501







522 21 00







003







0







3287







0







-3287







Поступление        нефинансовых
активов
902

0501

522 21 00

003

300

3287

0

-3287

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0501

522 21 00

003

310

3287

0

-3287

Программа "Переселение  граждан
из   ветхого    и    аварийного
жилищного фонда в муниципальном
образовании г. Усолье-Сибирское
на 2004 - 2010  годы"  за  счет
средств бюджета города
0





0501





795 20 00





003





0





12900





0





-12900





в том числе:
        
Администрация     города      -
приобретение жилья
902

0501

795 20 00

003

0

3390

0

-3390

Поступление        нефинансовых
активов
902

0501

795 20 00

003

300

3390

0

-3390

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0501

795 20 00

003

310

3390

0

-3390

Администрация  города  -   снос
ветхого   жилья,    признанного
непригодным для проживания
902


0501


795 20 00


003


0


1000


0


-1000


Поступление        нефинансовых
активов
902

0501

795 20 00

003

300

1000

0

-1000

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0501

795 20 00

003

310

1000

0

-1000

МУ   "ГУКС"   -   строительство
ж/дома по ул. Энгельса, 12
912

0501

795 20 00

003

0

8510

0

-8510

Поступление        нефинансовых
активов
912

0501

795 20 00

003

300

8510

0

-8510

Увеличение  стоимости  основных
средств
912

0501

795 20 00

003

310

8510

0

-8510

Администрация     города      -
приобретение            квартир
детям-сиротам за  счет  средств
бюджета города
902



0501



102 01 02



003



0



2000



2000



0



Поступление        нефинансовых
активов
902

0501

102 01 02

003

300

2000

2000

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0501

102 01 02

003

310

2000

2000

0

Целевые программы муниципальных
образований
0

0501

795 00 00

000

0

38309

8309

-30000

Администрация  города   -   МЦП
"Проведение        капитального
ремонта  многоквартирных  домов
города   Усолье-Сибирское"   на
2008 - 2011 годы
902




0501




795 02 00




500




0




30000




0




-30000




Приобретение услуг
902
0501
795 02 00
500
220
30000
0
-30000
Услуги по содержанию имущества
902
0501
795 02 00
500
225
30000
0
-30000
Администрация     города      -
программа    "Модернизация    и
реконструкция
специализированного      жилого
фонда в г. Усолье-Сибирское" на
2007 - 2012 годы
902





0501





795 15 00





500





0





4809





4809





0





Расходы
902
0501
795 15 00
500
200
4809
4809
0
Приобретение услуг
902
0501
795 15 00
500
220
4809
4809
0
Услуги по содержанию имущества
902
0501
795 15 00
500
225
4809
4809
0
Администрация  города   -   МЦП
"Строительство       молодежных
жилищных   комплексов   в    г.
Усолье-Сибирское"  на  2006   -
2019 гг.
902




0501




795 03 00




500




0




3500




3500




0




расходы
902
0501
795 03 00
500
200
3500
3500
0
Приобретение услуг
902
0501
795 03 00
500
220
3500
3500
0
Прочие услуги
902
0501
795 03 00
500
226
3500
3500
0
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
902

0501

350 03 00

500

0

857

911

54

Администрация  города   -   МАП
"Проведение        капитального
ремонта  многоквартирных  домов
города   Усолье-Сибирское"   на
2008 - 2011 годы
902




0501




350 03 00




0




0




0




54




54




расходы
902
0501
350 03 00
500
200
0
54
54
Приобретение услуг
902
0501
350 03 00
500
220
0
54
54
Работы,  услуги  по  содержанию
имущества
902

0501

350 03 00

500

225

0

54

54

Администрация     города      -
капитальный ремонт жилого фонда
902

0501

350 03 00

0

0

857

857

0

расходы
902
0501
350 03 00
500
200
857
857
0
Приобретение услуг
902
0501
350 03 00
500
220
857
857
0
Работы,  услуги  по  содержанию
имущества
902

0501

350 03 00

500

225

857

857

0

Коммунальное хозяйство
0
0502
351 00 00
0
0
5500
5500
0
Поддержка         коммунального
хозяйства
0

0502

351 05 00

000

0

5500

5500

0

Администрация     города      -
возмещение    расходов    между
экономически   обоснованным   и
утвержденным тарифом на помывку
в бане
902




0502




351 05 00




500




0




1500




1500




0




Расходы
902
0502
351 05 00
500
200
1500
1500
0
Приобретение услуг
902
0502
351 05 00
500
220
1500
1500
0
Прочие услуги
902
0502
351 05 00
500
226
1500
1500
0
Администрация     города      -
подготовка объектов ЖКХ к зиме
902

0502

351 05 00

500

0

4000

4000

0

Расходы
902
0502
351 05 00
500
200
4000
4000
0
Приобретение услуг
902
0502
351 05 00
500
220
4000
4000
0
Услуги по содержанию имущества
902
0502
351 05 00
500
225
4000
4000
0
Благоустройство
0
0503
0
0
0
80672
80672
0
Прочие      мероприятия      по
благоустройству       городских
округов и поселений
0


0503


600 05
000

500


0


7151


7151


0


в том числе:
        
Администрация     города      -
городские мероприятия
902

0503

600 05 00

500

0

1049

1049

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
1049
1049
0
Прочие расходы
902
0503
600 05 00
500
290
1049
1049
0
Администрация     города      -
содержание нижнего парка
902

0503

600 05 00

500

0

128

128

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
128
128
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
128
128
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
128
128
0
Администрация     города      -
содержание верхнего парка
902

0503

600 05 00

500

0

100

100

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
100
100
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
100
100
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
100
100
0
Администрация     города      -
мероприятия    по    санитарной
очистке города
902


0503


600 05 00


500


0


1360


1360


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
1360
1360
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
1360
1360
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
1360
1360
0
Администрация     города      -
разработка ПСД по реконструкции
и    восстановлению    ливневой
канализации
902



0503



600 05 00



500



0



500



500



0



Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
500
500
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
500
500
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
500
500
0
Администрация города  -  ремонт
остановочных        павильонов,
содержание и уборка  посадочных
площадок        авто-         и
электроавтотранспорта
902




0503




600 05 00




500




0




250




250




0




Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
250
250
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
250
250
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
250
250
0
Администрация города  -  замена
остановочных         павильонов
общественного транспорта
902


0503


600 05 00


500


0


250


250


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
250
250
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
250
250
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
250
250
0
Администрация     города      -
обустройство         посадочных
площадок
902


0503


600 05 00


500


0


100


100


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
100
100
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
100
100
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
100
100
0
Администрация     города      -
содержание территории  соляного
источника
902


0503


600 05 00


500


0


100


100


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
100
100
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
100
100
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
100
100
0
Администрация     города      -
изготовление,    установка    и
содержание аншлагов  на  улицах
города
902



0503



600 05 00



500



0



50



50



0



Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
50
50
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
50
50
0
Прочие услуги
902
0503
600 05 00
500
226
50
50
0
Администрация     города      -
строительство   площадок    для
парковки автотранспорта  внутри
кварталов
902



0503



600 05 00



500



0



1000



1000



0



Поступление        нефинансовых
активов
902

0503

600 05 00

500

300

1000

1000

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0503

600 05 00

500

310

1000

1000

0

Администрация     города      -
обустройство площадок для сбора
ТБО внутри кварталов
902


0503


600 05 00


500


0


1200


1200


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
1200
1200
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
1200
1200
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
1200
1200
0
Администрация     города      -
мероприятия   в   районе   реки
Шелестиха
902


0503


600 05 00


500


0


200


200


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
200
200
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
200
200
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
200
200
0
Администрация     города      -
содержание         действующего
скотомогильника
902


0503


600 05 00


500


0


50


50


0


Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
50
50
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
50
50
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
50
50
0
Администрация     города      -
содержание водных объектов
902

0503

600 05 00

500

0

164

164

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
164
164
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
164
164
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
164
164
0
Администрация  города  -  отлов
бродячих животных
902

0503

600 05 00

500

0

150

150

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
150
150
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
150
150
0
Прочие услуги
902
0503
600 05 00
500
226
150
150
0
Администрация     города      -
содержание городского мемориала
902

0503

600 05 00

500

0

500

500

0

Расходы
902
0503
600 05 00
500
200
500
500
0
Приобретение услуг
902
0503
600 05 00
500
220
500
500
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 05 00
500
225
500
500
0
Администрация     города      -
строительство   и    содержание
автомобильных      дорог      и
инженерных сооружений на них  в
границах  городских  округов  и
поселений       в        рамках
благоустройства
902






0503






600 02 00






500






0






14943






14943






0






Расходы
902
0503
600 02 00
500
200
14943
14943
0
Приобретение услуг
902
0503
600 02 00
500
220
14943
14943
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 02 00
500
225
14943
14943
0
Администрация     города      -
озеленение
902

0503

600 03 00

500

0

1000

1000

0

Расходы
902
0503
600 03 00
500
200
1000
1000
0
Приобретение услуг
902
0503
600 03 00
500
220
1000
1000
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 03 00
500
225
1000
1000
0
Администрация     города      -
организация и  содержание  мест
захоронения
902


0503


600 04 00


500


0


2800


2800


0


в том числе:
        
строительство нового кладбища
902
0503
600 04 00
500
0
2000
2000
0
Поступление        нефинансовых
активов
902

0503

600 04 00

500

300

2000

2000

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0503

600 04 00

500

310

2000

2000

0

содержание       муниципального
кладбища
902

0503

600 04 00

500

0

800

800

0

Расходы
902
0503
600 04 00
500
200
800
800
0
Приобретение услуг
902
0503
600 04 00
500
220
800
800
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
600 04 00
500
225
800
800
0
Целевые программы муниципальных
образований
0

0503

795 00 00

000

0

54778

54778

0

Администрация     города      -
программа    "Чистый  город  на
2004 - 2006 годы и  перспективы
развития благоустройства города
до 2010 года"
902




0503




795 01 00




500




0




47397




47397




0




в том числе:
        
капитальный ремонт дорог
902
0503
795 01 00
500
0
30000
30000
0
Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
30000
30000
0
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
30000
30000
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
795 01 00
500
225
30000
30000
0
оплата общественных  работ  для
граждан, испытывающих трудности
в поисках работы
902


0503


795 01 00


500


0


25


25


0


Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
25
25
0
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
25
25
0
Прочие услуги
902
0503
795 01 00
500
226
25
25
0
ремонт        внутриквартальных
проездов
902

0503

795 01 00

500

0

6900

6900

0

Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
6900
6900
0
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
6900
6900
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
795 01 00
500
225
6900
6900
0
благоустройство
внутриквартальных территорий
902

0503

795 01 00

500

0

1998

1998

0

Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
1998
1998
0
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
1998
1998
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
795 01 00
500
225
1998
1998
0
приобретение  контейнеров   для
сбора мусора
902

0503

795 01 00

500

0

400

400

0

Поступление        нефинансовых
активов
902

0503

795 01 00

500

300

400

400

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0503

795 01 00

500

310

400

400

0

приобретение  спецтехники   для
очистки дорог
902

0503

795 01 00

500

0

2000

2000

0

Поступление        нефинансовых
активов
902

0503

795 01 00

500

300

2000

2000

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

0503

795 01 00

500

310

2000

2000

0

содержание и капитальный ремонт
системы наружного освещения
902

0503

795 01 00

500

0

6074

6074

0

Расходы
902
0503
795 01 00
500
200
6074
6074
0
Приобретение услуг
902
0503
795 01 00
500
220
6074
6074
0
Услуги по содержанию имущества
902
0503
795 01 00
500
225
6074
6074
0
Администрация     города      -
программа            "Повышение
безопасности дорожного движения
в  городе  Усолье-Сибирское   в
2007 - 2012 гг."
902




0503




795 16 00




500




0




7381




7381




0




Расходы
902
0503
795 16 00
500
200
7381
7381
0
Приобретение услуг
902
0503
795 16 00
500
220
7381
7381
0
Прочие услуги
902
0503
795 16 00
500
226
7381
7381
0
Итого        по         разделу
"Жилищно-коммунальное
хозяйство"
0


0500


0


0


0


151025


266148


115123


Расходы
0
0500
0
0
200
119938
192769
72831
Приобретение услуг
0
0500
0
0
220
118889
88943
-29946
Услуги по содержанию имущества
0
0500
0
0
225
106283
76337
-29946
Прочие услуги
0
0500
0
0
226
12606
12606
0
Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
0

0500

0

0

240

0

102777

102777

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным и
0

0500

0

0

241

0

0

0

Безвозмездные      перечисления
организациям,  за   исключением
государственных и
0


0500


0


0


242


0


102777


102777


Прочие расходы
0
0500
0
0
290
1049
1049
0
Поступление        нефинансовых
активов
0

0500

0

0

300

31087

73379

42292

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

0500

0

0

310

31087

73379

42292

Образование
        
Детские дошкольные учреждения
0
0701
420 99 00
0
0
188139
188326
187
МУ            "ЦБ    учреждений
образования"     -      детские
дошкольные учреждения
905


0701


420 99 00


001/500


0


183907


184094


187


Расходы
905
0701
420 99 00
001/500
200
148150
148316
166
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0701

420 99 00

001/500

210

120234

120402

168

Заработная плата
905
0701
420 99 00
001/500
211
94419
94551
132
Прочие выплаты
905
0701
420 99 00
001/500
212
1077
1077
0
Начисления на оплату труда
905
0701
420 99 00
001/500
213
24738
24774
36
Приобретение услуг
905
0701
420 99 00
001/500
220
27785
27783
-2
Услуги связи
905
0701
420 99 00
001/500
221
166
166
0
Транспортные услуги
905
0701
420 99 00
001/500
222
2250
2250
0
Коммунальные услуги
905
0701
420 99 00
001/500
223
7610
7610
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
905

0701

420 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
905
0701
420 99 00
001/500
225
14954
14952
-2
Прочие услуги
905
0701
420 99 00
001/500
226
2805
2805
0
Прочие расходы
905
0701
420 99 00
001/500
290
131
131
0
Поступление        нефинансовых
активов
905

0701

420 99 00

001/500

300

35757

35778

21

Увеличение  стоимости  основных
средств
905

0701

420 99 00

001/500

310

2101

2122

21

Увеличение            стоимости
материальных активов
905

0701

420 99 00

001/500

340

33656

33656

0

МУ   "Городской  отдел   общего
и             профессионального
образования" - гашение недоимки
по  начислениям  на  заработную
плату
909




0701




420 99 00




001




0




4232




4232




0




Расходы
909
0701
420 99 00
001
200
4232
4232
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
909

0701

420 99 00

001

210

4232

4232

0

Начисления на оплату труда
909
0701
420 99 00
001
213
4232
4232
0
Общее образование
0
0702
0
0
0
301903
297958
-3945
Школы
0
0702
421 99 00
0
0
236414
232452
-3962
МУ            "ЦБ    учреждений
образования" - школы
905

0702

421 99 00

001/500

0

236414

232452

-3962

Расходы
905
0702
421 99 00
001/500
200
230666
226676
-3990
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0702

421 99 00

001/500

210

194177

190211

-3966

Заработная плата
905
0702
421 99 00
001/500
211
152825
149683
-3142
Прочие выплаты
905
0702
421 99 00
001/500
212
1313
1313
0
Начисления на оплату труда
905
0702
421 99 00
001/500
213
40039
39215
-824
Приобретение услуг
905
0702
421 99 00
001/500
220
36351
36327
-24
Услуги связи
905
0702
421 99 00
001/500
221
1338
1338
0
Транспортные услуги
905
0702
421 99 00
001/500
222
213
213
0
Коммунальные услуги
905
0702
421 99 00
001/500
223
8506
8506
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
905

0702

421 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
905
0702
421 99 00
001/500
225
16464
16433
-31
Прочие услуги
905
0702
421 99 00
001/500
226
9830
9837
7
Прочие расходы
905
0702
421 99 00
001/500
290
138
138
0
Поступление        нефинансовых
активов
905

0702

421 99 00

001/500

300

5748

5776

28

Увеличение  стоимости  основных
средств
905

0702

421 99 00

001/500

310

3949

3956

7

Увеличение            стоимости
материальных активов
905

0702

421 99 00

001/500

340

1799

1820

21

Учреждения    по    внешкольной
работе с детьми
0

0702

0

0

0

59105

59122

17

МУ            "ЦБ    учреждений
образования" - ДДТ, СЮН, ДЮСШ
905

0702

423 99 00

001/500

0

38182

38182

0

Расходы
905
0702
423 99 00
001/500
200
37643
37625
-18
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0702

423 99 00

001/500

210

27723

27723

0

Заработная плата
905
0702
423 99 00
001/500
211
21802
21802
0
Прочие выплаты
905
0702
423 99 00
001/500
212
209
209
0
Начисления на оплату труда
905
0702
423 99 00
001/500
213
5712
5712
0
Приобретение услуг
905
0702
423 99 00
001/500
220
9810
9792
-18
Услуги связи
905
0702
423 99 00
001/500
221
50
50
0
Транспортные услуги
905
0702
423 99 00
001/500
222
40
40
0
Коммунальные услуги
905
0702
423 99 00
001/500
223
1490
1490
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
905

0702

423 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
905
0702
423 99 00
001/500
225
7014
7003
-11
Прочие услуги
905
0702
423 99 00
001/500
226
1216
1209
-7
Прочие расходы
905
0702
423 99 00
001/500
290
110
110
0
Поступление        нефинансовых
активов
905

0702

423 99 00

001/500

300

539

557

18

Увеличение  стоимости  основных
средств
905

0702

423 99 00

001/500

310

374

379

5

Увеличение            стоимости
материальных активов
905

0702

423 99 00

001/500

340

165

178

13

МУ "ЦБ учреждений  культуры"  -
детская   музыкальная    школа,
детская  художественная  школа,
Центр досуга детей и молодежи
906



0702



423 99 00



001/500



0



20923



20940



17



Расходы
906
0702
423 99 00
001/500
200
19619
19590
-29
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0702

423 99 00

001/500

210

15345

15345

0

Заработная плата
906
0702
423 99 00
001/500
211
12092
12092
0
Прочие выплаты
906
0702
423 99 00
001/500
212
85
85
0
Начисления на оплату труда
906
0702
423 99 00
001/500
213
3168
3168
0
Приобретение услуг
906
0702
423 99 00
001/500
220
4201
4168
-33
Услуги связи
906
0702
423 99 00
001/500
221
88
88
0
Транспортные услуги
906
0702
423 99 00
001/500
222
42
42
0
Коммунальные услуги
906
0702
423 99 00
001/500
223
603
603
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
906

0702

423 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
906
0702
423 99 00
001/500
225
2785
2748
-37
Прочие услуги
906
0702
423 99 00
001/500
226
683
687
4
Прочие расходы
906
0702
423 99 00
001/500
290
73
77
4
Поступление        нефинансовых
активов
906

0702

423 99 00

001/500

300

1304

1350

46

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0702

423 99 00

001/500

310

1043

1087

44

Увеличение            стоимости
материальных активов
906

0702

423 99 00

001/500

340

261

263

2

Иные      безвозмездные       и
безвозвратные перечисления
905

0702

520 09 00

001

0

6384

6384

0

МУ            "ЦБ    учреждений
образования"   -    ежемесячное
денежное   вознаграждение    за
классное руководство
905



0702



520 09 00



001



0



6384



6384



0



Расходы
905
0702
520 09 00
001
200
6384
6384
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0702

520 09 00

001

210

6384

6384

0

Заработная плата
905
0702
520 09 00
001
211
5059
5059
0
Начисления на оплату труда
905
0702
520 09 00
001
213
1325
1325
0
Молодежная      политика      и
оздоровление детей
0

0707

0

0

0

7042

7220

178

МУ            "ЦБ    учреждений
образования"    -    молодежная
политика
905


0707


431 01 00


500


0


345


345


0


Расходы
905
0707
431 01 00
500
200
345
345
0
Прочие расходы
905
0707
431 01 00
500
226
345
345
0
МУ            "ЦБ    учреждений
образования"   -   оздоровление
детей и подростков
905


0707


432 02 00


001/500


0


5377


5555


178


Расходы
905
0707
432 02 00
001/500
200
3223
3401
178
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0707

432 02 00

001/500

210

0

0

0

Заработная плата
905
0707
432 02 00
001/500
211
  
0
Начисления на оплату труда
905
0707
432 02 00
001/500
213
  
0
Приобретение услуг
905
0707
432 02 00
001/500
220
3114
3292
178
Услуги связи
905
0707
432 02 00
001/500
221
2
2
0
Транспортные услуги
905
0707
432 02 00
001/500
222
257
257
0
Коммунальные услуги
905
0707
432 02 00
001/500
223
25
25
0
Услуги по содержанию имущества
905
0707
432 02 00
001/500
225
347
347
0
Прочие услуги
905
0707
432 02 00
001/500
226
2483
2661
178
Прочие расходы
905
0707
432 02 00
001/500
290
109
109
0
Поступление        нефинансовых
активов
905

0707

432 02 00

001/500

300

2154

2154

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
905

0707

432 02 00

001/500

310

212

212

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
905

0707

432 02 00

001/500

340

1942

1942

0

Программы         муниципальных
образований
0

0707

795 00 00

0

0

1320

1320

0

Администрация     города      -
программа   "Молодежь    города
Усолье-Сибирское"  на  2008   -
2010 гг.
902



0707



795 19 00



500



0



1320



1320



0



Расходы
902
0707
795 19 00
500
200
1320
1320
0
Прочие расходы
902
0707
795 19 00
500
290
1320
1320
0
Другие   вопросы   в    области
образования
0

0709

0

0

0

77033

77033

0

МУ            "ЦБ    учреждений
образования" - централизованная
бухгалтерия,    хоз.    группа,
информационно-методический
центр образования
905




0709




452 99 00




001/500




0




21388




21388




0




Расходы
905
0709
452 99 00
001/500
200
19805
19805
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
905

0709

452 99 00

001/500

210

17617

17617

0

Заработная плата
905
0709
452 99 00
001/500
211
13782
13782
0
Прочие выплаты
905
0709
452 99 00
001/500
212
224
224
0
Начисления на оплату труда
905
0709
452 99 00
001/500
213
3611
3611
0
Приобретение услуг
905
0709
452 99 00
001/500
220
2180
2180
0
Услуги связи
905
0709
452 99 00
001/500
221
294
294
0
Транспортные услуги
905
0709
452 99 00
001/500
222
150
150
0
Коммунальные услуги
905
0709
452 99 00
001/500
223
152
152
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
905

0709

452 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
905
0709
452 99 00
001/500
225
668
668
0
Прочие услуги
905
0709
452 99 00
001/500
226
916
916
0
Прочие расходы
905
0709
452 99 00
001/500
290
8
8
0
Поступление        нефинансовых
активов
905

0709

452 99 00

001/500

300

1583

1583

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
905

0709

452 99 00

001/500

310

760

760

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
905

0709

452 99 00

001/500

340

823

823

0

Целевые программы муниципальных
образований
0

0709

795 00 00

000

0

55645

55645

0

Программа "Развитие образования
г. Усолье-Сибирское" на 2008  -
2010 годы
0


0709


795 18 00


500


0


55470


55470


0


МУ            "ЦБ    учреждений
образования"    -     программа
"Развитие    образования     г.
Усолье-Сибирское"  на  2008   -
2010 годы
905




0709




795 18 00




500




0




24370




24370




0




Расходы
905
0709
795 18 00
500
200
19213
19263
50
Приобретение услуг
905
0709
795 18 00
500
220
13151
13201
50
Транспортные услуги
905
0709
795 18 00
500
222
237
237
0
Услуги по содержанию имущества
905
0709
795 18 00
500
225
11450
11450
0
Прочие услуги
905
0709
795 18 00
500
226
1464
1514
50
Социальное обеспечение
905
0709
795 18 00
500
260
0
0
0
Пособия  по  социальной  помощи
населению
905

0709

795 18 00

500

262

0

0

0

Прочие расходы
905
0709
795 18 00
500
290
6062
6062
0
Поступление        нефинансовых
активов
905

0709

795 18 00

500

300

5157

5107

-50

Увеличение  стоимости  основных
средств
905

0709

795 18 00

500

310

4744

4694

-50

Увеличение            стоимости
материальных активов
905

0709

795 18 00

500

340

413

413

0

КУМИ  -   программа   "Развитие
образования                  г.
Усолье-Сибирское"  на  2008   -
2010 годы
903



0709



795 18 00



500



0



30600



30600



0



Расходы
905
0709
795 18 00
500
200
30000
30000
0
Услуги по содержанию имущества
905
0709
795 18 00
500
225
30000
30000
0
Поступление        нефинансовых
активов
905

0709

795 18 00

500

300

600

600

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
905

0709

795 18 00

500

310

600

600

0

Администрация     города      -
программа "Развитие образования
г. Усолье-Сибирское" на 2008  -
2010 годы
902



0709



795 18 00



500



0



500



500



0



Расходы
902
0709
795 18 00
500
200
500
500
0
Прочие расходы
902
0709
795 18 00
500
290
500
500
0
МОУ  ДОД  "Детская  музыкальная
школа"  -  программа  "Развитие
культуры      и      сохранение
культурного наследия" на 2007 -
2011 гг.
906




0709




795 10 00




500




0




165




165




0




Расходы
906
0709
795 10 00
500
200
45
45
0
Приобретение услуг
906
0709
795 10 00
500
220
40
40
0
Транспортные услуги
906
0709
795 10 00
500
222
10
10
0
Прочие услуги
906
0709
795 10 00
500
226
30
30
0
Прочие расходы
906
0709
795 10 00
500
290
5
5
0
Поступление        нефинансовых
активов
906

0709

795 10 00

500

300

120

120

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0709

795 10 00

500

310

120

120

0

МОУ ДОД "Детская художественная
школа" -  программа  "Усолье  -
город исторический" на  2005  -
2010 годы
906



0709



795 09 00



500



0



10



10



0



Поступление        нефинансовых
активов
906

0709

795 09 00

500

300

10

10

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0709

795 09 00

500

310

10

10

0

Итого по разделу "Образование"
0
0
0
0
0
574117
570537
-3580
Расходы
0
0700
0
0
200
521145
517502
-3643
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0700

0

0

210

385712

381914

-3798

Заработная плата
0
0700
0
0
211
299979
296969
-3010
Прочие выплаты
0
0700
0
0
212
2908
2908
0
Начисления на оплату труда
0
0700
0
0
213
82825
82037
-788
Приобретение услуг
0
0700
0
0
220
126977
127128
151
Услуги связи
0
0700
0
0
221
1938
1938
0
Транспортные услуги
0
0700
0
0
222
3199
3199
0
Коммунальные услуги
0
0700
0
0
223
18386
18386
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
0

0700

0

0

224

0

0

0

Услуги по содержанию имущества
0
0700
0
0
225
83682
83601
-81
Прочие услуги
0
0700
0
0
226
19772
20004
232
Социальное обеспечение
0
0400
0
0
260
0
0
0
Пособия  по  социальной  помощи
населению
0

0700

0

0

262

0

0

0

Прочие расходы
0
0700
0
0
290
8456
8460
4
Поступление        нефинансовых
активов
0

0700

0

0

300

52972

53035

63

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

0700

0

0

310

13913

13940

27

Увеличение            стоимости
материальных активов
0

0700

0

0

340

39059

39095

36

Культура,   кинематография    и
средства массовой информации
        
Культура
0
0801
0
0
0
39535
39783
248
МКДУ "Дворец культуры"
906
0801
440 99 00
001/500
0
18726
18926
200
Расходы
906
0801
440 99 00
001/500
200
17948
18028
80
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0801

440 99 00

001/500

210

8456

8456

0

Заработная плата
906
0801
440 99 00
001/500
211
6698
6698
0
Прочие выплаты
906
0801
440 99 00
001/500
212
3
3
0
Начисления на оплату труда
906
0801
440 99 00
001/500
213
1755
1755
0
Приобретение услуг
906
0801
440 99 00
001/500
220
9318
9398
80
Услуги связи
906
0801
440 99 00
001/500
221
62
62
0
Транспортные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
222
21
56
35
Коммунальные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
223
750
750
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
906

0801

440 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
906
0801
440 99 00
001/500
225
7804
7804
0
Прочие услуги
906
0801
440 99 00
001/500
226
681
726
45
Прочие расходы
906
0801
440 99 00
001/500
290
174
174
0
Поступление        нефинансовых
активов
906

0801

440 99 00

001/500

300

778

898

120

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0801

440 99 00

001/500

310

290

410

120

Увеличение            стоимости
материальных активов
906

0801

440 99 00

001/500

340

488

488

0

МУ "ЦБ учреждений  культуры"  -
дом культуры "Мир"
906

0801

440 99 00

001/500

0

3449

3497

48

Расходы
906
0801
440 99 00
001/500
200
3338
3386
48
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0801

440 99 00

001/500

210

2268

2271

3

Заработная плата
906
0801
440 99 00
001/500
211
1795
1795
0
Прочие выплаты
906
0801
440 99 00
001/500
212
3
5
2
Начисления на оплату труда
906
0801
440 99 00
001/500
213
470
471
1
Приобретение услуг
906
0801
440 99 00
001/500
220
905
950
45
Услуги связи
906
0801
440 99 00
001/500
221
19
19
0
Транспортные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
222
17
62
45
Коммунальные услуги
906
0801
440 99 00
001/500
223
229
229
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
906

0801

440 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
906
0801
440 99 00
001/500
225
549
549
0
Прочие услуги
906
0801
440 99 00
001/500
226
91
91
0
Прочие расходы
906
0801
440 99 00
001/500
290
165
165
0
Поступление        нефинансовых
активов
906

0801

440 99 00

001/500

300

111

111

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0801

440 99 00

001/500

310

64

64

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
906

0801

440 99 00

001/500

340

47

47

0

МУ "ЦБ учреждений  культуры"  -
музей
906

0801

441 99 00

001/500

0

3580

3580

0

Расходы
906
0801
441 99 00
001/500
200
3573
3573
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0801

441 99 00

001/500

210

870

870

0

Заработная плата
906
0801
441 99 00
001/500
211
687
687
0
Прочие выплаты
906
0801
441 99 00
001/500
212
3
3
0
Начисления на оплату труда
906
0801
441 99 00
001/500
213
180
180
0
Приобретение услуг
906
0801
441 99 00
001/500
220
2679
2679
0
Услуги связи
906
0801
441 99 00
001/500
221
13
13
0
Транспортные услуги
906
0801
441 99 00
001/500
222
0
0
0
Коммунальные услуги
906
0801
441 99 00
001/500
223
79
79
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
906

0801

441 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
906
0801
441 99 00
001/500
225
2517
2517
0
Прочие услуги
906
0801
441 99 00
001/500
226
70
70
0
Прочие расходы
906
0801
441 99 00
001/500
290
24
24
0
Поступление        нефинансовых
активов
906

0801

441 99 00

001/500

300

7

7

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0801

441 99 00

001/500

310

4

4

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
906

0801

441 99 00

001/500

340

3

3

0

МУ "ЦБ учреждений  культуры"  -
библиотеки
906

0801

442 99 00

001/500

0

12954

12954

0

Расходы
906
0801
442 99 00
001/500
200
12373
12373
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0801

442 99 00

001/500

210

7582

7582

0

Заработная плата
906
0801
442 99 00
001/500
211
6008
6008
0
Прочие выплаты
906
0801
442 99 00
001/500
212
  
0
Начисления на оплату труда
906
0801
442 99 00
001/500
213
1574
1574
0
Приобретение услуг
906
0801
442 99 00
001/500
220
4779
4779
0
Услуги связи
906
0801
442 99 00
001/500
221
155
155
0
Транспортные услуги
906
0801
442 99 00
001/500
222
  
0
Коммунальные услуги
906
0801
442 99 00
001/500
223
236
236
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
906

0801

442 99 00

001/500

224

67

67

0

Услуги по содержанию имущества
906
0801
442 99 00
001/500
225
3897
3897
0
Прочие услуги
906
0801
442 99 00
001/500
226
424
424
0
Прочие расходы
906
0801
442 99 00
001/500
290
12
12
0
Поступление        нефинансовых
активов
906

0801

442 99 00

001/500

300

581

581

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0801

442 99 00

001/500

310

435

435

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
906

0801

442 99 00

001/500

340

146

146

0

Мероприятия   -   администрация
города
902

0801

0

0

0

764

764

0

Расходы
902
0801
450 08 50
001/500
200
764
764
0
Прочие расходы
902
0801
450 08 50
001/500
290
764
764
0
МУ "ЦБ учреждений  культуры"  -
субсидия   на    комплектование
книжных    фондов     библиотек
муниципальных образований
906



0801



450 06 00



001



0



62



62



0



Поступление        нефинансовых
активов
906

0801

450 06 00

001

300

62

62

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0801

450 06 00

001

310

62

62

0

Периодическая     печать      и
издательства
0

0

0

0

0

2205

2205

0

Администрация     города      -
размещение          официальных
материалов на телевидении
902


0803


453 01 00


006


0


215


215


0


Расходы
902
0803
453 01 00
006
200
215
215
0
Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
902

0803

453 01 00

006

240

215

215

0

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным  и
муниципальным организациям
902


0803


453 01 00


006


241


215


215


0


Администрация     города      -
размещение          официальных
материалов в средствах массовой
информации
902



0804



457 00 00



006



0



1390



1390



0



Расходы
902
0804
457 00 00
006
200
1390
1390
0
Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
902

0804

457 85 00

006

240

1390

1390

0

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным  и
муниципальным организациям
902


0804


457 85 00


006


241


1390


1390


0


Городская  Дума  -   размещение
официальных    материалов     в
средствах массовой информации
901


0804


457 00 00


006


0


600


600


0


Расходы
901
0804
457 00 00
006
200
600
600
0
Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
901

0804

457 85 00

006

240

600

600

0

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным  и
муниципальным организациям
901


0804


457 85 00


006


241


600


600


0


Другие   вопросы   в    области
культуры,   кинематографии    и
средств массовой информации
0


0806


0


0


0


9072


9072


0


Централизованная    бухгалтерия
культуры
906

0806

452 99 00

001/500

0

4922

4922

0

Расходы
906
0806
452 99 00
001/500
200
4253
4253
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
906

0806

452 99 00

001/500

210

3663

3663

0

Заработная плата
906
0806
452 99 00
001/500
211
2902
2902
0
Прочие выплаты
906
0806
452 99 00
001/500
212
1
1
0
Начисления на оплату труда
906
0806
452 99 00
001/500
213
760
760
0
Приобретение услуг
906
0806
452 99 00
001/500
220
584
584
0
Услуги связи
906
0806
452 99 00
001/500
221
45
45
0
Транспортные услуги
906
0806
452 99 00
001/500
222
1
1
0
Коммунальные услуги
906
0806
452 99 00
001/500
223
43
43
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
906

0806

452 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
906
0806
452 99 00
001/500
225
139
139
0
Прочие услуги
906
0806
452 99 00
001/500
226
356
356
0
Прочие расходы
906
0806
452 99 00
001/500
290
6
6
0
Поступление        нефинансовых
активов
909

0806

452 99 00

001/500

300

669

669

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0806

452 99 00

001/500

310

282

282

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
906

0806

452 99 00

001/500

340

387

387

0

Целевые программы муниципальных
образований
0

0806

795 00 00

0

0

4150

4150

0

Администрация     города      -
программа   "Усолье   -   город
исторический" на  2005  -  2010
годы
902



0806



795 09 00



500



0



537



537



0



Расходы
902
0806
795 09 00
500
200
537
537
0
Прочие услуги
902
0806
795 09 00
500
290
537
537
0
МУ "ЦБ учреждений  культуры"  -
программа   "Усолье   -   город
исторический" на  2005  -  2010
годы
906



0806



795 09 00



500



0



139



139



0



Расходы
906
0806
795 09 00
500
200
89
89
0
Приобретение услуг
906
0806
795 09 00
500
220
57
57
0
Прочие услуги
906
0806
795 09 00
500
226
57
57
0
Прочие услуги
906
0806
795 09 00
500
290
32
32
0
Поступление        нефинансовых
активов
906

0806

795 09 00

500

300

50

50

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0806

795 09 00

500

310

50

50

0

Администрация   города,    МКДУ
"ДК",   МУ    "ЦБ    учреждений
культуры" - программа "Развитие
культуры      и      сохранение
культурного наследия" на 2007 -
2011 гг., в том числе
0





0806





795 10 00





500





0





3474





3474





0





Администрация города
902
0806
795 10 00
500
0
1046
1046
0
Расходы
902
0806
795 10 00
500
200
1046
1046
0
Прочие услуги
902
0806
795 10 00
500
290
1046
1046
0
МКДУ "ДК"
906
0806
795 10 00
500
0
685
685
0
Расходы
906
0806
795 10 00
500
200
320
320
0
Приобретение услуг
906
0806
795 10 00
500
220
315
315
0
Транспортные услуги
906
0806
795 10 00
500
222
15
15
0
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
226
300
300
0
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
290
5
5
0
Поступление        нефинансовых
активов
906

0806

795 10 00

500

300

365

365

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0806

795 10 00

500

310

215

215

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
906

0806

795 10 00

500

340

150

150

0

МУ "ЦБ учреждений культуры"
906
0806
795 10 00
500
0
1743
1743
0
Расходы
906
0806
795 10 00
500
200
288
288
0
Приобретение услуг
906
0806
795 10 00
500
220
263
263
0
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
226
263
263
0
Прочие услуги
906
0806
795 10 00
500
290
25
25
0
Поступление        нефинансовых
активов
906

0806

795 10 00

500

300

1455

1455

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
906

0806

795 10 00

500

310

1445

1445

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
906

0806

795 10 00

500

340

10

10

0

Итого  по  разделу   "Культура,
кинематография    и    средства
массовой информации"
0


0800


0


0


0


50812


51060


248


Расходы
0
0800
0
0
200
46734
46862
128
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0800

0

0

210

22839

22842

3

Заработная плата
0
0800
0
0
211
18090
18090
0
Прочие выплаты
0
0800
0
0
212
10
12
2
Начисления на оплату труда
0
0800
0
0
213
4739
4740
1
Приобретение услуг
0
0800
0
0
220
18900
19025
125
Услуги связи
0
0800
0
0
221
294
294
0
Транспортные услуги
0
0800
0
0
222
54
134
80
Коммунальные услуги
0
0800
0
0
223
1337
1337
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
0

0800

0

0

224

67

67

0

Услуги по содержанию имущества
0
0800
0
0
225
14906
14906
0
Прочие услуги
0
0800
0
0
226
2242
2287
45
Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
0

0800

0

0

240

2205

2205

0

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным  и
муниципальным организациям
0


0800


0


0


241


2205


2205


0


Прочие расходы
0
0800
0
0
290
2790
2790
0
Поступление        нефинансовых
активов
0

0800

0

0

300

4078

4198

120

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

0800

0

0

310

2847

2967

120

Увеличение            стоимости
материальных активов
0

0800

0

0

340

1231

1231

0

Здравоохранение и спорт
        
МУЗОТ  "МИАЦ"  -   стационарная
медицинская помощь
0

0901

0

0

0

52121

51873

-248

МУЗОТ   "МИАЦ"   (больницы)   -
стационарная медицинская помощь
907

0901

470 99 00

001/500

0

31316

31068

-248

Расходы
907
0901
470 99 00
001/500
200
25559
25244
-315
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0901

470 99 00

001/500

210

1287

1287

0

Заработная плата
907
0901
470 99 00
001/500
211
1016
1016
0
Прочие выплаты
907
0901
470 99 00
001/500
212
0
0
0
Начисления на оплату труда
907
0901
470 99 00
001/500
213
271
271
0
Приобретение услуг
907
0901
470 99 00
001/500
220
24235
23920
-315
Услуги связи
907
0901
470 99 00
001/500
221
330
330
0
Транспортные услуги
907
0901
470 99 00
001/500
222
2324
2324
0
Коммунальные услуги
907
0901
470 99 00
001/500
223
4394
4394
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
907

0901

470 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
907
0901
470 99 00
001/500
225
14738
14424
-314
Прочие услуги
907
0901
470 99 00
001/500
226
2449
2448
-1
Прочие расходы
907
0901
470 99 00
001/500
290
37
37
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0901

470 99 00

001/500

300

5757

5824

67

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0901

470 99 00

001/500

310

1138

1205

67

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0901

470 99 00

001/500

340

4619

4619

0

МУЗОТ "МИАЦ" (родильный дом)  -
стационарная медицинская помощь
907

0901

476 99 00

001/500

0

20805

20805

0

Расходы
907
0901
476 99 00
001/500
200
16674
16674
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0901

476 99 00

001/500

210

11225

11225

0

Заработная плата
907
0901
476 99 00
001/500
211
8895
8895
0
Прочие выплаты
907
0901
476 99 00
001/500
212
0
0
0
Начисления на оплату труда
907
0901
476 99 00
001/500
213
2330
2330
0
Приобретение услуг
907
0901
476 99 00
001/500
220
5434
5434
0
Услуги связи
907
0901
476 99 00
001/500
221
102
102
0
Транспортные услуги
907
0901
476 99 00
001/500
222
706
706
0
Коммунальные услуги
907
0901
476 99 00
001/500
223
1168
1168
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
907

0901

476 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
907
0901
476 99 00
001/500
225
1877
1877
0
Прочие услуги
907
0901
476 99 00
001/500
226
1581
1581
0
Прочие расходы
907
0901
476 99 00
001/500
290
15
15
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0901

476 99 00

001/500

300

4131

4131

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0901

476 99 00

001/500

310

150

150

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0901

476 99 00

001/500

340

3981

3981

0

МУЗОТ  "МИАЦ"  -   амбулаторная
помощь
0

0902

0

0

0

56186

63457

7271

МУЗОТ   "МИАЦ"   (больницы)   -
амбулаторная помощь
907

0902

470 99 00

001/500

0

33362

40633

7271

Расходы
907
0902
470 99 00
001/500
200
26380
33622
7242
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0902

470 99 00

001/500

210

17470

17470

0

Заработная плата
907
0902
470 99 00
001/500
211
13802
13802
0
Прочие выплаты
907
0902
470 99 00
001/500
212
29
29
0
Начисления на оплату труда
907
0902
470 99 00
001/500
213
3639
3639
0
Приобретение услуг
907
0902
470 99 00
001/500
220
8873
16115
7242
Услуги связи
907
0902
470 99 00
001/500
221
208
208
0
Транспортные услуги
907
0902
470 99 00
001/500
222
2860
2860
0
Коммунальные услуги
907
0902
470 99 00
001/500
223
1638
1638
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
907

0902

470 99 00

001/500

224

0

0

0

Услуги по содержанию имущества
907
0902
470 99 00
001/500
225
3334
10577
7243
Прочие услуги
907
0902
470 99 00
001/500
226
833
832
-1
Прочие расходы
907
0902
470 99 00
001/500
290
37
37
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0902

470 99 00

001/500

300

6982

7011

29

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0902

470 99 00

001/500

310

1010

1039

29

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0902

470 99 00

001/500

340

5972

5972

0

МУЗОТ "МИАЦ" (стоматологическая
пол-ка) - амбулаторная помощь
907

0902

471 99 00

001/500

0

22824

22824

0

Расходы
907
0902
471 99 00
001/500
200
15841
15841
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0902

471 99 00

001/500

210

13361

13360

-1

Заработная плата
907
0902
471 99 00
001/500
211
10586
10586
0
Прочие выплаты
907
0902
471 99 00
001/500
212
3
2
-1
Начисления на оплату труда
907
0902
471 99 00
001/500
213
2772
2772
0
Приобретение услуг
907
0902
471 99 00
001/500
220
2478
2479
1
Услуги связи
907
0902
471 99 00
001/500
221
60
64
4
Транспортные услуги
907
0902
471 99 00
001/500
222
36
35
-1
Коммунальные услуги
907
0902
471 99 00
001/500
223
178
176
-2
Арендная плата  за  пользование
имуществом
907

0902

471 99 00

001/500

224

90

90

0

Услуги по содержанию имущества
907
0902
471 99 00
001/500
225
311
311
0
Прочие услуги
907
0902
471 99 00
001/500
226
1803
1803
0
Прочие расходы
907
0902
471 99 00
001/500
290
2
2
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0902

471 99 00

001/500

300

6983

6983

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0902

471 99 00

001/500

310

901

901

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0902

471 99 00

001/500

340

6082

6082

0

МУЗОТ  "МИАЦ"   -   медицинская
помощь в дневных стационарах
907

0903

470 99 00

001/500

0

6715

6715

0

Расходы
907
0903
470 99 00
001/500
200
6123
6123
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0903

470 99 00

001/500

210

164

164

0

Заработная плата
907
0903
470 99 00
001/500
211
117
117
0
Прочие выплаты
907
0903
470 99 00
001/500
212
16
16
0
Начисления на оплату труда
907
0903
470 99 00
001/500
213
31
31
0
Приобретение услуг
907
0903
470 99 00
001/500
220
5959
5959
0
Услуги связи
907
0903
470 99 00
001/500
221
6
6
0
Транспортные услуги
907
0903
470 99 00
001/500
222
57
57
0
Коммунальные услуги
907
0903
470 99 00
001/500
223
421
421
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
907

0903

470 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
907
0903
470 99 00
001/500
225
5294
5294
0
Прочие услуги
907
0903
470 99 00
001/500
226
181
181
0
Прочие расходы
907
0903
470 99 00
001/500
290
  
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0903

470 99 00

001/500

300

592

592

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0903

470 99 00

001/500

310

0

 
0

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0903

470 99 00

001/500

340

592

592

0

Скорая медицинская помощь
0
0904
0
0
0
46145
44328
-1817
МУЗОТ "МИАЦ" - станции скорой и
неотложной помощи
907

0904

477 99 00

001/500

0

38885

38948

63

Расходы
907
0904
477 99 00
001/500
200
33286
33286
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0904

477 99 00

001/500

210

31885

31885

0

Заработная плата
907
0904
477 99 00
001/500
211
25257
25257
0
Прочие выплаты
907
0904
477 99 00
001/500
212
11
11
0
Начисления на оплату труда
907
0904
477 99 00
001/500
213
6617
6617
0
Приобретение услуг
907
0904
477 99 00
001/500
220
1393
1393
0
Услуги связи
907
0904
477 99 00
001/500
221
79
79
0
Транспортные услуги
907
0904
477 99 00
001/500
222
20
20
0
Коммунальные услуги
907
0904
477 99 00
001/500
223
303
303
0
Арендная плата  за  пользование
имуществом
907

0904

477 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
907
0904
477 99 00
001/500
225
253
253
0
Прочие услуги
907
0904
477 99 00
001/500
226
738
738
0
Прочие расходы
907
0904
477 99 00
001/500
290
8
8
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0904

477 99 00

001/500

300

5599

5662

63

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0904

477 99 00

001/500

310

43

106

63

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0904

477 99 00

001/500

340

5556

5556

0

Иные      безвозмездные       и
безвозвратные перечисления
0

0904

520 18 00

0

0

7260

5380

-1880

МУЗОТ "МИАЦ" - денежные выплаты
медицинскому          персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам,      фельдшерам       и
медицинским   сестрам    скорой
медицинской  помощи   за   счет
средств федерального бюджета
907






0904






520 18 00






001






0






7260






5380






-1880






Расходы
907
0904
520 18 00
001
200
7260
5380
-1880
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0904

520 18 00

001

210

7260

5380

-1880

Заработная плата
907
0904
520 18 00
001
211
5753
4209
-1544
Начисления на оплату труда
907
0904
520 18 00
001
213
1507
1171
-336
Спорт и физическая культура
0
0908
0
0
0
17992
17992
0
УОСК "Химик"
908
0908
512 97 00
500/502
0
6992
6992
0
Расходы
908
0908
512 97 00
500/502
200
6992
6992
0
Прочие расходы
908
0908
512 97 00
500/502
226
6992
6992
0
Администрация     города      -
спортмероприятия
902

0908

512 97 00

500

0

1000

1000

0

Расходы
902
0908
512 97 00
500
200
1000
1000
0
Прочие расходы
902
0908
512 97 00
500
226
1000
1000
0
Целевые программы муниципальных
образований
0

0908

795 00 00

0

0

10000

10000

0

Программа "Развитие  физической
культуры и спорта"  на  2008  -
2010 годы
0


0908


795 11 00


500


0


10000


10000


0


Администрация города
902
0908
795 11 00
500
0
4505
4505
0
Расходы
902
0908
795 11 00
500
200
4505
4505
0
Приобретение услуг
902
0908
795 11 00
500
220
4505
4505
0
Прочие услуги
902
0908
795 11 00
500
226
4505
4505
0
ЦМУ "ЦБ учреждений образования"
905
0908
795 11 00
500
0
2380
2380
0
Расходы
905
0908
795 11 00
500
200
2380
2380
0
Приобретение услуг
905
0908
795 11 00
500
220
2380
2380
0
Прочие услуги
905
0908
795 11 00
500
226
2380
2380
0
УОСК "Химик"
908
0908
795 11 00
500
0
3115
3115
0
Расходы
908
0908
795 11 00
500
200
3115
3115
0
Приобретение услуг
908
0908
795 11 00
500
220
3115
3115
0
Прочие услуги
908
0908
795 11 00
500
226
3115
3115
0
Другие   вопросы   в    области
здравоохранения,     физической
культуры и спорта
0


0910


0


0


0


69723


62666


-7057


МУЗОТ  "МИАЦ"   -   учреждения,
обеспечивающие   предоставление
услуг в сфере здравоохранения
907


0910


469 99 00


001/500


0


43385


36328


-7057


Расходы
907
0910
469 99 00
001/500
200
25054
18155
-6899
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
907

0910

469 99 00

001/500

210

6729

6729

0

Заработная плата
907
0910
469 99 00
001/500
211
5313
5313
0
Прочие выплаты
907
0910
469 99 00
001/500
212
24
24
0
Начисления на оплату труда
907
0910
469 99 00
001/500
213
1392
1392
0
Приобретение услуг
907
0910
469 99 00
001/500
220
18325
11426
-6899
Услуги связи
907
0910
469 99 00
001/500
221
135
135
0
Транспортные услуги
907
0910
469 99 00
001/500
222
551
575
24
Коммунальные услуги
907
0910
469 99 00
001/500
223
93
94
1
Арендная плата  за  пользование
имуществом
907

0910

469 99 00

001/500

224

  
0

Услуги по содержанию имущества
907
0910
469 99 00
001/500
225
17040
10112
-6928
Прочие услуги
907
0910
469 99 00
001/500
226
506
510
4
Прочие расходы
907
0910
469 99 00
001/500
290
  
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0910

469 99 00

001/500

300

18331

18173

-158

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0910

469 99 00

001/500

310

13510

13352

-158

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0910

469 99 00

001/500

340

4821

4821

0

Целевые программы муниципальных
образований
0

0910

795 00 00

0

0

26338

26338

0

МУЗОТ "МИАЦ", МУ "ЦБ учреждений
образования"    -     программа
"Здоровый ребенок"  на  2007  -
2010 гг., в том числе
0



0910



795 04 00



500



0



2746



2746



0



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 04 00
500
0
2593
2593
0
Расходы
907
0910
795 04 00
500
200
215
215
0
Приобретение услуг
907
0910
795 04 00
500
220
215
215
0
Транспортные услуги
907
0910
795 04 00
500
222
28
28
0
Прочие услуги
907
0910
795 04 00
500
226
187
187
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0910

795 04 00

500

300

2378

2378

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0910

795 04 00

500

310

1491

1491

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0910

795 04 00

500

340

887

887

0

МУ "ЦБ учреждений образования"
905
0910
795 04 00
500
0
153
153
0
Поступление        нефинансовых
активов
905

0910

795 04 00

500

300

153

153

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
905

0910

795 04 00

500

310

153

153

0

МУЗОТ   "МИАЦ",   -   программа
"Неотложные меры  по  борьбе  с
туберкулезом" на  2005  -  2008
годы, в том числе
0



0910



795 07 00



500



0



300



300



0



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 07 00
500
0
300
300
0
Расходы
907
0910
795 07 00
500
200
115
115
0
Приобретение услуг
907
0910
795 07 00
500
220
115
115
0
Услуги по содержанию имущества
907
0910
795 07 00
500
225
75
75
0
Прочие услуги
907
0910
795 07 00
500
226
40
40
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0910

795 07 00

500

300

185

185

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0910

795 07 00

500

310

100

100

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0910

795 07 00

500

340

85

85

0

МУ  "ЦБ  учреждений  культуры",
администрация     города      -
программа   "Комплексные   меры
профилактики    злоупотребления
наркотическими   средствами   и
психотропными  веществами"   на
2008 - 2010 годы
0






0910






795 06 00






500






0






4153






4153






0






МУ "ЦБ учреждений культуры"
905
0910
795 06 00
500
0
15
15
0
Расходы
905
0910
795 06 00
500
200
15
15
0
Прочие услуги
905
0910
795 06 00
500
226
15
15
 
Администрация города
902
0910
795 06 00
500
0
4138
4138
0
Расходы
902
0910
795 06 00
500
200
4138
4138
0
Приобретение услуг
902
0910
795 06 00
500
220
4138
4138
0
Прочие услуги
902
0910
795 06 00
500
226
4138
4138
0
МУЗОТ   "МИАЦ",   администрация
города       -        программа
"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2007 -  2009
годы
0



0910



795 05 00



500



0



3196



3196



0



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 05 00
500
0
2846
2846
0
Расходы
907
0910
795 05 00
500
200
515
515
0
Приобретение услуг
907
0910
795 05 00
500
220
515
515
0
Услуги связи
907
0910
795 05 00
500
221
5
5
0
Услуги по содержанию имущества
907
0910
795 05 00
500
225
0
0
0
Прочие услуги
907
0910
795 05 00
500
226
510
510
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0910

795 05 00

500

300

2331

2331

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0910

795 05 00

500

310

800

800

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0910

795 05 00

500

340

1531

1531

0

Администрация города
902
0910
795 05 00
500
0
350
350
0
Расходы
902
0910
795 05 00
500
200
350
350
0
Прочие услуги
902
0910
795 05 00
500
226
350
350
0
МУЗОТ   "МИАЦ"   -    программа
"Повышение         безопасности
дорожного  движения  в   городе
Усолье-Сибирское"  на  2007   -
2012 гг.
907




0910




795 16 00




500




0




2520




2520




0




Поступление        нефинансовых
активов
907

0910

795 16 00

500

300

2520

2520

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0910

795 16 00

500

310

2520

2520

0

МУЗОТ   "МИАЦ",   администрация
города,   МУ   "ЦБ   учреждений
образования"    -     программа
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  города
Усолье-Сибирское"  на  2007   -
2009 годы
0







0910







795 08 00







500







0







10762







10762







0







МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 08 00
500
0
9917
9917
0
Расходы
907
0910
795 08 00
500
200
538
538
0
Приобретение услуг
907
0910
795 08 00
500
220
538
538
0
Услуги по содержанию имущества
907
0910
795 08 00
500
225
538
538
0
Прочие услуги
907
0910
795 08 00
500
226
0
0
0
Поступление        нефинансовых
активов
907

0910

795 08 00

500

300

9379

9379

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
907

0910

795 08 00

500

310

1000

1000

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
907

0910

795 08 00

500

340

8379

8379

0

Администрация города
902
0910
795 08 00
500
0
433
433
0
Расходы
902
0910
795 08 00
500
200
433
433
0
Услуги по содержанию имущества
902
0910
795 08 00
500
225
  
0
Прочие услуги
902
0910
795 08 00
500
226
433
433
0
МУ "ЦБ учреждений образования"
905
0910
795 08 00
500
0
412
412
0
Расходы
905
0910
795 08 00
500
200
412
412
0
дезинсекция и дератизация
905
0910
795 08 00
500
225
412
412
0
МУЗОТ "МИАЦ" - программа "Кадры
здравоохранения          города
Усолье-Сибирское"  на  2008   -
2012 годы
0



0910



795 21 00



500



0



2661



2661



0



МУЗОТ "МИАЦ"
907
0910
795 21 00
500
0
2661
2661
0
Расходы
907
0910
795 21 00
500
200
2661
2661
0
Приобретение услуг
907
0910
795 21 00
500
220
2661
2661
0
Прочие услуги
907
0910
795 21 00
500
226
2661
2661
0
Итого        по         разделу
"Здравоохранение и спорт"
0

0900

0

0

0

248882

247031

-1851

Расходы
0
0900
0
0
200
183561
181709
-1852
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0900

0

0

210

89381

87500

-1881

Заработная плата
0
0900
0
0
211
70739
69195
-1544
Прочие выплаты
0
0900
0
0
212
83
82
-1
Начисления на оплату труда
0
0900
0
0
213
18559
18223
-336
Приобретение услуг
0
0900
0
0
220
94081
94110
29
Услуги связи
0
0900
0
0
221
925
929
4
Транспортные услуги
0
0900
0
0
222
6582
6605
23
Коммунальные услуги
0
0900
0
0
223
8195
8194
-1
Арендная плата  за  пользование
имуществом
0

0900

0

0

224

90

90

0

Услуги по содержанию имущества
0
0900
0
0
225
43872
43873
1
Прочие услуги
0
0900
0
0
226
34417
34419
2
Прочие расходы
0
0900
0
0
290
99
99
0
Поступление        нефинансовых
активов
0

0900

0

0

300

65321

65322

1

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

0900

0

0

310

22816

22817

1

Увеличение            стоимости
материальных активов
0

0900

0

0

340

42505

42505

0

Социальная политика
        
Пенсионное обеспечение
902
1001
0
0
0
1403
1403
0
Администрация города -  доплата
к пенсиям почетным гражданам
902

1001

491 02 00

005

0

978

978

0

Расходы
902
1001
491 02 00
005
200
978
978
0
Социальное обеспечение
902
1001
491 02 00
005
260
978
978
0
Пенсии, пособия и выплаты
902
1001
491 02 00
005
261
0
0
0
Пенсии, пособия,  выплачиваемые
организациями           сектора
государственного управления
902


1001


491 02 00


005


263


978


978


 
Администрация города -  доплата
к     пенсиям     муниципальным
служащим
902


1001


491 01 00


005


0


425


425


0


Расходы
902
1001
491 01 00
005
200
425
425
0
Социальное обеспечение
902
1001
491 01 00
005
260
425
425
0
Пенсии, пособия,  выплачиваемые
организациями           сектора
государственного управления
902


1001


491 01 00


005


263


425


425


0


Социальное          обеспечение
населения
902

1003

0

0

0

53728

53728

0

Администрация города - субсидии
населению
902

1003

505 48 00

005

0

40793

40793

0

Расходы
902
1003
505 48 00
005
200
40793
40793
0
Приобретение услуг
902
1003
505 48 00
005
220
487
487
0
Услуги связи
902
1003
505 48 00
005
221
10
10
0
Прочие услуги
902
1003
505 48 00
005
226
477
477
0
Социальное обеспечение
902
1003
505 48 00
005
260
40306
40306
0
Пособия  по  социальной  помощи
населению
902

1003

505 48 00

005

262

40306

40306

0

Меры    социальной    поддержки
граждан
0

1003

505 22 05

0

0

320

320

0

Администрация     города      -
захоронение безродных
902

1003

505 22 05

005

0

320

320

0

Расходы
902
1003
505 22 05
005
200
320
320
0
Социальное обеспечение
902
1003
505 22 05
005
260
320
320
0
Пособия  по  социальной  помощи
населению
902

1003

505 22 05

005

262

320

320

0

МУ            "ЦБ    учреждений
образования"  -  субвенция   на
госполномочия -  предоставление
мер    социальной     поддержки
многодетным и малоимущим семьям
905




1003




505 85 05




005




0




7310




7310




0




Расходы
905
1003
505 85 05
005
200
7310
7310
0
Приобретение услуг
905
1003
505 85 05
005
220
7310
7310
0
Прочие услуги
905
1003
505 85 05
005
226
0
0
0
Прочие услуги
905
1003
505 86 00
005
226
7310
7310
0
Администрация города - льготный
проезд
902

1003

514 01 00

013

0

5305

5305

0

Расходы
902
1003
514 01 00
013
200
5305
5305
0
Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
902

1003

514 01 00

013

240

5305

5305

0

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным  и
муниципальным организациям
902


1003


514 01 00


013


241


5305


5305


0


Другие   вопросы   в    области
социальной политики
0

1006

0

0

0

1173

1173

0

Администрация     города      -
субвенция по  госполномочиям  -
определение       персонального
состава      и      обеспечение
деятельности           районных
(городских), районных в городах
комиссий        по        делам
несовершеннолетних
902







1006







521 02 02







500







0







1013







1013







0







Расходы
902
1006
521 02 02
500
200
949
949
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
902

1006

521 02 02

500

210

617

617

0

Заработная плата
902
1006
521 02 02
500
211
489
489
0
Начисления на оплату труда
902
1006
521 02 02
500
213
128
128
0
Приобретение услуг
902
1006
521 02 02
500
220
332
332
0
Услуги связи
902
1006
521 02 02
500
221
30
30
0
Транспортные услуги
902
1006
521 02 02
500
222
100
100
 
Услуги связи
902
1006
521 02 02
500
226
202
202
0
Поступление        нефинансовых
активов
902

1006

521 02 02

500

300

64

64

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
902

1006

521 02 02

500

310

16

16

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
902

1006

521 02 02

500

340

48

48

0

Администрация     города      -
программа "Поддержка ветеранов,
ветеранского     движения     в
муниципальном       образовании
города Усолье-Сибирское"
902




1006




795 13 00




500




0




160




160




0




Прочие расходы
902
1006
795 13 00
500
290
160
160
0
Итого  по  разделу  "Социальная
политика"
0

1000

0

0

0

56304

56304

0

Расходы
0
1000
0
0
200
56240
56240
0
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
0

1000

0

0

210

617

617

0

Заработная плата
0
1000
0
0
211
489
489
0
Начисления на оплату труда
0
1000
0
0
213
128
128
0
Приобретение услуг
0
1000
0
0
220
8129
8129
0
услуги связи
0
1000
0
0
221
40
40
0
транспортные услуги
0
1000
0
0
222
100
100
0
Прочие услуги
0
1000
0
0
226
7989
7989
0
Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
0

1000

0

0

240

5305

5305

0

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным  и
муниципальным организациям
0


1000


0


0


241


5305


5305


0


Социальное обеспечение
0
1000
0
0
260
42029
42029
0
Пенсии, пособия и выплаты
0
1000
0
0
261
0
0
0
Пособия  по  социальной  помощи
населению
0

1000

0

0

262

40626

40626

0

Пенсии, пособия,  выплачиваемые
организациями           сектора
государственного управления
0


1000


0


0


263


1403


1403


0


Прочие расходы
0
1000
0
0
290
160
160
0
Поступление        нефинансовых
активов
0

1000

0

0

300

64

64

0

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

1000

0

0

310

16

16

0

Увеличение            стоимости
материальных активов
0

1000

0

0

340

48

48

0

ВСЕГО расходов:
0
0
0
0
0
1195724
1305716
109992
Экономическая         структура
расходов
0

0

0

0

0

1195724

1305716

109992

Расходы
0
0
0
0
200
1036051
1103462
67411
Оплата труда  и  начисления  на
оплату труда
0

0

0

0

210

563715

558039

-5676

Заработная плата
0
0
0
0
211
440893
436339
-4554
Прочие выплаты
0
0
0
0
212
3054
3055
1
Начисления на оплату труда
0
0
0
0
213
119768
118645
-1123
Приобретение услуг
0
0
0
0
220
399390
369696
-29694
Услуги связи
0
0
0
0
221
4703
4707
4
Транспортные услуги
0
0
0
0
222
10317
10359
42
Коммунальные услуги
0
0
0
0
223
28497
28496
-1
Арендная плата  за  пользование
имуществом
0

0

0

0

224

157

157

0

Услуги по содержанию имущества
0
0
0
0
225
255968
225942
-30026
Прочие услуги
0
0
0
0
226
99748
100035
287
Обслуживание           долговых
обязательств
0

0

0

0

230

1000

1000

0

Обслуживание         внутренних
долговых обязательств
0

0

0

0

231

1000

1000

0

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления организациям
0

0

0

0

240

7510

110287

102777

Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления государственным  и
муниципальным организациям
0


0


0


0


241


7510


7510


0


Безвозмездные  и  безвозвратные
перечисления  организациям,  за
исключением  государственных  и
муниципальных организаций
0



0



0



0



242



0



102777



102777



Социальное обеспечение
0
0
0
0
260
42029
42029
0
Пособия, пенсии и выплаты
0
0
0
0
261
0
0
0
Пособия  по  социальной  помощи
населению
0

0

0

0

262

40626

40626

0

Пенсии, пособия,  выплачиваемые
организациями           сектора
государственного управления
0


0


0


0


263


1403


1403


0


Прочие расходы
0
0
0
0
290
22407
22411
4
Поступление        нефинансовых
активов
0

0

0

0

300

159673

202254

42581

Увеличение  стоимости  основных
средств
0

0

0

0

310

73821

116288

42467

Увеличение стоимости
0
0
0
0
340
85852
85966
114

Начальник финансового управления
администрации города
Е.В.ВОРОНИНА