30.04.2020 № 031-06-233/0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ«КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 14 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №031-06-11/0
В целяхуточнения объема финансирования на 2020 год, руководствуясь частью 2 статьи 161,частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 37 , 38 , 40,42,частью 3 статьи 43, статьями 54, 56 Устава города Иркутска, Порядкомразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаИркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30апреля 2019 года № 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура и молодежная политика»,утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020года № 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлениемадминистрации города Иркутска от 5 марта 2020 года № 031-06-109/0, следующиеизменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспортмуниципальной программы «Культура и молодежная политика» изложить в следующейредакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 5 511 563,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 931 300,9 тыс. рублей; 2021 год – 901 343,0 тыс. рублей; 2022 год – 899 504,1 тыс. рублей; 2023 год – 900 941,0 тыс. рублей; 2024 год – 919 692,0 тыс. рублей; 2025 год – 958 782,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 507 095,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 930 361,5 тыс. рублей; 2021 год – 900 080,9 тыс. рублей; 2022 год – 897 238,0 тыс. рублей; 2023 год – 900 941,0 тыс. рублей; 2024 год – 919 692,0 тыс. рублей; 2025 год – 958 782,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 1223,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 247,0 тыс. рублей; 2021 год – 339,5 тыс. рублей; 2022 год – 637,2 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 692,4 тыс. рублей; 2021 год – 922,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 628,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. | »; |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспортподпрограммы «Культура, досуг, творчество» муниципальной программы «Культура имолодежная политика» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 5 354 972,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 905 465,9 тыс. рублей; 2021 год – 875 379,0 тыс. рублей; 2022 год – 873 410,1 тыс. рублей; 2023 год – 874 779,0 тыс. рублей; 2024 год – 893 460,0 тыс. рублей; 2025 год – 932 478,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 350 504,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 904 526,5 тыс. рублей; 2021 год – 874 116,9 тыс. рублей; 2022 год – 871 144,0 тыс. рублей; 2023 год – 874 779,0 тыс. рублей; 2024 год – 893 460,0 тыс. рублей; 2025 год – 932 478,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 1 223,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 247,0 тыс. рублей; 2021 год – 339,5 тыс. рублей; 2022 год – 637,2 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 692,4 тыс. рублей; 2021 год – 922,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 628,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей | »; |
3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящемуПостановлению;
4) пункт 8 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
« | 8 | Количество детей, получивших муниципальную поддержку и поощренных за достижения в области искусств | чел. | 265 | 295 | 265 | 270 | 270 | 275 | 275 | ». |
2.Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информациии общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить наофициальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление сприложением.
3. Отделуделопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров иделопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналпостановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года №031-06-11/0 информационную справку о внесенных в него настоящим Постановлениемизменениях.
4. Контрольза исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра –председателя комитета по социальной политике и культуре администрации городаИркутска.
Вице-мэргорода Иркутска,
временноисполняющий полномочия
главыадминистрации города Иркутска Р.Н.Болотов
Приложение №1
кпостановлению
администрациигорода Иркутска
от 30.04.2020№ 031-06-233/0
«Приложение№ 1
кмуниципальной программе
«Культура имолодежная политика»,
утвержденнойпостановлением
администрациигорода Иркутска
от14 января 2020 года
№031-06-11/0
Основные мероприятия Программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | ||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 5511563,0 | 931300,9 | 901343,0 | 899504,1 | 900941,0 | 919692,0 | 958782,0 | х | х | | ||||
бюджет города | 5507095,4 | 930361,5 | 900080,9 | 897238,0 | 900941,0 | 919692,0 | 958782,0 | | | | ||||
областной бюджет | 1223,7 | 247,0 | 339,5 | 637,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ||||
федеральный бюджет | 3 243,9 | 692,4 | 922,6 | 1628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Культура, досуг, творчество», в том числе: | 5354972,0 | 905465,9 | 875379,0 | 873410,1 | 874779,0 | 893460,0 | 932478,0 | х | х | | ||||
бюджет города | 5350504,4 | 904526,5 | 874116,9 | 871144,0 | 874779,0 | 893460,0 | 932478,0 | | | | ||||
областной бюджет | 1223,7 | 247,0 | 339,5 | 637,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ||||
федеральный бюджет | 3243,9 | 692,4 | 922,6 | 1628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ||||
Задача 1 | Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечного обслуживания населения» | Всего, в том числе: | 179019,9 | 176361,2 | 176742,2 | 176871,0 | 177104,0 | 177345,0 | Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению | УКТМП | | |||
бюджет города | 178957,0 | 176267,0 | 176648,0 | 176871,0 | 177104,0 | 177345,0 | | |||||||
областной бюджет | 62,9 | 94,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение населения услугами музеев и театров» | Всего, в том числе: | 118423,0 | 115888,0 | 116802,0 | 116990,0 | 117184,0 | 117385,0 | Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения | УКТМП | | |||
| ||||||||||||||
бюджет города | 118423,0 | 115888,0 | 116802,0 | 116990,0 | 117184,0 | 117385,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
3. | Основное мероприятие 1.3 «Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры» | Всего, в том числе: | 85622,0 | 53605,0 | 53957,0 | 53977,0 | 53996,0 | 54017,0 | Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске | УКТМП | | |||
| ||||||||||||||
бюджет города | 85622,0 | 53605,0 | 53957,0 | 53977,0 | 53996,0 | 54017,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
4. | Основное мероприятие 1.4 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских захоронений» | Всего, в том числе: | 40635,0 | 47927,8 | 52529,9 | 53735,0 | 71612,0 | 49793,0 | Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | КГСП; КГО; УКТМП | | |||
бюджет города | 39758,5 | 46759,9 | 50358,0 | 53735,0 | 71612,0 | 49793,0 | | |||||||
областной бюджет | 184,1 | 245,3 | 543,0 |
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет | 692,4 | 922,6 | 1628,9 |
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
5. | Основное мероприятие 1.5 «Проведение культурно-зрелищных мероприятий» | Всего, в том числе: | 78545,0 | 68877,0 | 68890,0 | 68903,0 | 68915,0 | 68929,0 | Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях | УКТМП | | |||
бюджет города | 78545,0 | 68877,0 | 68890,0 | 68903,0 | 68915,0 | 68929,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
6. | Основное мероприятие 1.6 «Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств» | Всего, в том числе: | 386527,0 | 397323,0 | 388753,0 | 388900,0 | 389243,0 | 449264,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах | УКТМП | | |||
бюджет города | 386527,0 | 397323,0 | 388753,0 | 388900,0 | 389243,0 | 449264,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
7. | Основное мероприятие 1.7 «Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств» | Всего, в том числе: | 4050,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей | УКТМП | | |||
бюджет города | 4050,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
8. | Основное мероприятие 1.8 «Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях» | Всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры | УКТМП | | |||
бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
9. | Основное мероприятие 1.9 «Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры» | Всего, в том числе: | 12344,0 | 12347,0 | 12686,0 | 12353,0 | 12356,0 | 12695,0 | Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности | УКТМП | | |||
бюджет города | 12344,0 | 12347,0 | 12686,0 | 12353,0 | 12356,0 | 12695,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Молодежная политика»: | 156591,0 | 25835,0 | 25964,0 | 26094,0 | 26162,0 | 26232,0 | 26304,0 | х | х | | ||||
Задача 1 | Формирование у молодежи активной жизненной позиции | | ||||||||||||
10. | Основное мероприятие 2.1 «Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи» | Всего, в том числе: | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни | УКТМП | | |||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
бюджет города | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
11. | Основное мероприятие 2.2 «Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи» | Всего, в том числе: | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи | УКТМП | | |||
| ||||||||||||||
бюджет города | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | 5026,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| | |||||||
12. | Основное мероприятие 2.3 «Воспитание гражданственности и патриотизма» | Всего, в том числе: | 20037,0 | 20166,0 | 20296,0 | 20364,0 | 20434,0 | 20506,0 | Формирование у молодежи активной гражданской позиции | УКТМП | | |||
| ||||||||||||||
бюджет города | 20037,0 | 20166,0 | 20296,0 | 20364,0 | 20434,0 | 20506,0 | | |||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | |||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
| ». | |||||||
Заместитель мэра – председатель комитета посоциальной
политике и культуре администрации городаИркутска
В.В. Барышников
Начальник управления культуры, туризма имолодежной
политики комитета по социальной политике икультуре
администрации города Иркутска
А.С. Чернышов
Главный специалист отдела досуга, творческих проектов и туризма
управления культуры комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска,
Вяжевич А.В., тел.: 52-01-88 (18-41)